Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura



Relevanta dokument
Personec Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura

Handbok Inköp och Faktura IoF

Minimanual för Baltzaranvändare

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund attestera leverantörsfaktura

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Grundkurs. för. OPTO Web

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Linköpings universitet

Lathund Elektronisk fakturahantering

Manual Attestering av fakturor på webb

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Manual Attestering av fakturor på webb

Hantera dokument i inkorgen

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

WebAveny Elektronisk attest

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Hjälpguide Raindance fakturaportal

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Manual för attestering via nya webben

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Internfakturaportalen

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Manual dinumero Webb

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Kom igång med Smart Bokföring

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund för ordermatchning. Version

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R)

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

1. Utrikes - flerdygnsförrättning

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Skapa beställning och leveranskvittera

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

A n v ä n d a r m a n u a l

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Linköpings universitet

Apotekets e-beställning

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Manual. Attestering av fakturor på webb

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Manual Faktura i Xweb

Fritextbeställning och rekvisition

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

Manual. Attestering av fakturor på webb

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

1. Utrikes - Endagsförrättning

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Elektronisk fakturahantering (EFH)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Användardokumentation Beställning enligt offert

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Utrikes resa i HR-res

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Inköpsfaktura

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad Tur och Retur

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Beställa varor från Webbutik KUL

DIGITAL FAKTURAHANTERING Karlsborgs kommun

Lathund Elektronisk fakturahantering

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB.

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Proceedo. Inställningar

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad

Transkript:

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1

Innehållsförteckning Flödesschema Sid 3 Brevlådan Sid 4-7 Mottagnings - o Beslutsattest Sid 8-25 Kontering Ändringar ex moms och datum Anteckning till faktura Bilaga till faktura Söka användare för att skicka fakturan vidare Skapa / hantering av kortkoder Sid 26-29 Flöde Sid 30 Hos vem/vilka ligger fakturan Fakturasök Sid 31 Lägga in ersättare vid frånvaro Sid 32-35 Konton som kräver anteckning Sid 36 Övrig information Sid 37 2

Skanningsföretag Brevlåda hos mottagningsattestant ev. för kontering eller enbart för attest Beslutattestants brevlåda för kontering och attest Ekonomiassistent för betalning 3

När du fått en faktura som du ska besluts-, mottagningsattestera eller kontera får du ett mail. Klicka på länken 4

Användarnamn: Använd versaler Lösenord: Ska innehålla minst 6 och max 8 tecken. Lösenordet måste bytas efter 40 dagar. Vid första inloggningen är lösenordet byt123 för alla användare. 5

Tryck på logga in. 6

Klicka på brevsymbolen för att öppna en faktura 7

Klicka på pilen för att se hela fakturan K l i c k 8

Kontrollera att fakturabelopp och momsbelopp stämmer överens med den inskannade fakturan 9

Kontering kan göras på två sätt: 1: Administrationsrad: Kontera och klicka på Nedåtpilen. 2: Skriv in kontering och belopp, klicka sedan på Spara. Om man dubbelklickar i konteringsrutan får man fram kontoplan. 10

Om du ska ändra bokföringsdatum, ex fakturan skall bokföras tidigare eller ska bokföras på ett annat år än innevarande. Tryck tab tills du kommer till rutan bokf.datum. Ändra datum Spara 11

Om momsen skall ändras trycker du på flik Levskuld/moms Ändra och tryck på Spara Alla fakturor blir automatiskt konterade med vanlig moms som i normalfallet inte behöver ändras. Om momsbelopp eller momskontering ska ändras, öppna fliken Levskuld/Moms. Kom ihåg att trycka på Spara. 12

Välj fliken Anteckning Tryck Ny Välj permanent eller tillfällig anteckning. Tillfällig anteckning används när man ex vill skicka information till besluts/mottagningsattestanten och Permanent när anteckningen ska följa med fakturan Permanent måste väljas när anteckning är obligatorisk. Skriv text och Spara 13

Visar att det finns en anteckning kopplad till fakturan. Klicka på den gula symbolen för att läsa anteckningen. 14

Här kan du se vem som gjort anteckningen. 15

Här ser du att det finns en bilaga till fakturan. Klicka på symbolen så öppnas ny sida med länk till bilagan. 16

Bilaga är t ex kvitton eller andra underlag som styrker transaktionerna. Ex kvitton för representation, biljetter, kvitton över div inköp på bensinsation m m. Välj fliken Anteckning och tryck Bilaga. Skriv rubrik, bläddra och ta fram dokumentet och tryck på Spara. 17

Sätt en markering framför den/de rader som du vill attestera och klicka på Mottagningsattest. Markering i rutan Alla innebär att alla konteringsrader blir markerade. Kontering kan ändras före beslutsattest. Se nästa sida. 18

Öppna fliken Huvud Ändra till det betalningsdatum om ska gälla. Kom ihåg att Spara 19

Ange samma lösenord som vid inloggning 20

Efter att mottagningsattest gjorts skickas fakturan till beslutsattestanten. Går därefter för betalning. 21

Markera den/de personer du vill skicka fakturan till och klicka på pilen. 22

Sök användare: Du kan välja att söka på namn eller användaridentitet. Fyll i ett sökbegrepp och klicka på Sök-knappen. Sökning sker automatiskt i på hela kommunen. Använd *-tecknet i början eller slutet för att söka på del av namn. Du kan även hitta användare genom att ändra Användare i Organisation så får du upp alla användare. 23

Skapa favoritmottagare Sätt en markering vid den/de personer som du vill spara som favoriter och klicka på Flytta till favoriter. Nästa gång du väljer Skicka kommer dina favoriter automatiskt att visas. 24

Vald användare visas, klicka på knappen Skicka nu. Om du ej vill ha kvar fakturan i egen brevlåda, bocka för Ta bort ur egen brevlåda När fakturan är skickad för betalning försvinner den automatiskt ur brevlådan. 25

Välj knappen Spara kortkod 26

Skriv en benämning på kortkoden, fyll i ansvar, konto, vht ev. akt osv. Tryck Spara 27

Tryck på pilen för att ta fram dina kortkoder. 28

Under Egna finns dina kortkoder, välj den du vill ha och tryck OK. 29

Under fliken Flöde visas vilken/vilka personer som har eller har haft fakturan. Fältet Lämnat visar om eller när en faktura har lämnat en persons brevlåda. Om fältet är blankt så innebär det att fakturan fortfarande ligger kvar hos den/de personerna. Det finns bara ett ex av varje faktura, men den kan visas i flera brevlådor samtidigt. OBS! Fakturan kan dock bara betalas en gång. 30

Sökalternativ: Ansvarskod Verksamhet Leverantör Med flera Fyll i något av sökalternativen och tryck sedan på Sök. Ett alternativ räcker. 31

Klicka på ikonen för Egna uppgifter att lägga in ersättare vid frånvaro. 32

Välj fliken Min ledighet Sätt en markering i första rutan och ange sedan den period du ska vara ledig. Klicka på knappen Ersättare. 33

Välj den person som ska vara din ersättare Flytta till vald ersättare Klicka på Klar 34

OBS! Kom ihåg att trycka på Spara så att uppgifterna ligger kvar 35

Konton som kräver en Permanent anteckning i I o F Namn och syfte skall anges vid samtliga tillfällen Konto 710XX 711XX Benämning Representation Intern representation Namn och syfte ska anges Övriga personalkostnader 69510 Hyra av transportmedel 70510 Biljetter, inrikes 70520 Biljetter, utrikes 70530 Hotell, inrikes 70540 Hotell, utrikes 70550 Övriga resekostnader 36

Övrig information Momskontering av fakturor för leasingbilar Leasingavgifter enligt avtal: Konto 695 Hyra/leasing av bilar och transportmedel skall bokföras enligt följande: 50% av momsen skall bokföras på verksamheten och resterande 50% är momskontering. Fakturor som avser tillfällig hyra av leasingbilar skall konteras på samma sätt. Faktureringsavgifter Älvsbyns Kommun godkänner inte faktureringsavgift som deb på faktura. När ni i er brevlåda upptäcker en faktura med faktureringsavgift eller dylikt måste ni kontakta leverantören och begära en ny faktura utan faktureringsavgift samt skicka fakturan till ADM med anteckning att fakturan skall makuleras. När ni gör beställningar så informera leverantören att vi inte godkänner faktureringsavgift och inte samlingsfakturor. (En faktura per ref nummer) Kom ihåg! Vid beställning av material är betalningstiden 30 dagar inget annat godkänns. 37

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura för bolagen Vid frågor ring: Britt-Inger Holm Tel: 2350 Maria Johansson Tel: 2342 Kristina Öberg Tel: 2344 Erika Isaksson Tel: 2343 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 72 942 22 ÄLVSBYN 38