MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
|
|
- Kerstin Henriksson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se
2 Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll... 2 Inloggning i Marknadsplatsen Beställningsflödet för en orderlös faktura... 3 Översiktsbild över startsidan... 4 Orderlösa fakturor... 5 Att tänka på:... 5 Så här söker du efter en faktura... 8 Så här granskar du rader... 9 Så här skickar du fakturan för extra kontroll Så här hanterar du en felaktig faktura Så här gör du om en faktura behöver utredas Kreditfaktura Så här ordermatchar du fakturor ersättningsartikel Så här eskalerar du en beställning eller en faktura Så här delegerar du din behörighet Sekretessmarkerad ruta
3 Introduktion Granskarens roll Denna lathund riktas sig till dig som är fakturagranskare. Den beskriver hur du ska hantera fakturor i Marknadsplatsen 2.0. Det är beställar-id som styr fakturor. Din roll är att kontrollera att fakturan stämmer och att varorna har kommit. Inloggning i Marknadsplatsen 2.0 Marknadsplatsen 2.0 är ett molnbaserat system för beställningar och elektronisk fakturahantering. Inloggningen sker med så kallad Single sign-on, vilket betyder att du loggar in via ditt personliga AD-konto. Är du inloggad på datorn är du även inloggad i systemet. Därför är det viktigt att logga ut när du är klar om du är inloggad på en gemensam dator. Gå in på Marknadsplatsen 2.0:s webbplats på samma plats som på Marknadsplatsen 1.0. Har du en sparad länk till 1.0-versionen gäller inte den längre utan den måste ersättas med en ny. Nytt för Marknadsplatsen 2.0 är att alla anställda inom Västra Götalandsregionen har behörighet att titta, vilket betyder att alla kan se vilka produkter som finns i systemet. Nytt är också att de flesta fakturorna kommer att hanteras via Marknadsplatsen 2.0. Obs! Du loggas ut automatiskt efter 59 minuters inaktivitet, vilket innebär att du måste logga in igen. Varukorgen sparas löpande och går inte förlorad. Vid inloggning kommer du tillbaka till startsidan. 2
4 Beställningsflödet för en orderlös faktura 3
5 Översiktsbild över startsidan Här kan man se och beställa varor. I rutan Att hantera får man en överblick vad som ska hanteras. I mitten av startsidan finns information och uppdateringar för Marknadsplatsen 2.0. Under genvägar finns länkar bland annat till utbildning, manualer och support. 4
6 Orderlösa fakturor Vid orderlösa fakturor har beställningarna inte skett i Marknadsplatsen 2.0. Här är det beställarid/referensen som styr fakturan till dig, och du konterar och gör mottagningskontroll. Vissa förvaltningar har en konteringsassistans. Då konteras fakturan innan du får den och konteringen är redan ifylld. Du kan dock alltid ändra en kontering. När du godkänt fakturan går den automatiskt vidare till attestanten. Du behöver aldrig leta efter vem som är attestant; det är förutbestämt. När attestanten attesterat fakturan är den klar för betalning och förs över till ekonomisystemet. Att tänka på: - Kontrollera att fakturan är er. - Kontrollera att varan/tjänsten är levererad och stämmer med er beställning. - Kontrollera fakturahuvudets uppgifter stämmer med fakturan: o rätt leverantör o fakturanummer och OCR som stämmer med fakturabilden o rätt belopp o förfallodatum o deltagarförteckning om det krävs. 1) Gå in på startsidan för Marknadsplatsen ) Klicka på Fakturor i Att hantera-menyn. Här finns en lista över de fakturor som ska hanteras. Varje faktura finns på en egen rad. 2 3) Klicka på raden för den faktura som ska hanteras. Du får då fram information om fakturan samt en bild av fakturan till höger på skärmen. 4) Klicka på Öppna fakturadetaljer för att se fler detaljer om fakturan. 5
7 3 4 5) Kontrollera att ansvarsnummer är ifyllt under fliken Kontering samt att det stämmer och komplettera sedan med konto och eventuellt övriga koddelar. Om någon koddel är obligatorisk kommer ett meddelande upp. Du kan inte gå vidare förrän det är åtgärdat. 6) Gör eventuella ändringar eller tillägg i något av fälten. Tryck på ikonen i rutan för att få upp alla tillgängliga val. Välj att markera kontot som: A. Favorit favoriterna hamnar högst upp på listan vilket gör det enklare att hitta dem nästa gång konto väljs. B. Förvald blir automatiskt vald nästa gång du väljer konto, går att ändra. C. Sätt för alla vid flera rader kan du välja Sätt för alla för att fylla alla ansvarsrutor i med samma nummer. 5 A B C 7) Kontrollera under fliken Fakturahuvud att informationen om fakturan stämmer. 6
8 7 8) Under fliken Historik ser du var fakturan har hanterats innan. A. Under Fakturabild längre ner på sidan kan du också se hela fakturan i bildformat. B. Välj eventuella bilagor eller lägg en egen bilaga. C. Under Utökad logg ser du mer information om hur fakturan hanterats. 9) Läs eventuella kommentarer om fakturan och lämna eventuellt en egen kommentar i mitten av sidan. Spara kommentaren genom att trycka på plustecknet. 8 A B C 9 10) Klicka på Godkänn fakturan uppe i högra hörnet när granskningen är klar. Du kommer då tillbaka till listan över de fakturor som behöver hanteras ) Klicka på Nya fakturor för att uppdatera listan. Då försvinner din nyligen hanterade faktura. 7
9 11 Så här söker du efter en faktura I Marknadsplatsen 2.0 kan du enkelt söka fram efter som du eller din granskare har hanterat. Det finns två sätt att söka efter fakturor antingen via enkel sökning där du anger ett sökvärde eller via avancerad sökning där du kan att söka på ytterligare värden. 1) Enkel sökning A. Klicka på sökfältet. Här kan du söka efter fakturanummer, referenser (beställar-id), leverantörer eller verifikationsnummer som sökord. B. Bocka i flaggan; då visas bara fakturor där förfallodatum är nära. Allt eftersom du skriver kommer det fram olika alternativ. A B 2) Avancerad sökning A. Klicka på Avancerad sökning bredvid sökfältet. B. Välj Att visa fakturor under utredning. C. Visa Eskalerade fakturor. D. Exportera listan till Excel. E. Välj filter: Här kan du välja kontering och då kommer det upp fler sökfält. Välj dimension: Här finns olika val, bland annat ansvar. 8
10 A. Välj intervall: Här kan du välja mellan fakturadatum, förfallodatum och belopp. Genom att välja Fler sökval kommer fler alternativ upp. A B C D F E Så här granskar du rader 1) Klicka på rubriken Fakturor i övre rubrikraden eller på Fakturor under Att hantera-menyn på startsidan. 1 2) Välj din faktura i listen (A) eller sök fram den via sökfältet (B). 9
11 B A 3) Klicka på Öppna fakturadetaljer. 3 4) Skriv in konto om den uppgiften saknas. 5) Vid val av flera granskare: A. Klicka på vänster sida om raden på förstoringsglaset. B. Sök upp granskaren A 6) Som huvudgranskare behöver du inte radgranska utan klickar bara på Godkänn fakturan. 7) Vid behov kan du dela upp en rad mellan olika ansvar: a. Klicka på Dela rad till höger på raden (bild ovan). b. Klicka på plustecknet om det behövs fler rader eller minustecknet om en rad ska tas bort. c. Justera ansvarsnummer och kontering på den nya raden. d. Fördela kostnaderna mellan konteringsraderna antingen genom att ange belopp per rad eller genom en procentuell fördelning. Om fördelat belopp inte stämmer med det totala fakturabeloppet kan du inte godkänna fakturan. 10
12 B D 8) Klicka på Godkänn fakturan när konteringen är klar. Så här skickar du fakturan för extra kontroll Du kan skicka fakturan till en annan granskare för extra kontroll. Den personen kan inte göra något med fakturan utan kontrollerar bara om uppgifterna är korrekta. 1) Klicka på rubriken Fakturor i övre rubrikraden eller klicka på Fakturor under Att hantera-menyn på startsidan. 2) Välj din faktura i listan eller sök fram den via sökfältet. 3) Klicka på Öppna fakturadetaljer. 4) Granska och kontera fakturan. 5) Välj Fler funktioner längst upp till höger på sidan. 6) Klicka på Skicka fakturan för extra kontroll ) Sök upp granskaren dit fakturan ska skickas till via sökfältet. a. Här ser du vilka personer som får denna faktura. 8) Välj om fakturan ska tillbaka efter kontroll eller om den ska gå direkt till attest. Bocka i rutan om fakturan ska gå tillbaka. 9) Klicka på Skicka fakturan till granskare. 11
13 7 A 8 9 Så här hanterar du en felaktig faktura Om en felaktig faktura kommer för granskning i din inkorg kan du skicka tillbaka den till fakturaadministrationen med en kommentar om varför den har kommit fel. Om du vet vem som ska granska fakturan kan du skicka tillbaka den själv. Det är endast fakturaadministratören som kan makulera en faktura. Du får då själv ta kontakt med leverantören vid invändningar om fakturans innehåll. 1) Klicka på rubriken Fakturor i övre rubrikraden eller klicka på Fakturor under Att hantera-menyn på startsidan. 2) Välj din faktura i listan eller sök fram den via sökfältet. 3) Klicka på Öppna fakturadetaljer. 4) Granska och kontera fakturan. 5) Skriv en kommentar om varför fakturan skickas tillbaka i rutan i mitten på sidan. En kommentar måste skrivas om fakturan ska skickas tillbaka till fakturaadministratören. Utan kommentar går fakturan tillbaka. 6) Tryck på plustecknet för att spara kommentaren. Kommentaren kommer att följa med fakturan och går inte att ta bort. 7) Klicka på fler funktioner högst upp i högra hörnet. Om fakturan skickas vidare till annan granskare: A. Skicka fakturan till en annan granskare genom att välja Ange annan granskare. B. Sök upp personen. C. Klicka på Skicka till granskare. 12
14 B A Om fakturan skickas tillbaka till fakturaadministratören: A. Skicka fakturan till fakturaadministratören genom att välja Inte min faktura. C A Så här gör du om en faktura behöver utredas Om en faktura behöver utredas kan du välja att behandla den senare. Du måste lägga den på utredning för att den inte ska betalas innan utredningen är klar. 1) Klicka på rubriken Fakturor i övre rubrikraden eller klicka på Fakturor under Att hantera-menyn på startsidan. 2) Välj din faktura i listan eller sök fram den via sökfältet. 3) Klicka på Öppna fakturadetaljer. 4) Granska och kontera fakturan. 5) Skriv en kommentar till varför fakturan är under utredning. Detta underlättar för fakturaadministratören om det kommer påminnelser, inkassokrav eller om leverantören hör av sig. 6) Tryck på plustecknet för att spara kommentaren. 7) Sätt en bock i rutan Under utredning längst upp i högra hörnet. 8) Klicka på Behandla senare längst upp i högra hörnet. 13
15 7 8 9) Fakturan läggs i inkorgen tills utredningen är klar. 10) Under rubriken Info syns nu att fakturan är under utredning och den går inte iväg till betalning. När utredningen är klar: 11) Gå in på fakturan. 12) Bocka ur rutan Under utredning. 13) Kontera fakturan 14) Godkänn fakturan. 15) Du kan också välja Ange annan granskare eller Inte min faktura och lägga en kommentar om den ska makuleras eller varför den ska skickas tillbaka. Kreditfaktura Det är viktigt att du anger ditt beställar-id som referens på fakturan. Leverantören lägger sedan in beställar-id på fakturan och kreditfakturan stannar inte för manuell hantering
16 Så här ordermatchar du fakturor ersättningsartikel Ibland blir fakturorna inte automatiskt ordermatchade. 1) Klicka på Fakturor under Att hantera-menyn på startsidan. 2) Fakturor som behöver ordermatchas har status Granskning ej utförd (ordermatch) dubbelklicka på fakturan. 3) Ett felmeddelande visas högst upp på sidan om varför fakturan inte kunde matchas. 4) En ny flik kommer upp Matchningsresultat. Felet markeras med röda rutor på fakturan. För över muspekaren över rutan så ser du en förklaring kring felet (A) ) Klicka på Välj en beställd artikel för att gå vidare. 6) Markera vilken produkt som ska ersättas. 7) Välj Ej beställd vara, extra kostnad accepteras om den fakturerade artikeln inte ersätter en beställd vara utan i stället är ett godkänt tillägg ) Välj hur fakturan ska hanteras, välj mellan två alternativ: a. Kryssa i Under utredning. b. Godkänn differensen och välj Godkänn faktura. A B Så här eskalerar du en beställning eller en faktura Eskalering sker automatiskt i Marknadsplatsen 2.0, och en beställning som inte har attesterats eskalerar till en högre attestnivå efter 24 timmar. Under historikfliken kan du se vem/vilka beställningen ligger hos. Fakturor hanteras på samma sätt men eskalerar efter 8 dagar. 15
17 Så här delegerar du din behörighet Som granskare kan du delegera din behörighet till andra användare. Delegering kan bara ske till andra granskare vid samma förvaltning, till exempel vid semester eller sjukdom. Du kan välja behörighet för granskning av fakturor. Delegeringen är tidsbegränsad (högst ett år) och den anges av den som delegerar. Obs! Kolla om din förvaltning har satt upp speciella regler för hur delegering får göras. Vid delegering kan både användaren och den som är delegerad se aktuella uppgifter i flödet. När en av användarna har hanterat uppdraget försvinner det hos samtliga användare och går vidare i flödet. Delegering finns på startsidan. 1) Klicka på Delegeringar. 1 2) Klicka på plustecknet. 2 Välj vilken användare du vill delegera till. Kryssa alternativ för delegering. Ange delegerad tid (högst ett år). Obs! Som granskare kan du delegera följande: - Granska faktura 16
18 Sekretessmarkerad ruta Markerar du en beställning med sekretess kan bara användare som finns i flödet se beställningen. Dessutom blir fakturor som matchar beställningen automatiskt sekretessmarkerade. Den som ska ha fakturan måste ha rättighet att titta på sekretessfakturor alternativt vara med i fakturaflödet. Dialogrutan nedan får beställaren upp när beställningen sekretessmarkeras. Ansvarig attestant kan se och godkänna en beställning även om den är markerad med sekretess. Attestanten behöver alltså inte ha några extra roller för att se och godkänna sekretessmarkerade beställningar. 17
MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merAnvändardokumentation Beställning enligt offert
2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt
Läs merAnvändardokumentation Beställning av livsmedel
2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel
Läs merAnvändardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo
2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att
Läs merAnvändardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Läs mer2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Läs merMinimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merLATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Läs merSyftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.
2016-12-01 1 (10) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Attestera beställning och faktura Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att attestera
Läs merAnvändardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo
2017-02-01 Användardokumentation 1 (7) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för
Läs merF22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Läs merAnvändardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)
2017-05-30 Användardokumentation 1 (8) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning) Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för
Läs merInköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merF21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Läs merHögskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Läs merProceedo. Haninge kommun
Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna
Läs merLäkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet
Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning
Läs merSkapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.
Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merSå här beställer du via varukorg
Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...
Läs merProceedo. Handbok för inköpare och fakturagranskare
Proceedo Handbok för inköpare och fakturagranskare Innehåll 1 Systemkrav... 4 2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna inställningar... 6 4.1 Favoriter och förvalt värde... 6 4.1.1 Favorit och förvalt
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merProceedo. Inställningar
Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...
Läs merLathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
Läs merProceedo Livsmedel. Haninge kommun
Proceedo Livsmedel Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida...
Läs merKontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merUnder Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merÅtgärda en faktura som Granskare (beställare)
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor
Läs merInnehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)
Proceedo Livsmedel Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Lathund för livsmedelsbeställningar... 4 Lägg in din leveransadress som förvalt värde... 4 Bocka i rutan
Läs merLathund_ Lathund. Milestone 5 UBW
Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merHar du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Läs merRUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs mer1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Läs merLathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Läs merSkapa beställning och leveranskvittera
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens
Läs merEkonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura
Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merVisma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610
Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...
Läs merE-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår
E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29
Läs merBeställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.
1 (15) 2019-05-22 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 3 Felmeddelanden vid byte av lösenord
Läs merBeställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.
1 (15) 2018-02-28 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 3 Felmeddelanden vid första inloggning...
Läs merHjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Läs merNEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Läs merGrundkurs. för. OPTO Web
Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...
Läs merManual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Läs merHandbok Inköp och Faktura IoF
Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...
Läs merVersioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC
er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso
Läs merLiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:
LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.
Läs merManual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Läs merGå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.
Läs merBeställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.
1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...
Läs merLathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merSå här leveransmottar du
1 2013-10-31 Så här leveransmottar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här leveransmottar du 1 1. Leveransmottagning 3 1.1 Ändra leverans...14
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merElektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Läs merVisma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera
Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...
Läs merSå här attesterar och utanordnar du beställningar
Så här attesterar och utanordnar du beställningar Raindanceportalen version 205 vår Ekonomiavdelningen 206-08-23 Innehåll Attestering av beställning... 2 Beställaren har attesträtt... 2 Beställaren har
Läs merInstruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare
Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merSkapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merProceedoinfo 14-1 Mars 2014
1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merWebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
Läs merAnvändardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.
2016-12-01 1 (6) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen. Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund
Läs merHandla i vår webbshop!
Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merBeställa varor från Webbutik KUL
1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor
Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och
Läs merSid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp
Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...
Läs merÅtgärda en faktura som Slutattestant
Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merHandledning för Västra Götalandsregionen (VGR)
Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...
Läs merLathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Läs merProceedoinfo 14-2 Juni 2014
[Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm
Läs merNyheter i PaletteArena 6.3
Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merSom statligt anställd måste du följa vissa regler när du handlar! LOU och Attest före köp tex!
Inköp Som statligt anställd måste du följa vissa regler när du handlar! LOU och Attest före köp tex! Varför handla elektroniskt? Attest sker FÖRE köp Förbättrad kontroll över dina inköp Enkelt att följa
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har
Läs mer