Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Relevanta dokument
Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Reversering kundfaktura

Kommentarer till fakturakopian

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Kommentarer till fakturakopian

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Ekonomimeddelande 2018:18

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Reversering av omföring

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för kundfakturering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Manual Faktura i Xweb

Ekonomimeddelande 2019:2

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inköpsfaktura

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Linköpings universitet

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Typfall för arkivering av e-fakturor. Framtaget av NEA:s Operatörssamverkan / Arbetsgrupp Arkivering

Handledning för Örebro Kommun

Så här leveransmottar du

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Manual för kundfakturering

Lathund Elektronisk fakturahantering

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Åtgärda en faktura som Slutattestant

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Lathund för ordermatchning. Version

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Kom igång med fakturering

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Minimanual för Baltzaranvändare

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

Internfakturaportalen

Kom igång med fakturering

Fakturering/Kundreskontra

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund Omföring. Inledning

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Ekonomimeddelande 2014:5

Lathund för er som kör mot Coop

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Handledning för Fristående Svefaktura

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Lathund för granskare/sakattestant

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

E-DOL. Honda Power Equipment 10

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Transkript:

Välj: AGRESSO Egen meny Fakturering Följande val finns: Testkörning fakturering Test av hur fakturabilden kommer att se ut. Bokförs ej. Proforma fakturering För att skapa proformafaktura (står Proforma på layouten). Bokförs ej. Logistik samlingsfakturering Skapar fakturor, se nedan. Kopia av faktura Kan beställas efter fakturering. Följesedel För de som använder sig av leveransadresser. Logistik samlingsfakturering Rapporten Logistik samlingsfakturering skapar både pappersfaktura och elektronisk faktura, så den som fakturerar behöver inte välja innan. Inget ordernummer behöver fyllas i om alla försäljningsorders som registrerats ska faktureras. Det går bara att skapa fakturor av de försäljningsorders som är sparade på ens egna användare. Välj rätt period om två är öppna samtidigt. Spara beställningen med eller F12. - OBS! En e-faktura skickas till mottagaren samma dag som faktureringsjobbet är klart. Den kan, vid upptäckta fel, stoppas. Om så är fallet, meddela Ekonomisupporten via https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomisupport. omgående efter fakturering. Felaktig e-faktura som har nått mottagaren måste alltid krediteras, den får EJ reverseras. Sidan 1 av 5 2019-04-08

Om någon annan person än den som registrerat en försäljningsorder vill fakturera den, behöver den personen spara om försäljningsordern så att användaridentiteten ändras på ordern, se lathund Ändra eller spärra försäljningsorder. Sök fram den gjorda beställningen via Underhåll beställda rapporter. Rapporten (GUPEFAKS) skapar två SO13 (1=e-faktura, 2=pappersfaktura), en SBDH01 (endast vid e-faktura) samt en eller två GL07 (om både pappers- och e-faktura skapats). Pappersfaktura SO13 Faktura att skriva ut och skicka till kund. Elektronisk faktura SO13 - E-faktura skickas per automatik direkt till kunden via en e-fakturaväxel. Vid e- fakturering skapar SO13-rapporten ingen fakturabild. Längst ner på rapporten anges vilket filnamn samt fakturanummer fakturan tilldelats. SBDH01 Paketerar ihop faktura och eventuella bilagor vid e-fakturering. Sidan 2 av 5 2019-04-08

GL07 Avräkningslista, visar den kontering som bokats i huvudboken. Det skapas en GL07 för pappersfakturan och en för e-fakturan om försäljningsorders för bägge har fakurerats. : OBS! Om det på rapporten GL07 står Fellista Batch-Input, har ingen bokning i huvudboken skett. Kontakta då 4040@gu.se. Sidan 3 av 5 2019-04-08

Se e-faktura i dokumentarkivet Fakturabilden kan nås från alla frågebilder som ger tillgång till dokumentarkivet, t ex AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Fråga Öppna och historiska poster alla kunder. För att fakturabilden för e-faktura ska kunna visas, är det viktigt att raden Ordernr (rad 31) har ett kryss i kolumnen för Visa. Fyll i fakturanummer på rad 3, och klicka OK. Ställ markören på frågeresultatet och klicka på ikonen för dokumentarkiv. Markera mappen Fakturabild till försäljningsorder (Databas). Vill du se eventuell bilaga markerar du istället mappen Bilaga till försäljningsorder. Dubbelklicka sedan på filen till höger i bild, för att se fakturabilden. Sidan 4 av 5 2019-04-08

Sidan 5 av 5 2019-04-08