UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Relevanta dokument
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund för sakattestanter

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Lathund för granskare/sakattestant

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Manual för attestering via nya webben

Minimanual för Baltzaranvändare

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Lathund Elektronisk fakturahantering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund Elektronisk fakturahantering

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Inköpsfaktura

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Linköpings universitet

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Lathund för ordermatchning. Version

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Lathund attestera leverantörsfaktura

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad

Skapa beställning och leveranskvittera

Fakturahantering på KTH. En sammanställning över ansvar och hantering i fakturasystemet EFH

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Fritextbeställning och rekvisition

Personec Inköp och Faktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Så här attesterar och utanordnar du

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Kom igång med Fakturaportalen!

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Kom igång med Fakturaportalen!

Handbok Inköp och Faktura IoF

WebAveny Elektronisk attest

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Manual dinumero Webb

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Användardokumentation Beställning enligt offert

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Proceedo. Inställningar

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Manual Inköp och Faktura

Inbetalade kundfakturor

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Transkript:

UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel: ACHORJEL KTHITM Fakturan skall skickas till: Kungliga Tekniska högskolan Fakturaservice Box 24075 104 50 Stockholm

Mail om inkommen faktura Mail om att du har fakturor att attestera skickas till din kth.se mail. När du får mail om att du har fakturor att hantera klickar du på länken i mailet för att fakturaportalen ska öppnas. Om du inte blir automatiskt inloggad måste du ange UG\ före ditt kth.se användarnamn, exempel UG\ACHORJEL, och ange lösenord.

Kontrollera Pris Leverans Betalningsvillkor Det som står på fakturan stämmer mot beställningen Skriv beskrivning om inköpet i kommentarsfältet (Logg arbetsflöde). Det underlättar för både ekonom och ekonomisk attestant som kommer efter dig i flödet. Om resa, ange resmål och syfte i kommentarsfältet. Om kostnaden avser utrustning, skriv tydlig beskrivning för upplägg i anläggningsregistret.

Bifoga bilagor Bilagor ska bifogas när fakturan avser representation och workshop/konferens. Vid workshop/konferens som KTH anordnar ska även program bifogas. Blankett för representation finns i blankettarkivet: http://intra.kth.se/blanketter-mallar/blanketter/ekonomi Spara ner den ifyllda blanketten. Klicka på enligt nästa bild. Om dokument är bifogade är knappen gul.

Hur man söker giltigt projektnummer Om du vet vilket projekt som ska betala fakturan så skriver du projektnumret i projektfältet. Om du är osäker på projektet kan du använda sökfunktionen genom att trycka på fälthjälp (den blåa boxen bredvid projektet)

Fälthjälp

Felaktigt angivet projekt Vid felaktigt angivet projekt eller stängt projekt återställs dummyprojektet. Om du då klickar studsar fakturan tillbaka till dig. OBS! Kom ihåg att trycka Tab så att du ser om projektet är giltigt.

Behandling av faktura 5 alternativ 1. Fakturan betalas av 1 projekt 2. Fakturan betalas av minst 2 projekt 3. Vidarebefordra 4. Parkera 5. Fakturan är felaktig

Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt Fyll i det projekt som skall belastas med kostnaden. Använd tab-knappen för att hoppa i konteringssträngen. Orgenhet ges av projekt. Kommentar kring fakturan lämnas i kommentarsfältet. Om det ser rätt ut efter kontrollerna klicka på. Fakturan går då iväg för kontering till ekonomen på den orgenhet som projektet tillhör för att sedan gå till den som ekonomiskt attesterar på orgenheten enligt delegationsordningen. Efter slutlig attest går fakturan vidare till betalning.

Alternativ 2 Fakturan betalas av minst 2 projekt Om du vill dela kostnaden mellan projekt eller konton, klicka på avancerat läge. Nya åtgärdsknappar dyker upp längre ner. Stå på ursprungsraden och tryck på Dela upp raden, en eller flera gånger. En ny rad skapas, fyll i alla raderna med projekt. Skriv kommentar om fakturan i fältet för kommentar (Logg arbetsflöde). Då fakturan har fler rader, tryck på knappen Kopiera så att kommentaren syns på alla rader. Eller skriv en kommentar för varje rad om beskrivningen inte är densamma för alla rader. När du har kontrollerat fakturan, angett belopp på de nya raderna samt angett projekt på alla rader skall du sakattestera. Gå tillbaka till Normalläge.Tryck på sakattestera.

Alternativ 3 Vidarebefordra Om du felaktigt fått fakturan som sakattestant, men du vet att det är någon annan som skall sakattestera, tryck på vidarebefordra och nedanstående bild kommer upp. Välj namn i rullningslistan på den som du vill vidarebefordra till och skriv en kommentar. Tryck på vidarebefordra igen.

Alternativ 4 - Parkera Om du vill avvakta fakturabetalningen tills du fått rätt leverans eller avvaktar kreditfaktura, välj parkera. Fakturan ligger då kvar i din uppgiftslista tills ny åtgärd görs. Kommentar måste lämnas och detta underlättar både för dig själv och för skolans fakturasamordnare (SLIPS). Det är viktigt att ärendet följs upp!

Alternativ 5 Fakturan är felaktig Om fakturan är felaktig, exempelvis att priset inte överensstämmer med priset på fakturan eller att fakturan ska till en annan skola etc, välj felaktig faktura. Fakturan går då till din skolans fakturasamordnare (SLIPS). Kommentar måste lämnas.

Åtgärdsknappar för sakattestant = Är det läge som du först kommer in i = Parkerar fakturan om du vill avvakta betalning tills utredning gjorts eller om du inväntar kreditfaktura = Om fakturan är felaktig distribueras den till skolans fakturasamordnare. Kommentar måste lämnas. = Godkänner att fakturan överensstämmer med beställningen = Vidarebefordrar till någon annan inom sakatteststeget

Åtgärdsknappar i Avancerat läge = Används om du vill dela upp rader för kontering på olika projekt eller konton = Stå på ursprungsraden och dela upp raden för att få ytterligare en rad = Ångrar åtgärd för val av ny åtgärd = Avser radering av rad om du delat upp rader. Markera rad med en bock i ruta till vänster och tryck på Ta bort för att radera raden. = Används ej = Används ej = Används ej = Används ej

Debet och kredit Vid en felaktig faktura (tex fel pris, ej levererade varor etc) ska du kontakta leverantören och be denne skicka en kredit på det som är felaktigt. Det är viktigt att du parkerar fakturan hos dig tills krediten kommer. Därefter attesteras båda samtidigt med hänvisning till respektive ver. nummer. OBS! Kom ihåg att följa upp parkerade fakturor.

Betalning En fakturas resa till betalning: Anländer Fakturaservice Skannas in Sakattestant kontrollerar och attesterar Ekonom kontrollerar och konterar Ekonomisk attestant godkänner köpet Betalningsfil skickas till Plusgirot Plusgirot betalar fakturan på angivet förfallodatum Vid snabb hantering tar det ca två veckor från det att fakturan anländer Fakturaservice tills dess att den går till betalning.

Jagarlistan Jagarlistan visar fakturor som behöver behandlas för att bli betalda i tid. SLIPS (skolleverantörs invoice processamordnare) på varje skola skickar påminnelser på fakturor enligt Jagarlistan som hämtas från Agresso. Tidsintervall för påminnelser innan förfallodatum 15 dagar för sakattestant 5 dagar för ekonomisk attestant

Ersättare i EFH När du är frånvarande i mer än en vecka, och vet att du inte kommer att kunna hantera dina fakturor, skall du be att få en ersättare inlagd i EFH. Kontakta ekonomistab@itm.kth.se för att få en ersättare inlagd. Om du redan har en ersättare kan du aktivera den genom att ange ett datumintervall under Alternativ.

Uppföljning av fakturor på webben För att söka efter fakturor, pågående eller färdigattesterade, går man in i Rapporter och söker efter de kriterier man vill ha med. Man kan tex. söka: Attestant Projekt Konto Ver. nummer Fakturanummer Lev. nummer

Anläggning Värde minst 25 000 kr Livslängd minst 3 år Båda dessa kriterier måste vara uppfyllda! En ombyggnation som har ett värde av minst 500 000 kr läggs upp som en anläggning (investering).

Attestering av faktura avseende en anläggning Det är viktigt att du anger i kommentarsfältet om fakturan avser en anläggning. Vid flera delfakturor som hör till samma anläggning måste det anges att dessa fakturor hör ihop. Namnet på anläggningen måste stå vid varje attestering så att det lätt går att koppla ihop fakturorna med varann. Om det är en pågående anläggning som är under uppbyggnad av KTH under en viss tid måste även detta anges i texten. OBS! Ombyggnationer över 500 000 kr läggs upp som en anläggning. Vid flera delfakturor är det därför viktigt att skriva att det rör sig om en större ombyggnad och om flera fakturor inkommer.

Frågor vid upplägg av anläggning 1. Är detta en ny anläggning eller avser den en redan befintlig anläggning? (om det är till en befintlig anläggning hoppa till fråga 7) NY ANLÄGGNING 2. Vad ska den heta i anläggningsregistret (tillräcklig beskrivning för att kunna hitta den vid inventering)? 3. När kommer den att tas i bruk? Datum? 4. Hur lång beräknas livslängden vara? 5. Var kommer den att vara placerad? 6. Kommer det komma fler fakturor till anläggningen, dvs. är detta en delfaktura? Har det kommit fakturor tidigare? BEFINTLIG ANLÄGGNING 7. Vad heter den i anläggningsregistret? 8. Vid nya delar till anläggningen är det delar som ska bytas ut eller är det ytterligare delar som höjer värdet eller livslängden på anläggningen?

Vid frågor ekonomistab@itm.kth.se Annki Hörjel 08-790 7648 Malin Vennertun 08-790 7677