Fakturaskanning -processen ver 1.1



Relevanta dokument
Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Linköpings universitet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Internfakturaportalen

Minimanual för Baltzaranvändare

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund för granskare/sakattestant

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Manual Attestering av fakturor på webb

Elektronisk fakturahantering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Inbetalade kundfakturor

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Proceedo. Inställningar

Inköpsfaktura

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

WebAveny Elektronisk attest

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Lathund Elektronisk fakturahantering

Handbok Inköp och Faktura IoF

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Handledning för Stockholms stad

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Sortera post - Centralt

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Handledning för efakturering

Personec Inköp och Faktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Handledning för Stockholms stad

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Attestreglemente för Borgholms kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Intern kontroll avseende fakturahantering

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Användarmanual e-faktura

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Lathund för sakattestanter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Manual Inköp och Faktura

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Regionservice Fakturering VGR. Skanning och verifiering. Projekt patientfaktura.

Integration med InExchange 1

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Arbetsgång för Husarbete

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Lathund för ordermatchning. Version

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Transkript:

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer om. 4. Hantering av övrigt material 6. Filöverföring Om det inte fungerar på din dator, välj pilen nedan 4. Hantering av övrigt material 7. Filhantering, ankomstreg 11. Arkivering 4. Hantering av övrigt material 8. Felhantering, komplettering Faktura arkiverad Övrigt material har tagits om hand 8. Felhantering, komplettering 9. Granskning attest kontering 10. Betalning Leverantör betald

1. Posthantering 1 Fakturan skickas till samma fakturaadress som Varuleverantören tidigare Senare: 1 Fakturan skickas till postbox "Borås Stad Varuleverantören akturaservice" 2 Fakturan eftersänds till skanningleverantören Posten 3 Fel fakturaadress Fakturor som anländer till fel adress returneras till leverantören med följebrev

2. Postöppning, sortering och preparering Instruktion 1 Kuvert öppnas. Utsortering av fakturor ur annan post Fakturamottagare på resp förvaltning/ kommundel 2 Fakturan prepareras Fakturamottagare på Sortering i fakturatyper, ta bort Kommer resp förvaltning/ kopior, klammer, post-it,ev kommundel komplettering av referens etc. 3 Skicka fakturabunten till skanningleverantören Fakturamottagare på resp förvaltning/ kommundel Senare: 1 Kuvert öppnas. Sortering fakturor och övrigt Skanningleverantören material ("icke fakturor") mm Sortering i fakturatyper och "Ickefakturor" (ex påminnelser, följesedlar, utlandsfakturor, reklam och annan post) 2 Fakturan prepareras Skanningleverantören Ta bort kopior, klammer, post-it etc.

3. Skanning, tolkning, verifiering Detaljer 1 Fakturan skannas Skanningleverantören Enkelsidiga, dubbelsidiga, flersidiga 2 Fakturan tolkas Skanningleverantören Aktuella fält fångas. Mallar skapas för varje leverantörs fakturor för bättre kvalitet 3 Fakturan verifieras Skanningleverantören Manuell kontroll att fälten tolkats rätt Referens, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Momsbelopp, Bruttobelopp, Organisationsnummer, Bg-nr (första hand) Pg-nr (andra hand), OCR-nummer

4. Hantering av övrigt material 1 Allt som inte är svenska fakturor gallras ut Skanningleverantören Ex påminnelser, följesedlar, utlandsfakturor, reklam och annan post 2 Överenskommet material skickas till Borås Skanningleverantören Stad 3 Reklam o dyl kastas Skanningleverantören 4 Mottaget material vidarebefordras till Bokhållare Adk F&R distributör vid aktuell förvaltning/kommundel Visst material postas dagligen, annat skickas 2 ggr/vecka. Alternativt skannas och skickas via e-post Vid tveksamheter skannas materialet och visas upp i underhållsapplikation När det är uppenbart att materialet inte är viktigt för mottagaren kastas det. 5 Mottaget material vidarebefordras till berörd Distributör vid aktuell förvaltning/kommundel

5. Fysisk lagring 1 Fakturan packas för arkivering Skanningleverantören I EDB närarkiv i 60 dgr. Spårbarheten från transaktion till fysisk faktura via löpnr (?) och försättsblad på arkiverad bunt. 2 Transport till arkiv Skanningleverantören Till Stadsarkivet, Borås Stad

6. Filöverföring 1 Kvalitetskontroll Skanningleverantören Automatisk kontroll av info till 2 Överföringsfil skapas Skanningleverantören överföringsfil Fil skapas, konverteras till Agressoformat och läggs i vår brevlåda 3 Hämtning av fil Adk Data Läggs i importmapp

7. Filinläsning, ankomstregistrering 1 Fil inläses i Agresso (bunt) Bokhållare Adk F&R Avstämning mot meddelat antal 2 Ankomstregistrering Agresso/Bokhållare Adk Maskinellt. Manuellt efter rättelse F&R och vid ny leverantör 3 Fakturan distribueras till mottagningsattestant Agresso/distributör aktuell förvaltning Maskinellt. Manuell då referens saknas eller är fel.

8. Felhantering och komplettering 1 Beställarreferens saknas alt felaktig referens 1.1 Manuell distribution till "distributör" Bokhållare Adk F&R vid aktuell förvaltning 1.2 Om förvaltning ej kan tydas Bokhållare Adk F&R 1.1.1 Vidarebefordrar till berörd mottagningsattestant 1.1.2 Om berörd person ej kan tydas Distributör aktuell förvaltning Distributör aktuell förvaltning Returnera fakturan till leverantör med standardbrev Returnera fakturan till leverantör med standardbrev 2 Ny leverantör Leverantören finns ej i reskontran 2.1 Ny leverantör kontrolleras och Bokhållare Adk F&R Namn, organisationsnummer, giro registreras 3 Dublettfaktura 3.1 Dublettfaktura Bokhållare Adk F&R 3.2 "Falsk" dublettfaktura Bokhållare Adk F&R Fakturanumret finns redan på leverantören. Raderas efter kontroll. Editeras om korrekta villkor. Ej egentlig faktura, ex kontoinsättningar till eget kundkonto. Fakturanumret är annan identifiering. Editeras.

9. Granskning, attest och kontering Detaljer 1 Fakturan granskas, konteras och Attestant Mot rekvisition/order, leverans/prestation, attesteras avtal och pris. Rätt konteringsrad anges av någon (eller successivt av flera) i attestflödet. Delar av konteringen är förvalda. Beslutsattestanten ansvarig. AGRESSO-funktion: Påminnelse efter 6 dgr, ny påminnelse efter ytterligare 2 dgr. Efter ytterligare 2 dgr vidarebefordran till chef. Beslutsattestanten är även ansvarig för kontroll att info tolkats rätt: -Fakturanummer -Leverantören -Totalbelopp -Moms -Förfallodatum Vid attest skickas fakturan vidare i flödet Var EXTRA noga vid enligt uppsatta regler eller till den person kreditfaktura. Titta på som angivits manuellt. ALLA bilder! 2 Justering moms mm / intern kontroll Ekonom resp Fånga/ändra aktuella fakturor Enl rutin förvaltning/kommundel innan definitivregistrering 3 Intern kontroll i efterhand Ekonom resp förvaltning/kommundel Enligt interna rutiner. Ev arbetsbyte med annan förvaltning för ökad integritet

10. Betalning 1 Verkställa betalning (bunt) Adk F&R Befintlig rutin 2 Avstämning betalningsorder från Adk F&R Befintlig rutin betalningsinstitut

11. Arkivering 1 Fakturorna arkiveras Adk Stadsarkivet Fakturorna anländer till Stadsarkivet, förpackade 2 Gallring av arkiv Adk Stadsarkivet Gallras enligt arkivplan