1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor



Relevanta dokument
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Version 5,

INTERNFAKTURERING AGRESSO

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Minimanual för Baltzaranvändare

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Personec Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura

Handledning för Fristående Svefaktura

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Internfakturering 14 MARS 2014

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Internfakturaportalen

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Linköpings universitet

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Manual för webbutiken. Enköpings kommun

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual Attestering av fakturor på webb

Bilagor till elektroniska fakturor

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Lathund Elektronisk fakturahantering

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

LATHUND EKONOMISYSTEM

Manual Attestering av fakturor på webb

efact Sök Sök/Rapporter ( )

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Handbok Inköp och Faktura IoF

Guide till Elektronisk Följesedel

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

LUVIT Utbildningsadministration Manual

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Online. Användarguide

LUVIT Utbildningsadministration Manual

Manual. Attestering av fakturor på webb

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Registrering av e-faktura

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Nyheter i Lupin Användare i Lupin/Proceedo

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Manual för attestering via nya webben

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Inköpsfaktura

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Instruktion för Betanias Kundportal

Webkurs om bilagor till e-fakturor

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

Manual dinumero Webb

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer)

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Användarmanual Pagero Connect 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Scanning. Lathund. Myndighet

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Sortera post - Centralt

Linköpings universitet

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Elektronisk fakturahantering

INTERNET Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Transkript:

Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil - Dokument... 2 1.3 Skicka = Infoga Mottagare... 3 2 Kontroll/uppföljning ej Klarmarkerade Internfakturor i workflow... 5 3 Skicka vidare... 6 4 Söka Digitala Internfakturor... 6 4.1 Sökning av Klarmarkerade(Betalade) Internfakturor... 6 4.2 Sökning av ej Klarmarkerade Internfakturor... 6 5 Makulering... 7 1. Registrering av digitala Internfakturor 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning Välj Interndebitering/Säljare/Kostnadsfördelning/Registrering Registreringsbilden består av 2 delar: Kostnadskontering Intäktskontering.

2 I Kostnadskonteringen kan Du ange en förslagskontering eller lämna utan kontering. Klicka på Ny Registrera aktuella uppgifter. SäljID: Välj via Giltiga Värden Objekt och Underlag kan Ni hoppa över. Välj in Kund via Giltiga Värden Kund ska alltid finnas med Motpartskod skapas då med automatik. Ange ev en förslagskontering för Kostnaden eller lämna den utan kontering. Bokföringstext ska anges. Skriv INT.FAKTURA och förvaltningens förkortning Kontera Intäkten. NY Det är mycket viktigt att vara TYDLIG i Internfaktureringen: Antingen skall ett ordentligt underlag skannas in där alla uppgifter finns med eller Så ska en anteckning göras med ALL information. Det är bättre att vara övertydlig än att utelämna uppgifter som hör till verifikationen! I samband med Bokslut och Halvårsbokslut måste angivna tider för Internfaktureringen respekteras! 1.2 Bifoga fil - Dokument Eventuellt bifoga dokument. Du kan skanna in ett dokument som Du bifogar eller så kan Du bifoga en fil (Word, Excel eller PDF). Det dokument eller den fil som bifogas kommer att synas i Fakturasystemet ruta för Fakturor. Filnamnet får inte vara för långt (max 25 tecken) och inte innehålla andra tecken än bokstäver o siffror. Specialtecken så som,;:%&$ etc får inte förekomma i filnamnet. Filen kommer då inte att visas. Filen får inte vara för stor max 1Mb. För att Bifoga en fil Klicka i rutan Under Filnamn. För att bifoga en Anteckning klicka i rutan under Anteckning. Klicka på Bläddra och leta på filen. I Anteckningsfältet kan Ni skriva utförligt vad som fakturerats. Klicka OK

Att tänka på vid skanning av en bilaga är att Originalet är tydligt Skrivet på maskin/skrivare, med svart eller blå tusch/bläck. Skanning av kopior kan bli svåra att läsa för mottagaren! Tänk på hur Du själv skulle uppfatta bilagan! Skriv texten till Interndebiteringen eller bifoga ett dokument. klicka OK 3 1.3 Skicka = Infoga Mottagare Infoga mottagare. Välj antingen Tidigare valda eller I min arbetsgrupp. Markera den person som ska ha internfakturan. Klicka på Infoga. Om Du ska skicka till en annan förvaltning Sänd alltid till en Fakturamottagare Se lista över fakturamottagare. OK Färdigstämpla aktuell verifikation.

4 Obs! Kontrollera att mottagare samt att aktuella dokument finns infogade: Systemet sätter Automatiskt ett Vernummer som syns i nedre bildkanten efter att Du tryckt på Färdigstämpla. Vernumret noteras på Reg.underlaget som ska arkiveras av förvaltningen: Avstämning Stäm av

5 Skriv ut Avstämningslista Kostnadsfördelning som Ekonomisystemet genererar Avstämningslistan skall arkiveras i vernummerordning. 2 Kontroll/uppföljning ej Klarmarkerade Internfakturor i workflow Via formulär Workflow sker kontroll och uppföljning av ej attesterade kostnadsfördelningar. Formuläret erhålls via nedanstående menyval: 1. Bokföringsposter för attest Nedanstående exempel redovisar att kostnads- och intäktsposten är föremål för elektronisk attest samt ingen attest är utförd. Genom att klicka på knappen Visa mottagare erhålls information om vilken/vilka användare som har erhållit aktuell post för elektronisk attest. Visa objekt redovisar aktuella elektroniska dokument. 2. Attesterade bokföringsposter Eventuell uppföljning sker via formulär Transaktionsöversikt

6 3. Skicka vidare Om en faktura skall skickas vidare till annan förvaltning så skall detta gå via Er Fakturamottagare på förvaltningen!! Tänk alltid på att även mottagaren behöver tid för egna kontroller och attestering, exempelvis vid bokslut. 4 Söka Digitala Internfakturor Sökningen av digitala internfakturor går inte att göra i Fakturasystemet, utan sökningen måste göras i Ekonomisystemet. Logga in i Ekonomisystemet. 4.1 Sökning av Klarmarkerade(Betalade) Internfakturor De klarmarkerade (Betalade) digitala Internfakturorna sökes upp i Ekonomisystmemet via Transaktionsöversikten. Ställ fråga (Klicka på?) Skriv in Bokföringsperiod År och månad (För hela 2007 skriver man 2007%) Skriv in vernummer t.ex 40210% för Internfakturor som skapats av Kommunstyrelsekontoret. Visa Svar (Klicka på =?) 4.2 Sökning av ej Klarmarkerade Internfakturor Sökning av fakturor som ej är klarmarkerade görs i Ekonomisystemet under menyn Avstämning/Workflow/Transaktioner eller Verifikationer. Här finns samtliga fakturor som inte är klara och inte bokförda i huvudboken. Inför bokslut (hel o halvår) skall förvaltningen följa upp att samtliga internfakturor är klara.

7 För att se detaljer så välj Transaktioner. För att se Samtliga Digitala Internfakturor =?) Ställ fråga (Klicka på?) och Visa Svar (Klicka på För att söka mer detaljerat : Ställ fråga (Klicka på?) Exempel på sökningar: Skriv in t.ex del av Vernummer 40210% för att se alla Internfakturor som skapats av KSK. Utyp 431 samt Kdeli (Motpart) Kan användas för sökning av obetalda internfakturor på förvaltningen. 5 Makulering Skall en internfaktura inte betalas utan makuleras skall den skickas med en Permanent anteckning till Fakturamottagaren på förvaltningen. Fakturan sedan skickas tillbaka till utställande Reg.enhet där Ekonom/Ekonomichef eller ansvarig för konteringen : debiterar samma kontering som intäktskonteringen. Klicka på Klar