Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Relevanta dokument
Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 2 Delegations - och attestordning Ekonomiavdelningen. 2 Delegations- och attestordning... 2

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

VÄLKOMNA! EKONOMIENHETEN REDOVISNINGSSEKTIONEN

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Lathund för ordermatchning. Version

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Minimanual för Baltzaranvändare

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Niclas Carlsson Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Inköpsfaktura

VÄLKOMNA till den tredje Korta redovisningsdagen 2017!

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Sortera post - Centralt

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner. Kollektivtrafiknämnden. Region Västmanland. Regionens förtroendevalda revisorer Mars 2019

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Reversering kundfaktura

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner Kostnämnden

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning enligt offert

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Internfakturaportalen

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Linköpings universitet

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Manual Attestering av fakturor på webb

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Elektronisk fakturahantering

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Lathund attestera leverantörsfaktura

Intern kontroll avseende fakturahantering

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Lathund Elektronisk fakturahantering

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören Uppdaterad

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Manual Attestering av fakturor på webb

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Hantering av leverantörsfakturor

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Attestreglemente för Borgholms kommun

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Användarmanual: Ansökan och rapportering i E-kanalen för Energikartläggningsstödet

Manual för attestering via nya webben

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Lathund för sakattestanter

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Gränssnitt ekonomiprocesser

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Förfrågan utlandsbetalningar

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Registrera anläggning Agresso web

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Transkript:

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Pappersfakturans flöde Beställning Sortering Skanning Verifiering /tolkning Inläsning Agresso Ev Fellista Attestflöde Bet.förslag Bet.bekräftelse Betalning via Danske Bank ------------ Påminnelse/ inkasso/kfm

E-fakturans flöde Beställning Sortering Skanning (försvinner till viss del) Verifiering /tolkning Inläsning Agresso Ev Fellista Attestflöde Bet.förslag Bet.bekräftelse Betalning via Danske Bank ------------ Påminnelse/ inkasso/kfm

Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första hand Beställar-id! Kontrollera F-/FA-skatt, samt momsregistrering 30 dagars betalningsvillkor http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/hanteraresurser/varorochtjanster/inkop/

Fakturor och andra underlag - Gemensam fakturaadress: Göteborgs universitet Inst/motsv Box 115 405 30 Göteborg - Faktura, utbetalningsblankett i avsaknad av extern faktura. - Elektronisk faktura (e-faktura)

Tabell och Status i leverantörsreskontran - A+E = Ankomstregistrerad avvaktar manuell hantering Kräver manuell hantering - A+N = Ankomstregistrerad, ute i attestflödet Meddelande till lev, ändra moms, förfallodatum, belopp mm - B+N = Bokförd, ej betald faktura Meddelande till lev, ändra förfallodatum, parkera, reversera - B+P = Bokförd, parkerad faktura Går inte med på betalningsförslag - B+R = Bokförd faktura, med på betalningsförslag Går att ta bort via Underhåll betalningsförslag - B+I = Bokförd faktura med på betalningsbekräftelse Betalning inväntar förfallodatum, går att avbryta av 4040 - C+N = Betald eller reverserad faktura. Tryck på betala för att se om den är betald eller reverserad

Attestflödet Leveransattest Konteringsattest Belastningsattest Kontrollera att: innehåller på fakturan stämmer. leveransen stämmer med beställningen varan är felfri korrekt pris har tillämpats Kontrollera att: fakturan är utställd till Göteborgs universitet det är den mottagande inst som ska betala uppgift om F-skatt och org nr finns fakturan specificerar vad som är inköpt fakturabeloppet är rätt beräknat faktureringsavgift ej debiterats rätt momsbelopp debiterats inskannade uppgifter i Agresso kontrolleras mot fakturan bankuppgifterna på fakturan stämmer överens med leverantörsregistret Kontrollera att: kostnaden får belasta den verksamhet/ det projekt som konteringen anger finansiering finns på respektive verksamhet kostnaden är inom ramen för universitetets verksamhet

Attestera i Agresso Web

Betalningsförslag ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Betalningsbekräftelse

Betalningskörning genomförs centralt varje dag efter kl 12:00 Om man vill att en eller flera fakturor skall gå med måste dessa vara med på betalningsbekräftelsen innan kl 12:00 samma dag.

Kravhantering Hantera skyndsamt! - Påminnelser Undersök var originalfakturan finns och varför den inte blivit betald i tid. Visar undersökningen att originalfakturan förkommit, be leverantören om en fakturakopia. Märk kopian med ok att skanna, originalfakturan har förkommit och din signatur innan den sänds till skanning som underlag för utbetalning. - Inkassokrav Vid ett inkassokrav kontaktas inkassoföretaget för att få information om aktuell skuld. Under förutsättning att ursprungsfakturan är betald, stryks kapitalbeloppet och ett nytt totalbelopp anges och skannas samma dag. Är kapitalbeloppet inte betalt skickas fakturan ut. Märk med ok att scanna och signatur och returnera till ekonomienheten. - Kronofogden Om det gäller en delgivning från Kronofogden är det av yttersta vikt att delgivningskvittot skickas tillbaka till Kronofogdemyndigheten. Kvittot skrivs under av ekonomienheten. Lathund:http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1655/1655357_8.kontrollera_betald_faktura.pdf

Utlandsbetalningar i korthet Alla underlag ska alltid innehålla: Kontoinnehavarens namn och adress. IBAN eller kontonummer. SWIFT/BIC Mottagarbankens namn och adress. För utbetalning i EU/EES och Schweiz krävs IBAN. För betalning till USA krävs även en ABA/Federal Wire. Består av 9 siffror. IBAN används ej av USA. Undvik checkar om möjligt. Kommer lätt bort. Tyskland och Argentina tar ej emot checkar. Betalningar till Indien, meddelande till mottagarens bank krävs. Från och med januari 2007 är IBAN obligatoriskt för betalningar inom EU/EES och Schweiz. Används inte IBAN tas en högre avgift ut av bankerna. $ $

Checklistan http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/foljaupp/redovisningen/uppfoljningsarbetet/

Tidplan 2017 OBS! Hämta alltid senaste versionen på ekonomiwebben http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/foljaupp/redovisningen/uppfoljningsarbetet/

Länkar Lathundar: http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer F-skatteförfrågan: http://www.allabolag.se Kontroll IBAN: https://danskebank.se/myndighet/produkterochtjanster/ovrigt/kontrollera-iban Kontroll BIC/SWIFT: http://www.swift.com/bsl Kontroll VATnummer: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatresponse.html Kontroll bankgiro https://www.bankgirot.se

Tack för idag!