Månadsuppföljning januarifebruari. kommun 14 KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning januarifebruari. kommun 14 KS"

Transkript

1 Måadsuppföljig jauarifebruari, Valletua kommu 14 KS.105 3

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu (KS.105) Beslut Kommustyrelses arbetsutskott föreslår att kommustyrelse godkäer måadsuppföljige. Kommustyrelse uppmaar socialämde att vidta åtgärder för att ha e ekoomi i balas. Kommustyrelse uppmaar samtliga ämder att bidra till att klara Valletua kommus ekoomiska resultat. Ateckig Jaaa Tilles (S) deltar ej i beslutet. Äredebeskrivig Det bokförda resultatet för Valletua kommu per 28 februari är -12,0 miljoer kroor (- 12,0 miljoer kroor eligt balaskravet). resultat motsvarade period förra året var 33,4 miljoer kroor. Progose för kommue för hela året är ett resultat om 2,8 miljoer kroor (2,8 miljoer kroor eligt balaskravet). e för iehåller ett resultat på 22,7 miljoer kroor eligt kommupla Progose för visar således ett uderskott på 19,9 miljoer kroor jämfört med budget (19,9 miljoer kroor eligt balaskravet). Itäkter frå skatter, geerella statsbidrag och utjämig beräkas ge ett överskott på 1,9 miljoer kroor i förhållade till budget för Valletua. E del av det beräkade överskottet är årets byggbous som uppskattas bli 4,0 miljoer kroor, de progose är dock osäker. De fiasiella kostadera beräkas bli eligt budget. Nämdera progostiserar tillsammas ett uderskott om 21,6 miljoer kroor. Uderskottet kommer frå socialämde som progostiserar -26,9 miljoer kroor. Kommustyrelse visar ett överskott om 5,0 miljoer kroor. Resterade ämder progostiserar budget i balas vid årets slut. Yrkade Kommustyrelses arbetsutskott föreslår att kommustyrelse godkäer uppföljige. Kommustyrelse uppmaar socialämde att vidta åtgärder för att ha e ekoomi i balas. Kommustyrelse uppmaar samtliga ämder att bidra till att klara Valletua kommus ekoomiska resultat. Beslutsgåg Ordförade, Parisa Liljestrad (M), ställer propositio på sitt eget yrkade och fier att kommustyrelses arbetsutskott beslutar i elighet därmed. Beslutsuderlag 1. Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu 2. Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu Justerades sig Justerades sig Utdragsbestyrkade 14

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott Måadsuppföljig jauari-februari, samtliga ämder Expedieras till Akte Samtliga ämder Justerades sig Justerades sig Utdragsbestyrkade 25

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.105 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjästeskrivelse Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu Förslag till beslut Kommustyrelse godkäer måadsuppföljige. Kommustyrelse uppmaar socialämde att vidta åtgärder för att ha e ekoomi i balas. Kommustyrelse uppmaar samtliga ämder att bidra till att klara Valletua kommus ekoomiska resultat. Äredet i korthet Det bokförda resultatet för Valletua kommu per 28 februari är -12,0 miljoer kroor (-12,0 miljoer kroor eligt balaskravet). resultat motsvarade period förra året var 33,4 miljoer kroor. Progose för kommue för hela året är ett resultat om 2,8 miljoer kroor (2,8 miljoer kroor eligt balaskravet). e för iehåller ett resultat på 22,7 miljoer kroor eligt kommupla Progose för visar således ett uderskott på 19,9 miljoer kroor jämfört med budget (19,9 miljoer kroor eligt balaskravet). Itäkter frå skatter, geerella statsbidrag och utjämig beräkas ge ett överskott på 1,9 miljoer kroor i förhållade till budget för Valletua. E del av det beräkade överskottet är årets byggbous som uppskattas bli 4,0 miljoer kroor, de progose är dock osäker. De fiasiella kostadera beräkas bli eligt budget. Nämdera progostiserar tillsammas ett uderskott om 21,6 miljoer kroor. Uderskottet kommer frå socialämde som progostiserar -26,9 miljoer kroor. Kommustyrelse visar ett överskott om 5,0 miljoer kroor. Resterade ämder progostiserar budget i balas vid årets slut. Hadligar Victor Kilé Kommudirektör Aika Hellberg Ekoomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE 6

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.105 SID 2/2 Ska expedieras till Akte Samtliga ämder 7

6 Valletua Måadsuppföljig jauarifebruari, Valletua kommu 8

7 Iehållsförteckig Ekoomisk aalys...3 Sammafattig...3 Driftredovisig...3 Valletua, Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu 2(5) 9

8 Ekoomisk aalys Sammafattig Ekoomiskt utfall per februari Det bokförda resultatet för Valletua kommu per 28 februari är -12,0 miljoer kroor (-12,0 miljoer kroor eligt balaskravet). resultat motsvarade period förra året var 33,4 miljoer kroor. Årsprogos för Progose för kommue för hela året är ett resultat om 2,8 miljoer kroor (2,8 miljoer kroor eligt balaskravet). e för iehåller ett resultat på 22,7 miljoer kroor eligt kommupla Progose för visar således ett uderskott på 19,9 miljoer kroor jämfört med budget. Itäkter frå skatter, geerella statsbidrag och utjämig beräkas ge ett överskott på 1,9 miljoer kroor i förhållade till budget för Valletua. E del av det beräkade överskottet är årets byggbous som uppskattas bli 4,0 miljoer kroor, de progose är dock osäker. De fiasiella kostadera beräkas bli eligt budget. Nämdera progostiserar tillsammas ett uderskott om 21,6 miljoer kroor. Uderskottet kommer frå socialämde som progostiserar ett uderskott på 26,9 miljoer kroor. Kommustyrelse visar ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Resterade ämder progostiserar budget i balas vid årets slut. Driftredovisig Resultaträkig Valletua kommu Verksamhetsblock (mkr) Progos Avvikelse Verksamhetes itäkter 363,9 49,0 342,0-21,9 395,5 Verksamhetes kostader ,2-339, ,9 0, ,3 Avskrivigar -74,9-11,4-74,9 0,0-67,2 Verksamhetes ettokostader ,2-302, ,8-21, ,0 Skatteitäkter 1 598,6 261, ,5-11, ,9 Ge. statsbidrag och utjämig 178,0 31,5 190,7 12,7 172,8 Fiasiella itäkter 0,5 0,0 0,5 0,0 67,5 Fiasiella kostader -22,1-2,1-22,1 0,0-26,4 Periodes resultat (förädrig av eget kapital) 22,7-12,0 2,8-19,9-339,2 Avgår realisatiosvister 0,0 0,0 0,0 0,0-64,3 Periodes resultat el. balaskravet 22,7-12,0 2,8-19,9-403,6 Valletua, Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu 3(5) 10

9 Driftredovisig samtliga ämder Nämd belopp (mkr) Progos Avvikelse Kommustyrelse 171,0 22, ,0 1,0 151,5 KS OF 5,0 0,0 0 1,0 4,0 0,0 Bar- och ugdomsämde 146,8 25, ,8 0,0 149,3 Skolpeg 622,3 106, ,3 0,0 604,6 Utbildigsämde 32,4 5, ,4 0,0 31,3 Gymasiepeg 134,7 22, ,7 0,0 126,9 Socialämde 508,9 85, ,8-26,9 521,3 Fritidsämde 53,8 10, ,8 0,0 50,9 Kulturämde 44,3 7, ,3 0,0 43,4 Miljö- och samhällsbyggadsämde 13,3 3, ,3 0,0 13,1 Överförmydarämde 2,9 0,2 7 2,9 0,0 2,7 Summa ämder 1 735,4 288, ,2-21, ,9 Itera poster, övrigt -78,1 3, ,4 0,3 334,9 Nämderas ettokostader exkl. avskrivigar * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto Kommetarer 1 657,3 290, ,9-21, ,7 Kommustyrelse Kommustyrelses progos är ett överskott på 5 miljoer kroor. Överskottet kommer frå besparigar iom kommuledigskotoret med 1 miljo kroor. Progose baseras också på att edast 1,0 mkr av totalt 5,0 mkr ur kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter (KSOF) kommer att yttjas uder året. Bar- och ugdomsämde Bar- och ugdomsämdes budget består av flera delar. E fast budgetram omfattade 146,8 miljoer kroor, 19 resultateheter som är itäktsfiasierade, samt budgete för skolpeg som omfattar 622,3 miljoer kroor. Progose för de fasta rambudgete är e budget i balas. Det ekoomiska läget för resultatehetera är fortsatt utmaade. De sammataga progose för resultatehetera är e budget i balas, me för att å dit krävs att flera pågåede åtgärder är framgågsrika och att ytterligare åtgärder vidtas. Utmaigara och effektera av lärarbrist och stigade löer kommer uder året att hateras geom e rad olika åtgärder. Blad aat krävs persoaleffektiviserigar, midre lokala orgaisatiosförädrigar, klassammaslagigar och ett effektivt lokalutyttjade. Progose för skolpege visar e budget i balas. Progose är säker. Utbildigsämde Utbildigsämdes budget består av e budgetram omfattade 32,4 miljoer kroor, e resultatehet som är itäktsfiasierad samt e budget för gymasieskolpeg som omfattar 134,7 miljoer kroor. Gymasieskolpege är volymstyrd och baseras på befolkigsprogoser. Valletua, Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu 4(5) 11

10 Progose för utbildigsämdes fasta ram och resultatehete Valletua gymasium är e budget i balas vid årets slut. Progose för gymasieskolpege är också e budget i balas, dock med osäkerhet krig ersättigar frå Migratiosverket för yaläda. Socialämde Socialämdes budgetram för uppgår till 508,9 miljoer kroor. De största blocke är isatser eligt SoL och isatser eligt LSS, följt av förvaltigsövergripade, förebyggade isatser och HSL. Progose för socialämde är ett uderskott på 26,9 miljoer kroor i jämförelse med budget. Iom blocke isatser iom SoL, isatser iom LSS och förvaltigsövergripade återfis de stora avvikelsera. Fritidsämde Fritidsämdes budget är på 53,8 miljoer kroor. Progose för helåret är e budget i balas. Kulturämde Kulturämdes budget för uppgår till 44,3 miljoer kroor. Helårsprogose visar e budget i balas. Miljö- och samhällsbyggadsämde e för miljö- och samhällsbyggadsämde uppgår till 13,3 miljoer kroor. De samlade helårsprogose för ämdes verksamheter visar att de kommer att kua bedrivas eligt budget. Överförmydarämde Progose för helåret är att överförmydarämde kommer att ha e budget i balas. Valletua, Måadsuppföljig jauari-februari, Valletua kommu 5(5) 12

11 Samtliga ämder, Valletua kommu Måadsuppföljig jauarifebruari 13

12 Iehållsförteckig Kommustyrelse...3 Sammafattig...3 Driftredovisig...4 Bar- och ugdomsämde...11 Sammafattig...11 Driftredovisig...12 Utbildigsämde...20 Sammafattig...20 Driftredovisig...20 Socialämde...23 Sammafattig...23 Driftredovisig...24 Fritidsämde...27 Sammafattig...27 Driftredovisig...27 Kulturämde...29 Sammafattig...29 Driftredovisig...29 Miljö- och samhällsbyggadsämde...31 Sammafattig...31 Driftredovisig...31 Överförmydarämde...34 Driftredovisig...34 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 2(36) 14

13 Kommustyrelse Sammafattig De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Progose baseras på att kommustyrelses oförutsedda utgifter edast yttjas till e midre del. Med aledig av kommues ekoomiska läge, har sparåtgärder vidtagits iom kommuledigskotoret och det bidrar till överskottet med e miljo kroor. Progose för samhällsbyggadsförvaltige visar ige avvikelse mot budget. Till följd av iföradet av kompoetavskrivig har resultatehete TuaFastigheter ett budgeterat resultat på 12,3 miljoer kroor för år iom driftbudgete. Istället har ivesterigsbudgete utökats. Progose för är att TuaFastigheter ska kua bedriva verksamhete eligt budget, det vill säga uppå ett resultat på 12,3 miljoer kroor. Driftsredovisig kommustyrelse totalt Mkr Progos Avvikelse Totalt 176,0 22, ,0 5,0 151,5 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 3(36) 15

14 Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) Kommuledigskotorets verksamheter exkl. KSOF TOTALT Progos Avvikel se K 161,3 24, ,3 1,0 148,2 19, ,7 I -39,9-5, ,9 0,0-30,7-3, ,0 N 121,3 18, ,3 1,0 117,5 16, ,7 Politisk verksamhet K 12,4 1, ,4 0,0 11,7 1, ,0 I -0,5 0,0 0-0,5 0,0-1,1 0,0 0-1,0 N 11,9 1, ,9 0,0 10,6 1, ,0 Kommugemesam verksamhet K 15,4 2, ,4 1,0 13,5 1, ,2 I -0,2 0,0 17-0,2 0,0-0,2-0,2 101 N 15,1 1, ,1 1,0 13,3 1,2 9 11,5 Kasli K 10,4 1, ,4 0,0 9,3 1,4 15 8,9 I -0,3 0,0 0-0,3 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 10,1 1, ,1 0,0 9,3 1,4 15 8,9 Ekoomiavdelige K 16,0 2, ,0 0,0 14,4 2, ,1 I -0,4 0,0 3-0,4 0,0-0,7 0,0 1-0,6 N 15,6 2, ,6 0,0 13,8 2, ,6 HR-avdelige K 13,0 2, ,0 0,0 12,9 1, ,3 I -0,4 0,0 5-0,4 0,0-0,4 0,0 0-0,6 N 12,6 2, ,6 0,0 12,5 1, ,8 Kommuikatio och markad K 12,6 2, ,6 0,0 13,0 2, ,3 I -0,3 0,0 0-0,3 0,0 0,0 0,0 0-0,1 N 12,3 2, ,3 0,0 13,0 2, ,1 Utvecklig och ärigsliv K 2,5 0,4 17 2,5 0,0 2,4 0,5 20 3,1 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 2,5 0,4 17 2,5 0,0 2,4 0,5 20 3,1-0,6 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 4(36) 16

15 Verksam het (mkr) Ege försörjig Progos Avvikel se K 22,3 3, ,3 0,0 15,5 1,5 9 17,6 I -22,3-3, ,3 0,0-15,5-1, ,6 N 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0-0,2 0 2,0 Arbetsmarkadsavdelige K 15,9 1, ,9 0,0 17,9 1, ,2 I -6,3-0,4 6-6,3 0,0-5,8-0,8 13-4,2 N 9,5 1,4 15 9,5 0,0 12,0 1, ,0 IT-avdelige K 19,4 2, ,4 0,0 16,2 2, ,9 I -8,4-1,0 12-8,4 0,0-6,1-1,0 16-5,6 N 11,0 1, ,0 0,0 10,1 1, ,3 Kommu och samhällsskydd K 1,7 0,2 13 1,7 0,0 1,7 0,3 20 1,6 I -0,8-0,1 17-0,8 0,0-0,8 0,0 0-0,8 N 0,9 0,1 9 0,9 0,0 0,9 0,3 37 0,8 Räddigstjäst K 19,8 3, ,8 0,0 19,7 3, ,5 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 19,8 3, ,8 0,0 19,7 3, ,5 Verksam het Mkr Kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) Progos Avvikel se K 5,0 0,0 0 1,0 4,0 2,0 0,0 0 0,0 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 5,0 0,0 0 1,0 4,0 2,0 0,0 0 0,0 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto Kommetar Helårsprogose för kommuledigskotorets verksamheter, iklusive kommustyrelses oförutsedda utgifter, är ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Politisk verksamhet Progose för politisk verksamhet är eligt budget. Det låga utfallet förklaras med att valbudgetes kostader kommer belasta seare dele av året. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 5(36) 17

16 Kommugemesam verksamhet I de kommugemesamma verksamhetera igår kommudirektör och stab. Med aledig av det ekoomiska läget har kommuledigskotoret lagt e buffert iom kommudirektöres budget. Helårsprogose är därmed ett överskott på 1,0 miljo kroor. Kommue satsar äve uder på trygghetsarbetet med ordigsvaktsisatser i cetrala Valletua. Certifierigsrevisio för ISO har slutförts uder februari och kommue kommer att kua få ett miljöcertifikat uder våre. Detta förutsatt att plaerade åtgärder geomförs: lagefterlevadskotroll, tydliggöra roller och asvar kopplat till det systematiska bradskyddsarbetet samt ta fram yckeltal för miljöarbetet. Progose för verksamhete stab är eligt budget. Kasli Helårsprogose för kasliet är eligt budget. De budgeterade itäktera är dock äu osäkra då de avser itäkter för extratjäst. Det är e arbetsmarkadsåtgärd där kommue får statligt bidrag vid aställig av extratjäst. E utredig av behovet av extratjäst iom kasliet pågår. Ekoomiavdelige Arbete pågår tillsammas med förvaltigara för att iföra ett kommugemesamt budget- och progosverktyg. Ekoomisystemet och fakturahaterigssystemet kommer att uppgraderas uder året. Kvalitetsarbetet fokuserar på förslag till iförade av kotaktceter. Kommuikatio och markad Utmaigara för kommuikatio- och markadsavdelige uder är stora. Vid sida av det löpade arbetet kommer fokus blad aat vara framtagadet av e helt y markadsstrategi, kommuikatio krig de ya visioe och framtagade av e y webb. Nya versioe av valletua.se iebär större kostader uder framför allt första halvåret. Kostadera täcks till stora delar av e vakat tjäst uder större dele av året. Avdelige har e budget i balas. Ege försörjig Ege försörjig är e y ehet, iom kommuledigskotoret, som samarbetar med olika aktörer, itera som extera. Syftet är att säkerställa e hållbar och kvalitetssäkrad itegratiosprocess för yaläda i Valletua kommu. Ehete arbetar för att så tidigt som möjligt möta idivideras olika behov och skapa förutsättigar för yalädas ege försörjig samt självstädighet. Fokus är att yaläda sabbt ska etablera sig i det sveska samhället och på arbetsmarkade. Ege försörjig har e budget i balas. Arbetsmarkadsavdelige Iom arbetsmarkadsavdelige igår verksamhetera arbetsbefrämjade åtgärder och feriearbete. Utfallet för itäkter är lågt i jämförelse mot budget då verksamhete arbetsbefrämjade åtgärder äu ite har startats i full skala seda brade i lokale december Verksamhete beräkas vara i full drift frå och med april. Helårsprogose är dock eligt budget. e för feriearbete är 300 ugdomar i kommual regi och 29 som etrepreörer. Etrepreör är ett alterativ till det kommuala feriearbetet. Det iebär att ugdomara får chase att prova på hur det är att driva ett företag med ett startkapital på kroor vardera. IT-avdelige IT-avdelige har ite e budget i balas. Åtgärder kommer att göras uder året. Blad aat kommer e y fiasierigsmodell ses över är det gäller uthyrig av datorer till kommues verksamheter. Kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) Kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter uppgår till 5,0 miljoer kroor. Progose för helåret bygger på att 1,0 miljo kroor kommer att yttjas uder året, varav 0,3 miljoer kroor är beviljade att avädas till e Valletuafilm. Resterade 4,0 miljoer bidrar till ett överskott iom kommustyrelse för att klara kommues ekoomiska läge. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 6(36) 18

17 Driftredovisig ämdes verksamheter Mkr Progo s Samhällsbyggadsförvaltiges verksamheter Totalt Avvikel se K 103,2 13, ,2 0,0 85,4 12, ,3 I -41,2-6, ,2 0,0-32,9-5, ,4 N 62,0 6, ,0 0,0 52,5 7, ,9 Fysisk plaerig K 9,1 0,9 10 9,1 0,0 4,2 0,0 0 3,9 I -0,3 0,0 0-0,3 0,0-0,3-0,1 20-0,3 N 8,8 0,9 10 8,8 0,0 3,9-0,1-2 3,6 Markreserve K 4,5 0,2 4 4,5 0,0 2,3 0,2 8 1,9 I -0,4-0,4 88-0,4 0,0-2,9-0,4 13-2,5 N 4,1-0,2-4 4,1 0,0-0,6-0,2 35-0,6 Parkerigsverksamhete K 0,9 0,1 14 0,9 0,0 0,6 0,1 12 0,7 I -0,9-0,1 6-0,9 0,0-0,8 0,0 5-0,9 N 0,0 0, ,0 0,0-0,2 0, ,2 Väghållig K 33,4 4, ,4 0,0 33,4 6, ,3 I -2,4-0,5 21-2,4 0,0-2,1-0,1 3-2,5 N 31,0 4, ,0 0,0 31,3 6, ,8 Parkverksamhete K 11,9 1,1 9 11,9 0,0 8,8 0,6 7 8,3 I -0,1 0,0 1-0,1 0,0 0,0-0, ,2 N 11,8 1,1 9 11,8 0,0 8,8 0,5 6 8,1 Natur- och vattevård K 3,1 0,2 7 3,1 0,0 0,8 0,2 20 1,8 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0-0,5 N 3,1 0,2 7 3,1 0,0 0,8 0,2 20 1,3 Gemesam adm, (löer, material, utv.kost., m.m. ) K 20,8 3, ,8 0,0 20,1 3, ,4 I -17,7-3, ,7 0,0-11,8-1, ,8 N 3,1 0,2 6 3,1 0,0 8,3 1,6 19 9,6 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 7(36) 19

18 Mkr Progo s Avvikel se Arrede och skogsavverkig K 0,7 0,1 7 0,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0 I -2,7 0,0 0-2,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N -2,0 0,1-3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Bostäder (brf) K 18,4 3, ,4 0,0 14,9 2, ,6 I -16,8-2, ,8 0,0-15,1-2, ,7 N 1,6 0,2 10 1,6 0,0-0,2-0, ,1 Exploaterig övrigt K 0,5 0,0 9 0,5 0,0 0,3 0,0 12 0,4 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 0,5 0,0 9 0,5 0,0 0,3 0,0 12 0,4 Kommetarer till avvikelse De samlade helårsprogose för samhällsbyggadsförvaltige exklusive resultateheter visar att verksamhetera ka bedrivas eligt budget. E utredig av effekter av ytt avtal för drift av vägar liksom möjligheter att skapa e buffert iför viter /2019 sker iför tertialrapport 1. Väghållig Helårsprogose är att verksamhete ka bedrivas eligt budget me e osäker post är söröjig och halkbekämpig. Vitersäsoge / har reda överstigit plaerat atal söröjigar och om årets budget ka hållas är helt beroede på hur viter /2019 utfaller. Möjligheter att skapa e buffert iför vitersäsoge /2019 utreds iför tertialrapport 1. Parkverksamhete Verksamhete beräkas kua bedrivas eligt budget me liksom iom väghålligsverksamhete, är progose osäker är det gäller poste söröjig. Se kommetarera ova. Gemesam admiistratio (persoalkostader, utveckligskostader med mera) Samhällsbyggadsförvaltige har uder måga år haft e stor persoalomsättig. Förvaltige har verksamheter där kokurrese om persoal är stor både iom de offetliga sektor och på de privata markade. Med de utbyggadstakt som råder i regioe så är rörlighete stor iom vissa arbetskraftskategorier. Valletua växer och samhällsbyggadsförvaltige har e stor utmaig att attrahera ya medarbetare, me också behålla och utveckla persoal. E strategisk kompetesförsörjigspla har tagits fram med syfte att skapa e attraktiv och kreativ arbetsplats för att locka ya medarbetare me framför allt att skapa e arbetsplats där persoal trivs och ka utvecklas och där all samlad kompetes kommer till gemesam ytta för kommue. Valletua kommu har stora ambitioer och åtagade vad gäller e ökad tillväxt och att skapa ett attraktivt Valletua. E större volym och komplexitet i kommade arbetsuppgifter kräver ett omfattade utveckligsarbete. Uder år startade ett itesivt utveckligsarbete för att bättre kua å kommues visio och mål. Förvaltige idetifierade tidigt att digitaliserige är e Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 8(36) 20

19 yckel för att å effektiva processer och för att möta förvätigar frå kommuivåara. E hadligspla arbetades fram med aktiviteter för att å målet, e digital samhällsbyggadsprocess, år Uder kommer e operativ fas att iledas med att utföra aktivitetera. Helårsprogose är att verksamhete bedrivs eligt budget me e osäkerhet är kojukture. E sviktade bostadsmarkad ka komma att påverka atal debiterade timmar på samhällsbyggadsprojekt, vilket i si tur påverkar utfallet på löekostadera iom drifte. Samhällsbyggadsförvaltige har uder de seaste åre arbetat hårt för att säkerställa ramavtal för bemaig och kua å e god balas mella fast aställd persoal och kosulter för att kua möta svägigar. E aktiv resursplaerig sker kotiuerligt. Driftredovisig ämdes verksamheter Mkr Resultatehet TuaFastigheter Totalt K I N 218,0 33, ,3-38, ,3-5,5 45 TuFa- admiistrativa kostader, löer m.m K 15,5 2,3 15 Prog os Avvike lse 218,0 0,0 227,9 28, ,3 0,0-227,9-37, ,4-229,6-12,3 0,0 0,0-8,4-16,2 15,5 0,0 10,3 0,9 9 9,1 I -0,7 0,0 0-0,7 0,0-0,7 0,0 0-0,7 N 14,8 2,3 15 Fastighetsservice, persoalkostader, m.m. K I N Ega- och hyrdafastigheter K I N Ägda bostadsfastigheter K 8,5 1,4 17-3,3-0,7 21 5,2 0, ,6 26, ,5-34, ,9-8,3 27 1,7 0, ,8 0,0 9,7 0,9 10 8,5 0,0 9,4 1,5 16-3,3 0,0-3,1-0,6 19 5,2 0,0 6,3 0, ,6 0,0 188,0 23, ,5 0,0-203,2-33, ,9 0,0-15,2-9,8 65 1,7 0,0 1,8 0,2 11 8,4 9,4-3,5 5,9 173,0-203,6-30,6 2,2 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 9(36) 21

20 Mkr I N -3,2-0,4 13-1,5-0,2 12 Städservice iklusive koferesservice K I 18,6 3, ,6-3,3 17 Prog os Avvike lse -3,2 0,0-2,6-0,4 17-1,5 0,0-0,8-0, ,6 0,0 18,4 2, ,6 0,0-18,4-3,1 17 N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,5-2,6-0,4 19,7-19,2 Kommetarer till avvikelse Fastighetsavdelige började uder föregåede år att tillämpa kompoetavskrivig efter beslut i kommufullmäktige i jui. Ekelt förklarat delas varje byggad i i ett flertal betydade kompoeter såsom stomme, tak och fasad med mera. Dessa kompoeter har valigtvis väsetligt olika yttjader och byts därför ut med olika tidsitervall i takt med si förbrukig. Återskaffig av e kompoet redovisas som askaffig av y aläggigstillgåg och evetuellt kvarvarade bokfört värde för de ersatta ehete kostadsförs. Effekte av detta blir att det plaerade uderhållet ite lägre belastar resultatet direkt uta fiasieras iom ivesterigsbudgete och i stället belastar driftbudgete som kapitalkostader (avskrivigar) uder hela yttjadetide. Iledigsvis iebär detta ett överskott iom driftredovisige och uppgick det till 16,1 miljoer kroor. I ormala fall har resultatehete TuaFastigheter e ollbudget, det vill säga kostader är lika stora som itäkter, me i och med iföradet av kompoetavskrivig fis ett budgeterat resultat om 12,3 miljoer kroor för år. På sikt, i takt med att det plaerade uderhållet hateras iom ivesterigsbudgete, kommer kapitalkostadera att öka och därmed kommer överskottet iom driftredovisige att miska. Helårsprogose för är att TuaFastigheter ska kua bedriva verksamhete eligt budget, det vill säga uppå ett resultat på 12,3 miljoer kroor. Driftredovisig Mkr Resultatehet Avfallshaterig K 25,9 2,4 9 I -25,9-0,2 1 Progos Avvikelse 25,9 0,0 24,5 2,3 9 24,4-25,9 0,0-24,5 0,0 0-24,2 N 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,3 0,2 Kommetar till avvikelse Avfallsverksamhete asvarar för att samla i avfall frå hushåll och verksamheter i kommue samt för att iformera om återviig av avfall. Avfallet samlas i av e upphadlad etrepreör som säkerställer att avfallet tas om had på ett miljöriktigt sätt. Verksamhete fiasieras helt via avgifter och evetuella över- och uderskott ska därför hållas iom avfallskollektivet och påverkar ite kommues resultat. De förvätade kostadsökige uder beräkas att täckas av tidigare års överskott på 1,4 miljoer kroor och därmed visar helårsprogose att verksamhete kommer att kua bedrivas eligt budget. E översy av kostadsuderlag och taxa kommer att ske uder och iför Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 10(36) 22

21 För att uderlätta sophämtig iom tråga hämtigsområde kommer ett atal åtgärder att behöva utföras uder. E digitaliserigsprocess som ska uderlätta för avfallsaboetera att via webbe se hämtigskaleder, fakturor med mera har påbörjats och kommer att laseras våre. Därutöver har e reviderig av kommues avfallsföreskrifter påbörjats och kommer att slutföras våre. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 11(36) 23

22 Bar- och ugdomsämde Sammafattig Bar- och ugdomsämdes budget består av e fast budgetram om 146,8 mkr, samt e skolpegsbudget om 622,3 mkr. De kommuala itäktsfiasierade resultatehetera ska sammalagt ha e balaserad budget. Progose för de fasta rame är e budget i balas. e för skolpeg, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa progostiserar e budget i balas. När det gäller de kommuala resultatehetera är de sammalagda progose för e budget i balas. Utmaigara och effektera av lärarbrist och stigade löer kommer uder året att hateras geom e rad olika åtgärder. Blad aat krävs persoaleffektiviserigar, midre lokala orgaisatiosförädrigar, klassammaslagigar och ett effektivt lokalutyttjade. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 12(36) 24

23 Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) TOTALT Progos Avvikel se K 160,3 24, ,6-0,3 160,5 20, ,5 I -13,5-1, ,8 0,3-12,5-1,2 9-12,8 N 146,8 22, , ,0 19, ,7 Nämd och förvaltig K 4,0 0,1 3 4,0 0 2,7 0,1 4 1,4 I ,1 N 4,0 0,1 3 4,0 0 2,7 0,1 4 1,3 Huvudmae K 3,8 0,6 15 3,9-0,1 12,0 1,5 12 9,0 I 0-0,1-0,1 0,1-4,0-0,7 18-4,7 N 3,8 0,5 14 3,8 0 8,0 0,8 9 4,3 Resurscetrum, ire K 120,4 19, , ,1 15, ,6 I -5,0-1,0 21-5,0 0 0,0-0,3-5,4 N 115,4 17, , ,1 15, ,2 Resurscetrum, yttre K 10,0 2, ,2-0,2 12,0 1, ,9 I 0-0,2-0,2 0,2 0-0,1-2,3 N 10,0 1, ,0 0 12,0 1,6 13 9,6 Ekoomi & admiistratio K 5,6 0,9 16 5,6 0 5,8 0,6 11 4,7 I N 5,6 0,9 16 5,6 0 5,8 0,6 11 4,7 Förvaltigskostader K 8,0 1,0 12 8,0 0 8,4 1,3 15 7,9 I ,1-0,3 N 8,0 1,0 12 8,0 0 8,4 1,2 15 7,6 Väsbygårde K 8,5 0,8 9 8,5 0 I -8,5-0,1 1-8,5 0 N 0 0,7 0 0 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 13(36) 25

24 Kommetar e för bar- och ugdomsämdes fasta budgetram uppgår till 146,8 mkr. Progose för de fasta rambudgete är e budget i balas. Iom Resurscetrum ire igår förvaltiges resursfördeligsmodell, lokaliserigsersättig, skolskjuts, ikluderigsersättig, tilläggsbelopp och strukturersättig. Ikluderigsersättige täcker blad aat fiasierige för särskilda udervisigsgrupper och Olympiaskola som tidigare tillhörde Hammarbacksskola. Tilläggsbeloppe är det sökbara stödet som betalas ut till extera verksamheter för bar i behov av särskilt stöd, strukturersättig är e resursfördelig som har till uppgift att jäma ut socioekoomiska skillader. Valletua kommu aväder i likhet med flera adra kommuer Skolverkets aalysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambadsAalyser). Aalysverktyget SALSA preseterar skolors resultat av slutbetyge efter att viss häsy tagits till elevsammasättige. Lokaliserigsersättig är ett stöd som erhålls av tre skolor i Valletua kommu som är lokaliserade utaför tätorte. Detta stöd täcker upp itäktsmiskige som uppstår med vikade elevsiffror och elevströmmar mot mer cetrala skolor. Merparte av dessa ersättigar budgeteras och förutbestäms uder budgetarbetet vilket gör att alla dessa ersättigar förutom tilläggsbelopp är fasta och betalas ut med e tolftedel uder året. Sammataget progostiserar hela Resurscetrum ire e budget i balas vid årets slut. Resurscetrum yttre som iefattar de cetrala elevhälsa exklusive skolsköterskor progostiserar e budget i balas. Utfallet för Nämd och förvaltig, Huvudmae samt Ekoomi och admiistratio är efter två måader lågt i förhållade till budget. Kostadera hålls medvetet ere för att vid behov kua täcka upp för adra verksamheter vid årets slut. Förvaltigskostader där förvaltiges lokalkostader, flertalet övergripade system, kurser och utbildigar, försäkrigar och diverse övriga midre iköp fis, progostiserar e budget i balas. Verksamhete Väsbygårde är ytt iför och iefattar köksverksamhete på äldreboedet Väsbygårde. Dea verksamhet tillhörde tidigare socialförvaltige me tack vare att bar- och ugdomsförvaltige reda hade e stor köksverksamhet i och med skolköke, så fis u äve dea verksamhet hos förvaltige. Verksamhete har uder socialförvaltige som kud och säljer portioer direkt till förvaltige som i si tur fakturerar slutkud. Därigeom ska verksamhete bedrivas kostadseffektivt och ha ett pris per portio som matchar kostadera. Utfallet för ja-feb är uder riktvärdet vilket beror på ej bokförda itäkter om 1,4 mkr frå socialförvaltige. Väsbygårde progostiserar e budget i balas vid årets slut. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 14(36) 26

25 BUN resultateheter Mkr TOTALT Spara de i eget kapital Progo s avvikels e K 673,7 96,5 14-2,0 719,3 108, ,3 I -673,7-93,7 14 2,0-719,3-103, ,7 N 3,1 0 2, ,1-0,4 621 Norra förskoleområdet Nytt K 22,2 3, I -22,2-3, N 0-0, Cetrala förskoleområdet Nytt K 24,3 4, I -24,3-3, N 0 0, Östra förskoleområdet Nytt K 28,6 4, I -28,6-3, N 0 0, BUF Pegfiasierad K 12,0 3, ,0 1,0 20 5,7 I -12,0-3, ,0-0,9 19 5,7 N , Kostchef K 39,1 6, ,0 5, ,3 I -39,1-5, ,0 5, ,3 N 0 0, , Bällstabergsskola K 45,5 8, ,4 9, ,2 I -45,5-7, ,4-9, ,3 N 0 0, ,6 1,9 640 Ekebyskola K 39,4 6, ,6 8, ,6 I -39,4-6, ,6-8, ,8 N ,1 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 15(36) 27

26 Mkr Spara de i eget kapital Progo s avvikels e 641 Gustav Vasaskola K 25,3 4, ,2 6, ,9 I -25,3-4, ,2-6, ,7 N ,6-0,8 642 Hammarbacksskola K 46,4 8, ,6 9, ,3 I -46,4-7, ,6-8, ,1 N 0 0, ,0-1,8 643 Hjälmstaskola K 35,7 6,4 18-1,5 38,1 6, ,0 I -35,7-5, ,1-6, ,8 N 0 0,6-1,5 0-0,2 1,2 644 Karbyskola K 35,1 6, ,1 6, ,0 I -35,1-5,7 16-1,0-39,1-5, ,0 N 0 0,3-1,0 0 0,7 1,9 645 Karlbergsskola K 28,9 4,9 17-0,5 40,9 6, ,9 I -28,9-4, ,9-6, ,1 N 0 0,2-0,5 0 0,1 0,7 646 Kårstaskola K 13,2 2, ,9 3, ,3 I -13,2-2, ,9-3, ,6 N ,3-0,3 647 Lovisedalsskola K 62,8 10, ,1 10, ,5 I -62,8-10, ,1-10, ,5 N 0 0, ,3-1,0 648 Ormstaskola K 50,0 8, ,8 9, ,3 I -50,0-7, ,8-8, ,0 N 0 0, ,6 1,3 649 SU-grupp K 35,1 5, ,0 6, ,2 I -35,1-5,9 17 1,5-38,0-5, ,2 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 16(36) 28

27 Mkr Spara de i eget kapital Progo s avvikels e N 0-0,3 1,5 0, Lokalehet K 101,2-0, ,8 15, ,9 I -101, ,8-14, ,9 N 0-0, , Optimus K 10,6 1, ,5 1, ,6 I -10,6-2, ,5-1, ,6 N 0-0, ,7-1,0 658 Olympiaskola K 18,3 2, I -18,3-3,1 17 1,5 N 0-0,4 1,5 654 SYV-orgaisatio (utgår ) Nytt K ,6 I ,6 N Elevstöd (skolsköt.) (utgår ) K ,6 I ,6 N * K = kostad, I = itäkt, N = etto Kommetarer till avvikelse BUN resultateheter Igår i BUF pegfiasierad Igår i BUF pegfiasierad Det ekoomiska läget för resultatehetera är fortsatt utmaade. Ehetera progostiserar på helhete e budget i balas, me för att å dit krävs att flera pågåede åtgärder är framgågsrika och att ytterligare åtgärder vidtas. Aställigsprövige som tidigare beslutades att gälla till 31 mars föreslås förlägas till 30 september. E cetral bemaigspla är uder utarbetade och ågra eheter måste förbättra deligstale geom sammaslagigar av klasser. De pågåede effektiviserige av eheteras admiistratio måste vara framgågsrik reda det här kalederåret. Fler eheter måste dela på olika typer av tjäster och udervisade persoal och ärliggade eheter måste i äu större utsträckig ä idag samverka på olika sätt. I sambad med tertialrapport ett ka det göras e säkrare bedömig av vilka effekter dessa och adra åtgärder ka ha där ågra eheter har större utmaigar ä adra. De tre ya förskoleområdea tillhörde uder de ega regis grudskolor, me är u ega asvarsområde. Förskoleverksamhete har precis som skolora svårigheter med deligstal, höga persoalkostader kopplat till brist på förskolelärare och lokaler med tomma platser. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 17(36) 29

28 Iför aställdes tre ya förskolechefer och e verksamhetschef för förskola i syfte att sätta fokus på de ega förskolora i kommue. Dessa förskolor är idelade i tre olika område, orra, cetrala och östra. Tillsammas progostiserar verksamhetera e budget i balas, me åtgärder med att attrahera flera bar, se över de totala persoalvolyme samt jobba för flera förskolelärare kommer vara svåra utmaigar uder året. Karbyskola och Karlbergsskola progostiserar båda uderskott häförliga till svåra deligstal och successivt miskade elevvolymer i flertalet årskurser. Karbyskola behöver uder året se över si ire orgaisatio och apassa de efter elevvolymera. Hjälmstaskola progostiserar uderskott som också förklaras av ogysamma deligstal och miskade elevvolymer över samtliga årskurser. Här måste det reda iitierade samarbetet med Karlbergsskola framgågsrikt fortsätta uder året. Dessa tre eheters progostiserade uderskott bärs upp av progostiserade överskott iom de särskilda udervisigsgruppera och Olympiaskola. För de särskilda udervisigsgruppera har i budgetarbetet avsatts resurser för det omställigsarbete som var täkt att påbörjas reda hösttermie iför e y skolorgaisatio hösttermie I de ya skolorgaisatioe är de särskilda udervisigsgruppera täkta att utlokaliseras till ehetera i lije med tidigare beslut i ämde. Det omställigsarbetet plaeras u istället iledas vårtermie Olympiaskola har i de ya orgaisatioe och ya lokalera successivt börjat attrahera fler elever frå grakommuera, för ärvarade sju ya elever. Med reda befitlig orgaisatio och befitliga lokaler bidrar itäkter för dessa elever stort till de fasta gemesamma kostadera vilket är e viktig förklarig till det progostiserade överskottet. Lärarbrist och de efterföljade löeökigara förvätas fortsätta uder året och ställer ä högre krav på att förvaltige och skolora att tillsammas jobba för e effektiv orgaisatio. Dea riktig är ite uik för Valletua och flertalet kommuer upplever likade utmaigar framget. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 18(36) 30

29 Skolpeg M kr TO TA LT Progos Avvikels e Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 19(36) K 698,7 117, , ,1 113, ,5 I -76,4-11, ,4 0-76,4-9, ,0 N 622,3 106, , ,7 104, ,6 Förskola K 238,9 41, , ,9 69, ,9 I -10,9-2,1 8-10,9 0-10,9-0,9 8-12,4 N 228,0 39, , ,0 38, ,5 Pedagogisk omsorg K 3,5 0,3 8 3,5 0 3,5 0,4 10 2,0 I -0,3 0,0 6-0,3 0-0,3 0,0 4 0,0 N 3,3 0,3 8 3,3 0 3,3 0,3 11 1,9 Grudskola K 347,6 56, , ,0 55, ,7 I -9,1-1,7 18-9,1 0-9,1-0,9 10-9,9 N 338,5 55, , ,9 54, ,9 Förskoleklass / 6-årigar K 33,1 6, ,1 0 33,1 5, ,0 I -1,0-0,2 17-1,0 0-1,0-0,1 6-1,0 N 32,2 6, ,2 0 32,2 5, ,0 Fritidshem K 74,9 13, ,9 0 74,9 12, ,4 I -1,5-0,3 19-1,5 0-1,5-0,2 12-1,8 N 73,4 12, ,4 0 73,4 12, ,6 Statsbidrag K I -15, ,7 0-15,7 0,0 0-13,3 N -15, ,7 0-15,7 0,0 0-13,3 Föräldraavgifter K I -38,0-7, ,0 0-38,0-7, ,4 N -38,0-7, ,0 0-38,0-7, ,4 Vårdadsbidrag K 0, ,7 0 0, I N 0, ,7 0 0,

30 Kommetarer till avvikelser skolpeg De totala ettobudgete för skolpeg, vårdadsbidrag, itäkter frå föräldraavgifter och statsbidrag maxtaxa är 622,3 mkr. e för bygger på befolkigsprogos (BFP ). Progose för helåret är e budget i balas och progose är säker då svägigara i dea budget är relativt små och följer dessutom vissa möster. Historiskt sett ökar kostadera för hela budgete på våre för att seda miska uder höste. De största budgetposte som uppvisar dea tred är förskolepege och dea tred beror på att äve om bare har rätt ålder för att påbörja si förskoleverksamhet så påbörjas sälla iskolige direkt frå första augusti uta iskolige sker succesivt uder höste. Detta medför att kostadera miskar tidigt på höste och är då ite lika omfattade som på våre. Äve fritidshem uppvisar likade tred. Övriga itäkter så som föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa progostiserar e budget i balas. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 20(36) 32

31 Utbildigsämde Sammafattig Utbildigsämdes budget består av e budgetram omfattade 32,4 mkr, e resultatehet som är itäktsfiasierad samt e budget för gymasieskolpeg som omfattar kappt 134,7 mkr. De budget som ligger för gymasieskolpege är volymstyrd och baseras på befolkigsprogoser. Progose för utbildigsämdes fasta ram och för Valletua gymasium är vid årets slut e budget i balas. Gymasieskolpege progostiserar e budget i balas, dock med osäkerhet krig ersättigar frå Migratiosverket för yaläda. Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) TOTALT Progos Avvikel se K 32,4 5,4 33,9-1,5 31,3 2,7 9 31,2 I 0-0,4-1,5 1,5 0-0,2-1,9 N 32,4 5,1 32,4 0 31,3 2,6 8 29,3 Nämd och förvaltig K 23,8 4, ,3-0,5 I 0-0,1-0,5 0,5 N 23,8 4, ,8 0 Huvudmae (KCNO) K 8,6 0,9 11 9,6-1,0 8,6 0 7,0 I 0-0,3-1,0 1,0 0-0,1-1,3 N 8,6 0,6 7 8,6 0 8,6-0,1 5,7 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto Kommetar rame för utbildigsämdes fasta ram, iklusive Kuskapscetrum Nordost (KCNO), uppgår till 32,4 mkr. Progose för de fasta rame är e budget i balas. Kuskapscetrum Nordost (KCNO) är ett samarbete mella ett flertal kommuer i orrort med syfte att samorda vuxeutbildig. Trede som påbörjades höste med ökade kostader bedöms fortsätta uder. Samtidigt har statsbidragsitäktera ökat för KCNO och detta medför att progose är e budget i balas. Nämd och förvaltig iehåller blad aat budgetpostera stödverksamhet, gymasieatagig och tilläggsbelopp för grud- och särskola. var Nämd och förvaltig och resurscetrum två separata budgetområde, u är dessa sammaslaga. Stödverksamhete iom ämd och förvaltig fiasierar blad aat mottagigsehete för Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 21(36) 33

32 yaläda elever, Optimus, och de cetrala elevhälsa. Detta stödbidrag frå Utbildigsämde iitierades till följd av de ökade volymera med yaläda som aläde höste De yaläda förekommer främst iom gymasieverksamhete vilket kommer att leda till ekoomiska utmaigar. Stödet bidrar därför med extra resurser till Optimus, för att parera kostadsökigar och äve till elevhälsa som har kuat aställa ytterligare e skolsköterska som stöttar gymasieverksamhete. Uder höste startade förvaltige e midre omorgaisatio krig stödpersoal riktat mot utbildigsämde och fördelige av kostader mella ämdera har apassats utifrå verkliga behov och förhållade. Förvaltige har därigeom uder året kuat bereda plats för sakkompetes med särskild iriktig både mot gymasiefrågor såväl som mot vuxeutbildig. Resursfördeligara och satsigara på sakkompetes iom vuxeutbildig, arbetsmarkad och itegratio, kvalitet, miljö och folkhälsa samt skolval, markad och förvaltigsjuridik igår i års rambudget. Nämd och förvaltig progostiserar e budget i balas. UN resultatehet Mk r Ig. värde sparade i eget kapital Progos avvikelse 662 Valletua gymasium K 46,9 8, ,6 8, ,6 I 46,9-8, ,6-8, ,6 N -3,2 0 0, ,2-2,0 * K = kostad, I = itäkt, N = etto Kommetarer till avvikelse UN resultatehet Uder höste utformades e åtgärdspla för att uder åstadkomma e budget i balas. Gymasiet har fortfarade utmaigar med för stora lokalytor relativt elevuderlag och e förädrig i elevers val av program. Förvaltige har uder seaste året sett att elever i högre utsträckig väljer teoretiska program. Dessa program ger förhålladevis låga itäkter per elev, vilket ka bli utmaade för ett gymasium som iriktar sig på mera praktiska utbildigar, vilka geererar högre ersättigar per elev. Elevatalet bedöms vara kostat uder året, me atagigsstatistike till hösttermie är dock prelimiär och således osäker. Åtgärdsplae iefattar persoaleffektiviserigar som måste geomföras uder året. Gymasiet behöver med stöd av förvaltige följa upp kostader och itäkter varje måad uder året och behöver vara framgågsrika med sia plaerade åtgärder för att å e budget i balas. Gymasieskolpeg summerig Mk r Gymasieskolpeg summerig Progos Avvikelse Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 22(36) K 140,0 23, , ,2 23, ,9 I -5,3-1,2 23-5,3 0-3,3-0,3 10-9,0 N 134,7 22, , ,9 22, ,9 * K = kostad, I = itäkt, N = etto Kommetarer till avvikelse gymasieskolpeg rame för gymasieskolpege uppgår till 134,7 mkr. Gymasieskolpeg betalas ut till folkbokförda elever som går i kommues ege gymasieskola samt till kommuala och friståede 34

33 gymasieskolor utaför kommue. Valletua kommu är med i de gemesamma gymasieregioe som kommuera i Stockholms lä och Håbo kommu, med stöd av tidigare Kommuförbudet i Stockholms lä (KSL), umera Storsthlm har varit med och skapat. E årlig programprislista för de atioella programme är gemesam för alla i samarbetet. e för gymasieskolpege baseras på befolkigsprogose som kom i april. Atalet yaläda har successivt miskat uder höste och progose för året är att miskige fortsätter. Itäkter frå Migratiosverket påverkas således och äve där progostiserar förvaltige e miskig mot. Utfallet efter två måader ligger över riktvärdet vilket beror på att strukturersättige betalas ut två gåger per år, i februari och i oktober. Strukturersättige är e omfördeligsmodell baserad på eleveras igåede meritvärde frå grudskola till årskurs 1 på gymasiet som har till uppgift att försöka jäma ut socioekoomiska skillader. e för höjdes kraftigt är de ya kommuplae atogs i jui vilket medför att progose är e budget i balas. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 23(36) 35

34 Socialämde Sammafattig Socialämdes budgetram för uppgår till 508,9 mkr, vilket är e ökig med 4,0 procet jämfört med föregåede år. De största blocke är isatser eligt SoL och isatser eligt LSS, följt av förvaltigsövergripade, förebyggade isatser och HSL. Socialämde redovisar per februari ett utfall på 85,9 mkr och förvaltiges förvätade progos för år beräkas bli 535,8 mkr. Det medför ett progostiserat resultat på -26,9 mkr i jämförelse med budget. Iom blocke isatser iom SoL, isatser iom LSS och förvaltigsövergripade återfis de stora avvikelsera. Väsetliga område/hädelser HVB placerigar för bar och uga samt familjehemsplacerigar progostiseras ge ett uderskott på totalt 12,9 mkr. Hemtjäste visar ett progostiserat uderskott på 8,5 mkr. E del av uderskottet kommer frå de itera budgetfördelige, ytterligare aledigar berör äldreboedeplatser och ökat asvar för kommue. Verksamhete esamkommade bar beräkas leverera ett uderskott på 4,6 mkr. E av orsakera är e felaktig utbetalig frå migratiosverket uder år på 2,7 mkr som kommer att betalas tillbaka uder året. Det adra är de ya ersättigsmodelle som ite täcker de kostader förvaltige har för verksamhete. Särskilda boede LSS beräkas ge ett uderskott på 8,1 mkr, förklarige är ett ökat behov av platser samtidigt som kudera får ett större omvårdadsbehov. Förvaltigsövergripade verksamhete uppvisar ett progostiserat överskott på 13,2 mkr. Överskottet beror på de itera budgetfördelige och e hög adel vakaser. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 24(36) 36

35 Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) TOTALT Progos Avvikel se Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 25(36) K 633,1 100, ,3 12,8 624,5 81, ,7 I -124,2-14, ,5-39,7-135,9-24, ,4 N 508,9 85, ,8-26,9 488,6 56, ,3 Politisk verksamhet K 1,1 0,2 18 1,1 0,0 1,1 0,2 18 1,2 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 1,1 0,2 18 1,1 0,0 1,1 0,2 18 1,2 Förvaltigsövergripade Socialchef N 11,5 1,0 8 5,3 6,2 3,2 0,6 19 4,8 Stabe N 22,8-0,3-1 15,8 7,0 14,5 1, ,6 Kostader för samtliga isatser Utförarsidas övergripade admiistratio N 0,7 0,3 43 1,9-1,2 5,7 0,9 16 5,6 Mydighetsavdeliges admiistratio N 39,7 7, ,5-0,8 32,2 6, ,5 Isatser eligt SoL K 365,1 57, ,1 9,0 358,0 45, ,5 I -99,5-11, ,5-40,0-109,0-22, ,1 N 265,6 46, ,6-31,0 249,0 23, ,4 Isatser eligt LSS K 188,5 32, ,8-8,3 188,3 25, ,5 I -13,7-1,1 8-12,7-1,0-15,5-0,5 3-14,3 N 174,8 30, ,1-9,3 172,8 24, ,2 HSL K 13,0 3, ,3-1,3 12,7 2, ,2 I 0,0 0,0 0-0,3 0,3 0,0 0,0 0-0,2 N 13,0 3, ,0-1,0 12,7 2, ,0 Förebyggade isatser K 30,7 5, ,6 0,1 43,7 5, ,7 I -10,6-1,0 9-11,7 1,1-8,4-0,6 7-10,6 N 20,1 4, ,9 1,2 35,3 5, ,1 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto 37

36 *Kostader för utförarsidas övergripade admiistratio och mydighetsavdeliges admiistratio fis fördelade iom de olika blocke me särredovisas i tabelle. Kommetar Förvaltigsövergripade och politisk verksamhet De två blocke tillsammas uppvisar ett progostiserat överskott på 13,2 mkr. Blocke består av Politisk verksamhet, Socialchef och STAB. Orsake till det höga överskottet beror främst på att förvaltigsövergripade verksamhet har fått e iter budgetfördelig som ligger högt över årets plaerade persoalresurser. Samtidigt är persoalomsättige på stabe hög (cirka 40 ) vilket kommer att resultera i ett flertal vakaser uder e betydade del av året. På grud av e hög persoalomsättig på stabe (som är e viktig stöd- och strategiskfuktio) försvåras effektiviserigsarbetet och sätter ytterligare arbetsbörda på de adra avdeligara. Målet är att i sabbast möjliga takt återaställa till full styrka för att bibehålla hög kvalitet till e låg kostad. Isatser eligt SoL Iom blocket Isatser eligt SoL (Socialtjästlage) återfis kostader för olika former av boede för bar och vuxa, hemtjäst, ekoomiskt biståd, sysselsättig för vuxa med e fuktiosedsättig, esamkommade bar med mera. Nettokostadera progostiseras till ett uderskott på 31,0 mkr. De främsta orsakera till det progostiserade uderskottet beror på HVB placerigar för bar (7,3 mkr) och familjehemsplacerigar för bar och uga (5,6 mkr). Förvaltige har i börja av året ett flertal LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av uga) placerigar och iget tyder på e miskig uder året. Familjehemsplacerigar fortsätter att vara fördyrade på grud av de höga adel kosuletstödda familjehem som tar had om de bar och uga med större omvårdadsbehov. Verksamhete esamkommade bar beräkas leverera ett uderskott på 4,6 mkr. De främsta orsake är att det gjordes e felaktig utbetalig frå migratiosverket uder år på 2,7 mkr. Utbetalige kommer att betalas tillbaka uder vilket belastar årets resultat. Samtidigt är det första året där migratiosverkets ya ersättigsmodell aväds uder hela året. Itäktera frå ersättigsmodelle motsvarar som bäst placerigskostadera, vilket lämar kostader för mydighetsutövige att täckas av förvaltiges ursprugliga budgetram. Uder året kommer förvaltige udersöka möjlighetera att på rättslig väg kräva i e fordra som kommue bedöms ha getemot Migratiosverket avseede utelämade itäkter om 7 mkr för år. HVB placerigar för vuxa progostiserar ett uderskott på 2,9 mkr. Aledige är e ökad missbruksproblematik i det ärliggade området samtidigt som kommue får ta ett allt större asvar i behadlige och det förebyggade arbetet krig målgruppe. Hemtjäste visar ett progostiserat uderskott på 8,5 mkr. E del av uderskottet kommer frå att de itera budgetfördelige ite tog häsy till årets behov vilket resulterade i e orealistisk budgetram för verksamhete. Ytterligare orsaker till uderskottet är förhöjda kostader på grud av platsbrist på äldreboede (ökar behovet av hemtjäst eftersom de äldre behöver bo hemma lägre). Samtidigt som lage om samverka vid utskrivig frå slute hälso- och sjukvård skapar e stor påfrestig för kommue eftersom verksamhetera tvigas med kort varsel ta hem kuder med ett stort omvårdadsbehov direkt frå sjukhuse. Isatser eligt LSS Iom blocket Isatser eligt LSS (Lage om stöd och service till vissa fuktioshidrade) återfis kostader för boede och daglig verksamhet för vuxa, korttids- och elevhemsboede för bar samt kostader för persolig assistet. Nettokostadera progostiseras till ett uderskott på 9,3 mkr. Uderskottet förklaras främst av ett ökat behov av platser på särskilt boede LSS samtidigt som både tidigare och ya kuder får ett ökat omvårdadsbehov, vilket leder till förhöjda kostader. Kostadera för LSS-boede beräkas ge ett uderskott på 8,1 mkr. HSL Iom blocket HSL (Hälso- och sjukvårdslag) återfis hälso- och sjukvårdskostader för särskilt Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 26(36) 38

37 boede äldre och LSS, mediciiskt färdigbehadlade och tekiska hjälpmedel. Nettokostadera progostiseras till ett uderskott på 1,0 mkr. Uderskottet härleds till ett ökat hälso- och sjukvårdsbehov iom särskilda boede äldre och LSS. Förebyggade isatser Iom blocket Förebyggade isatser återfis kostader för öppevård och behadlig, råd och stöd samt trygghemgåg. Nettokostadera progostiseras till ett överskott på 1,2 mkr. Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 27(36) 39

38 Fritidsämde Sammafattig Fritidsämde redovisar e ettoförbrukig om 10,0 mkr (18,5 ) efter februari. Progose för helåret är e budget i balas. Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) TOTALT K 58,7 10,1 17,2 Progos Avvikel se 58,7 0 57,0 9,5 16,7 I -4,9-0,1 2,4-4,9 0-4,9 0,0 0,0-4,7 N Politisk verksamhet K 53,8 10,0 18,5 53,8 0 52,0 9,5 18,3 0,4 0,0 9,4 0,4 0 0,4 0,1 15,1 I ,0 N Admiistratio K 0,4 0,0 9,4 0,4 0 0,4 0,1 15,1 2,7 0,4 14,6 2,7 0 1,5 0,2 13,9 I ,0 N Idrotts- och friluftsehete K I N Ugdomsehete K I 2,7 0,4 14,6 41,3 6,3 15,4 2,7 0 1,5 0,2 13,9 41,3 0 41,0 6,0 14,7-4,5-0,1 1,4-4,5 0-4,5 0,0-1,0 36,8 6,3 17,1 11,1 1,7 15,6-0,4-0,1 14,6 36,8 0 36,5 6,0 16,6 11,1 0 10,85 1,65 15,3-0,4 0-0,41-0,04 10,4 55,6 50,9 0,4 0,4 1,7 1,7 40,3-4,2 36,1 9,7-0,4 Samtliga ämder, Måadsuppföljig jauari-februari 28(36) 40

Månadsuppföljning februari 2018, kommunstyrelsen 13 KS

Månadsuppföljning februari 2018, kommunstyrelsen 13 KS Måadsuppföljig februari, kommustyrelse 13 KS.003 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott -05-03 103 Måadsuppföljig februari, kommustyrelse (KS.003) Beslut Kommustyrelses arbetsutskott

Läs mer

934 Månadsuppfóljning soc alnämnden per febru ari 2OL6 (SN 2016'058) 2. Månadsuppföljning socialnämnden per februari zo16 VALLENTUNA KOMMUN

934 Månadsuppfóljning soc alnämnden per febru ari 2OL6 (SN 2016'058) 2. Månadsuppföljning socialnämnden per februari zo16 VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Socia lä mdes arbetsutskott Sa m ma trädesp rotokol I -03-08 Ls (24) 934 Måadsuppfóljig soc alämde per febru ari 2OL6 (SN '058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialämde

Läs mer

Månadsuppföljning juni 2018, kommunstyrelsen 17 KS

Månadsuppföljning juni 2018, kommunstyrelsen 17 KS Måadsuppföljig jui, kommustyrelse 17 KS.003 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott -09-20 161 Måadsuppföljig jui, kommustyrelse (KS.003) Beslut Kommustyrelses arbetsutskott

Läs mer

Månadsuppföljning oktober 2017, Vallentuna kommun 11 KS

Månadsuppföljning oktober 2017, Vallentuna kommun 11 KS Måadsuppföljig oktober, Valletua kommu 11 KS.151 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott -11-30 208 Måadsuppföljig oktober, Valletua kommu (KS.151) Beslut Kommustyrelses arbetsutskott

Läs mer

JJlL Region Stockholm

JJlL Region Stockholm JJlL Regio Stockholm Fastighets- och serviceämde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019-04-11 1 (2) Dr FSN 2019-0029 Fastighets- och serviceämde per februari 2019 rör fastighets- och serviceämde avseede fastighetsverksamhete

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

FSN Fastighet och servicenämnden/fastighetsförvaltningen. Månadsrapport. Mars 2019

FSN Fastighet och servicenämnden/fastighetsförvaltningen. Månadsrapport. Mars 2019 FSN 2019-0029 Mars 2019 Iehållsförteckig 1 Iledig... 3 1.1 Väsetliga hädelser... 3 2 Ekoomi... 4 2.1 Resultat... 4 2.2 Åtgärdsprogram för e ekoomi i balas... 6 2.3 Ivesterigar... 7 3 Risker och möjligheter...

Läs mer

Månadsuppföljning för kommunen - mars KS

Månadsuppföljning för kommunen - mars KS Utdrag ur protokoll fört vid sammaträde med kommustyrelses arbetsutskott i Falkeberg 2016-04-19 133 Måadsuppföljig för kommue - mars 2016. KS 2016-121 KS Beslut Arbetsutskottet föresl kommustyrelse besluta

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2010

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2010 Dia pegar är e kortversio av Härryda kommus årsredovisig 2010 Kommustyrelses Befolkig och ordförade har ordet Årets resultat Omsättig 2010 bostadsbyggade Fiaskrise ställde mycket på äda både här hemma

Läs mer

Nämndernas månadsuppföljning och prognos juli KS

Nämndernas månadsuppföljning och prognos juli KS Utdrag ur protokoll fört vid sammaträde med kommustyrelses arbetsutskott i Falkeberg 2016-08-23 236 Nämderas måadsuppföljig och progos juli 2016. KS 2016-121 KS Beslut Arbetsutskottet föresl kommustyrelse

Läs mer

Befolkning per födelseland Reviderad metod vid framskrivningar. Version: 2

Befolkning per födelseland Reviderad metod vid framskrivningar. Version: 2 Befolkig per födelselad Reviderad metod vid framskrivigar Versio: 2 Tillväxtverket stärker Sverige geom att stärka företages kokurreskraft Vi skapar bättre förutsättigar för företagade och bidrar till

Läs mer

Från Primär och tandvårdsstyrelsen :00

Från Primär och tandvårdsstyrelsen :00 Pressmeddelade Frå Primär och tadvårdsstyrelse 2006 10 31 15:00 Frå Primär och tadvårdsstyrelse Detaljbudgetara för 2007 godkäda Primär och tadvårdsstyrelse har godkät detaljbudgetara för primärvårde och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 217 Nämde för överförmydare i samverka Bokslut 217 Verksamhetsberättelse 217 1 Nämde för överförmydare i samverka Halmstads kommu Iehållsförteckig 1 Iledig... 3 2 Orgaisatio... 4

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Från Regionkansliet :40

Från Regionkansliet :40 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2009 09 22 14:40 Beslut i regiostyrelse de 22 september Fullmäktigeärede Ägaravtal för Västtrafik förlägs ett år Västtrafiks aktieägaravtal mella Västra Götaladsregioe och

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

1. Ange myndighet och kontaktperson

1. Ange myndighet och kontaktperson Uppföljig av förekligsarbete för år 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: : 1 respodeter valda Respodet ade på: kersti.backma-haerz@aturvardsverket.se 12.01.2018, 13:27-26.02.2018, 09:55 1. Age mydighet

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Hälso- och sjukvård

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Hälso- och sjukvård Arbetsmiljöuppföljig 2013 ÄO-HS område: Hälso- och sjukvård 1 Uppföljig vår 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud Ehet: Skada Tillbud Otillåte påverka 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 Totalt

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA Fiasutvecklig Tribeca Fiasutveckligs målsättig är att bidra med råd & produkter som

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten Humaistiska fakultete BESLUT 1 / 5 2013-12-19 dr G 2013/558 Avisigar för irättade av utbildigsprogram vid Humaistiska fakultete Beslutsgåg Irättade av utbildigsprogram beslutas av fakultetsstyrelse efter

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Kundundersökning Kommuninfo/ Kuntainfo: Enkät om kommunens informationsverksamhet

Kundundersökning Kommuninfo/ Kuntainfo: Enkät om kommunens informationsverksamhet Kududersökig 2017 Kommuifo/ Kutaifo: Ekät om kommues iformatiosverksamhet 1. Udersökiges bakgrud och syfte Eligt Larsmos budget för år 2017 skall kommue årlige rikta e ekät till kuder eller kommuivåare

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering Hadbok i materialstyrig - Del F Progostiserig F 71 Absoluta mått på progosfel I lagerstyrigssammahag ka progostiserig allmät defiieras som e bedömig av framtida efterfråga frå kuder. Eftersom det är e

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 08-0-8 () Styrelse/Nämd: Bar- och utbildigsämde Dag, tid: 08-0-8, kl. :0 Plats: Sammaträdesrum Nämde Övrigt: Ärede: Dr: Sida: Beslutsärede Val av justerigsperso Samråd krig Översiktspla

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Dataskyddsförordningen offentlig sektor

Dataskyddsförordningen offentlig sektor Dataskyddsförordige offetlig sektor Föreige för arkiv och iformatiosförvaltig Stockholm 25 oktober 2017 Lisa Johasso, Jurist, Dataispektioe TF/YGL/OSL Verksamhetsreglerig Dataskydd TF/YGL/OSL Verksamhetsreglerig

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Vännäs kommun Årsredovisning 2008

Vännäs kommun Årsredovisning 2008 Vääs kommu Årsredovisig 2008 Iehåll Kommustyrelses ordförade...3 Befolkig och arbetsmarkad...4 Kocer- och helhetsperspektiv...7 Resultaträkig kommue...10 Nothävisig resultaträkig...11 Fiasierigsaalys kommue...12

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Vuxenenheten 26 år -

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Vuxenenheten 26 år - Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Vuxeehete 26 år - Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4 Arbetsmiljörod

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Stöd i hemmet

Arbetsmiljöuppföljning ÄO-HS område: Stöd i hemmet Arbetsmiljöuppföljig 2013 ÄO-HS område: Stöd i hemmet 1 Uppföljig vår 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud Ehet: Skada Tillbud Otillåte påverka 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 1 2012 1 2013 Kvi Kvi

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Fakta om Bollnäs kommun

Fakta om Bollnäs kommun Årsredovisig 2008 Fakta om Bolläs kommu Yta 1 827 km 2 Kotaktpersoer hos Bolläs kommu Nils Josso tf 0278-251 40 Ulrika Mörma tf 0278-251 43 Siv Modig tf 0278-251 41 Befolkig 2008-12-31 2007-12-31 Ivåare

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

2 OKTOBER Konsekvens. Beskriv orsaken till att risken inträffar. Risk. Sannolikhet. Tydlig styrning saknas. Låg prio hos läkare och handläggare

2 OKTOBER Konsekvens. Beskriv orsaken till att risken inträffar. Risk. Sannolikhet. Tydlig styrning saknas. Låg prio hos läkare och handläggare 1 iveterig/bedömig av området " Lagar, riktlijer, rapporterig och verkställighet beslut" utd i Regiodirektöres mig 1 Ersättig EUvård 2 Faktureri g adra ladstig X 3 Faktureri g utlädska patieter Förvätad/ös

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Boedeehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4 Arbetsmiljörod

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Käppla (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 27 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Kontakt- och familjehemsenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Kontakt- och familjehemsenheten Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Kotakt- och familjehemsehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 Stockholms läs ladstig Trafikämde TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Idetitet 212-11-6 TN 1211-233 Hadläggare: Raga Forslud 8-686 1959 STYRELSESAMMANTKÄbi: ÄRENDE HR] 2R -11-13 Fiasierig och utbyte av miljöbussar

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

En insamlingskampanj som stödjer dina hjälpinsatser

En insamlingskampanj som stödjer dina hjälpinsatser E isamligskampaj som stödjer dia hjälpisatser Frå kampajordförade Precis som drygt 16 miljoer ugdomar i hela världe har dessa bar, som besöktes av PIP och ordförade för Kampaj 100, dr Jitsuhiro Yamada,

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 15 KS 2016.442 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 166 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 (KS 2016.442) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Tentamen 9 juni 2016, 8:00 12:00, Q21

Tentamen 9 juni 2016, 8:00 12:00, Q21 Avdelige för elkrafttekik EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 206 Tetame 9 jui 206, 8:00 2:00, Q2 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också läma

Läs mer

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R.

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R. P Potesserier Med e potesserie mear vi e serie av type c x, där c, c, c,... är giva (reella eller komplexa) kostater, s.k. koefficieter, och där x är e (reell eller komplex) variabel. För varje eskilt

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer