Nätverksmöte Välkomna! Nätverksmöte
|
|
- Eva Åberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Nätverksmöte Välkomna! Nätverksmöte Program: Inledning EASY, upphandling ekonomisystem Raindance, nyheter och tips KAIA, flöde leverantörsfakturor Kaffe Bokslutsinformation 1
2 EASY Edrun Eriksson Avropa eller upphandla? 2
3 Avropa eller upphandla! ASP blev EASY- ekonomiadministrativt system Projektgrupp: Arbetsgrupper: Hanna Mörtberg, Margareta Uvhagen, Ellen Leijon, Thomas Davidsson, Marcus Phersson, Ulrika Carlsson, Gerolf Nauwerck och Edrun Eriksson Åsa Constanda, statsvet inst, Maria Nordengren, inst f teknikvet, Annika Ahlin, inst f kemi (ångström), Petra Millbert, ek-hist inst Ulf Dohlmar, IGP Anna Wiström, inst f teknikvet Shila Kermani, IGP, AEU samt flera medarbetare vid AEU och vid förvaltningen 3
4 Delar i förfrågningsunderlaget Ett sammanhållet system, samtliga komponenter bör dela teknisk plattform God prestanda och tillgänglighet till systemet Hög användbarhet med enhetliga och enkla rutiner och processer - logiska flöden Ett system med god säkerhet Standardfunktionalitet med minimal anpassning Konfigurering som tillåter flexibilitet inför framtiden Delar i förfrågningsunderlaget Huvudbok med stöd för statliga redovisningskrav Kundreskontra med funktion för hantering av rekvisitioner Leverantörsreskontra med stöd för intrastatredovisning Anläggningsredovisning med stöd för hantering av lån och inventering EFH (kundfakturor, leverantörsfakturor och bokföringsorder hanteras i ett elektroniskt flöde) Rapportfunktion (standardrapporter och anpassade rapporter) och rapportmallar 4
5 Förutom basfunktioner diskuteras följande optioner: Optioner 1. Budgetverktyg 2. E-handelssystem 3. Stöd för projekthantering 4. Stöd för tidredovisning 5. Driftform (externdrift, helt eller delvis) Vad händer nu? Dialogmöten med tänkbara leverantörer Projektgruppen sammanställer förfrågningsunderlaget Prel. annonsering av förfrågningsunderlaget mitten av juni Utvärdering under september Start arbetet med uppsättning av nytt system, hösten 2015 Driftstart nytt system 2017 Ev driftstart för budgetfunktion hösten
6 Utvärdering av ekonomisystem Tre delar: pris, funktion och användbarhet Fördelning mellan dessa tre är inte fastställt ännu, men störst påverkan har funktion Användbarhet uppnås inte bara genom ett system utan genom en kombination av processutveckling, uppsättning av systemet, utbildning och återkoppling från användare Vilka behov finns? För att vi ska få ett så användbart system som möjligt behövs kunskap om användarnas processer och behov era processer och behov Under införandefasen kommer behov som bl a belysts i KAIA att beaktas Se över ekonomiadministrativa processer för att förenkla ev standardisera processerna för att på bästa sätt ta tillvara systemets möjligheter och sätta en bra grund för framtida utveckling av systemet 6
7 Vill du vara med? För att kunna säkerställa att användbarheten blir hög behöver ekonomiadministratörer aktivt delta i arbetet med uppsättningen av systemet Tillvara ta den kunskap som kommer att upparbetas Alla vetenskapsområden behöver representeras Viktigt att deltagandet blir långvarigt Medverkan redan i utvärderingsfasen (pågår hel vecka ev i september) Vill du vara med? Anmäl dig till edrun.eriksson@uadm.uu.se Nyheter och tips i Raindance Edrun Eriksson 7
8 Portalen Nyheter senaste versionsbytet Sökning INTE ATTESTERAT nu även på ver.datum i centralen. Bra inför delårsbokslutet! Nyheter senaste versionsbytet I Mina inställningar i inkorgen kan du nu se och hantera personliga konteringsmallar. Via centralen kan du gå in i en användares inkorg för att hjälpa till att lägga upp konteringsmallar för en användare. 8
9 Portalen Nyheter senaste versionsbytet Förbättrad funktionalitet för Sök faktura T.ex. finns nu funktion för att söka fram utifrån granskare Classic Nyheter senaste versionsbytet Bifoga bilagor till definitiva anläggningsobjekt 9
10 Tips & Trix Classic Snabbtangenten F12 fungerar för att aktivera menyträdet och F11 för kommandovalsfältet under menyträdet. Tips & Trix, analysfunktion Classic Stå med markören i önskat objektfält. 2. Klicka på knappen sök. 3. Fönster öppnas för objektet och du kan söka fram önskad info Ekonomiadministration, del 6 10
11 Tips & Trix, analysfunktion Classic Vill du få fram benämning för ett objektfält direkt i presentationsbilden går du in under knappen bildbeskrivning. Tips & Trix, analysfunktion Classic och markerar Objekttext. Här i exemplet har vi valt projektkod och därför angett PROJ 11
12 Tips & Trix, analysfunktion Classic Genom att använda Objektintervall kan du själv ange de objektkoder som du vill söka fram. Här har tre olika projekt sökts fram Tips & Trix, analysfunktion Classic 12
13 Ref.kod/Cmall/Inkorg Referenskod = den kod som lämnas till leverantören Cirkulationsmall (cmall) = den kod som anger hur en faktura/omföring ska cirkuleras i det elektroniska flödet. Dvs ordningen för vilka inkorgar fakturan/bokföringsordern ska passera Bakom varje referenskod finns en cirkulationsmall med ett i förväg uppsatt flöde för fakturor/bokföringsorder så att de hamnar i rätt i inkorg. Det går att ha olika eller samma koder för faktura och bokföringsorder Ref.kod/Cmall/Inkorg Under fliken Cirkulation kan du se/ändra flödet för en faktura eller bokföringsorder. Om det finns ett i förväg uppsatt flöde behöver du inte gå in under Cirkulation för att cirkulera en faktura utan du kan direkt klicka på knappen Nästa faktura. Fakturan cirkuleras då till nästa person i flödet och du får upp nästa faktura för hantering. Du kan alltid manuellt: bryta ett i förväg uppsatt flöde skapa ett flöde 13
14 Ref.kod/Cmall/Inkorg Referenskod varje org.enhet har en 3 ställig referenskod går att beställa 6 ställiga referenskoder en 6 ställig referenskod fungerar på samma sätt som en 3 ställig kod En referenskod kan vara: personlig, dvs innehålla en användarsignatur 123MPI (Musse Pigg) opersonlig, t ex avse en enhet/grupp 123ESM (enheten för seriemagasin) vilket underlättar om flödet förändras Ref.kod/Cmall/Inkorg Referenskod = 123 ger cirkulationsmall = 123 Cirkulation för cirkulationsmall 123 är ställd till inkorg för Musse Pigg eller Referenskod = 123 ger cirkulationsmall = 123 Cirkulation för cirkulationsmall 123 är ställd till inkorg för Musse Pigg därefter till inkorg för Kalle Anka och slutligen till inkorg för Långben. Musse Pigg > Kalle Anka > Långben 14
15 Ref.kod/Cmall/Inkorg Alla roller har i systemet behörighet till att kontera. Musse Pigg > Kalle Anka > Långben Granskare > Samordnare > Attestant Samordnare > Granskare > Attestant Granskare 1 > Granskare 2 > Samordnare > Attestant Samordnare 1 > Granskare > Samordnare 2 > Attestant Ref.kod/Cmall/Inkorg Eftersom referenskoder lämnas till leverantör är det en fördel om de inte behöver bytas ut så ofta. Tänk igenom hur ni vill ordna institutionens elektroniska flöde för fakturor och bokföringsorder. Hör gärna av dig om du vill diskutera hur det går att utveckla flödet för din org.enhet. 15
16 KAIA Kaia Ekonomi Delprojekt Leverantörsfakturor Maud Tellström KAIA Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor bör hanteras där det finns mest kunskap om dem Ingen centralisering på gång 16
17 KAIA Leverantörsfakturor Nyttan och målen med delprojektet Snabbare och effektivare hantering Minska tidsåtgången Undvika att fakturor blir liggande i någons inkorg Bra information och rutiner Minska betalningspåminnelser, räntekostnader och inkassoärenden Visa hur effektiva UU är i sin fakturahantering bl.a. i jämförelse med Statens servicecenter KAIA - Leverantörsfakturor 1. Ankomstregistrering av leverantörsfakturor 2. Elektronisk fakturahantering vid inst/motsv 3. Rutin för utländska leverantörsfakturor 4. Manuell registrering av utbetalningar/fakturor (EAU/PA) 5. Betalningspåminnelser och inkassoärenden 6. Analys av SSC:s tjänster och mätning av UU:s leverantörsfakturahantering 17
18 KAIA - Leverantörsfakturor Deltagare i projektet: Avd för ekonomi och upphandling (AEU) Maud Tellström, koordinator Carina Hafstad Joakim Åslund Ellen Leijon, delprojektledare för KAIA Ekonomi Planeringsavd Petter Nerelius Gerolf Nauwerck KAIA - Leverantörsfakturor Deltagare från institution: Katarina Lindroth, Inst f informationsteknologi Malin Strömbom, Inst f med biokemi o mikrobiologi Jessica Ståhlberg, Inst f kemi - Ångström Kerstin Ståhlberg, Inst f kvinnor- och barns hälsa Anna-Maria Ullbors, Inst f immunologi, genetik och patologi Susanne Westholm, Inst f medicinska vetenskaper 18
19 Fakturaflöde E-faktura Pappersfaktura anländer Fakturan skannas Fakturaväxel RD import av bild och text. Ankomstbokning av faktura skapas utifrån ref.kod som innehåller org.enhet. Avd f ekonomi o upphandl Om ref.kod, leverantör mm saknas/är fel stoppas fakturan och hanteras av AEU. Samordnare Konterar och cirkulerar fakturan till granskaren. Granskare Godkänner att vara/tjänst är mottagen enligt beställning och cirkulerar fakturan till attestant. Attestant Godkänner att fakturan ska betalas genom attest och signering. Utbetalning på förfallodagen KAIA Leverantörsfakturor 19
20 KAIA Leverantörsfakturor Statistik för 2014 Leverantörsregistret Svenska varav privatpersoner varav e-faktura leverantör 230 Utländska varav privatpersoner 380 Leverantörsfakturor Svenska fakturor varav e-fakturor varav t privatpersoner varav manuellt reg Utländska fakturor varav manuellt reg 400 varav t privatpersoner 380 Enkät Leverantörsfakturor Antal personer som arbetar med leverantörsfakturor: 189 Antal heltider : 27 Anställda vid avd för ekonomi och upphandling ingår ej Antal sällan / frekventa användare: Hantering av leverantörsfakturor frekvens Dagligen Några dagar i veckan Några gånger i månaden Enstaka gånger per år Aldrig 20
21 KAIA Leverantörsfakturor Enkät beräknad tidsåtgång/faktura Leverantörsfakturor i portalen Uppdelat på 27 heltidsanställda ekonomiadm (ej AEU) Tidsåtgång: 20 minuter/faktura Granskares och attestanters tid ingår inte Visar inte hur lång tid fakturan är i flödet Tydligare riktlinjer 3% EU projekt 3% KDB 4% Övrigt 13%. Enkät 2014 Prioritera att utveckla/effektivisera 3 arbetsmoment, vilka? Inköp 3% Anläggningar 2% Redovisning 2% Antal personer som svarade: 117 Antal kommentarer om olika områden: 208 Uppföljning, budget, prognos 34% Primula, löner mm 10% Fakturahantering 16% Ekonomisystemet 4% Systemintegrering 6% 16 % av kommentarerna var att fakturahanteringen ska effektiviseras 21
22 Ankomstregistrering Hur kommer fakturor in till UU AEU:s felhantering av fakturor som fastnar vid importen Översyn av Blanketter (EA17a-e) AEU:s information i pennan Följebrev vid returer från skanningen Faktureringsadressen utredn om ev byte till boxadress i U-a Minska lokala skanningen Öka antalet leverantörer som sänder e-fakturor PDF-fakturor direkt till skanningsföretaget utredning pågår Ankomstregistrering Felhantering vid AEU pga ofullständiga fakturor Ca 20% fastnar ( fakturor/dag varav 100 fastnar) Tidsåtgång 1 ½ minut 3 minuter/faktura Tidsåtgång 4-5 tim/dag Leverantören saknas Referenskoder saknas/felaktiga Dubbletter Etiketter på utländska fakturor saknas/ofullständiga 22
23 Ankomstregistrering Info till leverantör om faktureringsadress, referenskod m.m. i medarbetarportalen (MP) mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/leverantorsinformation Sidan kan skrivs ut och sändas till leverantören Länk finns till sidan via sidfoten på Fakturahantering vid institution Identifierade problem/önskemål Förtydliga rollerna - följebrev till nya granskare och attestanter Ofullständiga fakturor, underlättas av 6-ställiga referenskoder Effektivisera flödet - cirkulationsmallar Konteringsmallar/favoriter - underlättar för granskare Sällananvändare, granskar en gång om året Granskare som är användare en kort tid Mål för hur länge en faktura ska ligga i en inkorg Ökad mobilitet genom attestering via app 23
24 Referenskod/Fakturareferens Ska lämnas till leverantören i samband med beställning Styr vilken org.enhet fakturan ska ankomstregistreras på Till varje kod är det kopplat en cirkulationsmall som styr till flödet av fakturan dvs vilka användare fakturan ska gå till Flera använder bara den 3-ställiga koden Fördelar med att använda 6-ställiga koder Cirkulationsmall Koden för Cirkulationsmall är lika som koden för Referenskoden men har en annan funktion Mall sätts upp efter hur inst vill att fakturor ska cirkulera/flöda o en användare i mallen innebär att fakturan cirkuleras manuellt till nästa via cirkulationsfliken o flera användare i mallen cirkuleras fakturan i ett fördefinierat flöde 24
25 Cirkulationsmall 123FOR Forskare Granskar och cirkulerar manuellt via cirkulationsfliken till nästa användare 123FOR Forskare - Ekonomiadm Prefekt Forskare = Granskar Ekonomiadm = Konterar Prefekt = Attesterar och signerar 123FOR Forskare Ekonomiadm Chefsadm Prefekt Forskare = Granskar Ekonomiadm = Konterar Chefsadm = Attesterar och signerar belopp under 50 tusen Prefekt = Attesterar och signerar Cirkulationsmall 123FOR Forskare - Projektledare Ekonomiadm - Prefekt Forskare = Anger i pennan att leverans m.m. är ok Projektledare = Granskar och konterar med hjälp konteringsmall/anger projekt i pennan Ekonomiadm = Konterar/Attesterar och signerar belopp under 50 tusen Prefekt = Attesterar och signerar 123FOR Ekonomiadm Forskare Prefekt Ekonomiadm = Kontrollerar om det är anläggn, representation m.m. Ändrar vid behov det fördefinierade flödet Forskare = Granskar och konterar med hjälp av konteringsmall Prefekt = Attesterar och signerar 25
26 Fakturahantering Min inkorg Nya kolumner CMALL och UBF CMALL visar org.enhet/beställare UBF visar om det är en svensk eller utländsk faktura Utländska leverantörsfakturor Identifierade önskemål/problem Utländska fakturor sänds direkt till scanningsföretaget Ta bort/förenkla etiketten Koderna anges direkt på fakturan i portalen i stället för etiketten Spärr i portalen om koden inte är ifylld Svårt att bedöma om leverantören är svensk eller utländsk Beställare lämnar inte referenskod till utländska leverantörer Koder finns ej angivna på leverantörsfakturan, t.ex. vikt och kvantitet Svårt med utländsk moms/utländska momskoder 26
27 Utländska leverantörsfakturor Stora förväntningar på att förenkla hanteringen Önskemålen kommer beaktas i EASY Inst sänder utländska fakturor direkt till skanningsföretaget sen våren 2014 Etiketten kvar men med några ändringar Utländska leverantörsfakturor Intrastatredovisningen (Varukod, Vikt och Kvantitet) Endast en nolla behöver anges vid inköp av tjänst eller varuinköp utanför EU. Om kod saknas anger AEU en preliminär kod (X) på fakturan i systemet. Koden måste ändras av inst i samband med fakturahanteringen. Infört på prov. 27
28 Manuell fakturaregistrering fakturor/år registreras manuellt i Classic Personalskatt, moms, skatt m.m. Returer och återbetalningar från leverantörer pga dubbelbetalningar Stipendieutbetalningar från Studentavdelningen Utredning pågår hur de ska hanteras Stipendieutbetalningar - diskussion pågår om de kan hanteras i personalsystemet Betalningspåm / Inkassoärenden Effektivare fakturahantering minskar antalet påminnelser Översyn av rutinerna för inkomna betalningspåminnelser/ inkassoärenden Oklart för inst hur inkassoärenden ska hanteras Undvika att inkassoärenden går till kronofogden 28
29 Fakturahantering Information om hantering av leverantörsfakturor i MP mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/raindance/leverantorsfakturor Analys av SSC tjänster Mätning vid UU Vad ingår i SSC:s tjänster och deras priser Genomföra mätning av fakturahanteringen vid UU Få fram nyckeltal för jämförelse med SSC:s tjänster/priser Mått på hur effektiv UU:s hantering av fakturor är 29
30 Bokslut Mål att fakturorna är attesterade dagen innan reskontran stängs den 3 juli kl Institutionens kontaktperson för rollistan i portalen (behörigheter) Huvudansvarig för att alla fakturor blivit omhändertagna innan reskontran stängs AEU:s kontaktperson om kvarstående fakturor Institutionen meddelar AEU senast 15 juni om det är någon annan som är huvudansvarig för fakturorna Rekommendationer för effektivare hantering Se över fakturaflödena vid institutionen. Vad kan förenklas? Fakturareferenser - använd 6-ställiga koder Cirkulationsmallar använd fördefinierade flöden Konteringsmallar/Favoriter underlättar för granskare Mål att fakturor tas om hand inom 5 dagar Överväg om användare som inte hanterar sina fakturor i tid ska ha kvar sin behörighet Attestanter ska ha tjänsten VPN för underlätta attestering Minst två attestanter på varje institution/motsv ska ha full attesträtt 30
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2013 Höst till 2015 Vår
Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2013 Höst till 2015 Vår Fastställd av ekonomidirektör Claes Nilsson 2015-04-17 efter föredragning av systemansvarig Maud Tellström Innehållsförteckning
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2017 Höst Vår till 2018 Höst
Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2017 Höst Vår till 2018 Höst Fastställd av enhetschef Edrun Eriksson efter föredragning av systemansvarig Maud Tellström Innehållsförteckning Version 2018
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2013 Vår till 2014 Höst
Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2013 Vår till 2014 Höst Fastställd av ekonomidirektör Claes Nilsson 2014-03-10 efter föredragning av systemansvarig Maud Tellström Innehållsförteckning
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2015 Vår till 2015 Höst
Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2015 Vår till 2015 Höst Fastställd av enhetschef Edrun Eriksson efter föredragning av systemansvarig Maud Tellström Innehållsförteckning Version 2015 Höst
Claes Nilsson, ekonomidirektör Projektägare till projektet EASY
Claes Nilsson, ekonomidirektör Projektägare till projektet EASY Uppsala universitet i siffror Sveriges första universitet - grundat 1477 Rankning: bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största
Välkommen till nätverksmöte
Välkommen till nätverksmöte 180530 Agenda Aktuellt inom ekonomiområdet RD2018 läget, rapporter mm Arkivering av bokföringsmaterial Hantering av oidentifierade inbetalningar Hantering av leverantörsfakturor
Internfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2012 Vår till 2013 Vår
Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2012 Vår till 2013 Vår Fastställd av ekonomidirektör Claes Falk 2013-09-19 efter föredragning av systemansvarig Maud Tellström. Innehållsförteckning Version
Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu
Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...
Nätverksmöte Välkomna! Nätverksmöte
Nätverksmöte 140604 Välkomna! Program: Nätverksmöte 140604 Inledning Visning nya produktwebben Nyheter i Raindance 14.10 14.35 Fika i Navet (förflyttning via innergården) Periodiseringar ASP och KAIA 16.00-17.00
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2011 Vår till 2012 Vår
Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2011 Vår till 2012 Vår Fastställd av ekonomidirektör Claes Falk 2012-10-31 efter föredragning av enhetschef Catarina Arbin. Innehållsförteckning Version
Elektronisk fakturahantering
Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt
Så här attesterar och utanordnar du
1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Sortera post - Centralt
Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Välkommen på bokslutsinfo
Välkommen på bokslutsinfo 180530 Förbereda och arbeta med bokslut Gå igenom projekt Vänta inte med att bokföra periodiserad intäkt till slutet av juni, gör det gärna i majperioden Ta in information från
Välkommen till Ekonomidagen maj 2015
Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt
Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare
Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...
Version 5,0 2009-09-25
2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att
WebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
Informationsmöte , och Raindance Budget. Edrun Eriksson
Informationsmöte 171106, 171107 och 171114 Raindance 2018 - Budget Edrun Eriksson edrun.eriksson@uadm.uu.se Inledning Claes Nilsson Claes.nilsson@uadm.uu.se Agenda: Inledning EASY-projektet Tidplan Raindance
Easy-projektet Dokumentation från gruppövningar i Easy-projektet vid nätverksmöten den 17:e och 18:e november 2016.
Easy-projektet Dokumentation från gruppövningar i Easy-projektet vid nätverksmöten den 17:e och 18:e november 2016. Vilka förväntningar har du på det nya ekonomisystemet? Budgetfunktion: Fler ska kunna
Fakturasupport informerar
Fakturasupport informerar 2018-11-29 Fakturasupport informerar Referenser Använd pennan Blankett nyupplägg leverantör Belopp går att ändra på fakturan Utländska kreditfakturor Kontrollera bankuppgifter
2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst
Raindance Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst Innehåll Nyheter i version 2014 Höst... 3 Version 2014 Höst... 3 Raindanceportalen allmänt... 3 Inkorgar som favoriter... 3 Söka cirkulationsmallar...
Så här attesterar och utanordnar du beställningar
Så här attesterar och utanordnar du beställningar Raindanceportalen version 205 vår Ekonomiavdelningen 206-08-23 Innehåll Attestering av beställning... 2 Beställaren har attesträtt... 2 Beställaren har
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Hjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Nätverk
Nätverk 20161117--18 Agenda: EASY nytt ekonomisystem Bytet av fakturaväxel Erfarenheter från riksrevisionens granskning Kartläggning av utlägg vid universitetet EASY - Ekonomiadministrativt system Edrun
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Välkommen på bokslutsinfo!
Välkommen på bokslutsinfo! Aktuellt Status EASY Någon på institutionen behöver vara tillgänglig under vecka 28 (11-15.7) för att svara på eventuella frågor. Ange i ditt autosvar på e-posten vem som är
Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik
Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning 2... 5 Fakturera
eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.
eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström
Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens
Lathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
Manual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är
Manual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Kom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
Kaia - kvalitetsarbete i administrationen Stormöte 23 april 2015
Kaia - kvalitetsarbete i administrationen Stormöte 23 april 2015 Agenda Inledning KAIA allmänt Statusrapportering KAIA ekonomi alla delflöden Fokusområde: Projektredovisning och uppföljning EU Målbild
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 31 maj Bokslutsinformation
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Minimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering
Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2
NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad
Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Intern kontroll i faktura- och lönehantering
Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. Ti 31 maj Bokslutsinformation
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Välkommen till ekonomidagen 2014!
Välkommen till ekonomidagen 2014! Ekonomidagen 19/11 2014 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation Kaffepaus Rutiner kring projekthantering Hur väljer vi våra lösenord? Fakturaadress Stockholms
Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,
Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby
Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade
Rollanalys INKA- och EL-projektet
1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper
F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.
Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader
Leverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare
Leverantörsfakturaportalen Manual för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Logga in... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 5 Hantera brevlåda... 5 Kontera/Attestera... 7 Konteringsfliken...
Linköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Lathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?
1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt
E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår
E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29
Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Elektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-
Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får
MÖTESANTECKNINGAR Sammanträdesdag 2013-03-14
1(5) Tid: Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 13:00 15:00 Plats: St. Olofsgatan 454 Närvarande: BIBL HUMSAM MEDFARM MEDFARM Ekonomiavd Anders Malmgren, universitetsbiblioteket Jonas Svensson, teologiska institutionen
Till er tjänst www.statenssc.se
Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp
Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc
Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning
Kurskatalog Raindance. Hösten 2014
Kurskatalog Raindance Hösten 2014 För att anmäla dig till de aktuella kurserna, mailar du nedanstående information till följande adress: amanda.elg@cgi.com Ange Raindanceutbildning i ämnesraden i ditt
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av
1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor
Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil
Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder
Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson
LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2018
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2018 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 30 maj Nätverksträff/bokslutsinformation
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
Lathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Lathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Lathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26
ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan
Manual för godkännande av leverantörsfakturor
Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2015
Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2015 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. To 28 maj Nätverksträff/Bokslutsinformation
Så här beställer du via varukorg
Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...
Granskning av leverantörsfakturor
Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll