LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Relevanta dokument
INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Lathund Reversering av omföring

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Version 5,

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Manual Attestering av fakturor på webb

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund Reversering kundreskontra

Manual. Attestering av fakturor på webb

Reversering kundreskontra

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual. Attestering av fakturor på webb

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Reversering kundreskontra

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Internfakturaportalen

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Lathund Omföring. Inledning

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual Attestering av fakturor på webb

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Handledning AT-modulen. Version

Inköpsfaktura

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Kvartal , anvisningar och kontrollpunkter

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Årsrutin. Visma Control

Manual för attestering via nya webben

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

UBW-handboken. Milestone 5. Version

Reversering kundfaktura

Ny anläggning/inventarie

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Inbetalade kundfakturor

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Årsrutin. Visma Control

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Registrera anläggning Agresso web

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

Internfakturering 14 MARS 2014

Transfereringar handledning och rutinbeskrivning

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Omföra moms i PromikBook

Lathund attestera leverantörsfaktura

Handbok Inköp och Faktura IoF

Lathund korrigera verksamheter mellan ansvar

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Kom igång med Smart Bokföring

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Raindance-guide: Internfaktura

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Lathund för granskare/sakattestant

Transkript:

LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på din dator. Spara det under C: och Temp så är det lättare att hitta när du ska hämta upp den. Logga in i Agresso och välj Ekonomi/Huvudbok/Registrering/KI-INTERN HANDEL MELLAN INST ILONA HEDIN 2016-12-23 (1)

När du dubbelklickar på raden KI-INTERN HANDEL MELLAN INST kommer du sedan direkt till registreringsbilden. 1 - Bokning när du HAR köpande institutions projektnummer Välj ett internt intäktskonto (5-ställigt/slutar på xxxx9). Ange säljande institution (din institution t.ex. 9UG) ert projektnummer och den köpande institutionens som finansiär (ex 9K1) och motpart (MPT) ange sedan belopp i kredit. Ange ett internt kostnadskonto (5-ställigt/slutar på xxxx9) och köpande institutions projektnummer och säljande institutions MPT (din inst. - ex 9UG) ange belopp i debet EXEMPEL: Konto Inst. Projekt Fin MTP Belopp Ver.text 39409 9UG UG81008003 9K1 9K1-100 text 57999 9K1 K181008003-9UG + 100 text BIFOGA DOKUMENTATIONEN INNAN DU SPARAR se Bifoga dokument Man kan bifoga i efterhand också om du råkar glömma. SPARA med på F12, klicka på OK när du får verifikationsnumret. Attestansvarigens namn på projektet kommer upp direkt som förslag vid Beskrivning och att personen avvaktar. ILONA HEDIN 2016-12-23 (2)

Markera attestantens namn under Beskrivning innan ni sparar. Tryck på F12 eller spara-knappen en gång till för att ordern ska gå till attestanten som står som första attestant på projektet. 2 - Boka via avräkningskonto om du inte vet projekt och inte kan ta reda på det ILONA HEDIN 2016-12-23 (3)

I det fall du inte vet projektnummer eller kan ta reda på det så kan du boka till köpande institution genom att boka via avräkningskonto. Registrera intäkt som vanligt men boka kreditbokningen mot konto 24092 med mottagande inst. som motpart. Bifoga dokument - Spara Ange attestant precis som tidigare EXEMPEL: Konto Inst. Projekt Fin MTP Belopp Ver.text 39409 9UG UG81008003 9K1 9K1-100 kredit text 24092 9K1-9UG +100 debet text Bifoga dokumentation och spara OBS! Det blir dock ett steg till då en ekonom på köpande institution då ska söka fram projektnummer och skicka bokföringsordern vidare till korrekt attestant. 3 - Bokning på avräkningskonto hos mottagande institution Ni kommer att se i er uppgiftslista att ni har en ny uppgift som ni kan hantera. ILONA HEDIN 2016-12-23 (4)

Ni får även mail om att ni har en avvisad bokföringsorder att hantera. Klicka på länken så kommer ni i verifikationen. Som inst. ekonom kan du boka om från 24092 i huvudboken. ILONA HEDIN 2016-12-23 (5)

Markera raden med konto 24092 tryck Ctrl + F11 eller använd pilen Ändra rad för att lyfta upp raden som du ska kontera om. Ändra till kostnadskonto och ange projektnummer. Tryck på F12 och klicka på OK. Attestantens namn på projektet kommer upp automatiskt, markera det. Tryck spara eller F12. ILONA HEDIN 2016-12-23 (6)

4 - Bifoga dokument till den ankomstregistrerade interna huvudboksverifikationen Skanna dokumentet och spara den på din dator Gå in i huvudbok/fråga verifikation/sök fram din verifikation Klicka på dokumentarkiv. Välj lägg till dokument ILONA HEDIN 2016-12-23 (7)

Välj knappen Bläddra Sök fram dokumentet som ska bifogas, dubbelklicka eller välj öppna ILONA HEDIN 2016-12-23 (8)

Dokumentet läggs till i sökvägen, välj spara Nu ligger det bifogade dokumentet som underlag till verifikationen i Huvudbokstransaktioner-övriga dokument. 5 - Verifikationsserier Alla institutioner får samma verifikationsserie vid ankomstregistrering för interna bokföringsorder som börjar med 102XXXXXX. (när den bokförts byter den till verifikationsserie 103XXXXXX) ILONA HEDIN 2016-12-23 (9)

Verifikationstyp heter B1. 6 - Kontroll Arbetsflöde Intern bokföringsorder: Sök fram din verifikation under Fråga verifikation i Huvudboken. i huvudboken måste ni kryssa i A - Ej bokförda poster. Ni behöver inte ange konto eller projekt utan bara söka med VT B1 Då får du lista på alla öppna Interna transaktioner Så länge de finns kvar här så är de inte hanterade hos mottagande institution. Vill du se arbetsflödet - Ställ dig på kostnadsraden och klicka på Loggbok ILONA HEDIN 2016-12-23 (10)

eller Visa arbetsflöde Ordern ligger hos den första attestanten som har attesträtt på projektet. ILONA HEDIN 2016-12-23 (11)

7 - När är den bokförd? När attestanten attesterar ordern, oavsett beloppets storlek kommer den att bokföras av en rapport som körs automatiskt i Agresso. Det finns ingen beloppsgräns för en attestant att attestera en intern order. När bokföringsrapporten körs balanseras bokföringen med en extra rad på bägge institutionerna. Intäkten och kostnaden bokas mot 19109 i motsatt tecken per institution. Verifikationstyp är B2 och det blir samma verifikationsserie för alla Institutioner. 8 - Jag har gjort fel eller jag vill makulera hur gör jag? Jag har t.ex. skrivit fel finansiärskod eller motpartskod Plocka upp verifikationen från uppgiftslistan eller skriv in verifikationsnumret i KI-intern handel mellan inst. och rätta i Clienten. Spara. Eller maila redovisningen för att få hjälp med att ändra verifikationen. ILONA HEDIN 2016-12-23 (12)

Jag vill ta bort den ankomstregistrerade verifikationen Maila till KI-redovisning och de tar bort den. 9 - Kan jag göra en kredit? Ja det kan du göra. Eller be redovisningen reversera ordern om den har blivit bokförd är felaktig. 10 Reversera en redan bokförd huvudboksorder Meddela redovisningen vilken verifikation ska reverseras. Ni får följande information när ni försöker markera en verifikation för reversering. Det är för att verifikation tillhör två olika institutioner och ni har tillgång bara till er institution. Dock är det viktigt att ni är överens om att både intäkten och kostnaden ska backas. Alternativt kan ni vända bokningen hos båda två institutioner. Var noggrann vid vändning. ILONA HEDIN 2016-12-23 (13)

Konto Inst. Projekt Fin MTP Verks Belopp Ver.text 19109 H5 1EX -50 650 Kredit text 39409 H5 H555020533 9H9 9H9 31 +50 650 Debet text Konto Inst. Projekt Fin MTP Verks Belopp Ver.text 19109 C3 1EX +50 650 Debet text 42019 C3 C350101031 9H5 110-50 650 Kredit text ILONA HEDIN 2016-12-23 (14)