Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Relevanta dokument
Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Inbetalade kundfakturor

Lathund Omföring. Inledning

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Fakturering & Kundreskontra

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrera kundfaktura

Reversering kundreskontra

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Reversering kundfaktura

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Lathund Reversering kundreskontra

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Internfakturaportalen

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kommentarer till fakturakopian

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Lathund Reversering av omföring

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Lathund Reversering kundreskontra

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Registrering av e-faktura

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av e-faktura

Raindance-guide: Internfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Raindance-guide: Internfaktura

Manual Faktura i Xweb

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Lathund Registrera kontrakt i EKO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Fakturering/Kundreskontra

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Inköpsfaktura

Fakturasupport informerar

Agressomanual. Kundfakturering

Att tänka på vid upplägg av företag

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Linköpings universitet

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag Presented by:

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Kommentarer till fakturakopian

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Kom igång med E-fakturering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Krav/Påminnelsefakturering

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Registrera kontrakt i EKO

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Transkript:

Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj: AGRESSO Egen meny Utdata Kund Åldersfördelat kundsaldo Ange aktuellt ansvarsnummer och välj sedan OK. Om det finns differenser syns de i kolumnen Restbelopp. Differenser bokas bort via omföring i Huvudboken. Välj: AGRESSO Ekonomi - Huvudbok Registrering Verifikationsregistrering Restbelopp Restbelopp på en kundfaktura kan bero på flera orsaker. För svenska kunder uppstår emellanåt öresdifferenser, för utländska är det vanligt med valutadifferens och ibland är det helt enkelt så att kunden har betalat för lite. Hur stora differenser som tillåts är upp till institutionen att avgöra, från den centrala ekonomienheten skickas dock påminnelser på restbelopp från 100 kr. Tänk på att alltid ange ursprungsfakturans förfallodatum vid bortbokning av öres- eller valutadifferens då angivet datum blir detsamma som betaldatum när fakturan ändras från öppen post till historisk. Ett senare datum kan således leda till felaktig räntedebitering. Sida 1 av 6 2019-07-31

Ange period och verifikationsdatum (ange alltid ursprungsfakturans förfallodatum). I detta fall vill vi boka bort ett restbelopp på 0,54 kr från faktura 10147506 (se tidigare sökning) och anger därför 2016-11-10 som verifikationsdatum. Om angivet datum ligger utanför intervallet för aktuell period syns nedan informationsruta, tryck OK för att godkänna angivet datum. När markören är placerad i fältet Konto gå till verktygsraden och välj Betala. Sida 2 av 6 2019-07-31

Betalningsreferens Text Kolumn R Fakturanummer Ange typ av differens som bokas bort samt vilken faktura som avses. Samma som ovan (kan kopieras). Ange AR för att hamna i rätt reskontra (kund). Du kan även växla mellan kund- och leverantörsreskontra (AP) genom att placera markören i kolumn R och trycka på Leverantör/Kund i verktygsraden. Ange aktuellt fakturanummer. Tabba ur fältet när du fyllt i ovan uppgifter. Säkerställ att du har ett kryss i rutan längs till vänster samt att angivet restbelopp stämmer. Sida 3 av 6 2019-07-31

Välj eller F12 för att spara. Du kommer nu tillbaka till registreringsbilden och reskontrakonteringen syns i tabellfältet. Som motbokning anger du aktuellt konto i kontofältet, beroende på vilken typ av differens som ska bokas bort. Öresdifferens 3486 - fast värde för ansvar, verksamhet och motpart (dessa kan ej ändras). Valutadifferens 3482 ange aktuellt ansvar, egen verksamhet (får aldrig vara 70 eller 90. Rimligtvis anges den verksamhet där differensen har uppstått, d.v.s. där ursprungsfakturan är konterad). Även eventuellt fritt fält samt motpart (samma som ursprungsfakturan) fylls i. I textfältet anges aktuell bokföringstext som följer med till huvudboken, förslagsvis samma text som du angett som Bet.referens samt Text under Betala. Tabba igenom samtliga fält så att transaktionsraden flyttas ned i tabellfältet. Vid kryss i rutan nere till vänster i tabellfältet kan verifikationen sparas. Fakturan har nu blivit historisk i reskontran och betalmärkt med angivet verifikationsdatum. Eventuella underlag bifogas till verifikationen i Agresso. För att bifoga ett underlag gå till dokumentarkivet för verifikationen Lägg till befintligt dokument. Tryck sedan på Sida 4 av 6 2019-07-31

Tryck sedan på bläddra och välj det dokument du önskar bifoga. Välj eller F12 för att spara. Överbetalning En faktura kan även bli överbetald, det beror vanligtvis på öresdifferens eller valutakursvinst. Om beloppet är väsentligt görs en återbetalning till kund enligt överenskommelse. I annat fall bokas differensen bort. Vid överbetalning ska det som fakturanummer anges, exakt vad som står i fakturakolumnen i Åldersfördelat kundsaldo. I detta exempel SEB 161125. För att ta reda på vilken faktura differensen avser, välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Fråga Öppna och historiska poster alla kunder Kryssa i både Öppna och Historiska poster, fyll i kund- samt fakturanummer och välj OK. Sida 5 av 6 2019-07-31

Ställ markören i ett utav fälten och välj Betald i verktygsmenyn. Fakturanumret syns nu i kolumnen Fakturanr (10147788). Gå till verifikationsregistreringen, fyll i period och verifikationsdatum (2016-11-12 = ursprungsfakturans förfallodatum). När markören är placerad i fältet Konto gå till verktygsraden och välj Betala. Ange typ av differens som bokas bort samt vilken faktura som avses i fältet för Bet.referens samt Text. Säkerställ att du är i rätt reskontra (R-kolumnen = AR) och fyll i fakturanummer (i detta fall SEB 161125). Tabba ur fältet, säkerställ att du har ett kryss i rutan längs till vänster samt att angiven differens stämmer. Välj eller F12 för att spara. Du kommer nu tillbaka till registreringsbilden och reskontrakonteringen syns i tabellfältet. Slutför registreringen genom att ange aktuell kontering, beroende på vilken differens som ska bokas bort, spara sedan verifikationen Välj eller F12 för att spara. Sida 6 av 6 2019-07-31