LATHUND EKONOMISYSTEM

Relevanta dokument
Manual Inköp och Faktura

Minimanual för Baltzaranvändare

Manual för attestering via nya webben

Internfakturaportalen

Komma igång med 3L Pro Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

ALEPH ver. 16 Introduktion

Lathund Omföring. Inledning

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Kom igång med Smart Bokföring

Manual dinumero Webb

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Hantera dokument i inkorgen

Lathund Elektronisk fakturahantering

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

IT-system. BUP Användarmanual

Handbok Inköp och Faktura IoF

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel:

Inbetalade kundfakturor

VAS - Standard Användardokumentation

Nyheter i Norstedts Tidbok Mattias Claesson Produktchef

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0,

Lathund attestera leverantörsfaktura

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Manual för Diabas, version 1.2

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Manual Faktura i Xweb

FirstClass Hur du använder FirstClass.

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund Reversering av omföring

efact Sök Sök/Rapporter ( )

Cosmic för kommunen Nyheter i Cosmic R8.1

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Offerter, order och kundfakturor

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

A n v ä n d a r m a n u a l

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

Webbklient för användare

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

XOR Compact Konverteringsverktyg

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Grundkurs. för. OPTO Web

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

Manual. Attestering av fakturor på webb

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Beställning till Husfoto. Handledning

Välkommen till FAKTURAN

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Nyheter i PaletteArena 6.3

Lathund för granskare/sakattestant

Cramo Business Support. användar handbok

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning Release Easy Planning

LUVIT Utbildningsplanering Manual

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Användarutbildning i SiteVision

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Inköpsfaktura

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Transkript:

LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas med påloggningsbilden: Användar id börjar antingen med OPS$XXX eller XXX Ange användar id och lösenord (minst åtta tecken) Databas ange AL Sedan OK 2 gånger Nu är du inne i Systemet I vår interna meddelanderuta kan du ta del av info från EKONOMIKONTORET Under menyvalet Mina favoriter hittar du Byte av lösenord vilket vi rekommenderar dig att göra första gången.

2. Menysystemet 2 Menyn finns i bildens vänstra kant i form av en flik. Den öppnas direkt efter inloggning. Genom att högerklicka i menyn i välkomstbilden, så når du följande funktioner: Ta bort från menyn Den här funktionen använder du för att ta bort menygren eller menyval från menyn.

Spara i favoriter Om du vill spara visst menyval i RoR under Mina favoriter använder du den här funktionen. När du aktiverar den här funktionen öppnas en bläddringsfunktion till Mina favoriter. Där bestämmer du var i Mina favoriter som menyvalet ska placeras. 3 Återställ meny Om du av misstag har tagit bort menyval i RoR-menyn som systemadministratören tilldelat dig så kan du via den här funktionen återskapa den ursprungliga menyn. 3. Att titta på ett konto Enklast är att gå via menyvalet Redovisning Frågor (Klicka på +) och dubbelklicka på Analysfrågor När en funktion har valts i menyn och ett formulär visas, så kallas menyn fram med ikonen eller via tangentfunktionen F9. Menyn kan flyttas valfritt inom fönstret. Menyn kan även förändras i bredd. När användaren öppnar menyn är det senast använda menyvalet markerat. Via piltangenterna eller via musklick markeras önskad menygren eller önskad funktion. Funktionen eller menygrenen öppnas antingen via dubbelklick med musen eller via tangenten Enter. Ikoner finns i anslutning till menybilden. Via dessa kan hela menyn eller viss menygren expanderas eller komprimeras. Dessutom finns det en funktion för att söka i menyträdet. En listbox som visar de 20 senaste menyvalen som gjorts direkt i menyträdet återfinns i bildens överkant. Menyhistoriken rensas automatiskt varje kväll. Stäng Menyn genom att klicka på

Det senaste menyvalet visas högst upp i listboxen. Via ikon i verktygsraden kan nästa menyval eller föregående menyval i en menygren anropas. Dessa kan användas om flera funktioner byggs in i en kedja av menyval under Mina favoriter. 4 Exempel: Välj Kontorapport drift genom att klicka på raden så den blir blå Klicka längst ned Klicka på fliken URVAL ange koddel ansvar, 5200000) TAB eller enter mellan fälten. t ex 52 (f o m kod 5200000 t o m kod Eller klicka på knappen (för att se giltiga värden) Koddel Verksamhet, t ex 77001 (f o m kod 77001 t o m kod 77001) Tidsomfattning, år och fr o m månad t o m månad, t ex År 2009 f o m månad 01 t o m månad 13 (helt år). Om du väljer intervall 01 02 då ser du allt som är bokfört ackumulerat t o m februari Klicka på

Resultat: 5 Bläddra med pilar hel sida Eller använd piltangenterna på tangentbordet för att gå ner/upp rad för rad. Klicka in dig på ett belopp i kolumnen utfall. Nu kan du använda knapparna på nedre raden. Saldon Transar Visar alla unika konteringar i det gjorda urvalet Visar bakomliggande transaktioner Excel Sök Möjlighet att lyfta över urvalet till ett excelark för vidare bearbetning Om du ändrar någon parameter i urvalet, t e x väljer annan verksamhet (URVAL) eller vill se t o m mars ny sökning utförs (frågan uppdateras till jan mars) Avbryt Återgå till föregående bild

6 Du kan alltid spara din utsökning som en egen frågemall. Klicka då på ikonen för att spara Egna sparade mallar ser bara du själv Detta gäller ALLA analysfrågor Ange frågeid, t e x CFH1 och namn på frågan, t e x Drift Sociala, tryck OK Exempel på övriga analysfrågor som finns att tillgå: DK009 Summa Kostnader/Intäkter DK011 Budgetavräkning drift

DK020 Periodanalys drift externa poster 7

4. Utskrifter En snabbutskrift av det som finns på skärmen görs via ikonen på verktygsraden 8 En finare utskrift görs via köhanteraren. Klicka på Utskrift via köhant I Beställningsbilden, välj skrivare som du vill få ut rapporten på Knappen värden visar vilka skrivare som finns tillgängliga TITTA Utskriftskön nås via knappen Nu har rapporten börjat bearbetats och fått ett könummer. Kolla att rapporten är klar genom att det står K = Klar Om jobbet inte visar klar kan du upprepade gånger trycka på som betyder visa Svar

För att se rapporten dubbelklicka på ikonen i kolumnen längst till vänster 9 Rapporten får utseende enl nedan För att återgå tryck AVBRYT längst ner och för att komma till Menyn tryck

10 5. Söka efter leverantörsfakturor Välj LEVERANTÖRSRESKONTRA FRÅGOR Gå till menyvalet Leverantörsreskontraöversikt (Dubbelklicka eller enter) Spara gärna som favorit genom att högerklicka och Spara i favoriter så är det enkelt att hitta nästa gång. A. Du söker en faktura med visst belopp: Exempel: Vi söker fakturor på 850 kronor under år 2009 Klicka på sök

Resultat: 11 Vårt resultat ser du i bild ovan. Genom att markera en rad och klicka på knappen Transaktioner ser du hur posten är konterad. Mer information får man om man går till höger i bilden, med hjälp av rullningslisten. Välj Avbryt för att återgå till menyn eller välj Urval för ny sökning. B. Du söker på betalgiro: Exempel: Alla fakturor till betalgiro 51664415 under 2009 Klicka på sök

Resultat: 12 Även här kan du scrolla till höger med rullningslist eller klicka på Detaljer för mer information. C. Du söker på ett fakturanummer: Exempel: du har fått en påminnelse eller ett krav och vet fakturanummer

Resultat: 13 Nu ser du att fakturan är betald och vilket datum den blev betald och du ser verifikationsnummer m m. D. Du söker en viss leverantör (söka på namn = Betalningsmottagare) Vid sökning på namn bör man alltid skriva % före och efter namnet. Klicka på sök

6. Söka efter bokföringstransaktion 14 Exempel: Söka ett visst verifikationsnummer 90 Bokföringsperiod, exv 200901 (jan 2009) Bokföringsdag, exv 20090101 (1 januari 2009) Insättningsdag, den dag transaktionen registrerats i systemet Uppdateringsdag, den dag transaktionen uppdaterats (oftast samma som insättningsdag) Utbet.dag är utbetalningsdag för leverantörsfakturor och andra utbetalningar Inbet.dag är inbetalningsdag för inkomster Belopp, avser bokföringspostens belopp. OBS! att exempelvis en leverantörsfaktura består av minst två bokföringsposter, dels själva kostnaden och dels momsen.

Resultat: 15 Du ser alla konteringsrader för denna verifikation, du kan även här lagra och bearbeta i Excel. Trycker du på Summa ser du totalsumman för alla konteringsrader.

16 Exempel på värdegrupper: 90 = Redovisning 91 = Ingående Balans US = Ingående Balans och Redovisning ihopslaget 60 = Fullmäktigebudget (används i vissa rapporter) 70 = Internbudget (den vanliga årsbudgeten) 73 = Tilläggsbudget HB = Internbudget och Tilläggsbudget ihopslaget 80 = Kalkylbelopp Tillgängliga värdegrupper hämtas in i formuläret genom att klicka på knappen i formuläret. Exempel på Transaktionstyper (ursprungstyp och bearbetningstyp): 105 = Lön från KPAI 103 = Rättelser löner 140 = Kundreskontra/Fakturering 151 = Sofia IFO 201 = Leverantörsfakturor 222 = EDI-fakturor 301 = Bokföringsorder 350 = Dagbokföring Tillgängliga transtyper hämtas in i formuläret genom att klicka på knappen i verktygsfältet under menyraderna.

Ikoner i verktygsraden: 17 1. Avsluta/tillbaks till startbilden F3 2. Visa Meny F9 3. Ställ fråga i formulärbild Ctrl+F 4. Visa Svar Ctrl+Q 5. Ny post (vid registrering) Ctrl+N 6. Ta bort post Ctrl+B 7. Spara inställning eller inmatning Ctrl+S 8. Giltiga värden - vid inmatning F4 9. Redigera F2 10. Bläddra bakåt F7 11. Bläddra framåt F8 12. Sortera posterna i ett urval 13. Visa kodtexter till utvalda koder 14. Lägg till utskriftskö (batch) 15. Titta/återutskrift. Gå till batchkö. 16. Skriv ut skärmbild. 17. Versionsinformation status 18. Visa Hjälp 19. Byt enhet till annan utbetalningsenhet eller fakturagrupp 20. Visa kalender 21. Välj föregående menyval 22. Välj nästa menyval