Kom igång med E-fakturering

Relevanta dokument
Krav/Påminnelsefakturering

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering

Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Handledning för Fristående Svefaktura

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Fakturering/Kundreskontra

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Integration med InExchange 1

Nyheter i version och

Manual för Readsoft Online Admin användare

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Kundfakturors sändsätt

Kom igång med Avtalsfakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Quick guide for Basware Portal

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Alternativa kundfakturaadresser

Arbetsgång för Husarbete

ROT + RUT = HUSAVDRAG

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Kom igång med Avtalsfakturering

ABBs leverantörsfakturaportal. Handledning - Användare. Version: 1.0 Datum:

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Manual för attestering via nya webben

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

ABB AB Instruction. Prepared: Prepared date: Approved: Approved date: Lang: Revision Page:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Nyheter i version , och

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Versionsdokumentation juni 2011

Nyheter i Norstedts Tidbok Mattias Claesson Produktchef

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Checklista Omvänd Moms

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

XOR Compact Konverteringsverktyg

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Manual för Readsoft Online- User/användare

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Handledning för Örebro Kommun

Registrera kundfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Fakturaportal för Leverantörer

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Nyheter i version , och

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Elektronisk fakturahantering

Offerter, order och kundfakturor

Lägga upp nytt projekt

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Kom igång med Visma Byråpaket

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Fr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition

Transkript:

Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom en koncern kan man istället skicka fakturorna via e-post. Funktionen i ekonomisystemet är byggd på så sätt att båda alternativen kan användas parallellt. På samma sätt finns det två sätt att ta emot elektroniska fakturor, antingen från VAN-leverantör eller via mail. För att kunna arbeta med elektronisk fakturering måste man ha tilläggsmodulen Elektronisk fakturering som styrs i licensnyckeln till ekonomisystemet. HMS (Hogia Messenger Service) I tilläggsmodulen E-fakturering ingår HMS (Hogia Messenger Service) som används för att skicka/hämta e-faktura via VAN-leverantör. I HMS skall två parter skapas, den ena parten är ekonomisystemet. Den andra är VAN-leverantören. En part läggs upp genom att du klickar på Arkiv och väljer Ny part, en guide startas. Börja med att skapa parten Hogias ekonomisystem. För denna part skall du ange var ekonomisystemets admindatabas (HogiaEconomyAdmin) ligger. När guiden är klar sparar du parten. Skapa sedan parten för den VANleverantören du valt, här kommer guiden fråga efter de uppgifter du fått från VAN-leverantören. Dessa kan variera mellan olika leverantörer men gemensamt för alla är att du skall lägga in användarnamn och lösenord. När parten är skapad, klickar du på Spara, därmed är förberedelserna i HMS klart. 1

Inställningar i Ekonomisystemet Du börjar med att lägga upp det fakturerande företagets GLN-nummer. Det gör du i Arkiv - Företagsinställningar - Allmänt (Affärssystem: Inställningar - Företag - Allmänt) i fältet GLN. Genom att klicka på knappen Skapa räknar programmet ut företagets GLN-nummer utifrån organisationsnumret. Nästa steg är att koppla företaget som du skall fakturera från till Parten i HMS. Det gör du i fliken Fakturering- E-fakturering i företagsinställningarna. Här klickar du i radioknappen framför Hogia Messenger Service till parten. Klicka på pilen och välj/markera Parten du lagt upp i HMS. 2

I fliken HMS export markeras Kundfakturor för att skicka fakturor. I fliken HMS import markeras Leverantörsfakturor för att ta emot fakturor. 3

Inställningar i kundregistret I kundregistret ställer du in på vilket sätt kunden ska faktureras. Gå till Register Kontakt - Kund och ange/skapa GLN på fliken Allmänt. På fliken Betalning/fakturering anges hur fakturan skall hanteras. Pappersfaktura innebär att fakturan skrivs ut på lokal skrivare. Pappersfaktura via VAN innebär att fakturan skickas elektroniskt till VAN-leverantören, som skriver ut den och skickar till kund. E-faktura e-post innebär att fakturan skickas som bifogad fil via e-post. Det är då två filer som bifogas i form av en XML-fil som används av mottagaren för att läsa in fakturan i sitt Hogia ekonomisystem och en PDF-fil som mottagaren kan skriva ut som pappersfaktura. E-faktura via VAN innebär att fakturan skickas elektroniskt till VAN-leverantören som skickar den vidare elektroniskt till fakturamottagaren. Med dessa inställningar är det klart att börja fakturera. Oavsett hur fakturan skall skickas till kund kan alla fakturor hanteras samtidigt i fristående faktura. När du har tilläggsmodulen elektronisk fakturering skrivs även räntefakturor och fakturor skapade i tidredovisningen ut under fristående fakturering. 4

Kundfakturor I Bearbeta - Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta - Fakturaunderlag) hämtar programmet, från kundregistret, uppgiften hur fakturan skall skickas. Fakturor som skall skrivas ut eller e-faktureras markeras, därefter klickar du på knappen Skriv ut. Fakturor som skickas till VAN-leverantör går direkt till HMS och vidare därifrån till VAN-leverantören. Fakturor som skickas via e-post kommer öppna användarens e-post, beroende på säkerhetsinställningar i Outlook kan det komma upp ett antal frågor som man måste svara ja på för att fakturan skall skickas iväg. När du har godkänt utskriften och skapat verifikationen startas MS Outlook och filen skickas iväg. Om du även vill ha en pappersutskrift av fakturan behöver du ställa in att du vill använda fakturakopia. Läs mer» 5

Inställningar leverantör För att kunna ta emot leverantörsfakturor måste leverantören ha ett GLN-nummer. Den läggs in i Register - Kontakt - Leverantör under fliken Allmänt på leverantören. Dessutom måste företaget vara uppsatt för ankomstregistrering, det görs i Arkiv - företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). 6

Leverantörsfaktura. Kommer en faktura via HMS kommer den automatiskt läsas in i företaget under förutsättning att leverantören finns upplagd. Användaren uppmärksammas på att fakturor lästs in automatiskt när man går in i någon rutin i leverantörsreskontran. Fakturorna måste behandlas i definitivregistreringen för att kunna betalas ut precis som en vanlig ankomstregistrerad faktura. Kommer fakturan via e-post måste xml-filen sparas ned på hårddisken därefter går man in under Arkiv - Import - E-faktura (Affärssystem: Bearbeta- Import och Export-Import-E-faktura) på det företaget där fakturan skall läsas in och markerar den sparade filen. Programmet kommer då att kontrollera att man står i rätt företag och att leverantören finns upplagd, stämmer detta läses fakturan in och får sedan behandlas som en vanlig ankomstregistrerad faktura. Skriv in namnet på filen eller klicka på Bläddra för att leta reda på filen. När du hämtat in filen kommer filen att kontrolleras. Därefter visas information om fakturan i textfältet under Fakturainformation. Om fakturan innehåller korrekta data så visas information såsom leverantörens namn, fakturanummer, fakturabelopp med mera. Om något i fakturan skulle vara felaktigt så får du meddelande om vad som är felaktigt i samma fält. Vid importen kontrolleras leverantörsnummer, leverantörens GLN-nummer och leverantörens momsregistreringsnummer. Om fakturan är korrekt blir knappen Importera aktiv. Klicka på knappen för att importera fakturan som registreras som en ankomstregistrerad leverantörsfaktura som är spärrad för betalning. Skulle det finnas flera e-fakturor i samma katalog som den e-faktura du just importerat får du upp en fråga om du vill fortsätta importera nästa faktura. Svarar du ja på frågan får du automatiskt upp information om nästa faktura och kan klicka Importera. Om du fakturerar via programmets tidredovisning så kallad automatfakturering så kan de inte skapas som E-fakturor utan du måste föra över fakturaunderlagen till fristående faktura, för att få det att fungera. 7