Lathund för sakattestanter



Relevanta dokument
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual Attestering av fakturor på webb

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

Lathund för anställd att registrera utlägg i KTH-RES

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual. Attestering av fakturor på webb

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Lathund för granskare/sakattestant

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Fakturahantering på KTH. En sammanställning över ansvar och hantering i fakturasystemet EFH

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Lathund Elektronisk fakturahantering

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

LATHUND FÖR RESENÄREN

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R)

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

LATHUND FÖR RESENÄREN

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Granskning av leverantörsfakturor

LATHUND FÖR GRANSKAREN

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Lathund attestera leverantörsfaktura

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad

Intern kontroll avseende fakturahantering

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor

Checklista för stöd till attestant

Linköpings universitet

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Manual för attestering via nya webben

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Minimanual för Baltzaranvändare

Användardokumentation Beställning enligt offert

Manual Faktura i Xweb

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från

Lathund för ordermatchning. Version

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November Deloitte All rights reserved.

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Personec Inköp och Faktura

Regler för attest i Göteborgs Stad, med utbildningsnämndens kompletterande anvisningar.

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Inköpsfaktura

Så här attesterar och utanordnar du

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

Lathund Elektronisk fakturahantering

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Ansökan om utbetalning 1(8)

Redovisning av ungdomsinitiativ

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING

FAKTURERINGSRUTINER VID KFF-AVTAL MELLAN LANTMÄTERIET OCH KOMMUN

Transkript:

Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till: Kungliga Tekniska högskolan Fakturaservice Box 24075 104 50 Stockholm Om du får fakturor till din vanliga adress ska du på fakturan anteckna ditt kth.se användarnamn och skolkod samt skicka fakturorna till Fakturaservice. Detta är viktigt att du anger rätt kod vid din beställning för att vi på ekonomiavdelningen skall veta vem som fakturan ska till! Version 01, 2014 1

Sakattestera Du kommer in i Agresso EFH (Agresso webb) och under Mina uppgifter och uppgifter arbetsflöde finns din uppgiftslista där du (då) har fakturor att sakattestera. Klicka på Sakattestera. Version 01, 2014 2

1. Information leverantörsfaktura Här visas allmän information om fakturan. Viktigt är att kontrollera att uppgifterna stämmer överens med den inskannade fakturan. Ha för vana att gå igenom alla fält då det kan bli fel! 2. Logg arbetsflöde Här visas tidigare kommentarer och du har här möjlighet att skriva en kommentar som information till andra attestanter i flödet. Åtgärden distribuerad visar vem som centralt har läst in filen. 3. Detaljer leverantörsfaktura Här anger du projektnumret som fakturan ska belasta, efter att ha angett projektnumret, tabba för att värdet ska registreras. Tänk på att endast aktiva projektnummer kan användas. Om du råkar använda ett gammalt projektnummer eller om du gör fel och skriver ett projektnummer som inte finns så kommer inte fakturan att gå vidare till nästa steg i EFH:n utan kommer att studsa tillbaka till dig som sakattestant. Innan du skickar iväg fakturan för kontering bör du kontrollera följande: Att pris och moms stämmer överens med beloppen på fakturan. Att varan/tjänsten verkligen levererats/utförts Att betalningsvillkoren och pris överensstämmer med beställningen Skriv beskrivning om inköpet i kommentarsrutan som kan hjälpa ekonomen om det inte tydligt framgår på fakturan. VID RESOR SKALL SÄRSKILD KOMMENTAR GÖRAS: Ange datum för resan, resmål, resenär och syfte i kommentarsfältet. FÖLJANDE TYPER AV FAKTUROR KRÄVER SÄRSKILDA UNDERLAG: REPRESENTATION KONFERENS KONSULTUPPDRAG Version 01, 2014 3

Representation Till alla fakturor som avser representation måste en deltagarförteckning bifogas där både syftet och alla deltagares namn framgår. Dessutom ska namn på den organisationen/företaget gästerna representerar anges. Antalet deltagare måste framgå för att ekonomen skall kunna göra korrekt momsavdrag då detta baseras på deltagarantalet. Rätt blankett för deltagarförteckning finner du på sidan http://intra.kth.se/blankettermallar/blanketter/ekonomi med namnet Representation och kostförmån. Personnummer behöver endast anges om deltagarna skall förmånsbeskattas. Det enda undantag från kravet på en deltagarförteckning är vid fika i en grupp, exempelvis avdelningsfika då räcker det med en kommentar i EFH med syfte, exempelvis avdelningsfika, 2014-03-04. Vid kostförmån Om fakturan avser representation som skall kostförmånsbeskattas skall sakattestanten aktivera kostförmånen genom att kontakta personalredogörare. Ange även kostförmån i kommentarsfältet i Agresso för att göra ekonomen uppmärksam på att kostförmån aktiverats. För mer information läs följande dokument: http://intra.abe.kth.se/mittarbete/personal/policy-for-intern-representation-vid-abe-skolan-1.390238 Konferens Till de fakturor som avser konferenser anordnade av extern arrangör ska endast syfte anges. Till de fakturor som avser internt anordnade konferenser behövs program eller dagordning och syfte samt en deltagarförteckning. Konsultkontrakt För alla tillfälliga konsultinsatser på KTH där en extern konsult används måste ett skriftligt konsultkontrakt upprättas. Detta konsultkontrakt skall sedan bifogas till fakturan. Mall för konsultkontrakt finner du på längst ner sidan: Version 01, 2014 4

http://intra.kth.se/administration/upphandling/direktupphandling/procedurregler-1.29920 med namnet Konsultkontrakt. När det gäller interna lärartjänster där en lärare kommer från en annan skola inom KTH behövs inget konsultkontrakt. Finns någon form av överenskommelse i form av exempelvis mailkontakt kan denna bifogas till fakturan som underlag men detta är inget krav. Varför måste jag bifoga bilagor till fakturor? Underlag till fakturor är något som granskas vid revision och därför är det mycket viktigt att all dokumentation i Agresso är korrekt. När fakturan sakattesteras kommer den till ekonomen och här skall alla relevanta dokument redan finnas tillgängliga. Annars måste ekonomen skicka tillbaka fakturan till sakattestanten i EFH:n för komplettering. Det är sakattestantens uppgift att bifoga rätt underlag. OBS! För att underlätta fakturahanteringen skall rätt blankett användas om egenhändiga dokument användas måste sakattestanten säkerställa att alla erforderliga uppgifter finns angivna Kvitto: Kvitton lämnas in av köparen till ekonomiadministrationen på skolan. Här är det först och främst fråga om kvitton till Eurocardfakturor för att vi skall få göra momsavdrag på dessa kostnader. - Gör en fotokopia på alla originalkvitton och tejpa fast originalen på kopian med tejp. - Skanna som bilaga till fakturan kvitton, representationsunderlag, program eller annat underlag för beskrivning av syftet mm som behövs för att verifiera fakturan. Om ett kvitto saknas ska personen skriva en tydlig förklaring med namnunderskift som skannas in. Sakattest ska då ske av någon annan än den som handlat varan/tjänsten för att verifiera att varan/tjänsten är levererad och att utbetalningen kan ske. Version 01, 2014 5

Felaktiga fakturor Skolans fakturaövervakare (SLIPS) tar hand om felaktiga fakturor från sakattestant eller ekonomisk attestant. SLIPS:en tar bort fakturan eller startar om flödet från början efter justering genom att skicka fakturan till sakattestanten. Om felet innebär att kreditering behöver ske ansvarar sakattestanterna för kontakten med leverantören. Version 01, 2014 6