Åtgärda en faktura som Slutattestant

Relevanta dokument
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Lathund för granskare/sakattestant

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual. Attestering av fakturor på webb

Inköpsfaktura

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för attestering via nya webben

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund attestera leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Hantera dokument i inkorgen

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

INTERNFAKTURERING AGRESSO

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Lathund Elektronisk fakturahantering

Minimanual för Baltzaranvändare

Lathund Elektronisk fakturahantering

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Hantera dokument i arkivet

Ny anläggning/inventarie

Handbok Inköp och Faktura IoF

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4,

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Användardokumentation Beställning enligt offert

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Manual dinumero Webb

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel:

Administration av asrp.se

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd

Linköpings universitet

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Medarbetarsamtalet i ELLSA. Medarbetaren börjar alltid fylla i samtalsformuläret, grön instruktion. Chefens instruktion följer, blåmarkerad.

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar

Linköpings universitet

Introduktion till Wihlborgs system för ärendehantering

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Lathund för sakattestanter

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Så här funkar Föreningsliv

Personec Inköp och Faktura

Användardokumentation Beställning av livsmedel

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Transkript:

Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att hantera uppe till höger vid ditt användarnamn: som finns att åtgärda.. Siffran efter bocken visar antalet fakturor Klicka på och Slutattestant för att komma till listan med de fakturor som finns för slutattest. Följande bild visas: 1

När en faktura har förfallit markeras det med en röd triangel med utropstecken en kommentar till fakturan markeras det med en pratbubbla. och finns Öppna fakturadetaljer Klicka på den faktura som ska behandlas. Fakturadetaljerna blir synliga i olika fält och vissa fält ska du själv fylla i eller ändra. - Information leverantörsfaktura Här framgår fakturans uppgifter. - Logg arbetsflöde Läs kommentarer från den eller de som tidigare hanterat fakturan. Här får du information eller instruktioner. 2

- Skriv in kommentar Här anger du en kommentar som nästa användare i flödet kan se, t.ex. syfte med en resa. Du kan även använda knappen för att kopiera kommentaren om flera konteringsrader på samma faktura ska ha identisk kommentar. - Detaljer leverantörsfaktura Här framgår konteringen, dvs var kostnaden ska bokföras. Kontrollera att det är rätt kontering och om det anges dummyvärden i form av nior måste de bytas ut. För att ändra något fält ska raden först markeras ljusblå. Ställ dig i önskat konteringsfält och fyll i aktuellt värde och använd tabb -tangenten för att flytta dig mellan fälten. Du har möjlighet att klicka på som finns bredvid varje ruta för att söka efter konton, org.enhet etc. Konteringens fält är dessutom försedda med type ahead, vilket innebär att du får förslag på möjliga värden om du anger tre siffror. OBS! Om fakturan består av flera konteringsrader måste du markera en rad i taget och fylla i rätt kontering. 3

Titta på fakturabilden - Om fakturan är skannad kan du klicka på fakturabilden så visas den i ett separat fönster från vilket du kan zooma, skriva ut och spara ner bilden. - Om fakturan är en e-faktura klickar du på någon av symbolerna ovanför fakturabilden så visas den i ett separat fönster från vilket du bl.a. kan skriva ut. 4

Åtgärdsknappar Attestera Parkera Återsänd Avancerat läge Skickar fakturan vidare i flödet. Används när du vill behålla fakturaraden. Åtgärden kräver att en kommentar anges och fakturan markeras med en stopp-hand som symbol. Fakturan skickas tillbaka till granskaren på EKO. Åtgärden kräver att en kommentar anges. Används när du vill komma till avancerat läge för att få fler åtgärdsmöjligheter t.ex. Dela upp raden. 5

Bifoga bilaga Klicka på uppe till höger för att komma till bilagemappen. 6

I rutan klickar du på mappen BILAGA och därefter Lägg till ett dokument I rutan klickar du på Bläddra och söker fram den fil som du vill bifoga. Filformat som du kan bifoga är t.ex. word, excel och PDF. Vi rekommenderar PDF då den är förändringsskyddad. Avsluta med att klicka på Spara. För att stänga dokumentarkivet och komma tillbaka till fakturan klickar du på krysset för dokumentarkivet. 7

8