Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Relevanta dokument
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Quick guide for Basware Portal

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Handledning för efakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Manual dinumero Webb

Leverantörsportalen Användarguide

ABB AB Instruction. Prepared: Prepared date: Approved: Approved date: Lang: Revision Page:

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Fakturaportal för Leverantörer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

OpusCapita Business Network Portal

Utbildning Förening. Senast uppdaterad:

Kom igång med E-fakturering

Så här beställer du via varukorg

ABBs leverantörsfakturaportal. Handledning - Användare. Version: 1.0 Datum:

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Manual för attestering via nya webben

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Web-TA manual Unifaun 3/21/2016 UNIFAUN 1

Raindance-guide: Internfaktura

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Manual Lifecare Meddelanden

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Fakturering med Kundreskontra

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Handbok Inköp och Faktura IoF

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Handledning för Fristående Svefaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Handledning för Stockholms stad

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

Internfakturaportalen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Lathund attestera leverantörsfaktura

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Linköpings universitet

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Manual för registrering som fakturaleverantör i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Kund- och leverantörsreskontra i Raindance Classic []

Manual Faktura i Xweb

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

BgMax Bankgiro Inbetalningar

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Partnermanual Companyexpense

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag ELIN 2.0. ver

1 AVANCERAT FILTER enter Filtrera på

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Kom i gångg. Med vår Webshop

Gå in på välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

Transkript:

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun 1. Lägg till kommunen/kommunerna som kunder Börja med att klicka på Lägg till kund. Ni hamnar på följande sida. Ni kan söka fram kommunerna genom att skriva namnet i fältet Företagsnamn alternativt skriva i organisationsnumret i fältet Id och klicka sedan på Sök.

Nedan ser ni exempel på sökning på företagsnamn. Leta upp kommunen och klicka på Lägg till. Information om mottagarens eventuella krav på fakturan. Klicka på Nästa.

Fyll i kundnummer för mottagagaren av fakturan. Flera kundnummer går att ange för samma mottagare, i så fall skrivs de med kommatecken emellan. Ni skickar sedan en förfrågan till mottagaren om att ni får skicka elektroniska fakturor. Ni behöver inte skicka ett meddelande utan klickar på Nästa.

Kontrollera informationen som har angivit och klicka sedan på Slutför om uppgifterna är korrekt. Behöver du ändra något är det bara att klicka på Föregående. Ni återkommer nu till sidan för att söka och lägga till kunder. Samtidigt har en förfrågan om att ta emot fakturor från er skickats till mottagaren för godkännande. Fakturor kan först skickas när er förfrågan har godkänts av mottagaren.

Under Mitt kundregister finner ni lista över de som ni skickat förfrågan till avseende att få skicka elektronisk faktura. När er kund har godkänt att ni får skicka fakturor elektroniskt får ni ett mail ifrån Pagero om mottagaren har godkänt eller avslagit er förfrågan. Under Meddelande i portalen syns även beskedet.

Klicka på meddelandet, så kommer mottagarens svar upp. I meddelandet kan mottagaren även ha angivit krav på fakturan eller annan viktig information till er. I Mitt kundregister ser det nu enligt nedan när förfrågan har blivit godkänd, och ni kan nu börja skicka elektroniska fakturor till mottagaren.

2. Skicka faktura Att skicka elektronisk faktura, klicka på Skapa e-faktura. Klicka sedan på Skapa och skicka fakturor

Välj mottagare i rullisten. Efter gjort val klicka på Välj mottagare.

Nu är det bara att fylla i informationen för fakturan. De rödmarkerade fälten (fakturanr, kontaktperson och förfallodatum) är tvingande fält. Dessa måste fyllas i. I fältet Kontaktperson ska ni ange den person från fakturamottagaren som gjort beställningen. I fältet Er referens ska ni ange det fyrsiffriga referensnummer som beställaren har uppgivit vid beställning. I fakturaraderna anger ni ev. artikelnummer, benämning, antal, enhet, á pris, eventuell rabatt samt vilken momssats som tillämpas (6, 12 eller 25).

Se exempel nedan: Enhet är ex. liter, styck, timmar. Rabatt kan anges antingen i kronor eller i procent. För att ange det i kronor skriver ni enbart talet ex. 5. Är rabatten i procent skriver ni rabattsatsen och procenttecknet ex. 5 %. När fälten fyllts i till och med moms kan ni trycka på Enter (på tangentbordet) alternativt den gröna bocken till vänster för att godkänna raden. Beloppet för fakturan och momsbeloppet räknar systemet ut, vilket ni kan se i den grå rutan. Stäm av beloppen med vad som framgår av fakturan som ni gjort i ert egna bokföringssystem.

När ni klickar på den gula lappen till höger. Får ni upp en ruta avseende Fakturaradsinformation. Här kan ni ange Artikelinformation, Leveransinformation och Orderinformation. Fyll i informationen klicka sedan på Spara och stäng. Genom att klicka på plustecknet efter Rabatter och avgifter kan ni välja att lägga till Frakt, Rabatt eller Övrig avgift.

Något av fälten Plusgiro, Bankgiro eller Bankkonto måste vara ifyllt. Om inte så kan ni inte gå vidare med fakturan. När all information har fyllts i så kan ni spara fakturan som mall eller så trycker ni på Gå vidare med fakturan. I läget för Godkänn och Skicka. I rullisten för sändläge går det att välja mellan Produktion, Test och Certifierad. För att skicka en testfaktura så ändrar ni här till test. Ni kan klicka på PDF-symbolen till höger, så får ni upp en bild av hur er faktura kommer att se ut.

Klicka på Fakturamottagarens namn, så får du upp följande information: Klicka på Redigera du kommer tillbaka till inmatningen av fakturainformationen. Klicka på Ta bort fakturan tas bort. Eventuell ny faktura får göras. Klicka på Förhandsgranska du får upp fakturan i PDF-format och ser hur den kommer att se ut. Under Lägg till bilaga bifogar ni fakturan från ert egna system, tidrapporter eller andra underlag som ska bifogas fakturan.

Bocka för fakturan och klicka sedan på Skicka. Fakturan bearbetas och skickas till mottagaren. Skickade dokument hittar ni sedan under Mina dokument/skickade dokument.

3. Spara uppgifter om Bankgiro, Plusgiro eller bankkonto Gå in under Inställningar och välj Företagsuppgifter. Ni kommer att hamna i fliken Grundinställningar. Klicka på Portalinställningar. I denna flik fyller ni i era bankuppgifter och klicka sedan på Spara.