Lathund attestera leverantörsfaktura



Relevanta dokument
Hjälpguide Raindance fakturaportal

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Minimanual för Baltzaranvändare

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Manual Attestering av fakturor på webb

Så här attesterar och utanordnar du beställningar

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Beställning enligt offert

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Manual Inköp och Faktura

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Så här attesterar och utanordnar du

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Raindance-guide: Internfaktura

Linköpings universitet

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Raindance-guide: Internfaktura

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Internfakturaportalen

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Elektronisk fakturahantering (EFH)

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Handbok Inköp och Faktura IoF

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Inköpsfaktura

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Lathund för granskare/sakattestant

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Lathund Elektronisk fakturahantering

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Fritextbeställning och rekvisition

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

XOR Compact Konverteringsverktyg

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Skapa beställning och leveranskvittera

Nyheter i Lupin Användare i Lupin/Proceedo

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Personec Inköp och Faktura

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

Version 5,

LATHUND EKONOMISYSTEM

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2013 Vår till 2014 Höst

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Lathund Elektronisk fakturahantering

Inbetalade kundfakturor

Kom igång med Smart Bokföring

Leverantörsbetalningar

Manual dinumero Webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

Grundkurs. för. OPTO Web

Transkript:

Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter.

Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda i fakturaportalen. Här ser du om du har någon/några dokument att åtgärda. Du får en flik för varje typ av dokument tex leverantörsfaktura, internfaktura, bokföringsorder.

Dubbelklicka på den faktura som du vill granska och kontrollattestera.

Nu får du upp och kan se din faktura. En faktura kan ibland bestå av flera sidor, du kan se antalet sidor vid denna symbol. Stäm av din faktura mot t ex följesedel, kvitto för se om leveransen överensstämmer med gjord beställning. Kontakta leverantören om du upptäcker felaktigheter. Du kan lägga en faktura under utredning (se tips och trix) Om det inte klart och tydligt framgår av fakturan vad som har handlats utan endast står enligt kvitto, följesedel mm måste fakturan kompletteras med kvitton, följesedlar för att bli ett godkänt verifikat. Kvitton etc klistras upp på ett A4-blad och du fyller i ett försättsblad, där du bla anger vilken faktura kvittot etc tillhör. Blankett Bilaga till finns att hämta på HINT.

Skrolla ner med hjälp av muspekaren för att se nedre delen av fakturan.

Jämför totalbeloppet på fakturan med belopp (361 kr) i den grå rutan till högre. Kolla också av att momsbeloppet finns med (20,46 kr). Skulle det vara fel belopp registrerat, hör av er till Fakturacentralen (tel 19125, 19237) för ändring av beloppet.

När du har granskat klart din faktura och allt stämmer måste du skapa en verifikation genom att klicka på den blåmarkerade rubriken i konteringsdelen.

Nu kommer kodsträngen upp där du ska fylla i din kontering. Det skapas ett verifikationsdatum vilket är det datum då din kostnad bokförs på din verksamhet. Verifikationsdatum är inte detsamma som förfallodatum. Förfallodatum är det datum då leverantören får sina pengar. Leverantören får inte betalt tidigare om man konterar sin faktura så fort man har fått den. Tänk också på att även slutattestanten måste hinna attestera fakturan innan den går till bevakning för betalning.

Fyll i ditt kostandsställe KST---- (7 siffror). Du måste fylla i ett KONTO som talar om vad det är som du har handlat. Du kan lägga till de konton som du använder som favoriter (se tips och trix) Nästa ruta att fylla i är verksamhet (VERK-). Fyll övriga koddelar om du ska använda dessa.

Nästa moment är att fylla i beloppet som ska bokföras. Det är totalbelopp på fakturan minus moms som bokförs. Du ser vilket belopp du ska kontera här. Skriv in beloppet i rutan utfall. Tryck sedan enter för att spara din konterade rad. Kontrollera även att kontera är noll. Tips!! Du kan markera beloppet efter att kontera. Tryck på tangenterna CTRL + bokstaven C på ditt tangentbord för att kopiera beloppet. Ställ dig i utfalls rutan och tryck på tangenterna CTRL + bokstaven V så klistrar du in beloppet.

När du har gjort klar din kontering ska du kontrollattestera din faktura (skriva på). Det finns två typer av kontrollstämpel, en enkelstämpel och en dubbelstämpel. Enkelstämpeln attesterar en rad i taget, dubbelstämpeln flera rader i tag. Vi rekommenderar att du alltid klickar på dubbelstämpeln.

Nu kommer din attestkod upp och din faktura är färdiggranskad och kontrollattesterad. Nästa steg är att cirkulera vidare fakturan till den person som har slutattest.

Cirkulation Klicka på fliken cirkulation för att cirkulera vidare fakturan till din slutattestant.

För att fakturan ska försvinna från din inkorg/brevlåda när du är klar, så tryck på soptunnan framför ditt namn. Observera att om du finns med på en samlingsfaktura med flera inblandade så får du bara stryka ditt eget namn annars så stryker du alla som ska åtgärda fakturan.

Det finns olika sätt att fylla i den person som du ska cirkulera fakturan till. Du kan klicka på förstoringsglaset bredvid raden och leta reda på personen som ska ha fakturan i listan som kommer upp. Dubbelklicka på namnet och tryck sedan enter.

Ett annat sätt är att skriva personens attestantkod, tre bokstäver/siffror och sedan trycka enter

Du kan också skriva ett meddelande till den du har cirkulerat fakturan till i meddelande. Tryck sedan enter. Detta meddelande sparas inte. Behöver du skriva ett meddelande som behöver följa med fakturan, använd meddelande-knappen ( Pennan )

När du trycker enter kommer namnet på den person som du har cirkulerat fakturan till. Klicka på knappen nästa faktura för att fortsätta attestera dina fakturor. Har du inga kvar att behandla kommer du tillbaka till din inkorg/brevlåda

Slutattestering av faktura Dubbelklicka på den faktura som du vill slutattestera. Du ser om någon har skrivit ett meddelande till dig under meddelanderubriken.

Slutattestanten ska också granska fakturan, belopp och kontering.

Om du vill veta vad konteringen står för kan du klicka någonstans i raden för att markera den.

Klicka på den blå I-ikonen

Då får du upp i klartext vad konteringsraden betyder.

Om allt se okej ut ska du slutattestera fakturan. Klicka på stämpeln för att attestera.

Din attestkod kommer upp.

Klicka på knappen nästa faktura för att få upp en ny faktura att behandla. Om du inte har någon till faktura eller du har slutattesterat din sista så kommer du med automatik in i nästa steg.

När du har attesterat dina fakturor så måste du göra en signering för att fakturorna ska gå i väg för betalningsbevakning

Fyll i ditt lösenord i signeringsrutan och klicka på ok. Fakturorna ligger nu i ekonomisystemet för bevakning att betalas på rätt förfallodatum.

Du hamnar tillbaka i din inkorg/brevlåda