Lathund för hantering av fakturaunderlag från Medarbetaren i Labora Ekonomi.

Relevanta dokument
Agrando AB Lathund för Ordermodulen Uppdaterad den 15 maj 2017 LATHUND FÖR ORDERMUDULEN I MEDARBETAREN

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Momshantering Vitec Hyra

Handbok Inställningar Debiteringar. Å-DATA Infosystem AB

Kom igång med E-fakturering

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Kom igång med fakturering

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Kom igång med fakturering

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Kom igång med Avtalsfakturering

Skapa beställning och leveranskvittera

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Statistik och Tio i topp

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Kom igång med Avtalsfakturering

Inbetalade kundfakturor

Manual för kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Fakturering/Kundreskontra

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Krav/Påminnelsefakturering

Lathund attestera leverantörsfaktura

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Fakturering med Kundreskontra

efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Copernicus Nyheter Version v Sid 1

Budgetering. Presented by: Maria Åhrberg

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Att tänka på vid upplägg av företag

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Lathund för er som kör mot Coop

Agressomanual. Kundfakturering

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Checklista Omvänd Moms

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Minimanual för Baltzaranvändare

BGC Invoice 3L Pro BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Informationsmöte , och Raindance Budget. Edrun Eriksson

INFORMATION FRÅN VITEC. Konteringsöversikt

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag ELIN 2.0. ver

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Manual dinumero Webb

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

INFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyheter i version och

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x.

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

Manual Attestering av fakturor på webb

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Manual Attestering av fakturor på webb

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

Registervård Fakturaspecifikation

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Periodisering i Rebus

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, Stockholm info@truefiction.se

XOR Compact Konverteringsverktyg

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Offerter, order och kundfakturor

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Fritextbeställning och rekvisition

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Nyheter version 2011.Q3

Import av SIE 4, reve 3L Pro Import av SIE 4,revE

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Manual för kundfakturering

Fakturering & Kundreskontra

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Transkript:

Lathund för hantering av fakturaunderlag från Medarbetaren i Labora Ekonomi. Förberedelser i kundreskontran Import av fakturafil 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förberedelser i kundreskontran... 3 Organisationsenhet för Medarbetaren... 3 Enheter... 4 Konteringsdimensioner... 5 Kontroll av konton... 5 Kontroll av kostnadsställen... 6 Kontroll av kostnadsbärare, Objekt, Ansvar och Projekt... 7 Hämta in fakturor till Labora Ekonomis kundreskontra... 7 2

FÖRBEREDELSER I KUNDRESKONTRAN Innan man kan ta emot ordar från Medarbetaren måste kundreskontran förberedas för dessa. Först måste du göra inställningarna enligt handboken för ordermodulen i Medarbetaren. Organisationsnumret måste överensstämma i Medarbetaren. (Gäller det ett pastorat, MÅSTE organisationsnumret stämma i topp nivå, dvs pastoratet) En organisationsenhet måste skapas för Medarbetaren. Enheten st måste definieras för organisationsenheten. Den kontosträng som definierats i Medarbetaren måste stämmas av mot hur kontrosträngen ser ut i ekonomisystemet. De intäktskonton som registrerats på artiklarna på Medarbetaren måste kontrolleras i Labora Ekonomi. ORGANISATIONSENHET FÖR MEDARBETAREN En organisationsenhet för Medarbetaren läggs upp i kundreskontran under menyvalet Grunddata, Organisation/Enhet. Kalla organisationsenheten för MED. Ange fakturaprefix till 03 eller 04 beroende på om ni även använder systemet BeGrav eller inte (01 är för KAS, 02 är för GRAV). 3

Under Enhet/Avd kan en benämning registreras som även skrivs ut på fakturan. Kundkategori ska vara Normal. Referensperson, bankgironummer och/eller postgironummer, faxnummer och förvaltningens adressuppgifter ska anges för att komma med på fakturan. Spara organisationsenheten. ENHETER När organisationsenheten MED har sparats ska enheten st definieras för denna organisationsenhet. Detta gör man i kundreskontran under menyvalet system, Importenheter. Välj Ny. Org.enhet ska vara MED Enhet i Grav ska vara 10. Enhet i Kasall ska vara st. Spara org.enheten. Endast denna enhet (st) behöver läggas upp för org.enheten MED. 4

Ytterligare texter på fakturan kan skrivas i kundreskontran innan fakturering görs. KONTERINGSDIMENSIONER I Medarbetaren har de dimensioner i kontosträngen, som ska användas för konteringen av artiklarna, definierats. Kontrollera att samma konteringsdimensioner har aktiverats i Labora Ekonomi. Detta gör du i huvudmenyn under menyvalet Grunddata, Konton, Konteringsdimensioner. KONTROLL AV KONTON I Grunddata, Konton, Konton bör de intäktskonton kontrolleras som skrivits in på artiklarna i Medarbetaren. 5

Kontrollera att samtliga intäktskonton för clearing, och andra intäktskonton som används i Medarbetaren, finns upplagda i ekonomisystemet. Kontrollera även att dessa konton är möjliga att användas tillsammans med kostnadsställe, kostnadsbärare och övriga delar i kontosträngen (om kostnadsbärare och övriga dimensioner ska användas och har registrerats på artiklarna i Medarbetaren). KONTROLL AV KOSTNADSSTÄLLEN I Grunddata, Konton, Kostnadsställen bör de kostnadsställen kontrolleras som skrivits in på artiklarna i Medarbetaren. Kontrollera att de kostnadsställen som används på artiklarna i Medarbetaren finns upplagda i ekonomisystemet. 6

KONTROLL AV KOSTNADSBÄRARE, OBJEKT, ANSVAR OCH PROJEKT Kontrollera även att övriga delar av kontosträngen som aktiverats Konteringsdimensioner i ekonomisystemet, och i Kontoinställningar på Medarbetaren, och som används vid konteringen av artiklarna på Medarbetaren finns upplagda. HÄMTA IN FAKTUROR TILL LABORA EKONOMIS KUNDRESKONTRA Gå in i Labora Ekonomi och gå till Kundreskontra. Välj Hämta Faktura. 7

Välj Org enhet MED för att hämta in fakturaunderlag från Medarbetaren. Klicka på Direktöverförning och välj starta inläsning. En information visas. Klicka på OK för att fortsätta. En ny information visas när inläsningen är klar. Klicka på Ja för att läsa loggen från inläsningen. Logglistan är oftast helt tom om inläsningen har gått bra. Vid inläsning redovisas hur många order/fakturaunderlag som kommit in till Org enheterna MED resp. KOB i kundreskontran. Följande meddelande visas: 8

Fakturan har nu kommit in i kundreskontra och är klar för fakturering och utskrift. 9