Proceedo. Haninge kommun

Relevanta dokument
Proceedo. Handbok för inköpare och fakturagranskare

Proceedo Livsmedel. Haninge kommun

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Lathund för ordermatchning. Version

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Skapa beställning och leveranskvittera

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Fritextbeställning och rekvisition

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Proceedo. Inställningar

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Inköpsfaktura

Beställa varor från Webbutik KUL

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Hantera dokument i inkorgen

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Handbok För Winstanvändare

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Handbok För Winstanvändare

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Handbok Inköp och Faktura IoF

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Hjälpguide Raindance fakturaportal

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 /

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Manual för attestering via nya webben

Minimanual för Baltzaranvändare

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Så här leveransmottar du

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund för granskare/sakattestant

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Nyheter i PaletteArena 6.3

Manual Attestering av fakturor på webb

Så här beställer du via varukorg

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Ny funktionalitet i Lupin

Manual Attestering av fakturor på webb

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Grundkurs. för. OPTO Web

Linköpings universitet

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Handbok För Winstanvändare

LibNet 2.1 onlinetjänst

Linköpings universitet

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Enkel lista Detaljerad lista Jämför med order... 12

Transkript:

Proceedo Haninge kommun

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna inställningar... 5 4.1 Favoriter och förvalt värde... 6 4.1.1 Favorit och förvalt värde - Kontering... 6 4.1.2 Favorit och förvalt värde Adresser... 7 4.2 Delegering... 7 4.2.1 Skapa en ny delegering... 8 4.2.2 Ta bort delegering...10 5 Inköp...11 5.1 Skapa beställning (inköpare)...11 5.1.1 Söka fram avtal/produkter...11 5.1.2 Lägga till artikel i varukorg...13 5.1.3 Ändra i varukorgen...14 5.1.4 Kontera varukorg (inköpare)...15 5.1.5 Delad kontering...19 5.1.6 Spara varukorg...20 5.2 Godkänna beställning (attestant)...21 5.3 Tidigare beställningar...25 5.4 Leveranskvittens...26 5.5 Ordermatchning...27 6 Fakturahantering - efterattest...29 6.1 Referensnummer...29 6.2 Inkomna fakturor...29 6.3 Granskning...30 6.3.1 Fakturahuvud...30 6.3.2 Ordermatch...31 6.3.3 Kontering...32 6.3.4 Delad kontering...33 6.3.5 Periodisering...35 6.3.6 Fakturaflöde...35 6.3.7 Orderinformation...36 Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 2

6.3.8 Lägga till bilaga...36 6.3.9 Kommentarer...37 6.3.10 Extra kontroll...38 6.3.11 Visa faktura...40 6.3.12 Fakturahanteringsalternativ...41 6.4 Attest...42 6.4.1 Fakturainformation...42 6.4.2 Acceptera fakturan (godkänna)...44 6.4.3 Skicka till annan granskare...44 6.4.4 Returnera till granskare...45 6.4.5 Lägga fakturan under utredning...45 6.4.6 Ändra kontering på faktura...46 6.4.7 Eget köp...47 6.4.8 Kommentar till fakturan...47 6.4.9 Bifoga fil till fakturan...48 Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 3

1 Systemkrav För att kunna köra Proceedo behöver följande komponenter vara installerade/aktiverade på datorn. Java (från version 7 och uppåt) Popupfönster skall vara tillåtna i webbläsaren, om popupfönster inte är tillåtna kommer inloggningsbilden inte att visas. 2 Användare 2.1 Ny användare För att få behörighet till systemet ska ansökan skickas in via blankett, utbildning av systemet sker via e- learning som avslutas med ett kunskapstest. 2.2 Inloggning Du måste vara inloggad på kommunens administrativa nät (på arbetsplatsen, via VPN tunnel eller inloggad via intranätet med ditt vanliga användarid+sms). Efter inloggning visas startbilden i Proceedo. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 4

3 Startsida Efter lyckad inloggning visas Startsidan. Information Dina uppgifter Att hantera Välkomsttext Dina delegeringar Genvägar Meddelanden Välkomsttext Här ser du information som administratörerna lägger in. Information Meddelanden Här visas information som administratörerna lägger in som t ex information om periodstängningar. Att hantera Här visas de uppgifter användaren har att hantera i systemet (beställningar, fakturor). Delegeringar - Här visas nuvarande och uppkomna delegeringar både till och från dig. Leverantörsavtal Här visas en lista över avtal som blivit upplagda i systemet för mindre än 60 dagar sedan (om man som användare är kopplad till avtalet). Genvägar Visar användarens personliga genvägar i systemet. 4 Egna inställningar Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 5

Varje användare kan göra egna inställningar under Inställningar som finns längst upp till höger i bild, se nedan. 4.1 Favoriter och förvalt värde Inställningar för konteringsvärden och leveransadresser kan göras under Favoriter. 4.1.1 Favorit och förvalt värde - Kontering 4.1.1.1 Favoriter Det går att välja konteringsvärden som favoriter, detta innebär att valda värden visas högst upp i sökbilderna som används när man konterar en beställning eller faktura. Bocka i kolumnen Favorit för de värden du vill skall visas som favoriter. Kryssa i dina favoriter. Spara genom att klicka på Verkställ. 4.1.1.2 Förvalt värde Ett förvalt värde innebär att det valda värdet automatiskt läggs in i konteringsraden vid beställning och granskning av faktura, övrig autokontering som kan finnas påverkas inte av ditt val. Detta kan vara användbart om man t ex alltid använder sig av samma ansvar. Det förvalda värdet går att ändra i konteringsbilden. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 6

Om du t ex vill markera ett ansvar som ett förvalt värde som fylls i automatiskt vid kontering på beställningar och fakturor bockar du i kolumnen Förvald. Det valda värdet kommer automatiskt fyllas i vid kontering av beställning eller faktura. Det är endast möjligt att välja ett förvalt värde per konteringsdimension. Välj förvalt värde genom att bocka i kolumnen Förvald välj sedan Verkställ för att spara dina val. Se nedan. Du kan välja ett förvalt värde. Klicka här för att se en instruktionsfilm om favoriter och förvalt värde. 4.1.2 Favorit och förvalt värde Adresser Om du är inköpare och skall använda dig av leveransadresser kan du välja dina favoriter på samma sätt som med konteringsvärden. De adresser du markerar som favoriter kommer att visas högst upp när du letar på leveransadresser. Du kan även kryssa i ett förvalt värde om du vill att en specifik adress anges med automatik vid beställningar (det går att byta adress i beställningen även vid förvalt värde). Se nedan. För att spara dina inställningar klicka på knappen Verkställ längst ner till höger. 4.2 Delegering Delegering innebär att du delar sin behörighet till en annan användare under en bestämd tidsperiod. Varje användare kan själv delegera hela eller delar av sin behörighet till någon annan som ingår i samma förvaltning och har liknande arbetsuppgifter. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 7

Om behov finns av delegering utanför den grupp du tillhör ska du vända dig till supporten för Proceedo. 4.2.1 Skapa en ny delegering Välj Inställningar/Delegera, se nedan. Nu visas Administration av delegeringar, se nedan. Om det finns delegeringar så visas de i denna skärmbild. Inga delegeringar finns när denna bild är tom. För att skapa en ny delegering klicka på Ny delegering, se ovan. Nu visas en sökbild där du letar upp den person du vill delegera till. För att se vilka personer du har behörighet att delegera till klicka på Sök utan att fylla i något värde i sökrutan, se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 8

De personer som visas är de du själv kan delegera till. Om du söker på ett specifikt namn och inte får någon träff innebär detta att du inte har rättighet att delegera till den personen. Om du behöver delegera till en person som inte visas i sökrutan kontakta supporten. Markera den person du vill delegera till och klicka på Ok, se ovan. Pesonen du valt hamnar i Administration av delegeringar, markera vilka delar och under vilken tidsperiod som din behörighet ska delegeras. I bilden nedan tilldelas rättigheten att Granska faktura under den valda tidsperioden. Klicka på Ok för att spara. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 9

Dina delegeringar visas alltid på startsidan, se nedan. Startbilden 4.2.2 Ta bort delegering För att ta bort en delegering gå till Inställningar/Delegeringar längst upp till höger. Nu visas listan över dina delegeringar, för att radera en delegering klicka på krysset i kolumnen Avsluta, se nedan. Detta avslutar delegeringen omedelbart. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 10

5 Inköp För att kunna beställa varor måste aktuellt avtal finnas upplagt i systemet. Alla leverantörer finns inte upplagda i systemet men det tillkommer fler leverantörer/avtal löpande. När ett nytt avtal blivit upplagt kommer det att visas på förstasidan under Nya leverantörsavtal, se nedan. 5.1 Skapa beställning (inköpare) För att kunna skapa en beställning måste man ha behörighet som inköpare, välj Inköp/Skapa beställning, se nedan. 5.1.1 Söka fram avtal/produkter Det finns olika sätt att söka fram produkter, gå till Inköp/Skapa beställning. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 11

Om du vet inom vilken avtalskategori som du ska beställa ifrån så sök i rutan Avtalskategorier, se nedan. Om du vet vilken leverantör du ska beställa ifrån så söker du på leverantör i rutan Avtal, se nedan. Om du vill söka på produkt söker du i rutan under fliken Varor och tjänster, se nedan. Tänk på att när du söker på en produkt så kommer alla leverantörer visas som har just den produkten. Exempel: söker du på penna så kommer pennor visas från samtliga avtal där det finns pennor som produkt eller i produktbeskrivningen. Var observant på från vilket avtal du avropar. I detta fält söker man på produktnamn, det går även att välja en specifik leverantör. En lista visas över produkten sökning har gjorts på, se nedan. Detaljerad information om produkten. Tumme upp = Avtalad vara En avtalad vara har markering med tummen upp. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 12

För mer detaljerad information om en vara klicka på informationssymbolen, nu visas utökad information. På en del varor kan det även finnas en bild. Dock har inte alla leverantörer möjligthet att skicka med bilder på sina produkter. Du kan även beställa produkten via denna sida, se nedan. 5.1.2 Lägga till artikel i varukorg För att lägga till en artikel i varukorgen klickar på plustecknet under kolumnen Beställ, du kan även ändra antal genom att klicka på fältet Antal och sedan skriva in önskat antal. Se nedan. Du kan skriva in antal direkt, eller använda plus/minusknappen. Observera förpackningsstorlekarna när du beställer varor, det kan styck eller större förpackningar. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 13

När du har valt en artikel läggs den i varukorgen som visas längst ner i bild, se nedan. Varukorgen visas bara när man har valt en produkt, den visas inte när den är tom. Kontrollera totalbeloppet i din beställning för att undvika felbeställning. Klicka på knappen Fortsätt nere till höger för att gå vidare till kontering. 5.1.3 Ändra i varukorgen Efter det att artiklarna har lagts till i varukorgen kan du ändra antal och radera produktrader. Om du vill ändra antal kan du göra detta genom att skriva in nytt antal i kolumnen Antal eller använda dig av och + tecknet. Se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 14

Om du vill ta bort en artikel klickar du på X för att radera raden helt från varukorgen, se nedan. Klicka på knappen Fortsätt nere till höger för att gå vidare till kontering. 5.1.4 Kontera varukorg (inköpare) Innan beställningen kan skickas iväg till leverantören ska den konteras av inköpare och godkännas av attestant. För att kontera markera en produktrad (du kan även här ändra antal och radera artiklar) och klickar på knappen Kontering.., se nedan. Nu visas konteringsbilden. Alla fält som har en stjärna framför sig är obligatoriska värden. Det går att skriva in värdet direkt i fältet genom att klicka på fältet, eller så använder du sökknappen som visas till höger om varje fält för att kunna söka fram t ex konto Sökknapp. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 15

Om du använder sökknappen ser sökbilden ut enligt nedan. Du behöver inte använda jokertecken i sökningen, skriv in det du vill söka på (värdet eller text) och klicka på Sök. Om du har valt favoriter under egna inställningar visas dessa alltid högst upp. Se nedan. Dina favoriter ligger alltid högst upp. Om valt värde ska användas på alla konteringsrader kryssa i denna. Dubbelklicka på önskad rad eller markera raden och klicka på Ok. Om det valda värdet skall gälla för alla rader som ska konteras kryssa i Sätt valt konteringsvärde på alla rader, se ovan. Det valda värdet läggs upp i konteringsraden. Se nedan. Fortsätt konteringen enligt ovan för de obligatoriska fälten (konto, ansvar och verksamhet). Kontera alla produktrader. Se exempel på färdigkonterad varukorg nedan. När konteringen är klar klicka på Ok, konteringsbilden försvinner och nu visas föregående skärmbild igen. Välj leveransadress och ge beställningen ett namn. Lägg gärna in leveransadressen som ett förvalt värde så den fylls i med automatik vid beställning. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 16

För att skicka iväg beställningen för attest klicka på knappen Skicka längst ner till höger. Din beställning skickas nu till den attestant som är kopplad till det ansvar som valdes i konteringen. Om artikelraderna har olika konteringen gällande ansvar går de till respektive attestant enligt attestreglementet. En meddelanderuta visas att beställningen är vidareskickad. Nu har beställningen gått vidare till attestanten för godkännande. Du kan nu se din beställning under Tidigare beställningar och vilken status den har. Du ser även flödet för beställningen längst ner. Denna beställning har nu Status Avvaktar godkännande. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 17

För att se detaljerad information om Attesträtt klicka på ikonen nere till vänster så visas detaljerad information om vem som skall attestera varje enskild konterings rad i beställningen, se nedan. I detta fall är det samma attestant på alla tre artikelrader, om det hade varit olika attestanter hade det varit olika namn. (Approval line 1 betyder produktrad nr 1 i beställningen o s v). Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 18

5.1.5 Delad kontering För att dela en kontering på en artikel klicka på + knappen i kolumnen Dela för aktuell rad, se nedan. Nu läggs en rad till för samma artikel men med ett 0 belopp, se nedan. Kontera raderna. Du måste sedan dela upp Totalt pris för att fördela kostnaden. Det går bra att skriva in beloppet själv eller så använder matematisk formel, detta exempel 175,49/2 vilket ger 87,75 när man trycker på enter. Man måste däremot manuellt föra in resterande belopp på raden nedanför och säkerställa att slutsumman stämmer överens med grundordern för att den ska kunna skickas. Tänk på att om olika Ansvar används i konteringen kommer attestansvarig för respektive ansvar godkänna beställningen innan den går iväg till leverantör. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 19

5.1.6 Spara varukorg Om du vill spara din varukorg för att fylla på den vid ett senare tillfälle innan den skickas iväg för godkännande hos attestant kan du göra detta genom att klicka på knappen Spara, se nedan. När du klickat på Spara visas denna bild. Namnge din beställning för att kunna känna igen den senare. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 20

Man kan spara beställningen i tre olika varianter, se nedan. Spara beställningen till senare - du sparar beställningen för att kunna fortsätta fylla på varukorgen vid ett senare tillfälle. Spara som en ny egen mall - om du har en återkommande varukorg kan du använda denna variant för att snabbt skapa en ny beställningsmall, ge den ett namn så du lätt känner igen den. Spara som en ny allmän mall används endast av systemadministratör. Markera önskat val och klicka Ok, din mall läggs under fliken Sparade beställningar, se nedan. När en sparad mall ska används markerar du mallen och trycker på knappen Använd beställning längst ner till höger och du kan fortsätta din beställning. Se nedan. 5.2 Godkänna beställning (attestant) Efter det att inköparen kar konterat och klarmarkerat beställningen för attest hamnar den hos attestanten för godkännande utifrån attestreglementet. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 21

Om en attestant har beställningar som skall godkännas visas det på startsidan i den blåa delen Att hantera, då visas Beställningar att godkänna, se nedan. Klicka på texten för att komma till beställningar. Nu visas de beställningar som ligger för godkännande. För att se beställningen klicka på knappen Visa best. Markera beställning. Detaljinformation om vald beställning. För att godkänna beställningen markera beställningsraden och klicka på Godkänn, om attestanten vill avvisa beställningen klickar på Neka. Lämna även en kommentar om varför beställningen nekades. Om du som attestant vill ändra på antalet eller radera en produktrad helt klickar du på knappen Ändra, en ny bild visas över beställningen och där kan du ändra på antal och radera. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 22

Om du som attestant vill se konteringen på beställningen klicka på knappen Kontering, se nedan. Det är möjligt till en fil som bilaga genom att klicka man på knappen Lägg till fil. Om beställningen ska godkännas klicka på Godkänn, beställningen skickas nu till leverantören. Följande bild visas (om man inte klickar i Visa inte detta meddelande igen ) Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 23

Efter godkännande visas denna bild där du kan se flödet på aktuell beställning. Du som attestant är nu klar med din del av beställningen. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 24

5.3 Tidigare beställningar Tidigare beställningar kan ses under Inköp/Tidigare beställningar, enligt nedan. Nu visas en lista på dina tidigare beställningar, se nedan. Om du vill söka på en viss status på beställning väljer du det i rullisten, se nedan Resultatlistan uppdateras automatiskt när du har valt en status. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 25

5.4 Leveranskvittens När beställningen mottagaren ska en Leveranskvittens göras. Det är inköparen som är ansvarig för att mottagna varor ska leveranskvitteras. Detta är viktigt för att inkommande fakturor ska kunna matchas. På startsidan meddelas om man har en leveranskvittens att hantera, se nedan. Klicka på texten Leveranser och Order eller välj Inköp/Leveranskvittens, se nedan. Här ser du dina beställningar som väntar på leveranskvittens. I den övre delen har du rubriken på beställningen, markera den beställning som ska kvitteras och den visar detaljraderna längst ner. Klicka på knappen Ny kvittens längst ner till höger. Se ovan. Nu visas bilden för Leveranskvittens, se nedan. Om leveransen stämmer överens med beställningen behöver du endast klicka Ok. Om inte alla varor är levererade ange rätt antal i kolumnen Kvittera antal, beställningen får då status Delvis kvitterad. Se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 26

OBS! kom ihåg att skriva en kommentar om det är en differens mellan vad som är levererat och vad som är beställt. Skriv in avvikande antal. Fyll i nummer på följesedeln. Vid differens lämna en kommentar om differensen. Stämmer allt välj OK Tänk på att du alltid måste leveranskvittera dina varor. Fakturan kommer att gå direkt till betalning då beställningen sedan tidigare är godkänd av attestant vid beställningstillfället (om det är någon förändring går fakturan först till dig för ordermatchning). 5.5 Ordermatchning När en elektronisk beställning görs skapas en order som sedan matchas mot fakturan. Om det har skett en förändring t ex: du har inte har fått de varor du har beställt, priset har ändrats eller leveranskvittens inte har gjorts, då krävs det att du kontrollerar fakturan. Du får då ett meddelande om att du har fakturor att hantera (på startsidan eller under Faktura/Hantera fakturor ), se nedan. Startsidan Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 27

Faktura/Hantera fakturor Det kan vara olika orsaker till att en faktura behöver hanteras. Det kan vara att leverantören fakturerar mer än vad som har leveranskvitterats. Det som är avvikande och inte stämmer med ordern/inleveransen visas i de röda rutorna. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 28

6 Fakturahantering - efterattest Här beskrivs flödet för både skannade och e-faktura. Granskning och kontering Attest E-faktura Skannad faktura Matchning mot abonnemang Matchning mot order Konteringskontroll Ankomsthantering Klarmarkerad Slutbokning Ankomstregistrering Alla fakturor som ligger för åtgärd syns i samma inkorg, både skannade och e-fakturor och fakturor som skapas genom en order i Proceedo. Vilda fakturor är skannade fakturor och e-fakturor som inte är genererade via en beställning i systemet. 6.1 Referensnummer Vilda fakturor ska innehålla ett referensnummer som angivits vid beställning för att fakturan ska hitta rätt granskare i Proceedo, det är mycket viktigt att ange rätt referensid vid beställningen. Ett referensnummer kopplas till en granskare, om ett referensnummer ska få en ny granskare ska detta meddelas så att systemet blir uppdaterat med rätt information för att få träff i fakturaflödet. 6.2 Inkomna fakturor När en granskare har fakturor att hantera kommer ett mail en gång och dagen och så visas detta på startsidan. Det går att klicka i det blåa fältet för att komma till fakturahanteringen direkt, se nedan. Alternativt väljer man Faktura/Hantera fakturor, se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 29

Fakturor som behöver hanteras visas här. Använd filer för att se fakturor med annan status. Granskaren se de fakturor som behöver behandlas och vilken status de har. För att granska en faktura, dubbelklicka eller markera önskad rad och klicka på knappen Hantera nere till höger. 6.3 Granskning Vald faktura visas i en ny bild, se nedan. Denna sida innehåller all information som finns om fakturan. Det finns flera sidor som hör till aktuell faktura, Fakturahuvud, Ordermatch, Kontering, Fakturaflöde och Orderinformation. 6.3.1 Fakturahuvud Denna sida visar uppgifter om leverantören så som namn, org.nr mm. Här ser man även fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum mm. Kontrollera att uppgifterna på denna flik stämmer överens med fakturan. Se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 30

6.3.2 Ordermatch Om fakturan inte är en beställning via Proceedo finns ingen information på denna sida. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 31

6.3.3 Kontering Det är här kontering av fakturan ska göras av granskaren. För att kontera fakturan, klicka på det fält som ska konteras. För att fylla i värden kan man klicka direkt i fältet och skriva in t ex konto. Om du vill söka efter konton klicka på sökknappen. En sökbild visas för aktuellt värde. Dina favoriter hamnar alltid högst upp i sökbilden, fyll i nummer eller del av text du vill söka på och klicka Sök. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 32

För att använda ett värde från söklistan markera önskad rad och välj ok. Om samma värde ska användas för alla konteringsrader bockar man i rutan Sätt valt konteringsvärde på alla rader, se nedan. Efter valt värde klicka Ok, nu visas konteringsbilden igen med dina valda värden. 6.3.4 Delad kontering Det går att dela på konteringen. I fliken Kontering på aktuell fakturan finns knappen Lägg till rad, se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 33

Efter Lägg till rad läggs en konteringsrad till upp. Se nedan. Tänk på att dela upp beloppet så att ingen differens finns. Om fördelningen av kostnaden skapar differens visas ett felmeddelande. Det går inte att spara så länge det finns en differens på totalbeloppet. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 34

Om kontering sker på olika ansvar så kommer attesten ske på radnivå till respektive attestant. 6.3.5 Periodisering Vid periodisering finns två kolumner i konteringsdelen. P start och P antal mån. Startperioden anges i P start där värdet: 0 starta periodiseringen from innevarande månad 1 starta periodiseringen from nästa månad 2 starta periodiseringen om två månader 3 osv Längden på periodiseringen P antal mån, välj periodiseringslängd. 6.3.6 Fakturaflöde Denna sida visar information om fakturans gång, klicka på de olika ikonerna för att få detaljerad information i rutan nedanför ikonerna, se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 35

6.3.7 Orderinformation Ingen information finns på denna sida när det är en vild faktura, det är endast om fakturan gäller beställning som gjorts i systemet. 6.3.8 Lägga till bilaga Det går att bifoga fil till fakturan, klicka på knappen Bifoga fil I dialogrutan som visas klicka på Lägg till för att lägga till en bilaga t ex en deltagarlista vid kurs eller konferens, det går även att skriva en kommentar. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 36

6.3.9 Kommentarer Kommentarer som finns på fakturan kan ses under Kommentarer. Leverantörskommentar är noteringar som kommer från leverantören. Fakturakommentarer är händelser som är kopplade till fakturan, t ex att en bilaga lagts till. Eller att man har skrivit in en egen kommentar, se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 37

För att lägga till en ny kommentar på fakturan skriv i fältet Ange kommentar, se nedan. Klicka Ok, nu sparas kommentaren och är synligt i fakturahuvudfliken. 6.3.10 Extra kontroll Extra kontroll innebär att fakturan kan skickas till en annan användare som ska kontrollera fakturan och bekräfta att den stämmer, den person som väljs via extra kontroll kan inte kontera eller attestera den. Välj Extra kontroll, klicka på Sök användare för att leta fram den extra kontrollanten. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 38

Sök fram personen extra kontrollen ska gå till och klicka Ok. Nu läggs den personen till i listan över extra kontroll. För att ta bort posten klicka på krysset under Ta bort. När man har valt en extra kontroll får knappen Extra kontroll ett utropstecken. När man Accepterar fakturan (godkänner) visas en dialogruta om extra kontroll. Fakturan ändrar status till Avvaktar extra kontroll, se nedan. Fakturan har nu hamnat i extra kontrollantens inkorg, se nedan. En röd ruta visar information om extra kontroll. En kommentar ska lämnas om fakturan av extra kontrollanten, sedan väljer man Fakturan är kontrollerad och därefter Ok. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 39

Fakturan går vidare till attestanten, i fakturalistan har fakturan ändrat status till Attest ej utförd.. 6.3.11 Visa faktura För att se fakturabilden klicka på Visa faktura. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 40

6.3.12 Fakturahanteringsalternativ Det finns olika alternativ för att markera fortsatt hantering av fakturan. Behandla senare Detta alternativ sparar fakturan för senare behandling och eventuella ändringar är sparade. Den ligger kvar med status Granskning ej utförd.. Acceptera fakturan När en faktura är konterad och granskad och den är klar för att skickas vidare till en attestant markerar man detta val och klickar Ok. Ange annan granskare Om fakturan ska skickas till en annan granskare. Markera valet och klicka Ok, nu visas en sökbild där man söker upp den granskare man vill skicka fakturan vidare till. Inte min faktura Om fakturan inte tillhör dig och du inte vet vem som ska ha den väljer du detta alternativ. Du Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 41

måste ange en kommentar då denna faktura går till administratör. Klicka Ok efter det att kommentaren skrivits in. Fakturan går till administratör för kontroll. 6.4 Attest När attestanten har fakturor att hantera visas detta på startsidan. Klicka på raden för att komma till listan över fakturor som väntar på att hanteras. 6.4.1 Fakturainformation Markera önskad faktura i listan genom att dubbelklicka på den eller markera fakturan och klicka på knappen Hantera se nedan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 42

Nu öppnas fakturan i en egen flik. Här finns mer detaljerad information om fakturan. För att kunna se mer information som t ex förfallodatum, betalningsvillkor mm se under fliken Fakturahuvud. Om du vill se hur fakturan har vandrat klicka på fliken Fakturaflöde. Scannade fakturor kommer inte att visa några artikelrader, då måste fakturabilden öppnas upp. Vid e- fakturor kan artikelrader visas. Under konteringsdelen kan du se lagd kontering och vem som har granskat fakturan. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 43

6.4.2 Acceptera fakturan (godkänna) För att godkänna en faktura för utbetalning gör enligt följande: 1. Välj Acceptera fakturan 2. Klicka på Ok Fakturan är nu godkänd och ändrar status till Klar när listan visas igen. 6.4.3 Skicka till annan granskare Om fakturan ska skickas till en annan granskare än den person som den kom ifrån gör enlig följande: 1. Välj Ange annan granskare 2. När sökruta visas letar du upp den person fakturan ska gå till för granskning, markera raden och klicka på Ok. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 44

3. Klicka på Ok Fakturan ändrar nu status till att den har skickats till vald granskare. 6.4.4 Returnera till granskare För att returnera en faktura till granskaren den kom ifrån gör man enligt följande. 1. Välj Returnera till granskare 2. Klicka på Ok 6.4.5 Lägga fakturan under utredning Valet Under utredning sätter fakturan i vänta läge och du har ansvar för att fakturan blir utredd och sedan färdighanterad. Du själv måste göra utredningen så det är viktigt att lägga noteringar om varför fakturan ligger under utredning och uppdatera status löpande om supporten tittar på denna fakturas status. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 45

Fakturor som ligger under utredning får ett timglassymbol i kolumnen Info i fakturalistan. När fakturan inte ska ha denna status längre bockas rutan ur och den hamnar i vanligt flöde igen. 6.4.6 Ändra kontering på faktura Attestanten kan ändra konteringen som är gjord på fakturan. Detta görs direkt i fälten för konteringsvärdena. Använd sökknappen vid behov av att leta efter ett konteringsvärde. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 46

6.4.7 Eget köp Markera Eget köp när det gäller en faktura som avser eget köp. Ett eget köp är om du själv som attestant har deltagit i t ex kurs, konferens eller liknande. Attestera fakturan trots att det gäller ett eget köp och klicka i valet Eget köp, efter din attest kommer den att automatiskt gå vidare till överordnad chef för ytterligare attest. 6.4.8 Kommentar till fakturan För att lägga till en kommentar till fakturan klicka på knappen Kommentarer, fyll i kommentaren och klicka på Ok. Kommentaren visas nu i fältet för kommentarer. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 47

6.4.9 Bifoga fil till fakturan För att bifoga en fil klicka på knappen Bifoga fil Nu visas den här bilden, klicka på knappen Lägg till Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 48

Bläddra fram filen som ska läggas till och välj öppna, nu är filen inlagd. Listan över bifogade filer är nu uppdaterad. Proceedo+handbok+Haninge+ver_1 49