Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Relevanta dokument
Inköpsfaktura

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Lathund för ordermatchning. Version

Användardokumentation Beställning enligt offert

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual. Attestering av fakturor på webb

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, Karolinska Institutet Sid 1 (50)

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Manual Attestering av fakturor på webb

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Manual Attestering av fakturor på webb

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Manual Attestering av fakturor på webb

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, Karolinska Institutet Sid 1 (49)

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet,

Manual Attestering av fakturor på webb

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Minimanual för Baltzaranvändare

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Registrering av e-faktura

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlingsoch utanordningsrätter

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Kreditering i Pyramid

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Proceedo Livsmedel. Haninge kommun

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta.

Ny anläggning/inventarie

Kreditfaktura för husarbete

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Skapa beställning och leveranskvittera

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Transkript:

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet Inledning Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska läggs via vårt inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade beställda varor eller tjänster görs i ekonomisystemet vilket innebär att om någon faktura avviker från beställningen avseende belopp, antal eller annat, kräver fakturan hantering i Agresso av ekonom/motsvarande på institutionen. I fakturaflödet för fakturorna från inköpssystemet finns enbart stegen konteringsattest och belastningsattest, leveranskvittensen måste alltid göras av beställaren i inköpssystemet och leveranskvittensen förs sedan över till Agresso kommande natt. 1

Saknad varumottagning Beställningar som inte är leveranskvitterade men där det inkommit en faktura, hamnar hos ekonom/motsvarande i steget Saknad varumottagning. När leveranskvittensen sedan utförs av beställaren i inköpssystemet, måste fakturan hanteras via uppgiftslistan dagen efter. Klicka på uppgiften för att se vilket ordernummer som avses. Uppgiften med Saknad varumottagning får inte attesteras innan man säkerställt att leveranskvittensen har utförts och ordernumret måste kontrolleras antigen via inköpssystemet eller via menyvalet Rapporter Globala rapporter EFH Beställningar från inköpssystemet. Frågan visar alla beställningar från inköpssystemet, vem som har godkänt och attesterat, beställt antal, levererat antal, kvar att leverera, eventuellt verifikationsnummer på inkommen faktura samt leverantörsnummer och enhet. Man väljer själv om man vill söka fram ett enskilt ordernummer eller om man vill söka fram alla beställningar på sitt ansvarsställe. 2

Om sökresultatet visar att leveranskvittensen utförts (0.00 i kolumnen Kvar att levereras) ska uppgiften i uppgiftslistan attesteras. Detta görs genom att klicka på knappen Attestera så går fakturan vidare i flödet. Om man klickar på knappen Avvisa går fakturan tillbaks till ekonomen för hantering i steget korrigering inköpsfaktura. Om leveranskvittensen inte har utförts (ex. 1,00 i kolumnen Kvar att levereras) måste beställaren påminnas om att gå in i inköpssystemet och leveranskvittera sin beställning. Attesten av den Saknade varumottagningen kan då göras dagen efter. Om leverantören skickar en faktura som avviker mot beställningsbeloppet och som inte radvis specificerar vilka artiklar som är fakturerade men, där beställningen innehåller de beställda artiklarna radvis, kan dessa fakturor också hamna i steget Varumottagning saknas trots att leveranskvittensen har gjorts. När kontroll om att leveranskvittensen utförts i inköpssystemet kan fakturan attesteras för att gå vidare i flödet. 3

Kontrollattest IIN Vid avvikelse på belopp eller antal hamnar fakturan i uppgiftslistan hos ekonom/motsvarande i steget Kontrollattest krävs. Klicka på uppgiften för att komma in i attestbilden. Attestbilden är uppdelad i två sektioner där sektionen Orderrader vad som är beställt och leveranskvitterat via inköpssystemet. Sektionen Detaljer inköpsfaktura visar hur fakturan kommer att konteras vid bokföringen. Konteringen hämtas alltid från beställningen i inköpssystemet. På orderraden kontrolleras att Fakturerat antal, pris och belopp är samma som beställt antal, orderpris och orderbelopp. Vid avvikelser kontaktas beställaren alternativt leverantören för att säkerställa att fakturan är korrekt eller för att konstatera att fakturan är felaktig. Är fakturan felaktig ska leverantören skicka kreditfaktura på felaktigt belopp och den felaktiga fakturan ska hanteras färdigt i attestflödet för att kunna nyttjas mot kommande kreditfaktura. När kontrollen är klar, tryck på Attestera för att fakturan ska gå vidare till belastningsattest. Om man klickar på knappen Avvisa går fakturan tillbaks till ekonomen för hantering i steget korrigering inköpsfaktura. 4

5

Inställning av uppgiftslistan Det kan vara en fördel att ställa in uppgiftslistan att sortera enligt Gruppering 1 = Process för att få en mer överskådlig vy av de olika fakturatyperna som finns i uppgiftslistan. Klicka på Visa alternativ för att få fram de olika grupperingsalternativen. Klicka i rutan efter Gruppering 1 för att se de olika alternativen Välj Process och tryck sedan på Dölj alternativ 6

Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet En genväg till olika frågor kan skapas för snabb åtkomst via attestbilden och Dina genvägar. För att lägga in frågan Beställningar från inköpssystemet gå till menyvalet Rapporter Globala rapporter EFH Beställningar från inköpssystemet. När frågan visas klicka på Skapa genväg. Systemet visar sedan signalem Genväg skapad på blåmarkerad rad under. 7

8