KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING



Relevanta dokument
MANUAL FÖR MEDLEMSAVGIFTSFAKTURERING

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar)

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER

Så här matar du in ett evenemang i Kuksa:

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar)

Bästa scoutföräldrar!

Gör så här för att rapportera:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Bästa scoutföräldrar!

Handledning för Örebro Kommun

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

e-faktura - Mottagare

ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN - EVENEMANGSANMÄLAN

Evenemang. Gör såhär: eller

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Instruktion för Betanias Kundportal

Handledning för Fristående Svefaktura

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Lathund Elektronisk fakturahantering

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Fakturering med Kundreskontra

Manual Faktura i Xweb

ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Lathund Elektronisk fakturahantering

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB.

Arbetsgång för Husarbete

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R)

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Skattereduktion för husarbete

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning

Instruktion till enkät om myndighetens betalningsverksamhet

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Intrastatregistrering och -rapportering

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Versionsdokumentation juni 2011

Lathund Attestant. Agresso Self Service

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

Nyhetsbrev Exder

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Berättarministeriet. Lathund Light

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

Lathund. Fakturering i Tandvårdsfönster

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Beställa täckutdelning av tidning

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Kundfakturors sändsätt

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Användarmanual. UPS Billing Center

Alternativa kundfakturaadresser

Lathund Avgiftshantering

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

Personec Inköp och Faktura

Användarguide Medlemssystemet

Användarhandledning ICA Torget

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Lathund för Relation Bokningssystem

Manual för administration av Stängda Länkar i BoxOffice

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

Transkript:

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING Välj fliken Evenemang från den övre balken. Välj det evenemang du vill fakturera. Kontrollera först att alla deltagares uppgifter är korrekt ifyllda, d.v.s. har deltagaren deltagit i evenemanget eller annullerat sitt deltagande i tid (då evenemanget eventuellt inte av den deltagaren skall faktureras). Evenemanget bör innehålla minst en avgift (t.ex. deltagaravgift), som innehåller ett bokföringskonto och ett eventuellt kostnadsställe. Nere på evenemangets sida kan du kontrollera vilka konton ni angett för evenemanget. Bokföringskonton och kostnadställen matar ni in via Styrdata -fliken. Kontrollera med den som sköter bokföringen i er kår vilka konton och konstnadsställen era evenemang skall ha. Kontrollera under Deltagare fliken att de deltagare, som inte skall faktureras, har ikryssat faktureras inte. Sådana personer är t.ex. de som annullerat i tid eller som är en del av staben etc. Då du kontrollerat att alla som inte skall få en faktura fått det ikryssat kan du förflytta dig till fliken Fakturering 1

Ge fakturan ett datum och en förfallodag. Utgångsläget är att fakturans dag är dagen då man gör fakturan och förfallodagen är +14 dagar. Välj rätt evenemang från rullgardinsmenyn. Om ditt evenemang har flera kostnader (deltagaravgift, bussavgift, prylavgift etc.) kan du välja vilka du vill fakturera. Grundinställningen är att du vill fakturera allt! Tryck slutligen på Sök de som ska faktureras. Kontrollera ännu en gång att alla rader som nu överförs till fakturorna är korrekta. i detta skede hinner man ännu återgå till evenemanget och korrigera avgifter eller felikryssade deltaganden. OBS! Beroende på det sätt den som faktureras valt i sin profil som faktureringssätt, kommer fakturorna att skapas. Över 15 åringar har som grundinställning e-postfakturering! Om allt nu ser Ok ut, är du redo för att göra fakturorna! Tryck då på knappen Skapa fakturor 2

Välj därefter fliken Fakturering och Till ekonomiförvaltningen under rubriken Ekonomiförvaltning. Välj laskun tila/fakturans status : Lähettämätön/osända. Tryck därefter Hae laskut/sök fakturor 3

Du får fram alla dina fakturor i en lista. Du kan se på fakturan från pdf-ikonen längst till höger. Välj alla (valitse kaikki) och välj Siirry laskuttamaan/fakturera från rullgardinsmenyn. Tryck på Tee laskutusaineisto/skapa fakturor knappen Nu har alla e-postfakturor skickats! 4

Pappersfakturorna hittar du genom att trycka på pdf-länken. Därefter kan du skriva ut alla pappersfakturor. OBS! Om du inte i detta skede sparar länken eller skriver ut alla fakturor, blir du tvungen att senare skriva ut varje enskild faktura en och en från listan över betalningar (efter att du tryck sök fakturor, några bilder bakåt). 5

GRANSKNING AV BETALNINGAR Beroende på hurdant avtal kåren har med sin bank kan betalningar granskas: 1) i Kuksa manuellt från kontoutdraget (se nedan hur ni gör) 2) i Kuksa med en elektronisk betalningsfil från banken (se fr.o.m. s. 8 hur ni gör) 1) Om kåren granskar betalningar manuellt från kontoutdrag gör ni såhär: Välj fliken Fakturering Till ekonomiförvaltningen Suoritukset 6

Välj Suorituslista Tryck på Lisää suoritus -knappen Fyll i betalningens uppgifter och tryck på Tallenna/Spara. OBS! Om betalningen betalats utan referensnummer, sök då först rätt referensnummer för betalaren och fyll därefter i betalningen som om du fått den med referensnummer. 7

Gå tillbaka till Kuksa genom att trycka på Takaisin Kiltaan uppe i högra hörnet! 2) Om kåren får elektroniska betalningsfiler gör ni såhär: Välj fliken Fakturering Till ekonomiförvaltningen Suoritukset 8

Om du har fått en elektronisk referenslista från banken välj Viiteaineiston tuonti Sök filen med hjälp av Selaa/sök-knappen. Filen kan åtminstone vara av.txt och.nda format. Gå tillbaka till Kuksa genom att trycka på Takaisin Kiltaan uppe i högra hörnet! 9

KOPPLA IHOP BETALNINGEN MED EVENEMANGET Välj fliken Fakturering och tryck på Hämta betalningar från ekonomiadministrationen Välj fakturatyp; medlemsfakturering, evenemangsfakturering etc. Tryck Tuo laskut Nu kan ni följa med på Evenemangs-sidan vem som har betalat och vem, som inte gjort det. Scouterna ser även i sin egen profil under fliken Fakturor, att deras faktura har kvitterats som betald! 10

KUKSA-BETALNINGARNA TILL KÅRENS BOKFÖRING! Välj fliken Fakturering Till ekonomiförvaltningen Raportit/Rapporter + Kohdistukset kirjanpidon tileille Välj den tidsperiod du är intresserad av + konton. Tryck Hae tiedot/sök uppgifterna 11