Manual Faktura i Xweb



Relevanta dokument
Manual Inköp och Faktura

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

Internfakturaportalen

Personec Inköp och Faktura

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Manual dinumero Webb

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Lathund Elektronisk fakturahantering

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Registrering av e-faktura

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Minimanual för Baltzaranvändare

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Elektronisk fakturahantering

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag ELIN 2.0. ver

LATHUND EKONOMISYSTEM

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Handbok Inköp och Faktura IoF

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Manual för attestering via nya webben

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Manual Attestering av fakturor på webb

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Arbetsgång för Husarbete

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Lathund attestera leverantörsfaktura

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Kom igång med fakturering

OpusCapita Business Network Portal

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

PaletteInvoice Tips & Trix. Susanne Lindberg och Helene Barrett

Kom igång med Smart Bokföring

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

MANUAL FÖR ARENA. INNEHÅLL Komma igång 2 Shopen 4 Kundvagnen 5 Kassan - steg 1 6 Kassan - steg 2 7 Kassan - steg 3 8 Avsluta 9

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

Kom igång med fakturering

Linköpings universitet

Skapa beställning och leveranskvittera

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Hur formuläret är ifyllt

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Manual Partnerwebben 2014

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Räntefakturering. Systeminställningar

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Registrering av e-faktura

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Användarmanual TextAppen Online

Transkript:

Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn 4050 Helena Olsson ankn. 4055

Innehållsförteckning Bild 1 A: Inloggning... 2 Bild 2: Knappen Ny faktura... 3 Bild 3: Registrering... 3 Bild 4: Fakturabild... 4 Bild 5 A: Förhandsgranska fakturaunderlaget... 4 Bild 6 A: Registrering, forts... 5 Bild 7: Kontering... 6 Bild 8: Kontrollera kontering... 6 Bild 9: Skicka... 7 Bild 10: Skicka, kontrollfråga... 7 Kontrollera att fakturan skickats... 7 1

Inloggning Fakturor skapas i Economa/ Xweb. Gör så här för att logga in. Bild 1 A: Inloggning Bild 1 B: Inloggning Bild 1 C: Inloggning Samma som i Redovisning och Reskontra. Användarnamn börjar med OPS$ Databas = AL A. Gå in på Economa/Xweb. Du hittar genväg på www.vilhelmina.se, personalrummet, klicka på Genvägar och därefter på Economa. Via länken kommer du till Aditros sida (bild 1A). Klicka på Xweb. B. Gå in på Externfaktura. Du hittar länken under rubriken Kundreskontra (bild 1 B) C. Skriv in samma användaruppgifter och lösen som du använder i Redovisning och Reskontra. Användarnamn börjar med OPS$. Databas är AL (bild 1 C). 2

Registrera För att skapa en ny faktura ska du registrera faktura samt kontera den. Du börjar med att registrera och det gör du så här: Bild 2: Knappen Ny faktura Klicka på knappen Ny faktura för att påbörja fakturaunderlaget. Bild 3: Registrering Klicka för att se valmöjligheter I fönstret Externfaktura registrering ska du fylla i uppgifter som inte redan är ifyllda. Välj Fakturagrupp och Verksamhet. Intill dessa fält finns orange knappar med vita pilar. När du klickar på dem får du upp valmöjligheter/sökfunktion. Vår referens fylls i med automatik när du valt Verksamhet. Vår referens kan ändras. Fritext används för att förklara fakturan. Ange en beskrivning av vad fakturan rör. Personnr/organisationsnr visas inte på fakturan men används internt. Kundnummer måste anges. Om det är en ny kund så vänd er till Karin Sund eller Lars Ekbäck som lägger upp kundnummer. Om det finns flera kundnummer till en privatperson så använd ett av dem. Om det finns flera kundnummer till en kommun så ring Karin Sund eller Lars Ekbäck som kan ange vilket du ska använda. Er referens fylls i om mottagaren angett sådan. Ta för vana att Spara fakturan när du fyllt i ovanstående uppgifter, via knappen Spara. 3

Fakturan är ännu inte klar men du kan titta på hur den ser ut innan du fortsätter att fylla i den. Klicka först på knappen spara, om du inte redan gjort det, gör sedan så här för att titta på fakturan: Bild 4: Fakturabild Klicka på fliken Fakturabild. Bild 5 A: Förhandsgranska fakturaunderlaget Bild 5 B Titta på fakturan och se om något behöver korrigeras. När du vill gå tillbaka för att fortsätta med fakturan så klickar du på knappen Tillbaka (bild 5 A) och därefter på Fakturanummer (bild 5 B). 4

Ange vad fakturan avser. Bild 6 A: Registrering, forts Ange datum, till från Ange vad fakturan rör Ange pris utan moms Avser blir liten rubrik i fakturan Ange ovanstående. Klicka därefter på Spara Om du vill titta på din faktura så följer du de steg som beskrevs på föregående sida.m Bild 6 B Exempel: Antal måste anges Ange momssats, 6%, 12% eller 25% Används om rutan artikelbenämning inte räcker Det som skrivits in i ovanstående fält kommer att visas på fakturan. 5

Kontera och skicka När fakturaunderlaget är klart (se föregående sidor) så ska fakturan konteras innan den kan skickas. Notera att du ska använda slag som börjar på 3. Bild 7: Kontering OBS! Använd slag som börjar på 3 34900 Klicka på fliken Kontering. Kontera och klicka därefter på Spara. Bild 8: Kontrollera kontering 34900 Klicka på symbolen av ett öga om du vill se kodtexter. Detta gör det lättare att kontrollera att det är rätt konterat. Du kan också använda funktionen Kontrollera kontering (se längst ut till höger i konteringsfönstret) för att kontrollera koden. Hittar du felaktigheter kan fakturan tas bort. 6

När konteringen är klar återstår att skicka fakturan. Bild 9: Skicka Markera fakturan och klicka på knappen skicka. Bild 10: Skicka, kontrollfråga Ovanstående kontrollfråga kommer upp. Klicka OK om du vill skicka fakturan. Fram tills att du klickar på OK kan du gå tillbaka och ändra fakturan. Efter att du klickat på OK går fakturan iväg. Den går då inte att backa. 11: Kontrollera att fakturan skickats Efter att du klickat på OK ska fakturan inte längre ligga kvar under fliken Aktiv. Om fakturan ligger kvar trots att du klickat på OK så har den inte gått iväg. Kontakta då ekonomienheten. 7