UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR



Relevanta dokument
Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Manual. Attestering av fakturor på webb

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Manual Attestering av fakturor på webb

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Internfakturaportalen

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Inköpsfaktura

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Leverantörsbetalningar

Manual Attestering av fakturor på webb

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Manual. Attestering av fakturor på webb

Registrering av e-faktura

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Lathund för granskare/sakattestant

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Förfrågan utlandsbetalningar

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Manual Attestering av fakturor på webb

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro

Lathund attestera leverantörsfaktura

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

Manual Attestering av fakturor på webb

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Elektronisk fakturahantering (EFH)

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund för sakattestanter

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Lathund Elektronisk fakturahantering

Reversering kundreskontra

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Registrering av e-faktura

Kom igång med E-fakturering

WebAveny Elektronisk attest

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Lathund Reversering kundreskontra

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

INFORMATION FRÅN VITEC

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Leverantörsbetalningar

Uppföljning och avstämning av konto 25995

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Transkript:

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på Öppna och historiska poster alla leverantörer. 2. Kryssa för typerna A Ankomstregistrerat, B Öppna poster & C Historiska poster. Canceled fakturan är betald eller makulerad Bokförd fakturan är belastningsattesterad Ankomstregistrerad fakturan är inkommen i systemet, men är ej hanterad - 1 -

3. Fyll i fakturanumret eller verifikationsnumret (om Ni har det). 4. Saknas fakturanumret, kan Ni söka på beloppet eller perioden för fakturan. 4. Kryssa för Remittid à Då ser Ni om fakturan ligger på ett betalningsförslag/betalningsbekräftelse. Här ser Ni under kolumnen S (= Status) att ärendet har ett R (= Finns på ett betalningsförslag) eller I (== Sänd till plusgirot för betalning, alltså ligger på ett betalningsuppdrag). 5. Kryssa för Bet.datum à Då ser Ni om fakturan är betald och när. Är fakturan betald kan Ni ta fram ett bankkvitto på att betalningen är gjord, till vem, med meddelande text, belopp och betalningsdatum (se Agressomanual för detta). Betald 2015-10-02 Ej betald - 2 -

6. Har fakturan statusen N (= Normal), finns den ej på något betalningsförslag. Har fakturan statusen P (=Parkerad) så behöver fakturan åtgärdas. För att se ytterligare detaljer kring fakturan, dubbelklickar Ni på raden. För hantering av parkerade fakturor se Agressomanual. 7. Klicka sedan på Visa verifikation, går det ej att klicka på denna funktion är fakturan ej hanterad i EFH (Agresso web). 8. När du är inne på verifikationen kan du se historiken kring fakturan genom att ställa dig på den rad som är konterad ute i verksamheten. Klicka på Visa arbetsflöde eller Loggbok. 9. Hittar Ni ej fakturan i Agresso, kontakta leverantören och meddela att fakturan ej inkommit till Göteborgs universitet och att de behöver skicka över fakturan igen. Tänk på att leverantören behöver flytta fram förfallodatumet, universitetet har 30 dagar betalningsvillkor. Stäm av att leverantörsfakturan är utställd till rätt adress: Göteborgs universitet, Box 1023, 831 29 Östersund. Är fakturan felaktigt utställd behöver leverantören skicka en ny faktura till rätt adress. RÄNTEFAKTURA Har Ni mottagit en räntefaktura, stäm av fakturaprocessens tidsmässiga flöde i Agresso genom att titta på antingen Loggboken och/eller Arbetsflödet. - 3 -

På ovanstående vy kan utläsas att fakturan anlände till systemet 2015-09-25, och att fakturan belastningsattesterades 2015-09-29. För att få en insikt om hanteringen mellan inskanningen och steget belastningsattest, så kan Ni gå in under Arbetsflödet. Här kan Ni klicka på varje steg i processen och se när fakturan hanterades tidsmässigt och av vem. Tänk på att när en faktura är belastningsattesterad så måste betalningsförslag och betalningsuppdrag tas ut, varpå fakturan skickas till banken för utbetalning därefter. Banken har tre bankdagar på sig att betala fakturan från det att de mottagit betalningsuppdraget. Det är intressant att veta när fakturan inkommit till Göteborgs universitet, då universitet ska ha 30 dagar på sig att betala fakturan (Betalningsvillkor). Räkna bort 1 3 dagar till posthantering av fakturan, utöver det borde fakturan kommit in i ekonomisystemet. Bra att veta om det är universitetets processhantering som gör att fakturan ej blivit betald i tid (då ska räntefakturan betalas) eller om det är leverantörens fel att fakturan ej blivit betald (då ska räntefakturan ej betalas bestrid räntefakturan). Ska räntefakturan betalas, skriv OK att scanna på fakturan samt Ert beställarid och sänd sedan in räntefakturan till Östersund för inscaning till ekonomisystemet. Ser allt OK ut och fakturan ändå ej blivit betald, stäm av att betalningsuppgifterna till leverantören är korrekta. KONTROLLERA BANGKUPPGIFTER 1. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Leverantörsregister à klicka på Leverantör - 4 -

2. Har Ni leverantörsnumret kan Ni fylla i det direkt och klicka på tangentbordets Tabtangent. 3. Saknar Ni leverantörsnumret klickar Ni på Fältlänk F9 4. I fältet Beskrivning kan Ni fylla i leverantörens namn, rekommenderar att Ni fyller i * namn *. * innebär att Ni söker på alla varianter med namnet i. Dubbelklicka på den leverantör som Ni söker. - 5 -

5. Ni kan nu klicka runt på de olika flikarna och se betalningsdetaljerna för vald leverantör. KONTROLLERA VALUTAN Kontrollera att det är rätt valuta inlagd i Agresso, om utlandsbetalning. KONTROLLERA TEXT PÅ BETALNING TILL LEVERANTÖR Vissa fakturor kräver en kommentar på betalningen, kanske denna ej är med och det är därför leverantören ej ser att Ni har betalat fakturan. Exempelvis vid betalning till en konferens. Antingen ser Ni texten till mottagaren under Text i Öppna och historiska poster, eller så ser Ni det genom att dubbeklicka på Er post och sedan klicka på Beskrivning. Text till leverantör - 6 -

- 7 - Text till leverantör