Lathund Reversering kundreskontra

Relevanta dokument
Lathund Reversering kundreskontra

Reversering kundreskontra

Reversering kundfaktura

Lathund Reversering av omföring

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Lathund Omföring. Inledning

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Registrering av e-faktura

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inbetalade kundfakturor

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Registrering av e-faktura

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Inköpsfaktura

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

UNIT4 Agresso Huvudbok

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Registrera anläggning Agresso web

Handledning AT-modulen. Version

Så här leveransmottar du

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Kommentarer till fakturakopian

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Registervård. Registervård

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Förloppet kan se ut enligt följande:

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Ny anläggning/inventarie

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Skattegränsrapportering - Åland

Referensmanual Huvudbok

Leverantörsbetalningar

Förloppet kan se ut enligt följande:

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Offerter, order och kundfakturor

Nedan kommer vi att gå igenom:

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Ekonomimeddelande 2019:6

Ny anläggning/inventarie

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Internfakturaportalen

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Ekonomimeddelande 2018:18

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Fakturering med Kundreskontra

Innehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Återrapportering Korttidsboende och växelvård

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Referensmanual Kundreskontra

Transkript:

För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på kto 1584 + avstämd i huvudboken under avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post, innan reversering kan göras (se lathund Uppföljning och avstämning av interimskonto). Gå in i skärmbilden Markerad poster för reversering. (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra /Reversering.) 1 Välj Reversera öppen post i rullmenyn och tryck tab och sök (F7) 2010-06-29 Sidan 1 av 5

2 Skriv in det fakturanummer som ska reverseras och tryck OK. 3 Markera med kryss i kolumnen till vänster och Spara, (F12). 4 Följande meddelande visas: För att bokföra reverseringen måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) och Reverseringsbekräftelse (GL35): 2010-06-29 Sidan 2 av 5

5 Öppna upp beställningen för Reverseringsförslag (GL34), (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Reversering). Fälten Buntnummer, och Användare fylls i med automatik. Period ger som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Viktigt att rätt period väljs vid månadsskifte och årsskifte eftersom perioden styr vilken månad reverseringen sker i. Du kan även välja om du vill att transaktions/verifikationstexten till den reverserade verifikationen ska hänvisa till den reverserade transaktionen, hämtas från den reverserade transaktionens verifikationstext eller både och. I fältet Starta GL35 väljer du, med x i rutan, om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta med automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) gått klart. Om fältet Starta GL35 är ikryssat vid beställning av förslaget, är steg 8-9 nedan ej aktuella. 6 Klicka Spara (F12) och ok i rutan nedan. När båda jobben gått klart (GL34 och GL35) så skriv ut rapporten GL35 från Underhåll beställda rapporter. 2010-06-29 Sidan 3 av 5

7 Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer (81000002) för själva reverseringen När du ställer en fråga på fakturanumret mot Kundreskontran t.ex. Öppna och historiska poster alla kunder, kan du se att fakturan har reverserats. Dels genom att verifikationstexten hänvisar till den ursprungliga fakturan, och dels genom att verifikationstypen är RE. Här ser du vilken verifikationstext som reverseringen fått samt verifikationstypen (VT) Du kan även se verifikationstexten om du markerar aktuell rad och väljer kommandot Zoom. Resultat: 2010-06-29 Sidan 4 av 5

När du ställer en fråga på reverseringsvernr. mot Huvudboken t.ex. Fråga verifikation eller Fråga konto kan du också där se att verifikationen är en reversering, dels genom verifikations texten som hänvisar till den ursprungliga verifikationen, och dels genom att verifikationstypen är RE. 8 Om inte Starta GL35 markerats i reverseringsförslaget kan förslaget underhållas i Underhåll av reverseringsförslag innan bekräftelsen av reverseringen sker. Ska fakturan inte reverseras kan förslaget raderas via Redigeramenyn/Ta bort. Alternativt kan enstaka rader raderas via Verktygsmenyn/Radera reverseringsid. Om förslaget ser bra ut så bekräftas detta genom Reverseringsbekräftelse (GL35): Du väljer samma buntnummer som förslaget och klickar Spara (F12). 9 Om Reverseringsbekräftelse GL35 skapat en fellista (se nedan) måste man ta reda på orsaken till vad som är fel. En fellista bokförs inte i huvudboken. *-markeringarna på listan visar var felen är. Det vanligaste felet är att något begrepp i Agresso är spärrat av någon anledning. I ex. nedan är det kundnumret som är spärrat. Kontakta ditt kansli eller ekonomiavdelningen för hjälp. Ange vilken rapport det gäller och vilket buntnummer den har. Efter korrigering av fellistan måste ekonomiavdelningen göra en rapportkörning igen för att bokföringen ska kunna ses i huvudboken. 2010-06-29 Sidan 5 av 5