Uppföljning och avstämning av konto 25995

Relevanta dokument
Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Reversering kundreskontra

Reversering kundfaktura

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Omföring. Inledning

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Reversering av omföring

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Inbetalade kundfakturor

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Registrering av e-faktura

Momsrapport med avstämningsunderlag

Registrera anläggning Agresso web

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Registrering av e-faktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Inköpsfaktura

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

Handledning AT-modulen. Version

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Internfakturaportalen

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Momshantering i Pyramid

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Årsskifteskörning 2013/2014

Likviditetsanalys i Entré Windows

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Omföra moms i PromikBook

Handbok. Inventarier

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Raindance-guide: Rekvisition

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Lathund korrigera verksamheter mellan ansvar

Kommentarer till fakturakopian

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

BgMax Bankgiro Inbetalningar

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Ny anläggning/inventarie

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Ny anläggning/inventarie

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Momshantering i Pyramid

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Registrera kundfaktura

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Rekvisition

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Lathund attestera leverantörsfaktura

Transkript:

När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens och ekonomienheten inte har möjlighet att placera inbetalningen bokförs intäkten på ekonomienhetens utredningskonto 25991 eller 25992. Meddela 4040@gu.se om ni identifierat en inbetalning som tillhör ert ansvar. Välj: AGRESSO Ekonomi Huvudbok Avstämning av interimskonton Kontoavstämning - Kontoavstämning exkl. IB Fyll i ansvarsnummer på rad 8 och välj OK. Sida 1 av 7 2018-02-21

När det har bokats en inbetalning på 25995 gör institutionen en omföring till rätt konto och verksamhet. Om verifikationen bokats till 25995 med fel motpart av ekonomienheten, görs justering i samband med omföringen. Omföringsbilden nås antingen via kontoavstämningen och Omför Proforma. Eller via: AGRESSO Ekonomi Huvudbok Registrering - Verifikationsregistrering Leverantörsfaktura i retur Sida 2 av 7 2018-02-21

Om inbetalningen ska kvittas mot en kundfaktura anges den dag som betalningen inkom till universitetet som verifikationsdatum (se mer information i lathund Kundfaktura betalas mot kassaproforma), i annat fall bokförs omföringen med dagens datum. Inbetalningar till 25995 ska bokas bort från kontot med samma kontering som den ursprungliga verifikationen fast med motsatt tecken. D.v.s. samma konto, ansvar, verksamhet, ev. fritt fält, motpart och finansiär. Motbokning sker mot rätt intäktskonto, ansvar, verksamhet, ev. fritt fält samt motpart och finansiär. I de fall inbetalningen är inklusive moms anges även aktuell momskod i fältet MK. Om momskoden ska vara en annan än den som ev. är förinställd för kontot, ändra momskod i fältet MK, tabba till Valutabelopp och välj 100% så justeras beloppet per automatik. När verifikationen sparas bokar systemet momstransaktionen. Sida 3 av 7 2018-02-21

Det går även att ange momskod (MK) 0 och istället boka momsbeloppet manuellt. Vid 25% pålagd moms, räkna bort 20% från inbetalt belopp Vid 12% pålagd moms, räkna bort 10,71% från inbetalt belopp Vid 6% pålagd moms, räkna bort 5,6% från inbetalt belopp I de fall en utbetalning av en leverantörsfaktura kommer i retur används leverantörfakturans ursprungliga kontering som motbokning och momsbeloppet som bokfördes vid utbetalningen backas manuellt. När verifikationen i kolumnen Belopp går ut i 0 och det finns ett kryss i rutan längst till vänster i tabellfältet kan verifikationen sparas med eller F12. Nedan ruta visas, notera verifikationsnumret och välj OK. En verifikationsspecifikation skrivs ut för arkivering (observera att det tar ett par minuter från det att verifikationen har sparats tills det går att beställa en specifikation). Välj: AGRESSO Ekonomi Registrering Verifikationsjournaler - Verifikationsspecifikation Sida 4 av 7 2018-02-21

Fyll i verifikationsnumret på rad 11 samt 12. Spara med eller F12. Verifikationsspecifikationen (GL18) skrivs ut via Underhåll av beställda rapporter. Avstämning När omföringen är bokförd kan avstämning av konto 25995 göras. Välj: AGRESSO Ekonomi Huvudbok Avstämning av interimskonton Kontoavstämning - Kontoavstämning exkl. IB Skriv in ansvar på rad 8 i sökrutan. Kontrollera att ansvar, verksamhet, ev. fritt fält, motpart samt finansiär är samma och att beloppen helt tar ut varandra (ev. differenser måste åtgärdas innan avstämning). Sida 5 av 7 2018-02-21

Markera de rader som ska stämmas av med ett kryss i kolumn R. Kontrollera att avstämt belopp = 0,00. Spara med eller F12. Ångra avstämning Det går att ångra en avstämd post, t.ex. om en reversering av en redan avstämd post ska göras. I sökrutan bockas Avstämda poster i, 1:a sortering kan göras på Avst.id rad 40. För att begränsa sökningen kan det vara bra att ange ytterligare information som exempelvis period, motpart, text etc. Markera en av raderna genom att placera markören på exempelvis verifikationsnumret och välj Ta bort avstämning. Sida 6 av 7 2018-02-21

Nedan ruta visas, välj Ja. Och spara med eller F12. Posterna ligger nu återigen som Ej avstämda rader. Sida 7 av 7 2018-02-21