Manual. Attestering av fakturor på webb

Relevanta dokument
Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Fakturahantering på KTH. En sammanställning över ansvar och hantering i fakturasystemet EFH

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Lathund för granskare/sakattestant

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Manual för attestering via nya webben

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Inköpsfaktura

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Lathund för sakattestanter

Manual dinumero Webb

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Grundkurs. för. OPTO Web

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Lathund Elektronisk fakturahantering

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Internfakturaportalen

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Minimanual för Baltzaranvändare

Linköpings universitet

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Hantera dokument i inkorgen

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Lathund Elektronisk fakturahantering

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Handbok Inköp och Faktura IoF

WebAveny Elektronisk attest

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Inloggning till Treserva via extern dator

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Webbmejlens gränssnitt

Elektronisk fakturahantering

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Användardokumentation Beställning enligt offert

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Linköpings universitet

Användardokumentation Beställning via rekvisition

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

Kortfattad instruktion för Crystal Reports. Kom i gång med Crystal Reports. Instruktion Crystal Reports 2014

Lathund Elektronisk fakturahantering

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Lathund attestera leverantörsfaktura

LATHUND FÖR GRANSKAREN

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Transkript:

Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är felaktig...11 Alternativ 4 - Parkera...11 Ersättningshantering...11 Inställning behörighet i flera företag...13 Uppföljning av fakturor på webben...14 Logg arbetsflöde levfakt 1 Egna och åtgärdade...15 Logg arbetsflöde levfakt 2 Åtgärdade åt andra...17 Fråga arbetsflöde levfakt - Generell...18 Fråga webbfakturor Kontobrytn....18 1

Förutsättningar EFH flödet på KTH finns på https://agresso.ug.kth.se Webbläsaren ska vara inställd för att tillåta s.k pop-up från kth.se-sidor. Webbläsaren skall vara "av nyare modell" dvs. det kan inte garanteras att systemet kommer fungera på äldre versioner av webbläsare. Användarnamn anges med UG\Ditt_anv_namn. Om du har glömt ditt KTH-lösenord, som är samma för ex webbmailen kan du gå till https://login.kth.se/changepassword.jsp för att byta lösenord. Om användaren inte använder sin @kth.se mejladress så skall en Forwardadress registreras på intranätet. https://www.kth.se/internt/minasidor/installningar/mail.jsp Storleken per bilaga kan vara upp till 5 MB Mejl och inloggning Du är fördefinierad i systemet, enligt aktuell delegationsordning, som ekonomisk attestant på den orgenhet som fakturan är konterad på. Du får mejl till din kth.se mejl att du har fakturor att hantera. Se mer under förutsättningar för att registrera en forwardadress. Styra mejl till en särskild mapp I de flesta mejlprogram kan du styra mejl till en särskild mapp. Här visas hur du gör detta i Outlook. Stå på ett mejl från den avsändare som du vill styra till en mapp. Klicka på Skapa regel enligt pilen. 2

Denna bild kommer upp och om du sätter ett kryss i rutan vid Ämnesraden innehåller Agresso-lev.faktura. Sätt även ett kryss i rutan vid Flytta e-post till mappen: Tryck på välj mapp där du vill samla mejl från denna avsändare och tryck OK. 2018-07-02 Inloggning EFH flödet på KTH finns på https://agresso.ug.kth.se Klicka på länken i mejlet för att logga in med dina kth.se uppgifter användarnamn och lösenord. Om du inte blir automatiskt inloggad måste du ange UG\ före ditt användarnamn exempel UG\BRITTH och ange lösenord. ditt kth.se användarnamn, exempel UG\BRITTH, och ange lösenord. Om du har problem att logga in kan du behöva ändra ditt lösenord. Se mer under förutsättningar. 3

Ekonomisk attest Har du uppgifter att hantera i Agresso webb är uppgiftsikonen högt uppe till höger upplyst, den visar också antalet fakturor att attestera Klicka på ikonen. I uppgiftslistan finns 20 fakturor att ekonomiskt attestera och 1 att sakattestera. Klicka på Ekonomisk attest i uppgiftslistan så öppnas bilden Attest leverantörsfaktura 4

Klicka på ekonomisk attest i uppgiftslistan, och nedanstående bild dyker upp. 2018-07-02 Här listas de fakturor som finns för dig att ekonomiskt attestera. Vid denna symbol bredvid Dina uppgifter kan du minimera uppgiftslistan för att få större plats för attest leverantörsfaktura. För att få tillbaka huvudmenyn klickar du på symbolen (Se pil till vänster) 5

Vid denna symbol göra i varje steg. på varje steg i flödet finns en kort instruktion om vad du förväntas 1. Information leverantörsfaktura Här visas allmän information om fakturan. Leverantör, Förfallodatum, valuta, Total belopp och belopp att godkänna (nettobeloppet) dvs. totalbeloppet minus moms 2. Logg arbetsflöde Här visas tidigare kommentarer bl.a. uppmanas de som bifogar bilagor att skriva en kommentar om det eftersom det i denna bild inte syns om bilagor finns. Åtgärden distribuerad visar vem som centralt har läst in filen. 3. Detaljer leverantörsfaktura Här visas projektkonteringen. visar arbetsflödet dvs. vem som har haft fakturan. Om flera rader finns, skapas ett arbetsflöde per rad. 6

Pappersfaktura Klicka på fakturabilden för att kontrollera fakturan. Ett nytt fönster öppnas enligt nedan. Vid flersidiga fakturor bläddra med pilarna här. Om du vill skriva ut alla sidor på denna faktura väljer du print preview och sedan print. Alla sidor inklusive Verifikationsdetaljer och kontering skrivs då ut. Vill du inte skriva ut alla detaljer utan enbart själva fakturabilden zooma bara in på fakturabilden högerklicka och välj print. Är fakturan flersidig måste det göras för varje sida 7

Elektronisk faktura Elektroniska fakturor mottas av oss i html-format. Klicka på fakturabilden för att få upp den i ett nytt fönster. Vill du skriva ut fakturan med verifikationsdetaljer klicka på utskrift upp bilden. Välj sedan print. direkt innan du öppnat För att enbart skriva ut fakturan välj först spara fönster. Välj sedan print. för att öppna upp fakturan i ett annat Bilagor Finns det bifogade bilagor till fakturan är gemet högst upp till höger i skärmbilden upplyst Klicka på det upplysta gemet. Är bilagan i pdf format öppnas den direkt på skärmen. Är bilagan i annat format ser bilden ut som enligt nedan. Om inte bilagan är synlig ändra dokumentvy genom att klicka på någon av symbolerna 8

För att öppna bilagan stå på raden för bilagor och välj skriv ut. Beroende på webinställningar kommer dokumentet antingen sparas eller öppnas direkt i Word/Excel. Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant = Då fakturan ska attesteras av din överordnade, t ex vid representation, skall du eskalera fakturan. Fakturan skickas då till en fördefinierad arbetsledare. = Parkerar fakturan om du vill avvakta betalning. Fakturan ligger kvar i din uppgiftslista tills ny åtgärd väljs. = Om fakturan är felaktig i sak eller har fel projektkontering eller kanske skall betalas av annan skola inom KTH. Fakturan går till ekonomen som får hantera den. Kommentar måste lämnas. = Faktura godkänd för betalning på angiven org och projekt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Används ej av ekonomisk attestant, men knappen går ej att dölja. Sakattestant eller ekonom som tidigare i flödet har delat upp fakturan på fler rader eller fler konton använder avancerat läge för att splittra en rad. =Är det läge som du först kommer in i 9

Kontrollera fakturan Belopp Projekt OBS! Om fakturan avser resa/representation som du själv har deltagit i, eller inköp du själv ska nyttja (dator/mobiltelefon): Välj Eskalera, se vidare under alternativ 2 nedan. Alternativ 1 - Fakturan är korrekt Om fakturan är riktig och kostnaden ska debiteras angiven orgenhet och projekt väljer du ekonomisk attest. Fakturan blir automatisk definitivbokförd och skickas till baken. Där ligger den på betalningsbevakning till angivet förfallodatum. Alternativ 2 - Eskalera Om fakturan avser resa/representation som du själv har deltagit i, eller inköp du själv ska nyttja (dator/mobiltelefon): Välj Eskalera. Skriv in din kommentar och klicka på Eskalera. Fakturan går vidare till din fördefinierade arbetsledare för ekonomisk attest. 10

Alternativ 3 - Fakturan är felaktig Om fakturan har fel projekt eller är helt felaktig, t ex om den ska betalas av en annan skola på KTH. Välj åter ekonom och skriv en kommentar Alternativ 4 - Parkera Om det finns oklarheter med fakturan, trots att sakattestanten godkänt fakturan, t ex om man avvaktar en slutkontroll kan fakturan parkeras välj. Fakturan ligger då kvar i din uppgiftslista tills ny åtgärd görs. Ersättningshantering När du är frånvarande en längre tid och vet att du inte kommer att kunna hantera dina fakturor på ett tag skall du aktivera din ersättare. Det görs på webben i EFH. Viktigt att komma ihåg är att den som är uppsatt som ersättare får samma befogenheter som dig. Ersättaren ser de fakturor som du ser under tiden ersättaren är aktiverad. Fakturorna syns i bådas uppgiftslista tills de åtgärdas eller aktiveringstiden går ut. Båda får mejl om att det finns fakturor att hantera. Gå Meny och Din anställning Klicka på Aktivera ersättare 11

Nedanstående fönster öppnas. Finns en ersättare inlagd åt dig i systemet syns det här. I annat fall kontakta skolans fakturasamordnare (SLIPS). I exemplet nedan finns en ersättare. För att aktivera gör följande tre steg. 1. Fyll i frånvarodatum från och till 2. OBS! Ändra också frånvarostatus till Jag är inte på kontoret just nu. 3. Spara När din ersättare är aktiverad kommer nedanstående bild att vara synlig när du ska attestera fakturor som informerar om att din ersättare också har tillgång att hantera dina fakturor. På samma sätt får du information när du får en faktura att hantera som ersättare för någon annan. 12

Inställning behörighet i flera företag Har du behörighet i fler företag och direkt vill se hur många fakturor du har att hantera i respektive företag kan man under uppgifter välja Gruppera efter Välj företag så skapas en mapp per processteg och skola 13

Uppföljning av fakturor på webben Gå till meny och klicka på rapporter Under Globala rapporter/elektroniska fakturahantering/frågemallar finns ett antal frågor som söker fram fakturor på olika sätt. 14

Logg arbetsflöde levfakt 1 Egna och åtgärdade Klicka på Logg arbetsflöde levfakt 1- Egna och åtgärdade I den här bilden kan du göra urval på en mängd parametrar, t ex period eller leverantörsnummer. Det egna användarnamnet är redan ifyllt. Gör eventuella urval på status arbetsflöde, perioder eller leverantrösnummer Tryck Sök för att starta sökningen. Här listas de fakturor som du har åtgärdat. Tryck på aktuellt ver.nr för att zooma ner till fakturabilden och Avslutad för att se arbetsflödet 15

Fakturabilden Arbetsflöde Håll markören över en händelse för att se detaljerad info om klockslag, projektnummer etc 16

Logg arbetsflöde levfakt 2 Åtgärdade åt andra I menyn finns frågemallen Logg arbetsflöde levfakt 2 Åtgärdade åt andra Gör dina urval här och tryck på bläddra för att söka. Här listas fakturor där du varit ersättare för en annan attestansvarig. 17

Fråga arbetsflöde levfakt - Generell I menyn finns också frågemallen Fråga arbetsflöde levfakt Generell där du kan söka på fakturor oavsett om du själv hanterat dem, varit ersättare, haft ersättare eller inget av det Du kan, som tidigare, göra urval på en mängd parametrar exempelvis verifikationsnummer eller projekt. Rapporten kan visa både urval på fakturor som befinner sig i EFH flödet och fakturor som flödat klart, urval görs i Aktiv och Hist. Om fakturan finns i flödet kan du se hos vem och i vilket steg den befinner sig. Har fakturaraden flödat klart är den kodad avslutad. För att se fakturabilden, klicka på ver.nr. Fråga webbfakturor Kontobrytn. I den här frågan får du en överblick över de kostnader som belastat en org eller ett projekt avseende leverantörsfakturor. Du kan här göra urval på bl.a. period, en orgenhet och ett projekt. Urvalet söker på kostnader som hunnit bli bokförda, dvs de som flödat klart. För att få med kostnader i flödet bocka för A Ej bokförda poster, (ingenting finns i status C). 18

Resultatet visar fakturakostnaderna per konto. Om du vill se fakturorna bakom en viss kostnad, klicka först på + för att veckla ut och se verifikationerna. Klicka sedan på verifikationsnumret för att se fakturan. Det är viktigt att veta att andra kostnader som belastat org. enheten eller projektet som inte avser leverantörsfakturor inte syns här, inte heller det som omförts i Agresso efter att fakturan bokförts. 19