Manual för slutattestering av leverantörsfakturor



Relevanta dokument
Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund för granskare/sakattestant

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Manual. Attestering av fakturor på webb

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Manual för attestering via nya webben

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5

Inköpsfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Inköp och Faktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund attestera leverantörsfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Minimanual för Baltzaranvändare

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Internfakturaportalen

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Lathund Elektronisk fakturahantering

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Grundkurs. för. OPTO Web

Personec Inköp och Faktura

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Skriv före adressen och lämna bort www enligt modellen:

Lathund för sakattestanter

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Handbok Inköp och Faktura IoF

Manual dinumero Webb

Linköpings universitet

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0,

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Lathund Elektronisk fakturahantering

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Instruktion för Betanias Kundportal

Linköpings universitet

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel:

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4,

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Ny startsida i Marknadsplatsen

IT-system. BUP Användarmanual

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Gör så här för att rapportera:

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Thomas Pihl Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Hantera dokument i inkorgen

Manual för ADDIS-net. Innehåll

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

Beställa varor från Webbutik KUL

manual interbook SKOLOR

Manual Partnerwebben 2014

Klassens aktivitet. Inställningar

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Transkript:

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och Maximera.. 5 3.2 Logg arbetsflöde.. 6 3.3 Bild.. 6 3.4 Detaljer leverantörsfaktura (kontering och fälthjälp).. 7 3.5 Bifogat dokument.. 7 3.6 Åtgärdsknappar.. 8 4. Bifoga ett dokument.. 9

1. Inloggning För att komma åt AGRESSO följer du nedanstående länk. Länken bifogas även i de e-mail, som sänds ut när du har en leverantörsfaktura att attestera. https://agresso.lnu.se/agresso/ Inloggningsuppgifter: Namn: Företag: Lösen: Användarnamn LN Tillfälligt lösenord erhålls via ekonomiavdelningen faktura@lnu.se 3

2. Startsidan AGRESSO innehåller en mängd tjänster. När du loggat in kan du i menyn till vänster se vilka tjänster som finns tillgängliga för dig som användare. I Uppgiftslistan finns det en mapp som heter Uppgifter arbetsflöde. I den mappen hittar du de uppgifter du har att fullfölja, t.ex. leverantörsfakturor som ska slutattesteras. Uppgifterna är uppdelade per Org. 4

3. Slutattestering av leverantörsfakturor När du klickar på uppgiften Slutattestant Org öppnar sig en attesteringsbild för de leverantörsfakturor du har att slutattestera. I mitten av denna bild visas varje leverantörsfaktura i form av en ruta vertikalt. Fakturorna sorteras efter verifikationsnummer. Den ruta som är blåmarkerad är den faktura som visas. Genom att markera en ruta får man upp ytterligare information om fakturaraden, t ex. fakturabild och konteringsrad. Om en faktura redan har förfallit till betalning visas en röd symbol för detta i rutan. Om personen som skickat ut fakturaraden i flödet har bifogat en kommentar visas en symbol i form av en pratbubbla med rader. Slutattestant ser alla fakturans konteringsrader. Momsrad visas inte, men om summan av beloppskolumnen inte är noll, är det detta belopp som är momsbeloppet. 3.1 Minimera och Maximera För att dölja menyn till vänster klickar du på dubbelpilarna (minimera fönster) till vänster om Mina uppgifter längst upp till vänster i bilden. På så vis behöver du inte skrolla lika mycket för att se all information. För att ta tillbaka menyn klickar du på de högerriktade dubbelpilarna (maximera meny) längst upp till vänster i bild. 5

3.2 Logg arbetsflöde Här visas samtliga användare som varit inblandad i fakturaradens flöde, inklusive den som distribuerat ut raden till flödet. Eventuella kommentarer per användare visas. Man kan också skriva in egna kommentarer som även dessa följer med vidare i arbetsflödet. 3.3 Bild Genom att klicka på bilden får man upp bilden i större ruta för ökad läsbarhet. I detta läge kan man spara en kopia, skriva eller helt enkelt stänga bilden när man tittat färdigt. 6

3.4 Detaljer leverantörsfaktura (kontering och fälthjälp) Här kan man lägga till och ändra kontering samt ange beskrivningstext. Vet man ej konteringskod klickar man på rutan till höger om konteringsfältet för att komma till Fälthjälp, där man kan göra sökningar och välja kod. Fälten Verks och Kbarare får inte vara tomma eller ifyllda med BYT då studsar fakturan tillbaks till dig tills detta är åtgärdat annars får du skicka tillbaks fakturan till Distributören för åtgärd. En faktura kan vara ankomstregistrerad med flera kostnadsrader. 3.5 Bifogat dokument Om knappen dokument lyser gult, finns ett dokument bifogat. Klicka på knappen och följande bild visas. Klicka på mappen Bilaga leverantörsfaktura, då visas det bifogade dokumentet till höger. I denna bild kan du sen öppna och läsa dokumentet. 7

3.6 Åtgärdsknappar Åter Distributör (Röd) = Fakturaraden skickas tillbaka till din distributör för åtgärdande. Denna åtgärd fordrar en kommentar. Godkänn (Grön) = Fakturaraden sänds vidare till Kontroll eller Bokföring enligt fördefinierat regelverk. Vid representation extern och intern krävs syfte och namn på deltagare. Du kan välja att anteckna informationen i skriv in kommentar, eller bifoga en fil med informationen. Instruktioner för att bifoga dokument finns under punkt 4. Kvitto/restaurangnota ska skannas in och bifogas och originalen skickas till Ekonomiavdelningen i Kalmar. Kontroll ska göras att fakturan är korrekt, att leverans har skett och att pris och villkor stämmer med avtal/överenskommelse. Se även processbeskrivning fakturahantering. Till avancerat läge (Blå) = Innebär att du växlar ner till åtgärdsknapparna i under delen av attestbilden, där man både måste välja åtgärd och spara. Välj åtgärd = Åtgärden Godkänna väljs. Fakturan sänds vidare i flödet och nästa faktura visas. Egen kostnad = Som slutattestant skall man inte slutattestera egna kostnader utan de skall godkännas av överordnad. Kontrollera så att det står EGEN i konteringsfältet Anv. Efter att ni har attesterat fakturan går denna automatiskt vidare till er överordnad (i o m att det står EGEN i konteringsfältet Anv) Logga ut när du är klar. 8

4. Bifoga ett dokument Du kan själv bifoga dokument till din leverantörsfaktura. Exempel på användningsområde är att bifoga en deltagarlista till fakturan. För att bifoga ett dokument till en leverantörsfaktura markerar du fakturaraden och klickar sedan på ikonen Dokument. Fönstret Dokumentarkiv öppnar sig. Markera mappen Bilagor levfakturor och klicka sedan på ikonen Nytt dokument längst uppe till vänster. Nu öppnar sig ännu ett fönster. Klicka på knappen Bläddra och leta dig fram till det dokument som du vill bifoga fakturan. När du har hittat dokumentet dubbelklickar du på det. Klicka sedan på knappen OK. Stäng fönstret för att komma tillbaka till fakturan i Agresso. Du kan nu nå det bifogade dokumentet via Dokument - ikonen här eller i olika frågebilder. Nu lyser dokumentfönstret gult. 9