Version 5,0 2009-09-25

Relevanta dokument
Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Internfakturaportalen

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Minimanual för Baltzaranvändare

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2017 Höst Vår till 2018 Höst

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Välkommen till ekonomidagen 2014!

Lathund attestera leverantörsfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Så här attesterar och utanordnar du beställningar

Manual Attestering av fakturor på webb

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Raindance-guide: Rekvisition

Så här attesterar och utanordnar du

LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Lathund Elektronisk fakturahantering

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Leverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual för attestering via nya webben

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Handbok Inköp och Faktura IoF

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

LATHUND ÅRSBOKSLUT VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Raindance-guide: Rekvisition

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Inbetalade kundfakturor

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Så här beställer du via varukorg

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

LATHUND EKONOMISYSTEM

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

SCB Räkenskapssammandrag

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Grundkurs. för. OPTO Web

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Manual. Attestering av fakturor på webb

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual Attestering av fakturor på webb

5. Interna transaktioner... 2

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2015 Vår till 2015 Höst

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Lathund Omföring. Inledning

Manual Attestering av fakturor på webb

Internfakturering 14 MARS 2014

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2011 Vår till 2012 Vår

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Manual Inköp och Faktura

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Manual. Attestering av fakturor på webb

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2013 Höst till 2015 Vår

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Hantera dokument i inkorgen

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Välkommen alla Ekonomidagen nov 2013

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund.

Transkript:

2009-09-25

2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att du har begärt rättigheten hos ekonomiavdelningen så ser du en ny flik Bokföringsorder i din inkorg. NYHET: I Raindance version 2009 syns fliken enbart när du har bokföringsorder att åtgärda.

2009-09-25 Sida 3(19) Verifikationstyper i bokföringsportalen Det är viktigt att bokföringsordern har status DEF ( definitiv) när ekonomiavdelningen gör månads- och årsbokslut. Undvik därför att skapa nya bokföringsordrar som inte blir klara i slutet av en månad, bevaka också att era mellaninstitutionella bokföringsordrar blir klara under den månad ni skapat dem. Verifikationstyper som används inom institutionen BOKXXX (XXX = Institutionsnr) - används för bokföring med extern motpart inom inst. 1. Redovisning av förskott redovisas med radtypen Försk i BOKXXX 2. Depositioner redovisas med radtypen Deposi i BOKXXX INTXXX (XXX = Institutionsnr) - används för bokföring med intern motpart inom inst. 1. Avlyft från externa projekt hanteras med denna vertyp LÖNXXX (XXX = Institutionsnr) -används för bokföring med int/ext motpart inom inst. UG5807 Utbildning på grund- och avancerad nivå Används för ombokning av kreditering på enhet XX (blank enhet) med konto 5807 till andra enheter med kb 999999, intern motpart. FU5807 Forskning - och forskarutbildning Används för ombokning av kreditering på enhet XX (blank enhet) med konto 5807 till andra enheter med kb 999999, intern motpart.

2009-09-25 Sida 4(19) Verifikationstyper som används mellan institutioner IFP97 avser köp/sälj mellan inst, ersätter internfakturering bokningen omfattar en intäktssida och en kostnadssida, säljande institution bokar intäkten, köpande institution bokar kostnaden bokas alltid med intern motpart Omföring av lönekostnader mellan institutioner med IFP97: Exempel: Institution A vill omföra en lönekostnad till institution B. Detta ska hanteras med vertyp IFP97. Steg 1) Använd vertyp IFP97 i bokföringsportalen med intern motpart. Steg 2) Använd enbart konto 4980 dvs. institution A krediterar 4980 och institution B debiterar 4980. (både lön och LKP på detta konto ) intäktskonton ej tillåtna Steg 3) Kom ihåg att också ta med påslaget för indirekta kostnader. BOK97 avser bokning mellan institutioner av redan bokade externa kostnader. Den ena institutionen krediterar en kostnad och den andra institutionen debiterar samma kostnad. Intäktskonton används aldrig i BOK97 vertypen bokas alltid med extern motpart och samma kostnadskonto ska användas både i kredit och debet.

2009-09-25 Sida 5(19) Fält- och knappbeskrivning för bokföringsorder OBS kopieringsfunktion trasig Funktioner för export och import till Excel.

2009-09-25 Sida 6(19) Typ Datum Verifikation Val av vertyp för registrering klicka på typ för att se dina alternativ Verfikationsdatum från Raindance Verifikationsnumret hämtas automatiskt från Raindance. När du sparar bokföringsordern uppdateras Raindance. Text Differens Debet Kredit (Periodisering: Nyckel) Huvudtext på verifikationen Det belopp som konteras på verifikationen. Beloppet uppdateras så snart en rad konteras. Summa debet på verifikationen. Summa kredit på verifikationen. Används EJ. (Periodisering: Radperiodisering) Används EJ. Kopiering: År Kopiering: Verifikation Kopiering: Omvänt tecken Används EJ pga. fel i Raindance Används EJ pga. fel i Raindance Används EJ pga. fel i Raindance HISTORIK Visar vilka användare som arbetat med bokföringsordern SIGNERING NY Den som attesterar bokföringsordern måste därefter signera densamma Skapar ny bokföringsorder MAKULERA Makulerar denna bokföringsorder NÄSTA Visar nästa bokföringsorder i din inkorg om det finns någon KONTERA RAD TILLBAKA Sparar raden du har konterat efter kontroll mot ekonomistyrningens regler dvs. tillåtna konteringar Tillbaka till Inkorgen

2009-09-25 Sida 7(19) Skapa och registrera bokföringsorder generella regler Ställ markören på fliken Skapa för att öppna registreringsbilden. Klicka på den blå texten "Typ" för att lista de tillgängliga vertyperna. Det går även att skriva vertypen direkt t.ex. INTXXX och sedan trycka Enter. Efter att ha registrerat basuppgifterna för bokföringsordern inklusive textfältet 1, klicka på knappen Spara huvud eller tryck Enter. Då skapar systemet verifikationen och visar ett verifikationsnummer. Nu är nästa steg att kontera bokföringsordern. Kontering Vid kontering finns en ny blå rubrik "DK". För att skifta mellan debet (D) eller kredit (K), klicka med markören på rubrikraden "DK". När konteringen är klar klicka på knappen Kontera rad eller tryck på Enter för att spara den konterade raden. 1 Se särskilda textrutiner för vertyperna IFP97 och BOK97

2009-09-25 Sida 8(19) Attestering lämpligt att göra innan cirkulation Den som registrerar och konterar kan inneha attesträtt om prefekten / motsv så beslutar Attestanten kan även vara en annan person än den som registrerar och konterar, prefekt / motsv beslutar om detta. För attestering tryck på ikonen i kolumn ATT. Genom att attestera före cirkulation men innan signering säkerställer man att bokföringsordern ligger kvar hos den person som gjort attesten, man kan inte stryka bort attestanten vid cirkulation! På så sätt kan man ha en viss kontroll på att den andra institutionen sköter sina åtaganden. OBS! vid signering försvinner bokföringsordern från inkorgen. Man kan också avvakta att signera till dess att motparten gjort sitt, då man ska cirkulera en IFP97 eller BOK97. OBSERVERA att för verifiktionstyperna INTXXX, BOKXXX och LÖNXXX görs ingen cirkulation om den som konterar också attesterar, då är bokföringsordern klar efter att attestanten har signerat. Cirkulation lämpligt att göra innan signering Om du inte själv ska attestera, klicka på fliken Cirkulation och välj sedan mottagare för att cirkulera bokföringsordern till den person på institutionen som ska attestera. För att cirkulera till en annan institution, använd Mall ( IFP97 och BOK97). Signering - utförs alltid av attestanten Attestanten måste alltid signera bokföringsordern, attest och signering hör ihop i BFP. Klicka på rutan signering och bekräfta med ditt lösenord. Makulering När du klickar på knappen Makulera får du en kontrollfråga och kan välja om Bokföringsorden ska makuleras. Historik Om du vill se vad som skett med bokföringsordern klickar du på knappen Historik. I ett nytt fönster visas vad som gjorts och vem som har utfört det. OBS! Funktionen Kopiera Verifikation fungerar ej

2009-09-25 Sida 9(19) Meddelade/Bifoga dokument viktigt underlag för bokföringsordern Genom att klicka på ikonen för Meddelande kan du registrera ett meddelande till dokumentet. Ikonen är röd om något meddelande är registrerat. Genom att klicka på ikonen för Bifoga dokument kan du bifoga valfria dokument till aktuellt dokument. Ikonen är röd om det finns dokument bifogade. Dokumentnamnet får ha max 30 tecken men bokstäverna å,ä,ö får inte användas i namnet. Undvik också specialtecken som _- =# %& m.fl. Använd enbart elektroniskt skapade filer av typen pdf, excel eller word som underlag. Pappersunderlag får inte användas (undantaget redovisning av förskott och depositioner) Funktioner för export och import till Excel.

2009-09-25 Sida 10(19) IFP97 & BOK97 När en tjänst eller vara har levererats till en annan institution används IFP97. Då en kostnad ska omföras mellan två institutioner används istället BOK97 för att undvika att blåsa upp intäktskonton. IFP97 och BOK97 får status DEF först när båda parter har signerat densamma och först då är intäkten eller kostnaden bokförs i ekonomisystemet Raindance. (Periodiseringsnyckel eller radperiodisering används inte.) Vid registrering är verifikationsdatum förinställt med dagens datum. En huvudtext 2 ska skrivas in på verifikationen, ange alltid motpartens institutionsnummer följt av det egna institutionsnumret, därefter valfri text, ex: 658/655 HÖRS faktura 3. Denna textrutin ska alltid tillämpas för IFP97 och BOK97 och underlättar sökning på dessa verifikationstyper. 2 Ange alltid motpartens institutionsnummer följt av det egna institutionsnumret som inledande text, enligt modellen 304/468 när du använder IFP97 eller BOK 97. Detta underlättar sökning av bokföringsordrar för den mottagande parten. 3 dvs. Ekonomiavd. debiterar Lärarutbkansliet. för en (av ekoavd) tidigare betald faktura, BOK 97 ska användas.

2009-09-25 Sida 11(19) Kontering, attest och signering- IFP97 Säljande institution konterar och attesterar intäktsraden (konto 33-34) innan bokföringsorder cirkuleras vidare till köpande institution. Köpande institution kostnadskonterar (konto 50-58) och attesterar kostnadsraden. Tänk på att motparterna ska vara den andra institutionens kod. Säljande inst. signerar sin intäktrad och köpande institution signerar sin kostnadsrad. Ange i radtexten vad för vara eller tjänst som avses. Meddelande/Bifoga dokument måste alltid användas i IFP97 / BOK97 Skriv i meddelandefältet eller bifoga dokument som beskriver överenskommelsen mellan köpande och säljande institution i termer av vara/tjänst och antal/belopp. Detta är det underlag som båda parter kan ta del av som grund för transaktionen. Alla underlag som bifogas som dokument måste vara elektroniskt skapade i formaten pdf, excel eller wordfiler. Inga pappersunderlag får skapas för vertyp IFP97. Som stöd finns blankett SU9064 i blankettarkivet anpassad även för interna kundfakturor.

2009-09-25 Sida 12(19) Cirkulation IFP97 & BOK97 Vid cirkulation ska bokföringsorder cirkuleras till den köpande institutionens ekonomihandläggare med hjälp av Mall.

2009-09-25 Sida 13(19) Mall IFP97 & BOK97 Klicka på knappen Mall för att få en lista med cirkulationsmallar för institutionerna. Genom att välja den institution som ska få bokföringsordern kommer alla fakturamottagare automatiskt upp som är kopplade till mallen. Innan bokföringsordern skickas kan institutionen stryka namn (via symbolen papperskorgen ) eller lägga till namn. För cirkulation till mottagare klicka på knappen Nästa. Kreditering använd IFP97 En transaktion mellan institutioner som ska krediteras hanteras också i BFP men med omvända konteringar och vertyp IFP97. Referera till den bokföringsorder som skapades för debiteringen.

2009-09-25 Sida 14(19) BOK97 - kostnadsomföring BOK97 används för ombokningar av redan bokade externa kostnader som debiterats på en institution. Denna institution krediterar ett kostnadskonto och en annan institution debiterar samma kostnadskonto. Den institution som skapar en BOK97 cirkulerar den till den andra institutionen på samma sätt och med samma attestregler som vid en IFP97 verifikation. Observera att BOK97 inte tillåter intäktskonton utan det är kostnader som krediteras och debiteras. Alla underlag som bifogas som dokument måste vara elektroniskt skapade i formaten pdf, excel eller wordfiler. Inga pappersunderlag får skapas för vertyp BOK97.

2009-09-25 Sida 15(19) Särskilda konteringsregler IFP97 & BOK97 För nedanstående konton används samma konto mellan institutionerna dvs. en part krediterar t.ex. 4810 och den andra parten debiterar 4810. Konto som används med BOK 97 och extern motpart 4719 4810 Konto som används med IFP97 och intern motpart skapa inga intäkter 4820 4940 4961 4980 Rutin för LUN IFP97 Steg 1 Institution 658 fakturerar aktuella institutioner med IFP97 för LUN-avgift Steg 2 (sker ej i BFP) Institution 658 tilldelar medel för lärarutbildning Steg 3 Respektive institution fakturerar institution 658 med konto 3421. Institution 658 debiterar konto 5730.

2009-09-25 Sida 16(19) Sökning av bokföringsorder ALT 1 För att söka efter en registrerad verifikation klicka på fliken Sök. Ange en intervall för verifikationsdatum när bokföringsordern skapades och status. Samtliga bokföringsordrar som är färdigbehandlade dvs. attesterad och signerad i portalen får status får status DEF efter att alla konterade rader är signerade. Bokföringsorder som ej är färdigbehandlad har status Ej Godkänd eller Ej g diff, beroende på om verifikationen är i balans ( dvs, differens = 0,00) eller obalanserad. Det går även att söka på verifikationsnummer och vertyp, Vid sökning på verifikation måste en intervall anges d.v.s. båda fönster måste vara ifyllda. Klicka på knappen Sök längst ner till höger för att starta sökning på valda villkor. Därefter dubbelklickar man på en rad eller markerar en rad och klicka på knappen Visa för visning

2009-09-25 Sida 17(19) När urvalet visas på bildskärmen går det att sortera genom att klicka på den grå kolumnerna. Vertyperna IFP97 och BOK97 sorteras lämpligen efter kolumnen Text. Under förutsättning att denna text är inlagd enligt principen motpartens institutionsnummer följt av det egna institutionsnumret ( se instruktioner för IFP97 ) så kan mottagande institution enklare se vilka bokföringsordrar som måste åtgärdas. OBS! Detta då status Ej Godkänd har kryssats för vid sökning.

2009-09-25 Sida 18(19) Sökning av bokföringsorder ALT 2 Klicka på Dokument

2009-09-25 Sida 19(19) Vid sökningen utgår du antingen ifrån användaren eller institutionsnummer under koddel. Sedan väljer du intervall för verifikationsdatum.