Versionsdokumentation juni 2011



Relevanta dokument
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Skattegränsrapportering - Åland

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Valutahanteringen i REBUS

Versionsdokumentation januari 2011

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Kom igång med Smart Bokföring

Innehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport

Fortnox koppling i Capego Bokslut

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Checklista Omvänd Moms

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

XOR Compact Konverteringsverktyg

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva : Åbergs DataSystem AB

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Kom igång med E-fakturering

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Omföra moms i PromikBook

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Handbok. Inventarier

Offerter, order och kundfakturor

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Skattereduktion för husarbete

Övningsmaterial för Visma eekonomi

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Projektredovisning. Innehåll: 1. Grunddata för projekt. 2. Projektregistret. 3. Rapportera intäkter, kostnader och tidsåtgång

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Inställning Prislistor i Entré Windows

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Registrera kundfaktura

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Registervård Fakturaspecifikation

Kom igång med tid- och projektredovisning

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Enklare samarbete med Visma eekonomi.

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Inköpsfaktura

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Kundfakturors sändsätt

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

På Fora s hemsida finns förklaringar på vad och vilka som ska rapporteras.

Manual Godman Redovisning

INFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering

Börja med lektionssaldo

Alternativa kundfakturaadresser

Lägga upp nytt projekt

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Kom igång med fakturering

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Klarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Transkript:

Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra någonting uppdateringarna finns redan i ditt program! Kontakta gärna oss på Fortnox via telefon 0470 78 50 00 eller e-post support@fortnox.se om du har några frågor eller funderingar kring våra program.

Innehållsförteckning Nyheter i Fortnox Bokföring...3 Avstämning kontantkassa i dagskassa... 3 Radverktyg i dagskassemallen... 4 Utskrift av dagskassa... 5 Spara dagskassa i Arkivplats... 5 Redigera verifikationstext på dagskassa... 6 Noteringsfält på dagskassan... 6 Detaljerad kontoplan... 6 Matchning på huvudrad i Checkavstämning... 6 Ange Ks på Ny leverantörsfaktura samt Nytt lagerinköp... 7 Nyheter i Fortnox Fakturering...8 Visa utpriser i Artikellistan... 8 Ange Ks och Pr i Kundregistret... 9 Ny vy för Nytt avtal... 9 Ny vy för Ny avtalsmall... 10 Nyheter i Fortnox Order... 11 Överföra ordertext till faktura... 11 Nyheter i Fortnox Webbshop... 12 Standardprislista flyttad... 12 Nyheter i Fortnox Tidredovisning... 13 Fakturera plussaldo... 13 Ändra fakturadag... 14 Typmärkning av fakturor från Tid... 14 Uppdrag och Projekt på faktura från Tid... 14 Noteringsfält på uppdragsmall... 15 Nyheter i Fortnox Lön... 16 Ny hantering av Semesterår... 16 Kontering av förmåner... 17

Nyheter i Fortnox Bokföring Avstämning kontantkassa i dagskassa Under Inställningar Bokföring Dagskassemallar har några nya val tillkommit. Visa avstämning kontantkassa innebär att du får välja vilket/vilka av betalsätten som används när du tar emot kontanter. Markeras denna ruta visas en ny kolumn vid betalsätten där du markerar betalsättet för kontantbetalning. Väljer du också att markera valet Aktivera möjlighet att importera kontosaldo kan du genom en knapptryckning på dagskassan hämta saldot från det konto du angivit för kontant betalning. När du sedan registrerar en dagskassa visas Avstämning kontantkassa längst ned. Här kan du registrera den ingående kontantkassan manuellt eller via knappen och programmet stämmer sedan av den ingående kontantkassan mot det du fått in i kassan under dagen.

Använd konto för uttag från kassa på dagskassemallen innebär att du kan ange olika inköpskonton under betalsätt där mindre inköp som exempelvis fika till personalen ska bokföras. På dagskassan registrerar du sedan dagens uttag och programmet räknar ut vad som finns i kontantkassan. Radverktyg i dagskassemallen Du kan enkelt byta plats på de olika raderna i dagskassemallen genom att använda pilarna, eller tömma en rad genom att klicka på papperskorgen.

Utskrift av dagskassa Nu finns möjlighet att skriva ut dagskassan genom att klicka på knappen Skriv ut och bokför. På denna utskrift finns plats för Signatur samt för att häfta fast kassaremsan. Spara dagskassa i Arkivplats Under Inställningar Bokföring Dagskassemallar kan du som även har Fortnox Arkivplats välja att det automatiskt ska sparas en utskrift av dagskassan i mappen Verifikat i Arkivplats.

Redigera verifikationstext på dagskassa Du kan nu själv ange verifikationstext när du registrerar en dagskassa. I en dagskassemall kan du lägga in en verifikationstext som blir förvald men redigerbar på dagskassan. Noteringsfält på dagskassan Nu finns ett noteringsfält där du kan skriva allmänna noteringar om dagskassan. Denna information syns endast på utskriften av dagskassan. Detaljerad kontoplan Vill du skriva ut Kontoplanen under fliken Rapporter kan du nu välja att få den Specificerad. Det innebär att rapporten även visar inställningar du gjort på kontot i form av Automatkontering, Kostnadsställe och Projekt med mera. Matchning på huvudrad i Checkavstämning I checkavstämningen då du ska matcha transaktionerna görs matchningen nu mot huvudraden och inte endast underraderna.

Ange Ks och Pr i Leverantörsregistret Du kan nu ange Kostnadsställe och Projekt på leverantören i Leverantörsregistret, under blocket Fler uppgifter. När Kostnadsställe eller Projekt är angivet här kommer denna information automatiskt att registreras vid skapande av ny leverantörsfaktura. Man kan sedan på varje faktura välja om just denna faktura ska bokföras på ett Kostnadsställe eller Projekt, eller inte. Ange Ks på Ny leverantörsfaktura samt Nytt lagerinköp Nu finns ett fält för Kostnadsställe i huvudet på Ny leverantörsfaktura och Nytt lagerinköp. Det kostnadsställe du anger här registreras på alla rader i fakturan.

Nyheter i Fortnox Fakturering Visa utpriser i Artikellistan Nu kan du välja att visa även utpriser i listan under Register Artiklar. Gör såhär: 1. Gå till Inställningar Artiklar Prislistor. Markera rutan Visa utpris i artikellista. 2. Välj Förvald prislista. Denna prislista kommer att vara förvald i artikellistan samt då du skapat en ny kund. 3. I listan under Register Artiklar visas nu den nya kolumnen Utpris med priserna från den förvalda prislistan. För att visa priser från en annan prislista, välj en annan prislista i filtret och klicka på Sök. I kolumnen längst till höger kan du också se om stafflingar finns på artikeln.

Ange Ks och Pr i Kundregistret Du kan nu ange Kostnadsställe och Projekt på kunden i Kundregistret, under blocket Fler uppgifter. När Kostnadsställe eller Projekt är angivet här kommer denna information automatiskt att registreras vid skapande av ny faktura. Man kan sedan på varje faktura välja om just denna faktura ska bokföras på ett Kostnadsställe eller Projekt, eller inte. Ny vy för Nytt avtal Vyn för Nytt avtal är ombyggd så att den nu ser ut som vyn för Ny faktura. Nya funktioner för Nytt avtal är bl. a fakturarabatt, val av utskriftsmall samt radverktyg.

Ny vy för Ny avtalsmall Även vyn för Ny avtalsmall är ändrad och ny funktionalitet finns för valuta, val av utskriftsmall samt radverktyg.

Nyheter i Fortnox Order Överföra ordertext till faktura Nu kan du välja om ordertext ska följa med till fakturan. Gör såhär: 1. Gå till Inställningar Order Ordertext och markera rutan Överför ordertext och använd som fakturatext. 2. På ordern kan du nu i blocket Ordertext, notering & adresser skriva en text och sedan genom att markera rutan Använd som fakturatext välja att flytta med texten då en faktura skapas. Självklart är denna text redigerbar när du skapat faktura. Du kan också avmarkera rutan på ordern för att inte föra med texten till fakturan. Samma funktion finns för att överföra offerttext till ordertext. Inställning för detta finns under Inställningar Order Offerttext.

Nyheter i Fortnox Webbshop Standardprislista flyttad Inställningen för standardprislista är flyttad och finns nu under Inställningar Grundinställningar Prislistor där fältet heter Förvald Prislista. Prislista som väljs här kommer att vara förvald även i Fortnox Order och Fakturering under Register Listor, om man valt att visa utpris där, samt vara förvald när en ny kund läggs upp.

Nyheter i Fortnox Tidredovisning Fakturera plussaldo Du kan nu fakturera endast plussaldo utan att samtidigt behöva fakturera andra timmar. 1. Sök fram aktuellt uppdrag under fliken Fakturering. 2. Finns endast plussaldo att fakturera så markerar du rutan i kolumnen Fakturera och ändrar eventuellt antal timmar som ska faktureras i kolumnen Faktureras. Väljer du att inte fakturera alla plussaldo-timmar på en aktivitet hamnar resterande timmar i kolumnen Saldo efter fakturering, och du kan fakturera dem vid ett senare tillfälle. 3. Finns ny rapporterad tid utöver plussaldot adderar du aktuellt antal plustimmar som ska faktureras till de nya timmar som ska faktureras i kolumnen Faktureras. Se bild. När du adderat ett antal plustimmar så räknas värdet för plustimmar ner i kolumnerna Faktureras och Saldo efter fakturering i Plussaldo-tabellen. På artikeln Grundkurs Bokföring har alla 8 timmar från plussaldot adderats till de nya 9 timmarna, antalet timmar som faktureras blir alltså 17 och det finns inga timmar kvar under Plussaldo.

På artikeln Grundkurs Fakturering har 6 av 12 plustimmar adderats till de 8 nya timmarna, alltså ska 14 timmar faktureras och 6 timmar ligger kvar i saldo, för fakturering vid ett senare tillfälle. Ändra fakturadag Ett nytt fält har tillkommit under Fakturering samt Massfakturering, där du kan ange vilket fakturadatum det ska stå på fakturan. Typmärkning av fakturor från Tid Fakturor som skapas i Tidredovisningen markeras nu på Kundfakturor - Lista med bokstaven T i kolumnen Typ så att du enklare ska kunna se vilka fakturor som kommer från Tidredovisningen. Uppdrag och Projekt på faktura från Tid Nu kan du välja om du vill att Uppdrag och Projekt ska visas på fakturan som du skapar från Tidredovisningen, genom att markera Visa uppdrag på faktura alt. Visa projekt på faktura under Fakturering samt Massfakturering. På fakturan visas denna information i benämningsfältet.

Noteringsfält på uppdragsmall Nu finns ett fält för interna noteringar även på Uppdragsmallen. Detta är endast för intern information och kan inte skrivas ut.

Nyheter i Fortnox Lön Ny hantering av Semesterår När du byter semesterår ska du nu gå till Register Semesterår. För att byta semesterår markerar du aktuella anställda och klickar på knappen Nytt semesterår. Välj sedan startdatum för det nya semesteråret. Du kan nu se historiken, hur det såg ut innan du ändrade semesteråret, genom att klicka på året under rubriken Historik. Om något inte stämmer kan du återställa året genom att klicka på knappen Återställ semesterår. Nu har informationen under blocket Semester i personalregistret uppdaterats enligt bilderna nedan. För att se hur semesterdagarna var fördelade innan du ändrade semesterår kan du klicka på knappen Historik.

Kontering av förmåner Nu finns möjlighet att automatiskt kontera förmåner. Under Inställningar Företagsinställningar finns i blocket Företagsinformation en ny ruta vid namn Bokför naturaförmåner. Markera denna ruta och ange konton i fälten Konto förmånsvärden naturaförmån samt Konto motbokning naturaförmån. Denna inställning är kopplad till alla lönearter som innebär naturaförmåner. När du sedan bokför lönebesked hat förmånerna bokförts likt nedan: