PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Relevanta dokument
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Inbetalade kundfakturor

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Inköpsfaktura

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund attestera leverantörsfaktura

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Så här arbetar du med Hogia VAT

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Linköpings universitet

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Minimanual för Baltzaranvändare

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

PaletteInvoice Tips & Trix. Susanne Lindberg och Helene Barrett

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Reversering av omföring

Hantera dokument i inkorgen

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund Periodisering av kostnader och intäkter inför delårs- och helårsbokslutet 2016

Leverantörsbetalningar

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Lathund Omföring. Inledning

Periodisering i Rebus

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Handbok Inköp och Faktura IoF

Momshantering Vitec Hyra

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Handbok. Inventarier

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Momshantering i Pyramid

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

PIA-kontering i Tillverkning

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

Manual för attestering via nya webben

Checklista Omvänd Moms

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Fritextbeställning och rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Skapa beställning och leveranskvittera

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

WebAveny Elektronisk attest

Manual. Attestering av fakturor på webb

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Kom igång med Smart Bokföring

Förloppet kan se ut enligt följande:

Momshantering i Pyramid

Dokumenttyp Manual Område Inköp/Ekonomi. Tips & trix Hyresfaktura Ekonomi. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Raindance-guide: Rekvisition

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Ny anläggning/inventarie

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Transkript:

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1

Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor: Vid kontering av faktura, så ska man utöver vanlig kontering lägga in två poster till, dels en motpost till den vanliga konteringen och dels en periodiseringspost. Ex: Faktura från en statlig leverantör med bokföringsdatum i mars månad. Tre poster som hör till jan-mars = 9430*3= 28.290 kr En post som hör till 2:a kvartalet apr-jun = 1.511.025 kr I Palette konteras först fakturan som vanligt med kostnadskonto (detta exempel konto 6740), kst, projekt och ev. fritt fält, se rad 1 och 2 nedan. Som steg två bokför man bort den kostnad som hör till en senare period med samma belopp men i minus och mot motsvarande kostnadskonto för periodisering (i detta exempel konto 6749), se rad 4 nedan. Slutligen lägger vi till ytterligare en rad med plussaldo och mot kontot för periodisering (i detta exempel konto 6749), se rad 3 nedan. Rad 1: ej periodiseras, hör till jan-mar. Rad 2: kostnadsbokföring på rätt konto utan periodisering i aktuell period = mars Rad 3: periodisering av kostnad för apr-jun, kvartal 2 ska periodiseras. Rad 4: nollning av kostnadsbokföring i aktuell period, men på periodiseringskontot ej periodiseras. Nu återstår själva periodiseringen, detta sker genom att man ställer markören på ja/nej i kolumn Per på den konteringsrad som man vill periodisera (i detta exempel rad 3). Om man har behörighet för att periodisera så kommer en popup ruta att öppnas, se nedan. Ja i kolumnen påvisar att en periodisering är inlagd. 2

Endast rad 3 ska periodiseras, om fler rader ska ha samma periodisering kan man bocka i det här. Fyll i Fr.o.m. datum och T.o.m. datum och tryck OK. OBS! Uträkning för antal månader görs på månadssiffrorna och inte antal dagar. Periodisering kan göras för max 12 månader och endast från aktuell period och framåt. När man trycker på knappen för OK så sparar man de inmatade uppgifterna samt kommer tillbaka till fakturabilden. I kolumnen Per står det nu ett Ja vid den periodiserade konteringsraden. Om man ställer markören på Ja i kolumnen Per så ser man mellan vilka datum periodisering är gjord. Vad händer i Agresso. Vid inläsning (GL07) från Palette skapas en bokföring av hela fakturabeloppet i den period som Agresso väljer utifrån bokföringsdatum som angetts i Palette. När det finns periodiseringsposter startas automatiskt periodiseringsrutinen i Agresso som fördelar kostnaden över de perioder som angivits i Palette (GL18). D.v.s. periodiseringen (VT= RJ) sker samtidigt som fakturan blir definitivbokförd, ingen ytterligare hantering krävs. 3

Konto1395 = 0 kr varje månad (pga statlig leverantör belopp överfört till konto 1396 via trigger) Konto 1396 = noll när periodiseringsintervallet är klart. Konto 2166 = Leverantörsskuldskontot. Fakturans belopp i aktuell bokföringsmånad. Konto 6740 = fakturans totalbelopp (minus ev. moms) i aktuell bokföringsmånad. ( i detta belopp finns en del som inte ska periodiseras 28 290 kr) Konto 6749 = motkontering av fakturans belopp för den del som ska periodiseras i aktuell bokföringsmånad. Utfördelning sedan per månad/antal månader till sista period då kontot blir noll. 4

Kostnad totalt per månad. Mars: Endast 28 290 kr som hör till janmar Apr-Jun: 1/3 per månad del av 1 511 025 kr I Agresso är det nu upplagt tre olika transaktionstriggrar som flyttar statliga poster från konto 1395 till 1396 direkt vid inläsningstillfället, samt flyttar periodiseringsposter för hyror till konto 1310 (icke statlig leverantör) eller konto 1311 (statlig leverantör). Samma antal konteringsrader krävs i Palette som idag, men balanskontot (1310/1311/1395/1396) ersätts istället av kostnadskontot för periodisering. Ingen hantering krävs i Agresso då periodiseringen sker med automatik vid definitivbokföringstillfället. 5

Exempel: 1: Statlig leverantör, mp 6030, ej hyror. 6

2: Ej statlig lev, mp 72, ej hyror. 7

3: Statlig lev, mp 6003, hyror. 8

4: Ej statlig lev, mp 72, hyror. 9