Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag



Relevanta dokument
Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum

Niclas Carlsson Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 2 Delegations - och attestordning Ekonomiavdelningen. 2 Delegations- och attestordning... 2

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Lathund för sakattestanter

Inköpsfaktura

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Elektronisk fakturahantering

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Sortera post - Centralt

Attestreglemente för Borgholms kommun

Manual Attestering av fakturor på webb

Internfakturaportalen

Lathund Elektronisk fakturahantering

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Lathund för granskare/sakattestant

Minimanual för Baltzaranvändare

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Manual Attestering av fakturor på webb

Intern kontroll avseende fakturahantering

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Manual Attestering av fakturor på webb

====================== = = Beslutsdatum

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner. Kollektivtrafiknämnden. Region Västmanland. Regionens förtroendevalda revisorer Mars 2019

Hantering av leverantörsfakturor

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner Kostnämnden

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Lathund för ordermatchning. Version

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Användarmanual: Ansökan och rapportering i E-kanalen för Energikartläggningsstödet

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören Uppdaterad

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Agresso AB Tillämpning SFTI

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Lathund attestera leverantörsfaktura

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Granskning av leverantörsreskontran

Lathund Elektronisk fakturahantering

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Registrering av e-faktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Regler för attest i Göteborgs Stad, med utbildningsnämndens kompletterande anvisningar.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Linköpings universitet

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Nyheter i version och

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Avgiftsnivåer

Regler för attest i Göteborgs Stad

Attestordning vid Linköpings universitet

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Användardokumentation Beställning enligt offert

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Transkript:

Välkomna Leverantörsreskontra Heldag

Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning

Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första hand Beställar-id! Kontrollera F-/FA-skatt, samt momsregistrering 30 dagars betalningsvillkor http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/hanteraresurser/varorochtjanster/inkop/

Fakturor och andra underlag - Gemensam fakturaadress: Göteborgs universitet Box 1023 831 29 ÖSTERSUND - Faktura, personligt utlägg, utbetalningsblankett i avsaknad av extern faktura - Elektronisk faktura (e-faktura) - Filinläsning

Attestflödet i Agresso Web - Leveransattest Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan är felfri och att korrekt pris har tillämpats. - Konteringsattest Fakturagranskningen innebär kontroll av att: att fakturan är utställd på Göteborgs universitet att det är den mottagande institutionen (motsv.) som ska betala den att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns att fakturan specificerar vad som är inköpt att fakturabeloppet är rätt beräknat att faktureringsavgift ej debiterats att rätt momsbelopp debiterats att inskannade uppgifter i ekonomisystemet kontrolleras mot fakturan att i leverantörsregistret registrerade uppgifter kontrolleras mot fakturan - Belastningsattest Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av fakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen för universitetets verksamhet.

Övningsuppgifter i Agresso Web: 1) Lägg in kommentar, Akademiska Hus 2) Delkontera, Bergkvara Buss 3) Parkera, Eurocard

Betalning av faktura i Agresso Web - Betalningsförslag, underhåll av betalningsförslag Lathund: Betalningsförslag AGRESSO web - Betalningsbekräftelse Lathund: Betalningsbekräftelse AGRESSO web

Uppföljning - EFH Fråga fakturor - Fakturor i arbetsflöde - Jaktlista - Vikariehantering Lathund: Administrera ersättare samt aktivera ersättare

Övningsuppgift i Agresso Web: 4) Lägg upp vikarie på din utbildningsidentitet

Påminnelsehantering - Påminnelser Undersök var originalfakturan finns och varför den inte blivit betald i tid. Visar undersökningen att originalfakturan förkommit, be leverantören om en fakturakopia. Märk kopian med ok att skanna, originalfakturan har förkommit och din signatur innan den sänds till Östersund som underlag för utbetalning. - Inkassokrav Vid ett inkassokrav kontaktas inkassoföretaget för att få information om aktuell skuld. Under förutsättning att ursprungsfakturan är betald, stryks kapitalbeloppet och ett nytt totalbelopp anges. Märk inkassokravet med ok att skanna och din signatur och skicka sedan upp inkassokravet till Östersund för skanning - Kronofogden Om det gäller en delgivning från Kronofogden är det av yttersta vikt att delgivningskvittot skickas tillbaka till Kronofogdemyndigheten. Kvittot ska vara underskrivet av prefekt eller motsvarande. Lathund: Kontrollera om fakturan är betald

Tabell och Status i Leverantörsreskontran - A+E = Ankomstregistrerad avvaktar manuell hantering Kräver manuell hantering - A+N = Ankomstregistrerad, ute i attestflödet Meddelande till lev, ändra moms, förfallodatum, belopp mm - B+N = Bokförd, ej betald faktura Meddelande till lev, ändra förfallodatum, parkera, reversera - B+P = Bokförd, parkerad faktura Går inte med på betalningsförslag - B+R = Bokförd faktura, med på betalningsförslag Går att ta bort via Underhåll betalningsförslag - B+I = Bokförd faktura med på betalningsbekräftelse Betalning invänta förfallodatum, går att avbryta av 4040 - C+N = Betald eller reverserad faktura. Tryck på betala för att se om den är betald eller reverserad Status Y = Kontakta 4040@gu.se

Övningsuppgifter i Agresso: 5) Påminnelse från MacForum 6) Inkassokrav från Klarna (Adlibris)

Agresso ankomstregistrering Tabell A status N eller E - Ändra moms - Ändra förfallodatum - Meddelande till betalningsmottagaren - Flytta faktura - Avvisad faktura

Övningsuppgifter i Agresso: 7) Hantera avvisad faktura

Hantering av öppna poster i Agresso Tabell B status N eller P - Ändra förfallodatum - Meddelande till betalningsmottagare - Parkera faktura - Reversera Lathund: Ändra och reversera leverantörsfaktura samt Meddelande till betalningsmottagare.

Bra att veta - Minilathund för utlandsbetalning - Koppla verksamheter - Checklistan - Tidplanen - Länkar

Utlandsbetalningar i korthet - Alla underlag ska alltid innehålla: Kontoinnehavarens namn IBAN eller kontonummer SWIFT/BIC Mottagarbankens namn och adress - För utbetalning i EUR krävs IBAN - För betalning till USA krävs även en ABA/Federal Wire Består av 9 siffror. IBAN används ej av USA. - Undvik checkar om möjligt Kommer lätt bort Tyskland och Argentina tar ej emot checkar - Betalningar till Indien, meddelande till mottagarens bank krävs Från och med januari 2007 är IBAN obligatoriskt för betalningar inom EU/EES och Schweiz. Används inte IBAN tas en högre avgift ut av bankerna.

Koppla verksamheter- Registrering för att styra faktura till belastningsattestant http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/universitetetsredovisningsmodell/funk tionellindelning

Tidplan OBS! hämta alltid senaste versionen på ekonomiwebben http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/foljaupp/redovisningen/uppfoljningsarbetet

Länkar Lathundar: http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer F-skatteförfrågan: 020-567 000, kod för direktval 8102 http://www.allabolag.se http://www.nordea.com/våra+tjänster/cash+management/produkter+ och+tjänster/validering+av+iban/933622.html?q=iban&link=1_2 http://www.swift.com/bsl

Tack för idag och glöm inte att lämna in utvärderingen!