59 Beslut om förstudie primärvården Samariterhemmet FSN Beslut om program produktionskök FSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "59 Beslut om förstudie primärvården Samariterhemmet FSN Beslut om program produktionskök FSN"

Transkript

1 Nr FÖREDRAGNINGSLISTA Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 15 juni Kl Landstingsservice, ing 15/13 Akademiska sjukhuset Ärenden Val av justerare Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 59 Beslut om förstudie primärvården Samariterhemmet FSN Beslut om program produktionskök FSN Delegering av omdisponering av smedel FSN Granskning av processer för stora ar - revisionssvar FSN Månadsrapporter LRC och LSU FSN Information FSN Delegationsärenden FSN Anmälan av inkomna skrivelser FSN-0030

2 Månadsrapport april () Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamheten löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 mkr sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner. Förvaltningens satsning på automatiseringar (RPA) fortsätter dock med viss försening då vår ambition är att följa regelverket för upphandling eller möjligheten till avrop på befintliga avtal. Vi förväntar oss att uppnå målet att två processer ska vara automatiserade under. Inom vissa enheter ser vi en fortsatt hög efterfrågan på nya tilläggstjänster. Kompetenskraven för de nya tjänsterna ligger dock utanför den kompetens som idag finns inom enheterna. Detta innebär dessvärre att vi inte kan vara behjälpliga. Under har förvaltningen kunnat stödja Regionkontoret med upphandling av nya betalkortsterminaler. Vidare kommer under året ett projekt startas, för att se över framtida betalsätt för patienter och kunder. Dessutom pågår ett arbete med att inrätta en Regionövergripande funktion för att hantera Regionens fordon. Löneadministration har under genomfört en kundenkät riktad till Regionens förstalinjechefer. Resultatet visar på 91% nöjda kunder (Bemötande 92%, Servicenivå 91%, Kompetens 90%). Ett fantastiskt fint resultat. Under årets första fyra månader har mycket av ABIS fokus legat på planering inför och genomförande av uppgradering av flertalet av våra IT-system. Uppgraderingarna innebär bättre förutsättning för ett effektivare och säkrare arbetsflöde för de radiologiska verksamheterna i Region Uppsala. EPJ har ett flertal piloter igång och har påbörjat det omfattande uppgraderingsarbetet med R8.1. Uppgraderingen av R8.1 förväntas kunna genomföras enligt plan under hösten. En ny regiongemensam klassificeringsstruktur är färdigställd av Regionarkivet. Den har remisshanterats och ska nu beslutas av regiondirektören. Klassificeringsstrukturen är en organisationsoberoende beskrivning av verksamheterna på en övergripande nivå och styr regionens dokumenthantering av administrativa handlingar. Vidare har Regionarkivet beslutat att skanna samtliga Landstingsfullmäktigetryck med protokoll och handlingar. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi (Finns i Exceleratormallen, presentationsmall LIS1) Årsprognos, tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budget-avvikelse årsprog Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers S:a övriga kostnader Resultat Medarbetare (fylls i här)

3 2 (6) Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 159,18 153,23 3,88 Procentuell förändring Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 6,46 4,53 1,93 Produktion Redovisas tertialvis (finns i Excelbilagan) Resurscentrum: ackum. Budget ackum. föreg. år ackum. jmf budget, % jmf budget, antal jmf föreg. år, % jmf föreg. år, antal Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) % % % % % % 17 Det ackumulerade resultatet t.o.m. mars är 2 mkr (2 190 tkr 213 tkr ) bättre än budget (Se tabell ekonomi). De avvikelser som finns i utfallet för perioden förklaras till största delen av periodiseringsavvikelser som jämnar ut sig på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU) förväntas dock visa underskott för helår. Nedan redovisas kort respektive enhet: Verksamheten kopplat till tillståndslösa och asyl har ett ackumulerat överskott på 1,8 mkr. et för Asyl är dock en periodiseringseffekt som utifrån kända förutsättningar förväntas vara i nivå med budget på helår. Dessa två ansvar torde gå +/-0 på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter visar ett underskott på ca -2 mkr för perioden. en är att underskottet för egenbetalande patienter, på helår, kommer att landa på ca -5-6 mkr jämfört med budget. ABIS flaggar upp för ett beräknat överskott motsvarande 700 tkr kopplat till personalkostnader och avskrivningar ( medel som vid årets slut återbetalas till AS, LE och RK). EPJ visar underskott för perioden -2,7 Mkr. et på kostnadssidan efter första kvartalet är för högt på grund av att kostnader som skulle överförts till ar inte hann göras i tid för tertialrapporten. Detta är en periodiseringseffekt och prognosen på helår är i nivå med budget på helår. en är sammantaget att verksamheten för helåret kommer att leverera en prognos som är -5 mkr sämre än budget. Avvikelsen (underskottet) förklaras enbart av ökade vårdkostnader för egenbetalande patienter. Resterande verksamheter håller sig inom budgeterad ram. Produktionen följer i princip fastställd budget. Mindre avvikelser förekommer främst inom leverantörsgruppen och kan delvis förklaras av frånvaro som ersatts med visstidsanställda, något som initialt kräver introduktion. Vidare har utvecklingsprojekt krävt extra resurser som påverkar produktionen, men som i förlängningen innebär effektivare administration och en utveckling av rutiner. Medarbetare: Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaron > 60 dagar som står för den största delen av ökningen. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. I och med pågående rehabiliteringsarbete förväntas sjukfrånvaro minska under året. Det bör påpekas att det är 16 personer som återfinns i kategorien >60 dagar, av dessa är fyra personer åter på heltid, 8 personer arbetar deltid och fyra är helt sjukskrivna. Årsprognosen för sjukfrånvaron uppskattas till 5,5 procent. Förvaltningens närvarotid har i jämförelse med samma period 2016 ökat med 6 årsarbetare. Orsaken är att Elektronisk patientjournal har nyrekryterat och ökat med 8 årsarbetare. Årsprognosen bedöms till 158 årsarbetare.

4 3 (6) Återrapportering av internkontrollarbetet Återrapporter I Ekonomienheten har genomfört de kontrollaktiviteter som definierats i internkontroll planen. et för frågan nedan blir för Ekonomienheten JA. Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ja Ange vilka som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Personalenheten kommer i maj månad genomföra de kontrollaktiviteter som definierats i internkontroll planen. Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Nej Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ange vilka som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Nettolönelista kommer att kontrolleras i maj månad för att säkerställa att löneutbetalningarna är korrekta. BILAGOR 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Landstingets resurscentrum En region för alla - uppdrag

5 4 (6) Under ska LRC aktivt stödja Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet. Prima personalsystemstöd har hittills medverkat vid alla önskade/begärda införande av Medinet på Akademiska. Under har två verksamheter infört Medinet. Möjlighet finns inom vår organisation att medverka vid fler, när verksamheten så önskar/begär. En nyskapande region - uppdrag Under skapa systemförutsättningar för införandet av fler ehälsotjänster och för ökad användning av befintliga ehälsotjänster. E-besök : Pilot startade den 2 maj på Fålhagens vårdcentral. Självbetjäning: Pilot startar under maj på Svartbäckens vårdcentral plus ytterligare 3 enheter inom Regionen. Färdbiljett för sjukresor teknisk lösning är klar pilot har genomförts. Start beror på beslut inom UL. En växande region - uppdrag Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Görs genom upphandlingen.

6 5 (6) RPB indikatorer Landstingets resurscentrum En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö totalt män Kvinnor Målvärde Hållbart medarbetarengagemang, index: _ Öka Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa. Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap _ Öka Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa. Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning _ Öka Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa.

7 6 (6) Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation totalt män Kvinnor Målvärde _ Öka = Prognos är inte möjlig att göra Då ingen ny mätning genomförts finns inget nytt resultat att redovisa.

8 Månadsrapport april Landstingsservice SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Landstingsservice verksamhet och produktion i perioden uppvisar en fortsatt hög volym inom samtliga avdelningar och enheter. På den tekniska sidan är det fortsatt hög efterfrågan på driftstjänster och man förbereder sig för att i sommar ta emot delar av den nya sjukhusbyggnaden, ingång 100. Projektavdelning har också en fortsatt stor projektportfölj att hantera, även om en viss minskning noterats i nya beställningar, troligtvis pga. den lokalförsörjningsplan som Akademiska sjukhuset skall färdigställa till i juni, och som kan komma att påverka framtida fastighetsprojekt. Serviceenheterna har fortsatt god volym inom sina verksamheter och inom transportenheten pågår exv. förnyelsearbete med scanning och spårning av gods med nya tekniska hjälpmedel. Den förvaltade egna ytan uppgår till ca kvm och ligger i nivå med budgeterad yta, och avviker med endast 0,5 % jämfört med samma period föregående år. Vakansgraden är fortsatt låg inom det centrala sjukhusområdet med endast 2,3 % men högre ute i regionen vilket drar upp den totala vakansgraden till 5,7 %. Det ekonomiska utfallet är negativt men bättre än budget, främst beroende pga. högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader. En prognos för helåret har gjorts och utan ett flertal ej budgeterade engångskostnader så skulle förvaltningen ha uppvisat ett överskott på ca 4,3 miljoner kronor. Det är engångskostnader på 41,2 miljoner kronor som gör att årets prognos ger ett troligt underskott på minus 37,3 miljoner kronor. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budgetavvikelse årsprog S:a intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Lokal- och fastighetskostn Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar S:a övriga kostnader Resultat Det ekonomiska utfallet i perioden på 6,4 mnkr. är något bättre än budget och beror på ökade intäkter om 7,4 mnkr. och lägre kostnader för personal och energi. En retroaktiv justering av timpriser i projektarbeten som en följd av nya redovisningsregler, gör att en engångskostnad på 15,3 mnkr. har bokförts under nedskrivningar och leder till att förvaltningen denna månad bryter den tidigare trenden med överskott och nu redovisar ett underskott i både period och på helåret. Prognosen för helåret omfattar ökade intäkter om 2,4 mnkr. men de tidigare nämnda engångskostnaderna gör att förvaltningen räknar med ett negativt utfall på -37,3 mnkr. Parkeringsverksamheten bedöms på årsbasis ge ett underskott på ca 4,8 mnkr., vilket är något bättre än budget med ett underskott om 6,3 mnkr.

9 2 (9) Medarbetare Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 229,29 242,90-13,61 Procentuell förändring Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 5,68 4,75 +1,05 Flertalet vakanser kommer fyllas genom pågående rekryteringar med tillträde under våren, varvid antalet årsarbetare kommer öka. Rekryteringstiden tar dock längre tid än tidigare främst pga. den stora efterfrågan på teknisk personal som finns på marknaden och där Landstingsservice gör sitt yttersta i hård konkurrens med privata aktörer. Korttidsfrånvaron ökar jämfört med föregående år. Långtidsfrånvaron dagar minskar jämfört med årets första två månader, men fortfarande något högre jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har minskat jämfört med årets första två månader och är lägre jämfört med tidigare år. Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Ingen av de långtidssjukskrivna har arbetsrelaterad sjukdom. Målsättningen är att sjukfrånvaron skall fortsätta minska till en nivå om max 4%. Produktion Landstingsservice: Apr ackum. Budget ackum. föreg. år ackum. jmf budget, % jmf budget, antal jmf föreg. år, % jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm % 13,5 110% 74,0 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 40,0 51,7 51,7 77% -11,7 77% -11,7 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 38,4 40,4 40,1 95% -2,0 96% -1,7 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 1,0 1,5 1,4 66% -0,5 71% -0,4 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 63,2 72,8 69,5 87% -9,6 91% -6,3 Driftkostnader kr/kvm 34,7 40,4 36,7 86% -5,7 95% -2,0 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,70% 3% Samtliga nyckeltal avseende produktion uppvisar ett positivt utfall förutom total fastighetskostnad per kvm som ökat i perioden jämfört med föregående år. Avvikelsen beror på att kostnaderna för värdeminskning inkl. den senaste timprisjusteringen och finansiella poster ökat jämfört med föregående år och utslaget per kvadratmeter förklarar det i stort avvikelsen mellan 820 kr/ kvm och 746 kr/ kvm i tabellen ovan. Den förvaltade egna ytan uppgår till kvm. Vakanta ytor uppgår till ca kvm eller 5,7 % och återfinns främst ute i Länet. Inom Akademiska sjukhusområdet uppgår den vakanta ytan till kvm eller 2,3%. Arbetet med att i möjligaste mån nyttja vakanta ytor pågår fortlöpande, men att flytta verksamheter från centralorten ut i länet, bedöms inte som en realistisk möjlighet i strävan att få ner vakansgraden till målet om 3 %. Vädret är den faktor som påverkar förbrukningen av media och därtill hörande kostnader, men energisparprogrammet fortsätter och har gett mycket goda resultat vilket bevisas av ovanstående siffror. I årets första prognos har beaktats effekten av den relativt sett varma vintern 2016/.

10 3 (9) BILAGOR 1. Årsprognos Årsprognos, tkr Budget Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Not Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader Periodens utfall jämfört budget: 1 Intäkter är 7,4 mnkr högre än budget främst beroende på externa avtalsarbeten som uppgår till 4,3 mnkr som inte budgeteras. Vidare noteras högre parkeringsintäkter än budgeterat med 1,8 mnkr. samt ökade intäkter av flyttjänster som utförs. 2 Antalet vakanta tjänster uppgår i april till 5 stycken men har varit högre sedan årets början vilket ger en lägre lönekostnad inkl. sociala avgifter på drygt 4,4 mnkr. jämfört budget. Viss inhyrning av personal förekommer men även den kostnaden understiger budget. Ej uppnådd tid i projekt reducerar dock delvis effekten av lägre lönekostnader med 2,3 mnkr. men på sikt bedöms denna effekt plana ut något. Sjukdom och svårigheten att rekrytera personal kan dock påverka utfallet av tid i projekt. På årsbasis beräknas vakanserna plana ut 3 Övriga personalkostnader understiger budget i perioden med 715 tkr och är framförallt drivet av att utbildningskostnader inte utfallet i enlighet med budget. 4 Kostnader för medicinskt material avser främst medicinska gaser som köps in och säljs vidare till sjukvården exv. oxygen. Ökningen bedöms bero på ökade volymer och att hyra av gasflaskor kommer oregelbundet. 5 Lokal- & fastighetskostnader följer i stort sett budget. Det är främst lägre kostnader för servicetjänster samt material för reparationer och underhåll om drygt 1 mnkr. samt lägre övriga fastighetskostnader som till stor del reducerar effekten av ej budgeterade kostnader för externa avtalsarbeten om 2,6 miljoner kronor. 6 Under övriga kostnader är det främst lägre energikostnader för el, fjärrvärme och vatten som förklarar avvikelsen mot budget 5 Av- och nedskrivningar uppvisar en högre kostnad än budget med netto 12,7 mnkr. och beror främst på en nedskrivning om 15,2 mnkr. hänförligt till retroaktivt ändrade timpriser i projekt. Prognos årsutfall jämfört med budgeterat årsutfall 1. Intäkter bedöms öka med netto 2,4 mnkr och hänförs till ökade intäkter från telefoni om 3,5 mnkr., ökade intäkter av parkering med 1,9 mnkr. samt ökade intäkter med 2,1 mnkr. från försäljning av media och andra servicetjänster, vilket dock reduceras av lägre intäkter från fastighetsdokumentation med 3,5 miljoner kronor och justering av hyresintäkter på årsbasis med netto 1,6 mnkr. 2. I takt med att vakanta tjänster återbesätts avtar effekten på lönekostnader och istället kommer resultatet av mindre tid i projekt medföra en ökad kostnad.

11 3. Under övriga personalkostnader bedöms kostnader för personalrekrytering öka som ett led i att besätta vakanta tjänster. 4. Främst ökad försäljning av medicinska gaser som antas öka inköpskostnaderna för gasen ifråga 5. Lokal- & fastighetskostnader bedöms öka för flera s.k. ej aktiverbara kostnader totalt 12,9 mnkr exv. evakueringskostnader samt ökade kostnader för en vattenskada om 2 mnkr. Dessa kostnadsökningar bedöms dock uppvägas av lägre kostnader för externa inhyrningar samt för lägre kostnader avseende material för reparationer och underhåll. 6. Främst ökade kostnader för telekommunikation med 4,6 mnkr, ökade riskkostnader om 5,3 mnkr samt ökade kostnader för reparation av transportmedel om 1,1 mnkr som dock till stora delar uppvägs av lägre beräknade kostnader för energi på årsbasis om 5,3 miljoner kronor. 7. I denna post finns den engångskostnad på 15,3 mnkr som avser nya timpriser i projekt som en följd av ändrade redovisningsregler. Därtill kommer en bedömd ökning av värdeminskning om ca 2,6 mnkr 4 (9) 2. Redovisning och kommentarer till prognos avseende sverksamhe t INVESTERINGSVERKSAMHET ( tkr) Budget Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Fastighetsar Immateriella ar Övriga materiella ar HI-ar et för hyresgästinitierade ar för tertial 1 uppgår till 267,2 mnkr vilket är 206,5 mnkr lägre än budgeterat 473,7 mnkr. Budgeten för samtliga ar är jämnt fördelad under året varför avvikelser i tid förekommer jämfört med verkligt utfall. Avvikelsen förklaras främst av arna i FAS-projekten och Stadsbussdepån. et för Stadsbussdepån understiger budgeten för perioden med 52,0 mnkr. I budgeten ingår ett markköp. Kontraktet är skrivet men då köpeskillingen inte erlagts har förvärvet ännu inte påverkat utfallet. J-huset har ett utfall som är 129,9 mnkr lägre än budget. Arbetet fortskrider men budgeten för projektet är jämnt fördelad under året vilket medför avvikelser mot utfallet. Avvikelsen för B11-projektet uppgår till 30,6 mnkr där utfallet är lägre än budget. Budgeten har baserats på en genomförandestart under men då ny upphandling ska ske är projektet försenat. Byggstart sker tidigast i höst. Resterande avvikelser mot budget uppgår till 6 mnkr och fördelas på många olika projekt. FI-ar et för fastighetsinitierade ar, 61,3 mnkr, under tertial 1 understiger budgeterat 71,4 mnkr med 10,1 mnkr. Budgeten är jämnt fördelad under året varför avvikelser i tid förekommer jämfört med verkligt utfall. Avvikelserna fördelas på många projekt och beror i flera fall på att projekten ännu inte startat.

12 5 (9) 3.Avrapportering 3 x 3 Uppdrag Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Landstingsservice En region för alla - uppdrag För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare ska landstingsservice genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjuda feriearbete, praktikplatser och examensarbete. - Pågående samarbete mellan Teknik och högskolan via STUNS och energisparprojektet. - Två examensarbetare från högskolan inne på Teknik under våren. - Flera studenter från gymnasie- och högskola erbjuds feriearbete under sommaren på Teknik. Under ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan. - Återrapportering sker vid olika statusförändringarna vid en felanmälan via Weblord. En nyskapande region - uppdrag Under ska Landstingsservice införa och öka användningen av redan befintliga e-tjänster. Landstingservice ska under utveckla samarbetet med Uppsala Universitet och SLU. - Fastighetsavdelningen på LSU har påbörjat ett nytt samarbetsprojekt med Uppsala Universitet. En växande region - uppdrag Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. - Miljökrav ställs i samtliga upphandlingar som går via upphandlingsenheten. - Miljökrav ställs i samtliga upphandlingar Under ska energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning genomföras. - Energieffektiviseringar realiseras via energisparprojektet och det går enligt plan - -Översyn och utredning av förnybara energikällor har presenterats för FSN i början av.

13 6 (9) Landstingsservice ska under fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. -LSU ställer krav på byggmaterial, via Sunda Hus, för att minska spridningen av farliga kemikalier, detta följs upp kvartalsvis. - LSU arbetar kontinuerligt med att minska mängden kemikalier i vårt dagliga arbete, genom utbyte och nya arbetsmetoder 4. Indikatorer RPB - indikatorer Landstingsservice En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö män totalt Kvinnor Målvärde Hållbart medarbetarengagemang, index: Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror för Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror.

14 Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation (9) Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror män totalt Kvinnor Målvärde Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten så det finns inga nya siffror. En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling totalt Kvinnor män Målvärde Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) 268,3 249,1 241,6 79,3 Minska Bedöms kunna uppnås under året när man har helårsbilden att jämföra tidigare år med Budget i perioden; 93,3 (15,3 %) Föregående års utfall samma period; 93,6 (-15% ) et i perioden är lägre än fg år och budget för samma period och förklaras av energieffektiviseringar genom Energisparprogram. Andel ekologiska livsmedel 44 % 45 % 51% 48 % Några siffror för finns inte att rapportera eftersom ekologiska livsmedel tidigare rapporteras årsvis.

15 8 (9) Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Andel material återvunnet avfall 100 % 31,1 % 98,6 % 31,9 % 86 % 30,7% 33 % ftalatfria förbrukningsartiklar är inget som hanteras av LSU utan det är ledningskontoret, miljö o kemienheten som rapporterar detta. Detta mått rapporteras 2 ggr/ år enligt instruktioner. Nya metoder för vad som ska mätas avs avfall är på gång och from mäts avfall som svinn från tallrikar och inte som tidigare i vått eller torrt avfall. Att mäta vått avfall gör att vikten ökar och det är inte säkert att det ger rätt bild 5 Återrapportering av internkontrollarbetet Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Nej Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Kontrollmål 2.1 Ingen anställd får vara både projektägare och projektledare. Här har noterats att tre personer inom fastighetsoch serviceavdelningen som varit involverade i 8 projekt, haft dubbla roller i ekonomisystemet, Agresso. Kontrollmål 3.5 Tekniska avdelningen skall genomföra skyddsronder samt genomföra tillsyn och skötsel av fasta installationer enligt plan. Här har noterats brister i form av att kontroll av brandspjäll och rökgasluckor in kunnat utföras enligt plan. Projekt avdelningen uppvisar några avvikelser avseende dokumentation av genomförda riskanalyser Kontrollmål 9: Ramavtalskontroll avs Här har noterats 4 fall av brist

16 9 (9) Ange vilka som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Kontrollmål 2.1- fördjupad granskning att personer har separerat ansvar och behörighet Kontrolmål 3.5- kontroller och granskningar som inte utförts ska utföras skyndsamt och återrapporteras vid färdigställande Kontrollmål 9- vid ev behov av ramavtal för skall upphandlingsenheten involveras för att upphandla ramavtal

17 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp UPPH Avtalsteckning löpande Avtalsteckning löpande Avtalsteckning löpande Avtalsteckning löpande UPPH Avtalsteckning löpande Ärenderubrik Transport ledningssystem Förlängning av avtal Balingsta Energi Avtal om service UPS Kamic MA470P Avtal om service UPS Kamic, MC25GGMT Avtalsförlängning Legionella filter Beslutsfattare med namn och befattning Inskickat till FSN 05 02

18 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Avtalsteckning löpande Trafikverket, mark och ledningsavtal Avtalsteckning löpande Inomhusmiljökonsult Indoor Air AB Avtalsteckning löpande Service avtal ElMecron AB, funktionskontroll av service pumpar/doseringspumpar Genomförande Ombyggnad av entré Samariterhemmet enl. beslut FSN UPPH Avtalsteckning löpande Avtalsändring Städ, service & vaktmästeri tjänster. Ändring enl. SCB städindex Avtalsteckning löpande Hyresavtal Uppsalahem förändring Stenhagen Avtalsteckning löpande Elanslutning Almunge nya VC, Vattenfall Inskickat till FSN Beslutsfattare med namn och befattning

19 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Genomförande av FI Genomförande av FI Genomförande av FI Genomförande av FI Genomförande av FI Genomförande av FI Genomförande av FI Anmält till FSN via Boel Redundans för kompressoranläggningen i C1 Åtgärder BRIVA Säkerhets schakt och nödbelysning Ombyggnad UC F12 Uppgradering av ASSA Arx Utbyte armaturer och brandlarm plan 4 Entreer Samariterhemmet

20 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighet och Servicenämden, Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI LSU Genomförande av FI Ärenderubrik Installation av avfuktare på ventilationsaggregat LB02, LB03 Enköping kr Sprinkling av passage B10 Akademiska, kr Utbyte av gamla luckor för brandgasventilation inom AS Akademiska kr Utomhusbelysning C-området Akademiska kr Yttre VA ledningar Enköping LSU Genomförande av FI Genomförande av FI Enköping kr LSU Förstudie Uppbyggnad av fiberredundans inom UAS Akademiska kr LSU-0432 Förstudie Uppdatering av kompressoranläggning för instrumentluft Enköping, kr Anmält till FSN via Boel Beslutsfattare med namn och befattning

21 Anmälan av delegationsbeslut till Fastighets- och servicenämnden Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Godkännande av förfrågningsunderlag stadsbussdepå Godkännande av förfrågningsunderlag Almunge vårdcentral Godkännande av förfrågningsunderlag café och restaurang Akademiska sjukhuset Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott

Månadsrapport maj 2017 Landstingets resurscentrum

Månadsrapport maj 2017 Landstingets resurscentrum Månadsrapport maj 2017 Landstingets resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattande analys av aktuellt läge gällande verksamheten. Vid avvikelse mot den ekonomiska årsbudgeten

Läs mer

Månadsrapport september 2017 Fastighet & Service

Månadsrapport september 2017 Fastighet & Service Månadsrapport september Fastighet & Service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamheten fortlöper i stort sett enligt plan och budget för perioden. Såväl antalet byggprojekt som uppgår till

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Val av juste

TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Val av juste Mötesbok: Fastighets- och servicenämnden (2017-12-15) Fastighets- och servicenämnden Datum: 2017-12-15 Plats: Kommentar: TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-17 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport mars 2018 Fastighet och service

Månadsrapport mars 2018 Fastighet och service Bilaga 29/18 Månadsrapport mars 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet under första kvartalet har i stora drag avlöpt enligt plan. I början av

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Tertialrapport Fastighet och service

Tertialrapport Fastighet och service Bilaga 41/18 Tertialrapport 1 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet fortsätter som tidigare enligt plan i allt väsentligt. Den yta som förvaltas

Läs mer

Månadsrapport maj 2018 Fastighet och service

Månadsrapport maj 2018 Fastighet och service Bilaga 52/18 Månadsrapport maj 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet i perioden har i stora drag avlöpt enligt plan och med ett förbättrat ekonomiskt

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde

Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde 2017-08-21 Nämndkansliet Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 5 september

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr Beslutsärenden 96/17 Val av justerare FSN /17 Fastställelse av föredrag

Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr Beslutsärenden 96/17 Val av justerare FSN /17 Fastställelse av föredrag Kallelse/föredragningslista 217-1-16 Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Torsdag den 9 november 217, kl. 11: 16: Plats: Fastighet och service, ingång 15/13 1 trappa, Akademiska

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Bilaga 4/18. Årsredovisning Fastighet och Servicenämnden

Bilaga 4/18. Årsredovisning Fastighet och Servicenämnden Bilaga 4/18 Årsredovisning Fastighet och Servicenämnden 2017 Innehållsförteckning Året i korthet/ Viktiga händelser... 3 Sammanfattning och framtidsbedömning... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 5 En region

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde

Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Kallelse/föredragningslista 2018-06-13 Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 13 juni 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska

Läs mer

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bilaga 86/17. Dnr FSN Delårsrapport 2017 Fastighet och Servicenämnden

Bilaga 86/17. Dnr FSN Delårsrapport 2017 Fastighet och Servicenämnden Bilaga 86/17 Dnr FSN 2017-0056 Delårsrapport 2017 Fastighet och Servicenämnden Bilaga 86/17 Fastighet och Servicenämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala 2017-09-20 Innehåll Inledning... 3 Nulägesbedömning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde

Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Kallelse/föredragningslista 2018-09-19 Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 19 september 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 25 november 2016

FÖREDRAGNINGSLISTA. Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 25 november 2016 Nr 89 90 FÖREDRAGNINGSLISTA Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 25 november 2016 Kl. 11.00 Landstingsservice, ing 15/13 Akademiska sjukhuset Ärenden Val av justerare: Tid för justering: 2016-11-

Läs mer

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen 1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK -09-21 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen augusti 2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter augusti månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 201

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019 Februari 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Väsentliga händelser... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Resultat... 3 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 4 3 Personal och kompetensförsörjning...

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport per april 2019

Delårsrapport per april 2019 Dnr 2019-104A Delårsrapport per april 2019 Patientnämndens rapport till Regionstyrelsen Antagen av Patientnämnden 2019-05-21 www.regionvasterbotten.se INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 1.1 Nämndens/styrelsens

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-11-22 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning VFN 2017

Årsredovisning VFN 2017 Årsredovisning VFN 2017 Året i korthet/ Viktiga händelser Utredning av den framtida logistiken kring förbrukningsartiklar Under året har 2st olika utredningar kring framtidens logistik genomförts, dels

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Kl , Landstingsservice, ingång 15/13, Akademiska sjukhuset. 73 Tillbyggnad Ronald McDonald FSN

Kl , Landstingsservice, ingång 15/13, Akademiska sjukhuset. 73 Tillbyggnad Ronald McDonald FSN Nr 71 72 FÖREDRAGNINGSLISTA Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 26 september 2016 Kl. 11.00, Landstingsservice, ingång 15/13, Akademiska sjukhuset Ärenden Val av justerare: Tid för justering:

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet

Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-09 Dnr VS2017-0001 Primärvården Malin Uppströmer Eklöf Tfn 018-61 74 018 Vårdstyrelsen Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet Förslag till beslut Vårdstyrelsens

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Resultat per april 2017

Resultat per april 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport april 2011

Granskning av delårsrapport april 2011 Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014 KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-10 LS 1112-1689 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Fastställande av resultatmål och budgetar 2013

Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 6 Dnr PS 2013-0002 Fastställande av resultatmål och budgetar 2013 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 20. 21. FÖREDRAGNINGSLISTA Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärende Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) Tid för justering:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018 Månadsrapport GSAB-koncernen februari Resultat efter finansiella poster mnkr Utfall jan-feb Prognos Budget Gävle Stadshus AB* -2,8-20,8-20,8 Gävle Energi-koncernen 94,5 168,2 168,2 AB Gavlegårdarna 13,0

Läs mer

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter: Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer