Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
|
|
- Rune Karlsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
2 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat resultat per juli 2014 Budgeterat helårsresultat Prognos helårsresultat +89,2 mnkr +26,1 mnkr +76,7 mnkr Externt Utfall Ack tom Utfall Ack tom Budget Ack Ack budgetavvikelse Prognos Budget Avvikelse prognos Belopp i mnkr juli 2013 juli 2014 tom juli 2014 tom juli 2014 Helår 2014 Helår 2014 jmf budget 2014 Verksamhetens nettoresultat , , ,2 51, , ,7 20,1 Summa finansiella poster 2 340, , ,4 22, , ,9 30,4 Resultat Landstinget Blekinge 109,8 89,2 15,2 74,0 76,7 26,1 50,5 Jämförelsestörande post (RIPS) -128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -18,2 89,2 15,2 74,0 76,7 26,1 50,5 Efter juli visar Landstinget Blekinge ett ackumulerat resultat på 89,2 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 74 mnkr. Resultatet är 20,6 mnkr sämre före jämförandestörande poster än för samma period Landstinget Blekinge prognostiserar ett helårsresultat på 76,7 mnkr, vilket är 50,5 mnkr bättre än budgeterat. Förvaltningarna visar hög budgetföljsamhet i sina prognoser. Överskottet beror främst på återbetalning från Blekingetrafiken för 2013 samt överskott på skatteintäkter och statsbidrag/utjämningssystem. Orsaken till överskott på dessa beror på att budgeten beslutades i november 2013 och de faktiska utfallen blir kända först i januari Augusti månad saknas för att kunna se fullt utfall av semestereffekten och därmed göra en säkrare prognos på personalkostnaderna. Landstinget Blekinge är ett av få landsting som har klarat målet för kömiljarden i juli. Hur stor del av kömiljarden Landstinget Blekinge får ta del av beror på hur många andra landsting som klarat kraven. Ju färre som klarar kraven desto mer tilldelas Landstinget Blekinge. 2
3 Sommaren för Blekingesjukhuset har hittills varit ansträngd med en beläggningsgrad på 94 procent, motsvarande siffra för juli 2013 var 92 procent. Behovet av extra vak har också varit fortsatt hög. Landstinget Blekinges resultat Externt Utfall Utfall Utfall Ack tom Utfall Ack tom Budget Ack Ack budgetavvikelse Belopp i mnkr juli 2013 juli 2014 juli 2013 juli 2014 tom juli 2014 tom juli 2014 Verksamhetens intäkter 43,7 50,7 339,7 342,6 332,0 10,7 Verksamhetens kostnader -301,8-291, , , ,4 35,0 Avskrivningar -12,4-12,9-85,8-87,0-92,7 5,8 Nedskrivningar 0,0 0,0-4,6 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettoresultat -270,5-253, , , ,2 51,4 Skatteintäkter 255,4 261, , , ,1 6,9 Statsbidrag 77,6 88,3 548,8 621,2 608,0 13,3 Finansiella intäkter 0,4 1,8 25,3 20,3 17,5 2,8 Finansiella kostnader -2,9-1,7-21,8-13,5-13,1-0,4 Summa finansiella poster 330,5 349, , , ,4 22,6 Resultat Landstinget Blekinge 60,0 95,7 109,8 89,2 15,2 74,0 Jämförelsestörande post (RIPS) 0,0 0,0-128,0 0,0 0,0 0,0 Jämförelsestörande post (AFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 60,0 95,7-18,2 89,2 15,2 74,0 Resultatet för juli 2014 är 95,7 mnkr. Jämfört med juli 2013 är resultatet 35,7 mnkr bättre. Det högre resultatet beror främst på högre skatteintäkter och statsbidrag, men även högre intäkter och lägre kostnader. Per juli visar Landstinget Blekinge ett ackumulerat resultat på 89,2 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse på 74 mnkr jämfört med budget. Orsaken till den positiva budgetavvikelsen är högre intäkter och lägre verksamhetskostnader än budgeterat. De lägre verksamhetskostnaderna beror bland annat på återbetalningen från Blekingetrafiken samt att budgeterade kostnader för inköp av datorer och LPU kommer senare under året. De positiva budgetavvikelserna på skatteintäkter och statsbidrag beror på att de faktiska utfallen är andra än de budgeterade. Orsaken till detta är att budgeten beslutas i november 2013 och de faktiska utfallen blir kända först i januari Det ackumulerade resultatet är cirka 100 mnkr bättre än efter juli Att resultatet i år är bättre än vid samma period i fjol beror på att resultatet i fjol innehöll en räntesänkning, sk RIPS, som påverkar storleken på landstingets pensionsskuld, vilken i resultaträkningen ovan visas som jämförelsestörande post (-128 mnkr). Exklusive RIPS är resultatet 20,6 mnkr sämre, vilket beror på ökade personalkostnader. 3
4 Juli 2013 Resultaträkning per förvaltning Externt & Internt Mnkr Förvaltning UTFALL juli 2013 UTFALL juli 2014 UTFALL Ack tom juli 2013 UTFALL Ack tom juli 2014 Budget Ack tom juli 2014 Budgetavvikelse Ack tom juli 2014 Offentlig Primärvård 5,3 5,2 17,3 14,8 24,1 9,4 Blekingesjukhuset 170,0 168, , , ,0 40,7 Psykiatri och Habilitering 24,5 26,8 219,0 235,5 231,8 3,6 Folktandvården 6,0 6,6 59,3 67,4 70,1 2,6 Blekinge folkhögskola 0,8 0,7 10,7 10,4 11,1 0,7 Landstingsservice 5,0 4,2 23,0 40,5 53,8 13,3 Landstingsdir. stab 6,3 3,5 54,0 53,9 54,8 0,9 Finansförvaltning 319,4 355, , , ,5 48,5 Landstingsgemensamt 61,9 64,0 454,0 469,4 511,2 41,8 Samverkansnämnden 0,2 1,1 2,4 1,8 0,7 1,1 Totalsumma 60,0 95,7 18,2 89,2 15,2 74,0 Offentlig primärvård visar ett resultat jämfört med budget på 9,4 mnkr vilket främst beror lägre personalkostnader än budgeterat. Detta beror bland annat på semestereffekten och nytt upphandlat avtal för hyrläkare där faktureringen inte är i fas. Resultatet för den anslagsfinansierade verksamheten är 2,6 mnkr bättre än budgeterat och hälsovalsverksamhetens 6,8 mnkr bättre än budgeterat. Blekingesjukhuset har efter juli ett underskott mot budget på 40,7 mnkr. Personalkostnaderna är 19,4 mnkr högre än budgeterat men viss semestereffekt kvarstår. Förvaltningens läkemedelskostnader är 6,4 mnkr högre än budgeterat. Sjukvårdsmaterial och lab/röntgenundersökningar är 8,8 mnkr respektive 7,6 mnkr högre än budgeterat. Övriga driftskostnader överskrider budget med 11,7 mnkr. Sommaren för Blekingesjukhuset har hittills varit ansträngd med en beläggningsgrad på 94 procent, motsvarande siffra för juli 2013 var 92 procent. Behovet av extra vak har också varit fortsatt hög. På intäktssidan är utfallet 17 mnkr bättre än budgeterat. Psykiatri och Habilitering visar underskott i jämförelse med budget på 3,6 mnkr. Psykiatri och habiliteringsförvaltningen har fortfarande behov av inhyrd personal, vilket gör att personalkostnaderna är 8 mnkr högre än budgeterat och 14,3 mnkr högre än vid samma period Skillnaden jämfört med 2013 beror på att förvaltningen haft vakanser som nu är tillsatta. Förvaltningen intäkter är 7,2 mnkr högre än budgeterat vilket beror på erhållna asylintäkter. Folktandvården visar ett överskott på 2,6 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av semestereffekten. Folkhögskolan visar ett mindre överskott mot budget på 0,7 mnkr. Landstingsservice visar ett positivt resultat på 13,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på överskott på avskrivningskostnader samt att budgeterade kostnader för inköp av datorer och LPU (Långtidsplanderat underhåll) kommer senare under året. Landstingsdirektörens stab visar ett överskott mot budget på 0,9 mnkr. 4
5 Finansförvaltningen visar överskott på 48,5 mnkr jämfört med budget. Positiva avvikelser beror bland annat på att förfogandeanslaget är budgeterade på finansförvaltningen och visar inget utfall under perioden. Även skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt mot budget, vilket beror på att de faktiska utfallen är andra än de budgeterade. Orsaken till detta är att budgeten beslutas i november 2013 och de faktiska utfallen blir kända först i januari Förvaltningen Landstingsgemensamt visar överskott mot budget med 41,8 mnkr. Det beror främst på att kostnaderna för Blekingetrafiken och centrala utbilningsanslaget är lägre än budgeterat. Anslag för ytterligare satsningar under året finns budgeterat på förvaltningen men visar ännu inget utfall. Förvaltningen har också fått statsbidrag från 2013 avseende sjukskrivningsmiljarden. Samverkansnämnden visar en budgetavvikelse på 1,1 mnkr, vilket beror på högre interna intäkter och lägre driftskostnader än budgeterat. Prognos 2014 Externt Utfall Ack tom Utfall Ack tom Utfall Helår Prognos Budget Avvikelse prognos Belopp i mnkr juli 2013 juli Helår 2014 Helår 2014 jmf budget 2014 Verksamhetens intäkter 339,7 342,6 629,8 627,8 569,1 58,7 Verksamhetens kostnader , , , , ,8-45,9 Avskrivningar -85,8-87,0-147,5-151,7-159,0 7,3 Nedskrivningar -4,6 0,0-44,1 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettoresultat , , , , ,7 20,1 Skatteintäkter 1 787, , , , ,1 11,9 Statsbidrag 548,8 621,2 931, , ,2 18,5 Finansiella intäkter 25,3 20,3 59,1 30,0 30,0 0,0 Finansiella kostnader -21,8-13,5-36,3-22,5-22,5 0,0 Summa finansiella poster 2 340, , , , ,9 30,4 Resultat Landstinget Blekinge 109,8 89,2 13,2 76,7 26,1 50,5 Jämförelsestörande post (RIPS) -128,0 0,0-135,1 0,0 Jämförelsestörande post (AFA) 0,0 0,0 53,4 Resultat -18,2 89,2-68,5 76,7 26,1 50,5 Landstinget Blekinges prognos visar efter juli 2014 ett positivt resultat på 76,7 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 50,5 mnkr. Budgetavvikelserna som finns på skatteintäkter och statsbidrag beror på att de faktiska utfallen blir andra än de budgeterade. Orsaken till detta är att budgeten beslutas i november 2013 och de faktiska utfallen blir kända först i januari Prognosen för verksamhetens nettoresultat ger en budgetavvikelse på 20,1 mnkr. Överskottet beror bland annat på återbetalning från Blekingetrafiken på cirka 10 mnkr för Att kostnaden blir lägre för Blekingetrafiken beror på att marknadsplanen förändrades efter det att landstingets budget beslutats. Augusti månad saknas för att kunna se fullt utfall av semestereffekten och därmed göra en säkrare prognos på personalkostnaderna. Semestereffekten innebär att personalkostnaderna är högre under årets första månader för att sedan bli lägre under sommaren då personalen tar ut sin semester. I prognosen har Blekingesjukhuset tagit med 26 mnkr i riktade statsbidrag för kömiljarden och 6,8 mnkr för rehabgarantin. Statsbidrag för läkemedelsförmånen är prognostiserat till 352,6 mnkr, jämfört med 5
6 budgeterade 347,9 mnkr. Övriga riktade statsbidrag som landstinget kan komma erhålla senare under året är inte med i prognosen. Prognos per förvaltning Mnkr Förvaltning UTFALL Ack tom juli 2013 UTFALL Ack tom juli 2014 Budget Ack tom juli 2014 BUDGET Helår 2014 Prognos Helår 2014 Avvikelse prognos jmf budget 2014 Offentlig Primärvård 17,3 14,8 24,1 41,4 41,4 0,0 Blekingesjukhuset 1 338, , , , ,9 0,0 Psykiatri och Habilitering 219,0 235,5 231,8 398,5 400,5 2,0 Folktandvården 59,3 67,4 70,1 120,5 119,5 1,1 Blekinge folkhögskola 10,7 10,4 11,1 19,1 19,1 0,0 Landstingsservice 23,0 40,5 53,8 93,4 93,2 0,2 Landstingsdir. stab 54,0 53,9 54,8 93,9 95,9 2,0 Finansförvaltning 2 154, , , , ,8 25,4 Landstingsgemensamt 454,0 469,4 511,2 876,4 849,9 26,5 Samverkansnämnden 2,4 1,8 0,7 1,1 2,3 1,2 Totalsumma 18,2 89,2 15,2 26,1 76,7 50,6 Offentlig primärvård prognostiserar ett resultat på 41,4 mnkr, vilket är lika med budgeterat. Prognosen kan komma att påverkas av hur antalet listade patienter förändras under året. Blekingesjukhuset prognostiserar ett resultat på 2 367,9 mnkr, vilket är lika med budgeterat. I förvaltningens budget ingår den budgetomfördelning från finansförvaltningen på 20 mnkr för läkemedel och köpt vård som beslutats av Landstingsfullmäktige 16 juni. Prognosen innehåller också ett krav på förvaltningen att reducera sina kostnader med 16 mnkr under året samt statsbidrag på 26 mnkr för kömiljarden. Blekingesjukhuset är ett av få landsting som har klarat målet för kömiljarden i juli, vilket sannolikt kommer att förbättra det ekonomiska utfallet på årsbasis. Psykiatri och Habilitering prognostiserar ett resultat på 400,5 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet beror på att förvaltningen fortsatt är beroende av hyrpersonal vars kostnader beräknas bli 2,1 mnkr högre än 2013 samt att kostnaden för köpt vård förväntas bli 3 mnkr högre än budgeterat. Folktandvårdens prognostiserar ett resultat på 119,5 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budgeterat. Nettoresultatet påverkas av hur många tandläkare som tjänstgör i förvaltningen och därmed genererar intäkter inom vuxentandvården. Prognosen förutsätter att förvaltningen får full ersättning för den statsbidragsfinasierade tandvården, avseende patienter med särskilda behov. Blekinge folkhögskola prognostiserar per juli ett resultat lika med budget. Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 16 juni beslutat att omfördela 1,3 mnkr till Blekinge folkhögskola från finansförvaltningen för att täcka tidigare underskott. Landstingsservice prognostiserar ett ufall på 93,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Kostnader för utbyte av gamla datorer, samt kostnader för fastighetsunderhåll (LPU) kommer under hösten. Kostnaden för att kyla varma lokaler har under sommaren varit hög, därför förväntas ökade elkostnader under hösten då elräkningarna betalas i efterskott. 6
7 Prognosen för landstingsdirektörens stab är 95,9 mnkr, vilket är 2,0 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet beror främst på kostnader för kommunikationsenhetens webbprojekt samt kostnader för nytt ärendehanteringssystem som det inte finns budget för. Finansförvaltningens prognos visar en positiv budgetavvikelse på 25,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att det i prognosen förväntas att förfogandeanslaget inte förbrukas. Förvaltningen Landstingsgemensamt prognostiserar ett överskott på 26,5 mnkr.främsta orsaken till överskottet är att kostnaderna för Blekingetrafiken blir 19 mnkr lägre än budgeterat beroende på återbetalning för 2013 samt att Blekingetrafikens marknadsplan fastställts efter det att budget för Blekingetrafiken beslutats. I prognosen förväntas att de 4,6 mnkr som finns till anslag för ytterligare satsningar inte förbrukas. Samverkansnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 1,2 mnkr jämfört med budget för hjälpmedelsverksamheten, vilket beror på högre intäkter än budgeterat. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att lägga månadsrapport per juli 2014 till handlingarna. Landstingsdirektörens stab, dag som ovan Peter Lilja Landstingsdirektör Agneta Kalnins Ekonomidirektör 7
8 Till landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sitt sammanträde ovanstående ärende och beslöt att bifalla förslaget i sin helhet. Kalle Sandström Landstingsstyrelsens ordförande Peter Lilja Landstingsdirektör 8
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
NR 10. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00157
2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 10 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts
Planeringsdirektiv 2017
Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Månadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för
Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-10-28 Dnr 2014/0100 Landstingsstyrelsen Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för 2016-2017
Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02
1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter
Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Svar på 2013 års revisionsberättelse
Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års
Periodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor
2015-08-24 Dnr 2015/ NR 7 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts
Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Månadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
MÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Månadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Månadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Stockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Periodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson
Landstingsdirektörens Stab 2014-10-21 Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Handlingsplan KPP Landstingsstyrelsen har besvarat motion angående införande av KPP
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Stockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Stockholms läns landsting i (i)
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Stockholms lans landsting i (i)
Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen
A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Månadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen
Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13 Planeringsprocess inför 2018 Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde
Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Månadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Granskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Ekonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Månadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Månadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Kulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Elin Petersson Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. Kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning
KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande
Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Inga Karlsson Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Inga Karlsson Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245842 2013-09-30 LS-LED13-258-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Svar på rapporten granskning av budgetprocessen
Landstingsdirektörens ledningsstab 2014-05-14 Dnr 2014/0146 Ekonomienheten David Larsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsstyrelsen har tagit
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Bokslut 2014 Landstinget Blekinge
Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011
1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-10 LS 1112-1689 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning
Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll Norrbottens läns landsting
Sammanfattning Verksamhetsanalys... 4
Kvartalsrapport mars 2017 Innehållsförteckning... 1 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhetsanalys... 4 2.1 Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling... 4 2.2 Landstinget Blekinges
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ
Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Periodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Månadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad
Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.
Landstingsdirektörens ledningsstab Jonny Olsson Christer Rosenquist Agneta Kalnins 2012-05-25 Dnr 2012/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2013 2015 Inledning Omvärldsbevakningen visar allt fler tecken
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Månadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Landstinget Blekinge Granskning av delårsrapport per
Landstinget Blekinge Granskning av delårsrapport per 2016-06-30 Magnus Helmfrid Jens Eriksson Revisorernas uppdrag och mål Rapport från delårsgranskningen 30/6-2016 Revisorernas uppdrag enligt KL 9 kap
Månadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Månadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN