Så här leveransmottar du

Relevanta dokument
Så här leveransmottar du

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Lathund för ordermatchning. Version

Så här beställer du via varukorg

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Skapa beställning och leveranskvittera

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning enligt offert

Region Skåne. Läkemedel Beställningsportalen 1 (51)

Inköpsfaktura

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Så här attesterar och utanordnar du beställningar

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Så här beställer du via extern webshop

Så här attesterar och utanordnar du

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Fritextbeställning och rekvisition

Kundorder beställning

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Minimanual för Baltzaranvändare

Internfakturaportalen

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

MANUAL FÖRVÄRV

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

VÄLKOMMEN SOM KUND I MEDIQs WEBSHOP!

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Beställa varor från Webbutik KUL

LibNet 2.1 onlinetjänst

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Handbok För Winstanvändare

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Innehållsförteckning

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Offerter, order och kundfakturor

Handledning för COOP SET-order

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Lathund attestera leverantörsfaktura

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Användarguide för 3M Online Center

På bildexemplet nedan har vi valt elevföretag och lärarföretag i rullisterna uppe till höger i bilden, samt valt Öppen och klickat på OK:

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne

Ny version av Exder

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben Omvårdnadspersonal Senast reviderad: Manual för: Version:

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Elektronisk fakturahantering

E-DOL. Honda Power Equipment 10

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Inköpsorderflöde

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

Manual för webbutiken. Enköpings kommun

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, Karolinska Institutet Sid 1 (50)

Transkript:

1 2013-10-31 Så här leveransmottar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se

2 Innehåll Så här leveransmottar du 1 1. Leveransmottagning 3 1.1 Ändra leverans...14 1.2 Sök Beställning och Inköpsorder...16

3 1. Leveransmottagning För att det skall vara möjligt att matcha fakturan mot ordern samt för att säkerställa att beställda varor verkligen har levererats är det viktigt att registrera den mottagna leveransen i e-beställningsverktyget. Utan registrerad leverans kan fakturan inte hanteras med automatik. Hur man registrerar en mottagen leverans beskrivs i denna manual. Kommentar [b1]: Betala fakturan kan man göra ändå genom att kontera och attestera som vanligt. Däremot är inleverans en förutsättning för matchning. Välj menyval Inköp - Inleverans. (Eller via inköpsordern och knappen Leverans se nedan.) I listan visas alla inköpsorder som inte inleverans är utförd på. Vill man se ordrar som är beställda av någon annan i sin organisatoriska tillhörighet klickar man i Enhet istället. Välj order som inleverans ska utföras på genom att dubbelklicka på den och sedan välja knappen Leverans. Andra sätt att göra inleverans är att på något sätt söka fram ordern t.ex. via Mina beställningar eller Mina order och sedan knappen Leverans:

4 Några exempel Inleverans registreras från ordern knapp Leverans

5 Om fältet Följesedel visas, ange följesedelsnummer: Om leveransen stämmer med ordern, d.v.s. hela orderns kvantiteter har levererats och ingen ytterligare leverans förväntas komma, tryck Spara:

Om delleverans, ange antal som mottagits i fältet Denna lev samt ta bort slutleveransmarkeringen (OBS! om slutleveransmarkeringen inte tas bort kan ingen ytterligare leverans registreras på orderraden). 6

Möjlighet finns att ange en orsak till avvikelsen, klicka på penn-ikonen. Välj Orsak och ange en notering. (Om ingen Orsakskod väljs från rulllistan kommer noteringen inte vara synlig i systemet). 7

Så här ser leveransen ut när orderrad 1 är dellevererad och en avvikelsenotering är skapad. Orderrad 2 är slutlevererad: 8

Så här ser ordern ut efter registrerad delleverans: 9

Om man behöver ändra en registrerad inleverans öppnar man fliken Leveranser längst ned och trycker Ändra: 10

11 Om fältet Följesedelsnummer visas ska numret fyllas i. (Om avtalet är upplagt i e-beställningsverktyget med radmatchning saknas fältet Följesedel. Om leverantören inte har möjlighet att referera till orderraderna på fakturan kommer den att matchas på totalbelopp och det är då obligatoriskt att ange ett följesedelsnummer vid inleverans. Numret ska motsvara följesedelsnumret som finns på den fysiska leveransen. I de fall där leverantören refererar till respektive orderrad på fakturan är detta inte nödvändigt.) Om leveransen stämmer överens med ordern kan du sedan klicka på Spara: Kommentar [b2]: Kan i undantagsfall uppstå situationer där följesedelsnummer saknas (beror på typ av order och leverans), då är det bättre att man registrerar inleverans utan något följesedelsnummer än att inte registrera alls, alternativt hitta på ett nummer. Det som kan inträffa om följesedelsnummer saknas är att fakturan inte kan matchas per automatik, men den kan alltid matchas manuellt (vilket den inte kan om inleverans ej registrerats).

12 Om du vill göra en kommentar avseende avvikelser klickar du på knappen ute till höger ( pennan ) och anger önskad kommentar: 1 2 Kommentar [b3]: I annat fall ange verklig leverans i fältet för Denna lev (1). Ta bort slutleveransmarkeringen under Slutlev (2) om det är en delleverans d.v.s. om du förväntar dig att få varorna vid ett senare tillfälle. OBS! Om ordern endast är dellevererad och ytterligare leverans förväntas, måste slutleveransmarkeringen (2) tas bort för de rader som endast är dellevererade. Annars finns ingen möjlighet att registrera ny leverans när resterande artiklar levereras. Det är bockarna på raderna som gäller! Om bocken i rubrikraden är avmarkerad (som i bilden) men raderna ibockade, kommer denna order att bli slutlevererad. Rubrikraden används endast för att av/på-markera alla rader samtidigt.

13

14 1.1 Ändra leverans Ibland kan man av olika anledningar behöva ändra en leverans. Det är möjligt så länge fakturan inte har matchats mot ordern och sedan attesterats. För att ändra en leverans går du via Inleverans i Inköpsmenyn och markerar den inköpsorder som ska ändras. Om det finns flera leveranser registrerade visas de i en lista:

15 För att ändra en leverans väljer man Ändra under fliken Leveranser: Nu kan man ändra önskad rad och även Spärra faktura, vilket innebär att en faktura avseende denna order aldrig kan automatmatchas utan att någon handläggare tittat på fakturan först. Fakturan får då status Under utredning och cirkuleras enligt uppsatt arbetsflöde. Se manual Så här attesterar och utanordnar du, avsnitt 2.

16 1.2 Sök Beställning och Inköpsorder Välj Inköp Sök på menyraden. Klicka på Beställning på vänstra sidan. Har man högre behörighet så kan man söka beställningar från olika användare, annars visas bara de egna beställningarna i bilden. Härifrån kan du gå vidare genom att först klicka på önskad beställning, därefter klicka på ordern så kommer du vidare till ett nytt fönster som visar ordern med tillhörande leveranser och fakturor. Precis som för funktionen Mina beställningar. För att söka fram en viss order klickar du på Inköpsorder ute till vänster. Det finns två flikar, Enkel sökning och Avancerad sökning. Under Enkel sökning kan du söka fram dina egna eller andras order eller om du har ett ordernummer kan du söka på det:

Under Avancerad sökning kan du kombinera genom att t.ex. söka alla inköpsorder för en leverantör under ett visst orderdatumintervall. Avancerad sökning är även möjligt under Mina order. 17