Known Issues 4.3. Datum TFS-nr. Modul Problem, beskrivning Workaround Plan korrigering. Uppdaterad: av 6
|
|
- Bo Göransson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Integration - Control Bildvisning i Control - felmeddelande om inloggad i IM och Control samtidigt Purchase Manager Bureau Purchase Manager Om rabattantal eller rabatt % på prislistan eller avtalet är tom i tabellen skrivs - 1 i orderläggningen (sök order etc). Istället ska tomt värde visas. När fakturabeloppet är noll kronor blir fakturan aldrig avslutad utan den ligger kvar i steget Skicka betalning. Spara mall - skapar nya mallar istället för att uppdatera. (Borde ha uppdaterat befintlig mall) Invoice Manager Scriptfel vid sakgranska samtliga vid många konteringsrader Fel leveransadress visas i mottagarinfo (rätt visas vid förhandsgr. och order Purchase Manager går iväg m rätt adress) Purchase Manager Purchase Manager Purchase Manager Purchase Manager General Invoice Manager Invoice Manager Registrera beställning - ingen kontroll att fullständig kontering finns vid skicka trots OrderAccountingRequired =1 (om editering av celler i efterhand) Om enhetsparametern OrderDiffCreateApproveLimit ändras till -1 så går det att både skapa och skicka order i samma steg. Detta ska ej inträffa om OrderDiffCreateApprove = 0 Vid sökning på leverantörer kommer samtliga leverantörer med oavsett om de är avslutade i Control eller ej. Inköp radering av konto eller objekt med "delete-knappen" -hela orderrraden försvinner Dynamiska sökning, konto och objekt - man kan ej se konton/objekt som ligger långt ner i listan och listan kan ej scrollas. Vid slutkontering av en faktura om du av misstag väljer att skapa ny rad som är tom. När du markerar raden för att ta bort den så försvinner raden och knapparna blir inaktiva och du kan inte skicka fakturan vidare. Vid användning av en konteringsmall med många rader (ex. 40) och du endast behöver 30 rader. Du väljer att radera 10 rader på fakturan och skickar vidare fakturan. När man sen tar upp fakturan i sakgranskningssteget är samtliga rader borta. Logga ut ur IM när du ska titta på bilden i Control. Svara Ja så fortsätter signaturerna att att uppdateras. Gör någon ändring på raden som är kvar, exempelvis kan du klicka för attest och sen ta bort den igen. Då aktiveras knapparna. (Rättad i hotfix (Rättad i hotfix (Rättad i hotfix Uppdaterad: av 6
2 Rapport - Flödesstatistik visar samma värden ovsett period för Genomsnittlig handläggningstid från Import till Definitivbokning Genomsnittslig Reports handläggningstid från Preliminärbokning till Definitivbokning IMAdmin Operationer - Flytta faktura till utredning fungerar ej Sekretessfaktura - skickas till användare utan sekretessroll - rollen försvinner Invoice Manager på fakturan Beställning redan skickad. Kan ej granska ordern (PDF) i "Visa order" i Purchase Manager historiken. Tekniskt ej möjligt och därför ska "Beställning redan skickad" döpas om till "Orderregistrering utan orderblankett" Om man med hjälp av operationen i IM Admin flyttar en order från en Purchase Manager användares sändkö till en annan användares sändkö så finns ingen länk för "Visa order" i Historik -fliken när ordern är färdiglevererad. Rättighet för prislista - Kan vid rättighet nivå 1 skapa ny prislista trots endast Purchase Manager rättighet nivå 1 endast ska ge möjlighet att redigera. Sortering av meddelande i fliken user message fungerar ej korrekt General Sorteringen tar ej hänsyn till årtal. När man lägger upp en ny artikel i Register - Artikel och anger en kategori så Purchase Manager läggs en annan kategori upp när man sparat artikeln Purchase Manager Bifogade dokument räknas inte upp i Leverantörsregistret Om kontonamnet i Visma Control innehåller ' kan du inte logga in i IM utan du Ta bort ' i kontonamnet i Integration - Control får då ett felmeddelande: "} förväntas" Control. Ny beställning - kan skriva in fler än 255 tecken kolumnen meddelande men Purchase Manager endast 255 sparas Bureau Ej aktiva objekt går att använda (Web och IMAdmin) Purchase Manager Om en person med attesträtt har valt en vikarie utan attesträtt kan denna attestera beställningar som kommer via vikariefunktionen. (Rättad i hotfix Purchase Manager Makulera order - försvinner ej från steget invänta leverans (Rättad i hotfix Purchase Manager Om användaren gör en beställning och inte anger varken artikelid eller artikelnamn så blir ordern tom. Raderna försvinner. Tomt värde kan ej anges i enhetsparametrar i IM Admin. Ex. kan du inte IM Admin lämna DefaultCurrency tomt. Ändra direkt i databasen. När man byter enhet i Ankomststeget och inte sparar innan man väljer Skicka Invoice Manager så får man upp användarna för den "gamla" enheten. Fakturan går även att skicka iväg till användaren. När användaren öppnar fakturan får man scriptfel. Spara innan du klickar på Skicka-knappen. Uppdaterad: av 6
3 Integration - Business Ändring av förfallodatum i IM uppdateras ej i Visma Business Invoice Manager Purchase Manager Integration - Control Purchase Manager Invoice Manager Invoice Manager IMAdmin IM Admin En faktura skickas till två olika mottagare. Den ena mottagaren skickar fakturan vidare till Utredning och den andra vidarebefordrar fakturan till an annan användare. Fakturan fastnar då och går inte vidare i flödet förrän man startar om workflow-tjänsten. Efter omstart går fakturan till Utredningskön och försvinner från användarnas köer (vilket den borde göra från början). Det går ej att importera en prislista som är semikolon separerad. Semikolon och komma har bytt plats under fältseparator. Problem med öresdifferensen på utländska fakturor. IM tillåter en diff på 3 öre mellan belopp i lokal valuta och konterat belopp. Resultatet blir att IM skapar obalanserade verifikationer. En beställning som saknar leveransdatum kan sparas men visas då inte i Sökresultatet i Sök beställning. Vid vidarebefordring av faktura till annan sakgranskare så skickas ingen mailnotifiering till den användaren. Sekretessfaktura - systemet kräver ej att roll behöver ej anges och glömmer man så kan man ej se fakturabilden Skapa ny enhet via wizard - Kopiering av objekttyper från annan enhet får fel beskrivning Fel som kan uppkomma då enhetsinformation sparas i IMAdmin under Enhetsregister - Inställningar - Information. I loggen i IMAdmin visas följande fel: "Implicit conversion from data type ntext to varchar is not allowed. Use the CONVERT function to run this query." Felet kan uppstå då MS SQL Server 2000 används som databasserver för IM. Starta om Workflowtjänsten. Välj komma som separator så kan du importera en semikolonsep. prislista. Manuell redigering av obalanserade verifikat i Control. (Script finns tillgängligt för att söka fram dessa verfikat.) Ange leveransdatum innan du sparar beställningen. Utbildningsfråga! Uppdatera felaktigt sekretessmärkta fakturor via SQL. Ändra beskrivningarna när enheten är skapad (Rättad i hotfix för och samt (Rättad i hotfix för och samt (Rättad i hotfix samt Uppdaterad: av 6
4 Invoice Manager Löser problem med felmeddelande "Filen finns redan" vid Bifoga dokument då man kör flera instanser i en databas (Multi-tenancy). Det finns nu stöd för att ange inställningar för AttachmentArchivePath och TmpAttachmentArchivePath per instans i web.config. För mer information kring konfigurering se InstanceSettings i konfigurationsdokumentationen Reports Rapporten Leverantörsspecifikation avtal visar avtals-id istället för Lev.id. När man bockar i Mailutskick vid order i IMAdmin/Användare flik information IMAdmin och sparar så sparas ej bocken. Vid vidarebefordring av beställning och väljer avbryt så vidarebefordras Purchase Manager beställningen ändå Purchase Manager Vid import av prislista fungerar ej ÅÄÖ. Dessa skrivs som? vid importen Purchase manager Registrera beställning - bifoga dokument, checkbox med Skriv ut visas ej Löser problem med att webben kan krascha och felmeddelande "The given key was not present in the dictionary" visas. Felet kan uppstå då man kör flera Invoice Manager instanser i en databas (Multi-tenancy). Sök fram avtalsinformation via SQL, tabellen tagreement. Uppdatera direkt i tabellen tuser Spara beställningen och välj avbryt. Öppna sedan beställnignen på nytt och markera Skriv ut. (Rättad i hotfix till samt (Rättad i hotfix (Rättad i hotfix samt Reports Rapporten Leverantörsstatistik fel vid många leverantörer. Får endast träff på leverantörer som har ID som börjar på 0 och Invoice Manager XML-bildvisningen fungerar ej med IE 8 Kör följande SQL-fråga direkt mot databasen: SELECT Count(tI.Id) as TotalInvoices,SUM(Amount) as TotalAmountExVat, ti.supplierid as levid FROM TInvoice ti WHERE ti.instanceid = '1' AND ti.invoicedate BETWEEN ' ' and ' ' AND ti.status NOT IN (5,6,7) AND ti.unitid = '100' GROUP BY ti.supplierid (Rättad i hotfix samt Uppdaterad: av 6
5 Ingen mailnotifiering vid importfel - om samtliga rader är felaktiga samt vid Manuell kontroll av Errormapparna Invoice Manager XML-import Bureau Spara användare i webbgränssnitt- alla köer byter namn till den sparade användarens namn Logga ut och in på nytt General Spara kontering - felmeddelande om tvingande objektrelation ej uppfylls vid andra språk än Svenska och Danska Byt språk till Svenska eller Danska (Rättad i hotfix Invoice Manager Återkommande faktura - öresdifferens hamnar i steg ej levererade samt med två poster i fakturasöken. Har att göra med hur många decimaler man väljer att visa (och som lagras i databasen) Korrigera decimalerna via SQL och öka antal decimaler som visas (systeminställningar) Integration - Control Purchase Manager Purchase Manager Purchase Manager Purchase Manager Fakturabildvisning i Control fungerar ej med Formslogin - "Användare saknar behörighet" Kan ej öppna befintlig beställning om användare som attesterat beställning är raderad ur IMAdmin - felmeddelande "User does not exist" Borttagande av användare Inköp-man får felmeddelande att det finns kopplade fakturor på användaren när man tar bort en användare i inköp Ny Beställning - Kan lägga beställning på leverantör som ej är tillgänglig för beställlning i inköp (om skriver in lev-id) Registrera beställning- Artikelsökning på Avtals-ID saknar funktion. Både hjälpfil och gränssnitt tyder på att funktion skulle finnas Använd den gamla bildvisningen så fungerar den. (Rättad i hotfix (Rättad i hotfix (Rättad i hotfix Purchase Manager Sök beställning - fler än 300 beställningar/ordrar i sökresultatet, står "fakturor" Sök på alla ordrar (endast *) Purchase Manager Sök beställning - sökning på order-id med* ger ej träff i sökresultat. (Ex. * ger alla ordar 1,10, 11,111 osv meda 1* inge ger någon träff alls i sökresultatet.) och komplettera med andra sökkriterier Purchase Manager Meddelanden räknas inte upp i Leverantörsregistret Integration - batch Annullering - uppdatering av bokföringsdatum görs ej vid inläsning av kvittensfil med ändrat förfallodatum Visning av fakturabild och fakturainfo från externt ledningssystem Invoice Manager (AddConIT:s kund) - fungerar ej efter uppgradering från Sök på fakturorna i IM Purchase Manager Kan ej radera användare i inköp om Autosend på leverantören och personlig sändkö nyttjas (Rättad i hotfix Purchase Manager Sök Beställning - export till excel ger fel format på vissa belopp så summering kan ej göras Uppdaterad: av 6
6 General Inget stöd för kommande version av Internet Explorer, IE Integration - Control Om PrelBookAccrules är satt till 5 så fastnar fakturan i Manuell defbokning om kostnadskonto saknas på leverantören. Om 5 så hämtas prelbokningskontot från värdet man har på sina enhetskonteringar och skall därför inte vara beroende vad man har på leverantören. Ankomstbokningen går igenom korrekt, men det blir alltså problem vid defbokningen. Datumfälten på avstämningsrapporter bli fel då tidsangivelsen finns med på Bureau DueDate IM Admin Flytta faktura till utredning via Operationer fungerar ej. Fakturan stannar kvar utan felmeddelande Invoice Manager Purchase Manager IM Admin När man byter enhet i Leverantörsregistreringen får man felmeddelandet: Bands är null eller inte ett objekt. En order går ej att vidarebefordra. Felmeddelande visas: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt. När man raderar en användare får man felmeddelandet: Du försöker ta bort en användare som är superadministrator. Detta är inte tillåtet. Användaren är inte superadmin Invoice Manager Går ej att importera &-tecken i Svefakt. Klicka OK på meddelandet Gå till Lev.ID-fältet och töm fältet. Flytta markören till ett annat fält (ex. Referens) Då blir Spara- knappen upplyst och du kan nu spara med rätt enhets-id. Sätt värdet i kolumnen MailNotifyExpiration till 0 och radera sen användaren. Skriv "och" istället för "&" så kan fakturan importeras Uppdaterad: av 6
Document Center Enterprise. Charlotte Mårtenson
Document Center Enterprise Charlotte Mårtenson Några av funktionerna i DCE Användardefinierat webbgränssnitt och flöde (språk, inställningar) Stor flexibilitet i uppsättning, attest, behörighets- och rättighetsstyrning
MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Manual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av
Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera
Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Raindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Minimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Årsrutin. Visma Control
Årsrutin Visma Control Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL 1 SKAPA NYTT ÅR 3 2 AKTIVERA KALENDER 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT 5 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR 5 5 BYT ÅR 6 6 LÅS PERIODER
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Linköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Hjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Raindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Lathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo
2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att
F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Lathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Raindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Användardokumentation Beställning enligt offert
2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt
Introduktion till Winbas. excel till Winbas
Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Inköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Kontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
Lathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Kom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Kom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning
Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Lathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Skapa beställning och leveranskvittera
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens
Lathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Användardokumentation Beställning av livsmedel
2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel
Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Manual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Manual för Readsoft Online Admin användare
Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft
Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)
Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till
TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1
Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.
WebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Proceedo. Inställningar
Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...
Användardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-
Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610
Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en länk
Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se
EPPSUS versionshistorik 2.2.17 release 2 /Order Man kan nu mata in flera mailadresser i ett orderattribut som är kopplat till mail i ordermallen. Detta gör det möjligt att skicka mail till flera mottagare
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.
Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas
Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0
1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset
NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Så här attesterar och utanordnar du beställningar
Så här attesterar och utanordnar du beställningar Raindanceportalen version 205 vår Ekonomiavdelningen 206-08-23 Innehåll Attestering av beställning... 2 Beställaren har attesträtt... 2 Beställaren har
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Registrera er för er Pagero Free Web Portal till Volvo Car För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Volvo
Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.
Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt
Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet
Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning
Grundkurs. för. OPTO Web
Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...
Elektronisk fakturahantering
Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
PaletteArena. PaletteContract
PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många
Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4
Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.
Lathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan
Så här beställer du via varukorg
Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...
Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
Visma.net Approval. Versionsbrev 1.40.1
Visma.net Approval Versionsbrev 1.40.1 Innehåll Visma.net Approval 1.40.1 2 Process översikt 2 Rättningar 2 Aktivt dokument med status avisning 2 Internet Explorer 8 (IE8) presentation och val 2 Internet
Privera 2.0 PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE
Privera 2.0 PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Innehållsförteckning Vad är Privera... 3 Privera 2.0... 3 Skapa underlag Görs utanför Privera... 4 Logga in i Privera... 5 Information... 7 Skicka in fil... 8 Mottagna
Handledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Administrationsmanual ImageBank 2
Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2
Elektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Hantera dokument i arkivet
Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ
Se kurshemsidan för användbara länkar för att genomföra denna laboration.
Laboration, SQL DML Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera dock att alla uppgifter måste kunna redovisas på redovisningstillfället. Laborationen ska
Raindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera en rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Versionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt
RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,
Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW
Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...
Hantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Nyhetsdokument Vitec Ekonomi
Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.67 okt 2018 Vitec Affärsområde Fastighet www.vitec.se/fastighet infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 Table of Content Inledning... 3 Verifikationsregistrering...
F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.
2016-12-01 1 (6) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen. Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund
VISMA Control 5.6 förändringar
VISMA Control 5.6 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.visma.se Malmö, mars 2011 COPYRIGHT 1993-2011, Visma Software AB. Alla rättigheter
Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING
Utgåva 1-2017 Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Ny uppdatering