FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD"

Transkript

1 EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning 17 Nämndsredovisning 17 Bolagsredovisning 18 Bilagor 24 Framsida: Erik Höglunds glasfönster på Köpmansgatan i Halmstad. Foto: Patrik Leonardsson I samband med invigningen av Halmstads nya gågata, Köpmansgatan, återinvigdes fyra av konstnären Erik Höglunds dekorativa glasfönster. Verken har för många år sedan varit placerade i Restaurang Norre Kavaljeren och har nu antagit ny form som två stoder om vardera två glas. På dagen kan konstverken te sig ganska anonyma men vid skymning då belysningen tänds träder glasets olika gestalter och färger fram likt lysande ädelstenar. Förhoppningen är att vi på sikt ska kunna se fler av Erik Höglunds verk i centrala Halmstad.

3 Översikt ÖVERSIKT Föreliggande ekonomiska prognos bygger dels på förvaltningarnas och bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 beräknas uppgå till 99,5 Mkr vilket innebär att prognosen är 162,9 Mkr högre än budget och 12,3 Mkr bättre än föregående prognos. Kommunen prognostiserar att klara det lagstadgade så kallade balanskravet, som innebär att intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader. Resultat enligt balanskravet uppgår till 80,3 Mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror till stor del på att skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat samt erhållen försäkringsersättning efter branden i hamnen Lägre avgifter än budgeterat till AFA Försäkring, realisationsvinst till följd av värdepappersförsäljning samt högre ränteintäkter än budgeterat för utlåning till de kommunala bolagen bidrar också till den positiva avvikelsen. 1

4 Översikt Resultaträkning (Mkr) Prognos 2014 Budget 2014* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2013 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader , ,7 87,0 11, ,6 Därav Tilläggsanslag -17,2-15,0-0,0-1,9 Därav Resultatbalansering -12,0-12,0-0,0-6,4 Därav Reavinster/-förluster fastighetsförsäljning 3,5 0,0-0,0 12,8 Avskrivningar -255,1-267,5 12,4 1,2-251,0 Pensionskostnader -269,0-262,0-7,0 0,0-266,6 Verksamhetens nettokostnad , ,2 92,4 12, ,2 Skatteintäkter & statsbidrag 4 385, ,6 38,4 0, ,6 Finansiella intäkter 110,2 76,5 33,7 0,4 152,8 Finansiella kostnader -9,9-8,3-1,6-0,3-16,1 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 99,5-63,4 162,9 12,3 249,1 Årets resultat 99,5-63,4 162,9 12,3 249,1 Justeringar enligt balanskrav -19,2 0,0-19,2 0,0-74,0 Resultat enligt balanskrav 80,3-63,4 143,7 12,3 175,1 * Reviderad budget 2014: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. Tabell 1: Resultaträkning, Halmstads kommun. Prognostiserat per den 30 november

5 Översikt Prognos okt-14 nov-14 Nämndernas nettokostnad , ,8 Nettoinvesteringar -349,0-334,8 Avskrivningar -256,2-255,1 Pensionskostnader -269,0-269,0 Skatteintäkter 4 385, ,0 Finansnetto 100,2 100,3 Tabell 2: Prognostiserat helårsutfall för Halmstads kommun exklusive bolag (Mkr). Budgetavvikelse okt-14 nov-14 Nämndernas nettokostnad 59,9 66,9 Nettoinvesteringar 561,6 575,8 Avskrivningar 11,2 12,4 Pensionskostnader -7,0-7,0 Skatteintäkter 38,4 38,4 Finansnetto 32,0 32,1 Tabell 3: Prognostiserad budgetavvikelse för Halmstads kommun exklusive bolag (Mkr). Förvaltningarnas driftredovisning inom anslagsområdena visar i denna prognos ett överskott uppgående till +66,9 Mkr. Det innebär en förändring mot föregående prognos med +7,0 Mkr. De största positiva avvikelserna återfinns inom kommunstyrelsen, +78,9 Mkr samt nämnden för Laholmsbuktens VA, +2,5 Mkr. Kommunstyrelsens överskott beror till största del på försäkringsersättning i hamnen, försäkringsersättning för kaj 600, avverkning och intrångsersättning på skogsförvaltningen samt realisationsvinster från försäljning på samhällsbyggnadskontor. Nämnden för Laholmsbuktens VA:s avvikelse beror på lägre kapitalkostnader än 3 budgeterat. Dessa positiva avvikelser reduceras av några negativa avvikelser där de största återfinns på barn- och ungdomsnämnden, 5,7 Mkr samt socialnämnden 8,5 Mkr. Barn- och ungdomsnämndens negativa avvikelse beror till största del på fler barn i förskola och skola än budgeterat. Den negativa avvikelsen på socialnämnden beror på att individ- och familjeomsorgens arbete med att minska antalet externa vårddygn inte medfört den kostnadsminskning som det budgeterades med. Det har även varit fler ärenden än förväntat inom personlig assistans och boendestöd kombinerat med ökade kostnader på myndighetssidan. Totala nettoinvesteringar inom kommunens förvaltningar beräknas för helåret uppgå till 334,8 Mkr, vilket innebär ett prognostiserat budgetöverskott med +575,8 Mkr och en ökning sedan föregående prognos med +14,2 Mkr. Överskottet beror till stor del på senareläggningar inom olika projekt, så som gymnasieskolor, äldreboenden och gruppbostäder, som faller under anslagsområdet förvaltningsfastigheter. Även flera samhällsbyggnadsprojekt, till exempel hamnen, lämnar ett överskott hos samhällsbyggnadskontoret. Tillsammans svarar de två anslagsområdena för totalt 474,0 Mkr av investeringsbudgetavvikelsen. Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 255,1 Mkr vilket är 12,3 Mkr lägre än den budgeterade nivån om 267,4 Mkr

6 Översikt och 1,1 Mkr lägre än i föregående prognos. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ny- och ombyggnationer av gymnasieskolor och äldreboenden senarelagts samt att investeringar inom teknik- och fritidsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA och räddningsnämnden har blivit försenade. Pensionskostnaderna beräknas under 2014 uppgå till 269,0 Mkr vilket är 7,0 Mkr högre än budgeterat och detsamma som i föregående prognos. Orsaken till budgetavvikelsen är att nya beräkningar gjorts i augusti över pensionskostnaderna och pensionsskuldens utveckling, och dessa beräkningar visar att utbetalningarna, i huvudsak från ansvarsförbindelsen men också för särskilda överenskommelser, nu förväntas bli ganska mycket högre än vad som tidigare budgeterats och beräknats. Skatteintäkterna, inklusive regleringsbidrag, kommunal utjämning och fastighetsavgift, prognostiseras uppgå till 4 385,0 Mkr under 2014, vilket är 38,4 Mkr högre än budgeterat och detsamma som i föregående prognos. Huvudsaklig orsak till den positiva budgetavvikelsen är att skatteunderlaget utvecklats något bättre föregående år än vad som antogs när budgeten fastställdes, vilket innebär att även årets intäkter påverkas positivt, samt att skatteunderlagstillväxten för innevarande år nu beräknas bli högre än tidigare, vilket innebär en positiv så kallad slutavräkning för år Ytterligare en orsak till den positiva budgetavvikelsen är att intäkterna från fastighetsavgifter beräknas bli lite större än budgeterat. Finansnettot för helåret beräknas uppgå till 100,3 Mkr, vilket är 32,1 Mkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att kommunen har realisationsvinster om 16,3 Mkr i samband med omplaceringar i pensionsmedelsportföljen. Dessutom prognosticeras det att utdelningar och ränteintäkter från kommunens olika placeringar kommer att öka med 6,7 Mkr mer än jämfört med budget. Därutöver väntas ränteintäkterna från kommunens dotterbolag att öka med 5,0 Mkr då bolagen lånar mer än vad som är budgeterat och utdelningen från Halmstads Rådhus AB är 1,0 Mkr högre än budget. Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt ett resultat på 152,0 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 13,0 Mkr bättre än budget men 1,7 Mkr lägre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på att Halmstads Fastighets AB prognostiserar ett bättre resultat om 34,0 Mkr vilket hänförs till ändrade redovisningsprinciper samt reavinster från försäljning av en fastighet och att Halmstads Flygplats AB ökar sitt resultat med 5,1 Mkr bland annat på grund av ökade intäkter och minskade kapitalkostnader. Däremot prognostiserar HEMkoncernen ett resultat som är 32,1 Mkr lägre än budget, främst beroende på lägre intäkter, högre kostrevisionskostnader, och på grund av nedskrivningar. 4

7 Översikt Prognos okt-14 nov-14 Resultat 153,7 152,5 Nettoinvesteringar -789,8-723,4 Tabell 4: Prognostiserat helårsutfall för Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt att investera 723,4 Mkr under 2014, vilket är 60,7 Mkr mindre än budgeterat och 66,4 Mkr mindre än föregående prognos. Halmstads Energi och Miljö-koncernen prognostiserar 91,0 Mkr lägre i investeringar jämfört med budget. Avvikelsen förklaras av framflyttade projekt där optisk sopsortering motsvarar 74,6 Mkr, vilket även förklarar avvikelsen mot föregående prognos. Halmstads Flygplats AB beräknar att investera för 34,9 Mkr mindre med anledning av framflyttade investeringar. Däremot så beräknar Halmstads Fastighets AB på grund av nya redovisningsprinciper öka investeringskostnaderna med 48,0 Mkr, investeringsnettot sänks på grund av försäljning av en fastighet på Andersberg med 31,0 Mkr. Hallands Hamnar Halmstad AB ökar sina investeringar med 26,1 Mkr då de investerar i omställningsanpassningar till nya kunders verksamheter och Halmstads stadsnät AB s fortsatt höga utbyggnadstakt medför att investeringsutgifterna ökar med 11,6 Mkr jämfört med budget. Utfall okt-14 nov-14 Pensionsmedel 966,5 977,0 Låneskuld (kommun) 1,0 1,0 Låneskuld (bolag) 3 754, ,4 Tabell 5: Periodutfall (Mkr). Likvida medel 100,8 94,9 Ränteportfölj 800,2 801,3 Pensionsmedlen är för närvarande placerade i olika fonder, strukturerade värdepapper och på räntekonto. Marknadsvärdet uppgick till sammanlagt 977,0 Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2014 har värdet ökat med 66,9 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 105,2 procent. Den totala pensionsskulden, inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt, uppgick per till 2 193,9 Mkr. Detta innebär att 44,5 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. Kommunens totala låneskuld uppgår vid prognostillfället till 1,0 Mkr. Bolagens totala låneskuld uppgår vid prognostillfället till 3 754,4 Mkr varav 1 494,4 Mkr är skuld till Halmstads kommun. I samband med att Halmstads Rådhus AB amorterat lånet till kommunen 2012, har kommunen ökat sina kortfristiga placeringar och skapat en ränteportfölj. Portföljen förvaltas enligt kommunens finansiella riktlinjer och består för tillfället av olika 5

8 Översikt räntefonder, företagsobligationer samt likvida medel. Marknadsvärdet per är 801,3 Mkr och har sedan årsskiftet ökat med 29,2 Mkr, justerat för årets uttag om 50,0 Mkr. Portföljen har sedan starten avkastat totalt 47,2 Mkr. 6

9 Driftredovisning BUDGETAVVIKELSE I DRIFTREDOVISNINGEN Nedan kommenteras i regel endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot budget. Driftredovisning sker i kkr, siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Nämndsredovisning Mkr 90 78, ,7 1,0 0,9 2,5 1,9 1, ,5-1,5-0,5-0,2-1,1-5,7-8,5-20 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN Figur 1: Beräknade nettodriftbudgetavvikelse per nämnd (Mkr). Nämndförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet. KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN 5,3% 40,3% 11% -53,4% -6,4% 0,4% 36,7% -0,4% -0,4% 0,3% -1,4% 0,1% -1,8% -1,6% Tabell 6: Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent. 7

10 Driftredovisning Kommunfullmäktige (KF) 010 Kommunfullmäktige +651 (+100) Verksamheten prognostiserar ett överskott mot ram om 651 kkr och beror på att medel för sammanträdesarvorden (500 kkr), KF representation (100 kkr) samt avsatta medel för särskilda hedersgåvor och vänorter (51 kkr) inte kommer att förbrukas fullt under året. Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelsen (+3 111) Verksamhetens prognostiserade avvikelse uppgår till kkr och beror till största del på att medel avsatta för Ökade livschanser inte förväntas förbrukas under året ( kkr). Projekten som berörs följer läsåret i skolan och förväntas förbrukas under vårterminen Stadskontoret (+9 227) Verksamheten beräknar att vid årets slut uppvisa en positiv budgetavvikelse uppgående till kkr. Prognosen har förbättrats med +491 kkr mot föregående prognos. Förändringen utgörs till största del av lägre kostnader för konsulter för ekonomisystem +200 kkr, lägre personalkostnader till följd av vakanser +350 kkr samt ökade verksamhetskostnader 150 kkr. Budgetavvikelsen beror främst på försäkringsersättning för Kaj 600, kkr samt att projektet för Kontaktcenter ( kkr) har försenats och startar först år Överskottet beror i övrigt bland annat på att driftbidrag för Najaden inte kommer att betalas ut till fastighetskontoret +250 kkr, högre ersättning för administrativa tjänster än budgeterat+335 kkr samt lägre kapitalkostnader på grund av att investering i skylt vid E6:an har försenats +120 kkr. 291 Skogsförvaltning (+3 388) Anslagsområdet förväntar sig en positiv avvikelse på kkr gentemot budget vid årets slut. Avvikelsen beror på att höstens stormar inneburit en ökad avverkning i bland annat Skedala, Perstorp samt Kvibille. Avverkningen beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med kkr. En intrångsersättning på kkr har betalats ut av Länsstyrelsen eftersom en del av skogen i Råmebo har blivit naturreservat. 299 Samhällsbyggnadskontor ( ) Anslagsområdets prognostiserade budgetavvikelse uppgår till kkr inklusive realisationsvinst på kkr från försäljning av en bostadsrättslägenhet samt tomträtter. Förändringen jämfört med föregående prognos är 788 kkr. Förändringen beror främst på högre intäkter för uthyrningsverksamheten beroende på sålda förvaltningstjänster till Industristaden, kkr. Avvikelsen beror främst på försäkringsersättningar efter branden i hamnen 2012 samt kostnader i samband med skador efter en tromb i augusti 2014, kkr. 8

11 Driftredovisning kkr för en kommande marksanering på tvärkajen beräknas inte förbrukas i år då arbetet inte beräknas starta förrän år Kostnaden för utrangeringar beräknas bli kkr på grund av bland annat rivningar av byggnader. Administrationen visar en avvikelse med kkr totalt inklusive löne- och lokalkostnad. Avvikelsen beror främst på senareläggningar av arbeten med översiktsplan, SMS-projekt samt centrumutveckling. Kapitalkostnaderna förväntas bli lägre än budget på grund av senarelagda investeringar, kkr. Uthyrningsverksamheten beräknas få en negativ budgetavvikelse med totalt ca kkr, främst beroende på höga drift- och underhållskostnader. 370 Kollektivtrafik ( 1 400) Verksamhetens förväntade avvikelse från budgetramen beräknas uppgå till kkr. Anledningen till avvikelsen är högre kostnader då taxan för periodkort har höjts. Kommunen subventionerar, enligt avtal med Hallandstrafiken, periodkort för fler än en zon, i syfte att uppmuntra till resor med kollektivtrafiken. 371 Färdtjänst +821 (+821) Verksamheten beräknar en avvikelse vid årets slut på +821 kkr. Avvikelsen beror på färre resande under året. Byggnadsnämnden (BN) 071 Byggnadskontoret (+300) Anslagsområdet räknar med ett överskott vid årets slut uppgående till kkr på grund av vakanser under året genererat lägre personalkostnader. De lägre personalkostnaderna reduceras till viss del av ökade kostnader samt lägre intäkter. Servicenämnd (SE) 200 Servicekontoret administration ( 1 600) Anslagsområdet räknar med ett underskott vid årets slut uppgående till kkr främst på grund av ökade kostnader för valförrättning. 201 Kontorsservice ( 2 704) Anslagsområdet räknar med ett underskott vid årets slut uppgående till kkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat på tryckeriverksamheten 950 kkr, avvecklingskostnader för tryckeriet 414 kkr, samt förra årets balanserade resultat på kkr. 202 Städ- och måltidsservice +500 (+500) Anslagsområdet räknar med en positiv avvikelse mot budgetramen på 500 kkr på grund av utökade uppdrag. 203 IT-service (+2 400) Anslagsområdet förväntar sig en positiv avvikelse på kkr vid årets slut. Avvikelsen beror på lägre lönekostnader på grund av att föräldraledigheter och sjukfrånvaro inte ersatts med vikarier, 9

12 Driftredovisning kkr, samt lägre kostnader för licenser än tidigare beräknat, +700 kkr. 204 Kommuntransport ( 800) Verksamheten prognostiserar med att uppvisa en budgetavvikelse vid årets slut uppgående till kkr. Avvikelsen beror enligt verksamheten på oförutsedda kostnader för samordnad varudistribution då prismodellen förändrats i en ny upphandling samt hårdvara för digitala körjournaler. Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter ( 7 445) Verksamheten prognostiserar med en avvikelse uppgående till kkr. Bortses kostnader för utrangeringar så blir det istället en positiv avvikelse på kkr. Avvikelsen sedan föregående prognos på kkr beror till största del på ett förändrat redovisningssätt avseende energikostnader. Den positiva avvikelsen mot energibudgeten och diverse kostnader på grund av energieffektiviseringsprojekt som tidigare belastade energibalansen ligger numera kvar i resultaträkningen. Tidigare negativa avvikelser som nu till viss del vägs upp av det ändrade redovisningssättet är bland annat kostnader för skadefall och åtgärder efter OVK som gjort att underhållsbudgeten överskridits ( kkr), högre kostnader för återställning av Söndrumsskolans paviljonger ( kkr), en resultatbalansering av lönekostnader från 2013 som inte kommer att kunna mötas helt, cirka kkr samt utrangeringar. Teknik- och fritidsnämnd 320 Gator, parker och idrott (TE) +913 (+913) Anslagsområdet prognostiserar med en avvikelse vid årets slut på +913 kkr. Avvikelserna beror på ej utnyttjad del av ramtilldelning avseende ny idrottshall i Eldsberga, +513 kkr, samt brottningslokal i Oskarström, +400 kkr. Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet (+2 500) Anslagsområdet prognostiserar med en avvikelse vid årets slut på kkr. Kapitalkostnaderna påverkas gynnsamt av den relativt sett lägre räntenivån samt tidsförskjutningar avseende investeringsnivån. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltningen 500 ( 513) En negativ budgetavvikelse redovisas med 500 kkr. Avvikelsen beror på att Kulturnämnden beslutat att tidigarelägga en utbetalning av flerårsstöd ( 720 kkr). Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg ( ) Den prognostiserade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram är kkr. Förändringen sedan föregående prognos beror främst på att skolskjutskostnaderna beräknas bli lägre än tidigare prognostiserat. Avvikelsen beror på ökade lönekostnader, kkr, på grund av fler barn i förskola och skola än budgeterat, högre lokal- 10

13 kostnader än budgeterat, kkr, vilket bland annat beror på ökade kostnader för nya förskoleenheter o paviljonger samt högre övriga kostnader än budgeterat, kkr. Detta underskott reduceras till viss del av att intäkterna förväntas avvika med kkr beroende på beviljade projektmedel och ökade intäkter från Migrationsverket samt lägre kapitalkostnader än budgeterat, +860 kkr. 649 Kulturskolan +300 (+300) Verksamheten förväntas ha en avvikelse på +300 kkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras främst av att lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget på grund av personalfrånvaro under våren. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 130 Arbetslivsförvaltningen (+3 912) Verksamheten förväntar sig en avvikelse på kkr vid årets slut. Den förväntade volymökningen inom daglig verksamhet blir lägre än förväntat, kkr. Avvikelsen beror också på att lönekostnader ( kkr) för projektet Prova På Platser beräknas belasta de tre första månaderna Ungdomarna inom projektet får tre månaders praktik och tre månaders anställning inom kommunens verksamheter. De som inleder sin praktikperiod under senare delen av 2014 kommer att vara anställda under första delen av Överskottet reduceras av att projektet Sommarkraft (Ökade livschanser) för unga i dagsläget prognostiserar ett underskott motsvarande 300 kkr. 11 Driftredovisning 651 Gymnasieskola ( 1 396) Verksamheten prognostiserar med en negativ budgetavvikelse på kkr gentemot ram. Avvikelsen beror enligt verksamheten på ett ökat antal elever jämfört med budget på individuella programmet språk, som går från 76 till 115 elever, samt ökade kostnader på grund av små klasser som startats på grund av en fristående gymnasieskolas konkurs under föregående år. Kostnadsökningen avser bland annat undervisning och stöd för elever som har bristande studieplaner, kkr. Underskottet reduceras till viss del med 304 kkr på grund av intäkter från en försäljning av inventarier samt intäkter från IM språk, 700 kkr. 661 Vuxenutbildningen 622 ( 622) Verksamheten förväntar sig en negativ budgetavvikelse på 622 kkr gentemot ram. Avvikelsen beror på kostnader för paviljonger på Sturegymnasiet samt verksamhetsutökning på Brogatan som krävt större lokaler, kkr, ökade verksamhetskostnader, kkr samt ökade personalkostnader för Svenska för invandrare kkr. Underskottet reduceras till viss del av ökade intäkter från Migrationsverket. Socialnämnden (SN) 750 Social omsorg ( 8 500) Verksamheten prognostiserar med en negativ avvikelse mot budget på kkr vilket är detsamma som i föregående prognos. Avvikelsen beror på att sökta medel för utökning och etablering av ensamkom-

14 mande flyktingbarn fått avslag kkr samt att resultatbalansering från 2013 inte kommer att kunna åtgärdas, kkr. Individ- och familjeomsorgens arbete med att minska antalet externa vårddygn har inte gett lika stor kostnadsminskning som det budgeterades med, 900 kkr. Dessutom har det tillkommit fler ärenden än förväntat inom personlig assistans samt boendestöd. Detta kombinerat med bland annat ökade kostnader på myndighetssidan innebär en justering av prognosen med ytterligare kkr. Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg (+4 300) 12 Driftredovisning 2014 prognostiseras ett överskott på kkr för hemvårdsnämndens verksamhetsområde. Av detta överskott avser kkr avvikelse för Kvarnlyckans äldreboende där platserna inte nyttjats i planerad omfattning på grund av att ett nytt boende har öppnat. Detta, tillsammans med avvikelsen för Olsgårdens hyra, kkr, utgör summan av det som nämnden förväntar som ett budgetöverskott vid årets slut. Detta innebär alltså att nämnden egentligen prognostiserar ett underskott på kkr. Försämringen sedan föregående prognos beror främst på högre lönekostnader i hemtjänsten vilket delvis är en följd av volymökning i den utförda tiden hos kunder. En del av förändringen kan även härledas till fortsatt ökande kostnader för de patienter som efter sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och därmed övergår till kommunal vård. Antalet utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse mot föregående år. Hemvårdsnämnden driver, likt tidigare år, utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag. Dessa projekt som är kostnadsneutrala innebär ändock stora budgetavvikelser inom intäkter, kkr, lönekostnader, kkr, och övriga kostnader, 900 kkr. I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten. Intäkterna visar på ett överskott på kkr gentemot budget. Den största delen av detta kan förklaras av att såld vård inom verksamhetsområdena hemtjänst samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet till Region Halland sker i stor omfattning. Lönekostnaderna prognostiseras överstiga budgetramen med kkr. Hemtjänsten samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet står för den största avvikelsen, vilket delvis beror på den sålda vården. En annan anledning till de överstigande lönekostnaderna är att behovet av nattinsatser ökat. Detta har medfört att fyra extra bilar inom nattpatrullen är igång varje natt. En ytterligare bidragande orsak är mycket vårdkrävande kunder. Kapitalkostnaderna visar på ett överskott om cirka +730 kkr, och lokalkostnaderna förväntas ge ett budgetöverskott på kkr till största del på grund av utebliven kostnad för Olsgårdens äldreboende i Oskarström. Övriga kostnader beräknas

15 Driftredovisning avvika positivt med cirka +500 kkr främst på grund av lägre kostnad för tekniska hjälpmedel än budgeterat. Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MH) 800 Miljö- och hälsoskyddskontor 200 ( 200) I september räknar verksamheten med att avvikelsen vid årets slut kommer att uppgå till 200 kkr. Intäkterna förväntas bli kkr lägre än budgeterat på grund av lägre intäkter för hälsoskyddstillsyn. Detta underskott reduceras något av lägre kostnader för lokaler, +223 kkr, kapitalkostnader, +34 kkr, samt lägre övriga kostnader kkr. Räddningsnämnd (RN) 880 Brandförsvar ( 1 100) Anslagsområdet förväntas uppvisa en negativ avvikelse vid årets slut uppgående till kkr. Verksamheten förväntar sig högre lönekostnader än budgeterat kkr på grund av mer personal, fler utryckningar, översvämning samt utbetalning av semesterdagar. Detta underskott reduceras av överskottet på kapitalkostnader, +956 kkr, främst till följd av försenade inköp av fordon samt ökade intäkter från bland annat uthyrning av personal till skogsbranden i västmanland, kkr. 13

16 Driftredovisning Bolagsredovisning Mkr 40 34, ,0 2,1 2,8-1,0 5,1 3,8-1,1 0, ,2 HRAB HFAB HEM HEM-NÄT HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB IS Figur 2: Beräknade driftbudgetavvikelse per bolag(mkr). Bolagsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet Halmstads Rådhus AB (HRAB) (+2 000) Bolagets resultat beräknas bli kkr vilket är kkr högre än budget. Avvikelsen beror på att utdelning från dotterbolag blivit kkr högre än planerat och att räntekostnaden prognostiseras bli kkr lägre. Halmstads Fastighets AB (HFAB) ( ) Bolaget prognostiserar ett resultat som är kkr högre än budget. Avvikelsen beror på ett flertal faktorer kkr hänförs till reavinster från försäljning av en fastighet på Andersberg (60 lägenheter) som tidigare var prognostiserad att ske Effekten av nya redovisningsregler, K3, medför att kkr av underhållskostnaderna klassificeras som investeringar medan avskrivningarna beräknas bli kkr högre. Dessutom ökar kostnaderna för både det hyresgäststyrda underhållet och övrigt underhåll med totalt kkr. Driftkostnaderna är kkr högre på grund av högre soptaxa, nya avtal gällande vinterarbeten och fler vattenskador. Resultatet vägs upp av ett förbättrat finansnetto om kkr och erhållen försäkringsersättning om kkr.

17 Driftredovisning Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ( ) Bolagets prognos är kkr lägre än budget kkr av budgetavvikelsen beror på minskade intäkter, främst fjärrvärmeintäkter, som följd av årets milda väder. Pannornas revisionskostnader är kkr högre och nedskrivningar ökar med kkr, bland annat skrivs solcellsanläggningen i Skedala ner. Kostnader för stödbränsle har ökat med kkr. Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM-NÄT) ( 1 000) Bolaget resultat beräknas bli kkr vilket är kkr högre än budget och kkr bättre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror på högre intäkter för nyanslutningar av el samtidigt som intäkterna blir lite lägre på grund av det milda vädret. Halmstads stadsnät AB (HSAB) (+2 800) Med en ökad utbyggnadstakt prognostiserar bolaget ett resultat som är kkr högre än budget. Ökningen beror på att intäkterna beräknas bli kkr högre samtidigt som rörelsekostnaderna och kapitalkostnaderna beräknas bli kkr respektive 500 kkr högre. 15 Hallands Hamnar Halmstad AB (HHHAB) ( 1 000) Bolaget prognostiserar ett resultat som är kkr lägre än budgeterat nollresultat. Den negativa avvikelsen är en följd av tidigare års kundförluster. Vid årets ingång befarades resultatet att bli kkr lägre än budget men med ökade intäkter om kkr och lägre kostnader om 600 kkr så prognostiserar bolaget ett resultat om kkr. Halmstads Flygplats AB (HAAB) (+4 500) Bolaget prognostiserade resultat är kkr högre än budget vilket är 600 kkr högre jämfört med föregående prognos. Avvikelsen mot föregående prognos beror på ökade intäkter på grund av ökat resande. Tidigare känd avvikelse mot budget förklaras av ökade intäkter om kkr, lägre driftkostnader om kkr samt lägre kapitalkostnader om kkr. De lägre kapitalkostnaderna är till största del en följd av uppskjuten investering i omtoppning och breddning av rullbanan. Destination Halmstad AB (DHAB) (+4 700) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr bättre än budget men 900 kkr lägre än föregående prognos. Avvikelsen mot föregående prognos beror på att bolaget har erlagt 600 kkr i deposition för en utställning 2016, delbetalat 150 kkr för en utställning 2015 samt har 150 kkr lägre intäkter från teatern. Öv-

18 Driftredovisning rig avvikelse mot budget beror på ökade intäkter från Titanic-utställningen och att planerade investeringar på teatern har senarelagts. Halmstads Näringslivs AB (HNAB) ( 300) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr lägre än budget och 800 kkr lägre föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på att bolaget har ökade personalkostnader samt högre kostnader efter att avtalet med Science Park har utökats. 16

19 Investeringsredovisning BUDGETAVVIKELSE I INVESTERINGSREDO- VISNING I det följande kommenteras i regel endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot det totala nettoinvesteringsanslaget. Investeringsred o- visningen görs i kkr, siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Nämndsredovisning Mkr , , ,1 18,4 28,5 0,0 0,0 0,2 0,6 8,4 0,8 1,5 0,0 9,4 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN Figur 3: Nämndernas beräknade avvikelse från investeringsbudgeten. KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN - 86,7% 0,0% 34,2% 68,5% 35,8% 39,0% 4,8% 4,0% 66,2% 44,1% 17,0% 0,0% 84,5% Tabell 7: Beräknade investeringsbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent. 17

20 Investeringsredovisning Kommunstyrelse (KS) 031 Stadskontoret ( 405) Prognostiserat investeringsnetto för 2014 uppgår till kkr, vilket avviker mot budget med kkr. Förändringen sedan föregående prognos beror på att Projektet med att införa nytt diarie- och ärendehanteringssystem har avbrutits och projektmedel om kkr förväntas inte förbrukas. Avvikelsen utgörs dels av det underskott som ombudgeterades för projekt e- förvaltning från 2013 (cirka kkr) och dels av ökad investering i skylt vid E6 (760 kkr). Tilläggsanslag för inventarier och teknik till kontaktcenter (2 100 kkr) och byggnadsnämndens sessionsal (200 kkr) förväntas inte förbrukas under året. 299 Samhällsbyggnadskontor ( ) Anslagsområdet beräknar vid årets slut erhålla en positiv budgetavvikelse uppgående till cirka kkr vilket beror på senareläggning av projekt. Den förväntade avvikelsen på inkomstsidan inom exploateringsverksamheten är kkr och beror på: Kontot HEM stenalyckan Getinge industriområde Harplinge Kistinge industriområde Kårarp Industrimoråde Paddelhall Halmstad 10:1 Gullbrandstorp 1:50 Sofieberg Norra Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på utgiftssidan inom exploateringsverksamheten, kkr, beror på: Fammarpsvägen Fastighetsförvärv Kistinge Östra Marksanering Getinge industriområde Kårarp Södra Harplinge Hamnen Sporthallen, bostäder Fd Snöstorps IP HEM, Kristinehed Haverdal 37:5, Skintan Söderkaj Förskolor Gullbrandstorp 1:50 Coop Gamletull Sofieberg, norra Giganten 5 Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Fd sporthallen, bostäder Fastighetsförsäljningar Giganten 5 Albinsro Tallvik Kistinge Östra Gasen 1 Norra stenalyckan Söndrums företagspark kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Dessutom uppvisas avvikelse för projekt som inte räknas till exploateringsverksamheten. Dessa specificeras nedan som övrig verksamhet och innefattar samhällsbyggnadsprojekt som kommer att byta anslagsområde efter politiska beslut, samt investe- 18

21 Investeringsredovisning ringar inom hamnen och förändringsarbeten på lokaler. Hamnen (Kaj 700 och Oljekajen) Steningeskolan Södra infarten etapp I Resecentrum Centrumförnyelse, stadsmiljöprogram Kattegattgymnasiet Centrumförnyelse Brogatan Najaden, försäljning Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr +300 kkr kkr kkr Servicenämnd (SE) 200 Servicekontoret administration (+2 500) Anslagsområdet beräknar inte använda investeringsmedlen under året och redovisar därmed en avvikelse uppgående till kkr. Medlen avses användas av andra anslagsområden inom nämnden. 203 It-service ( ) Verksamheten prognostiserar en avvikelse på kkr. Detta beror enligt verksamheten på att det köps färre datorer till förmån för surfplattor i verksamheterna samt att utbyte av datorer inte görs i den takt som planerats. Fastighetsnämnd (FN) 205 Administration +450 (+450) En positiv avvikelse på 450 kkr prognostiseras. Av budgeten på 900 kkr för inventarieinköp till Södra vårdsskolan förväntas endast hälften förbrukas under året. 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut uppgår till kkr och beror på följande: Förväntad avvikelse på inkomstsidan: Sofiebergs äldreboende Övrigt Summa Förväntad avvikelse på utgiftssidan: Kattegattgymnasiet Förskolor Gruppbostäder/daglig vht Idrottsanläggningar Skolor Nytt äldreboende Sofieberg Övrigt Summa kkr +700 kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott ( ) Verksamhetens prognostiserade avvikelse vid årets slut förväntas bli kkr. Avvikelsen beror bland annat på att investeringsmedel för Kattegattsleden inte beräknas användas under 2014 då utbyggnad blir aktuell tidigast år 2015, kkr, Halmstad Arenas konstgräsplan håller längre än aviserat och behöver inte bytas ut under 2014, kkr, Strömvallens isbana har senarelagts, kkr samt Wrangelsgatan, kkr. 19

22 Investeringsredovisning Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet ( ) Anslagsområdet förväntar sig en positiv avvikelse mot investeringsbudgeten vid årets slut på kkr. Avvikelsen beror till största del på förseningar inom följande projekt: Huvudledningar kkr Vattenproduktion kkr Distributionsledningar bostäder kkr Avloppsrening kkr Distributionsledningar industri kkr Övrigt kkr Summa kkr Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltningen +200 (+200) En positiv budgetavvikelse redovisas med 200 kkr. De investeringsmedel som reserverats för eventuell flytt kommer inte att förbrukas innevarande år. Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg +584 (+684) Verksamheten prognostiserar med en avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram på +584 kkr. Avvikelsen beror på att inventarieanskaffningar för bland annat Enslövsskolan och Söndrumsskolan kommer att göras först 2015, kkr. Fler förskoleavdelningar än beräknat bidrar negativt med en avvikelse på ca kkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 130 Arbetslivsförvaltningen (+1 537) Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot ram beroende på att investeringar inte gjorts i tänkt omfattning. 651 Gymnasieskola (+6 575) Anslagsområdets beräknade avvikelse från investeringsramen uppgår likt tidigare till kkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att investeringsmedel för utrustning av Kattegattgymnasiet efter slutförd renovering inte kommer att användas under året, kkr. Verksamheten räknar även med ett överskott för investeringar i Nissaskolan, +575 kkr. Detta beror på att investeringsanslaget inte behöver nyttjas, då flytt av verksamheten i nuläget inte är tidsatt. 661 Vuxenutbildningen +275 (+275) Verksamheten räknar med överskott på +275 kkr beroende på att Kompetenscentrum kommer att flytta från sina lokaler på Brogatan 1. Socialnämnd (SN) 750 Social omsorg +800 (+800) Anslagsområdets prognostiserade avvikelse uppgår i denna prognos till +800 kkr och beror på att verksamheten inte räknar med att utrusta nybyggda gruppbostäder i tänkt omfattning eftersom byggnationen har blivit försenad. 20

23 Investeringsredovisning Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg (+1 450) Anslagsområdets räknar med att vid årets slut uppnå ett överskott gentemot investeringsbudget uppgående till kkr. Avvikelsen avser medel avsatta för inventarier till Kvarnlyckans äldreboende och Sofieberg, som inte behöver tas i bruk förrän om- och nybyggnationer är klara. Räddningsnämnd (RN) 880 Brandförsvar (+3 000) Den prognostiserade avvikelsen uppgår till kkr och förändringen sedan föregående prognos beror bland annat på att ombyggnad av övningshus, flytt av larmkedja, utrustning av lektionssalar, brandmaterial, beslut och ledningsstöd och teknisk utrustning inte genomförs under Sedan tidigare beror avvikelsen på att verksamheten inte kommer hinna genomföra alla planerade fordonsinvesteringar under

24 Investeringsredovisning Bolagsredovisning Mkr , , ,0 6,4 3,2 0,0 1, ,0 HRAB HFAB HEM HEM- NÄT -11,6-26,1 HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB IS Figur 4: Bolagens beräknade avvikelse från investeringsbudgeten. Halmstads Fastighets AB (HFAB) ( ) Bolagets totala investeringsutgifter beräknas till kkr medan investeringsinkomsterna beräknas uppgå till kkr. Det är kkr högre än budgeterat och kkr högre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på ändrade redovisningsprinciper, kkr men också på försäljning av en fastighet på Andersberg, kkr. Försäljningen var planerad till Därutöver planeras energieffektiviseringar om kkr samt satsning på gröna utemiljöer om kkr. Avvikelsen mot föregående prognos beror på att bolaget har gjort en ny bedömning avseende gränsdragningar underhåll och 22 investering i de nya redovisningsprinciperna. De största investeringarna 2014 är köp av tre fastigheter om totalt kkr samt nybyggnation av Kv. Jordmånen om kkr och Musköten, kkr. Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ( ) Bolaget prognostiserar att investera för kkr, vilket är kkr lägre än budget och kkr lägre än föregående prognos. Avvikelsen mot föregående prognos beror på att projektet med optisk sopsortering är senarelagt till Resterande budgetavvikelse beror även de på framflyttade investeringar, bland annat

25 Investeringsredovisning livstidsförlängningen av panna 1 och 2 samt större fjärrkyleinvesteringar. Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM-NÄT) ( 1 200) Bolaget prognostiserar kkr lägre investeringsnetto än budget. Avvikelsen beror främst på senarelagda investeringar och att bolaget erhåller investeringsbidrag för investeringar i lokalnät. Halmstads stadsnät AB (HSAB) ( ) Bolaget prognostiserar att investera kkr mer än jämfört med budget om kkr. Avvikelsen mot budget beror på en ökad utbyggnadstakt av fibernätet. Hallands Hamnar Halmstad AB (HHHAB) ( ) Hallands Hamnar Halmstad AB:s totala investeringsutgifter beräknas till kkr under 2014, vilket är kkr mer än budget och kkr mer än föregående prognos. Avvikelsen mot föregående prognos beror på att bolaget har investerat i fordonsvåg som ska användas vid skrotlastning samt i containers som ska användas som stormsäkring. Avvikelsen mot budget beror på att bolaget genomför stora omställningsanpassningar till nya kunder vilket inte är budgeterat. Bolaget kommer dock att avyttra delar av årets investeringar nästkommande år till Halmstads kommun. Halmstads Flygplats AB (HAAB) ( ) Bolaget prognostiserar att årets investeringar uppgår till kkr, vilket är kkr mindre än budget. Avvikelsen mot budget beror främst på att investeringen i omtoppning och breddning av rullbanan inte kommer att genomföras Omprioriteringar görs även gällande investeringar i snöslunga och brandbil som inte kommer att genomföras under året. Destination Halmstad AB (DHAB) (+2 600) Destination Halmstad AB prognostiserar att investera kkr, vilket är kkr mindre än budget och 600 kkr mindre än föregående prognos. Budgetavvikelsen beror på att två projekt på teatern beräknas bli framflyttade samt att investering i inlastning till Figarosalen väntas tas över utav fastighetskontoret. AB Industristaden (IS) (+1 300) Bolaget prognostiserar att investera 200 kkr vilket är kkr mindre än budget. Avvikelsen utgörs av att planerade hyresgästanpassningar inte behöver genomföras 23

26 Bilagor BILAGOR Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell: Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Differens Prognos Budget Budgetavvikelsavvikelse Fg budget- föregående prognos Nämndernas nettokostnad , ,7 66,9 59,9 7,0 Kalkylerade internräntor 126,6 130,7-4,1-4,0-0,1 Kalkylerade avskrivningar 255,1 267,5-12,4-11,2-1,2 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 156,0 157,8-1,8-0,3-1,5 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt -1,6-40,0 38,4 31,6 6,9 Summa , ,7 87,0 75,9 11,0 Resultat enligt balanskravet Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet ska kunna inhämtas inom en period av tre år. Balanskravsresultat har tagits fram på följande sätt: Balanskravsresultat (Mkr) 2014 Årets prognostiserade resultat 99,5 Realisationsresultat; pensionsmedel -15,7 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -3,5 Resultat enligt balanskrav 80,3 24

27 Bilagor Driftredovisning Prognossammanställning per den 30 november 2014 Kommunen (Mkr) Intäkter Kostnader Differens Nettokostnabudgeavvikelse Netto- Budget- mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,2-11,8-11,6-12,3 0,7 0,6 Kommunstyrelse 1,0-40,4-39,4-42,5 3,2 0,0 Stadskontor 60,7-144,3-83,6-93,3 9,7 0,5 Skogsförvaltning 4,2-1,1 3,1-0,3 3,4 0,0 Samhällsbyggnadskontor 131,5-95,5 36,0-27,2 63,2 0,8 Kollektivtrafik 0,0-7,6-7,6-6,2-1,4 0,0 Färdtjänst 0,0-25,3-25,3-26,1 0,8 0,0 Summa 197,7-326,0-128,3-207,9 79,5 1,9 Byggnadsnämnd 24,5-32,2-7,7-8,7 1,0 0,7 Servicenämnd Servicekontoret administration 11,6-19,4-7,9-6,3-1,6 0,0 Kontorsservice 16,0-17,0-1,0 1,6-2,6 0,1 Städ- och måltidsservice 230,3-229,8 0,5 0,0 0,5 0,0 IT-service 122,0-119,6 2,4 0,0 2,4 0,0 Kommuntransport 42,3-43,5-1,2 0,0-1,2-0,4 Summa 422,1-429,2-7,2-4,7-2,5-0,3 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 55,6-71,2-15,6-15,6 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 586,3-595,9-9,6-8,0-1,5 5,9 Summa 641,9-667,0-25,1-23,6-1,5 5,9 Teknik- och fritidsnämnd 146,9-403,9-257,0-257,9 0,9 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 185,1-189,4-4,3-6,8 2,5 0,0 Kulturnämnd 11,8-129,8-117,9-117,4-0,5 0,0 Barn- och ungdomnsnämnd Grundskola/Barnomsorg 161, , , ,0-6,0 2,0 Kulturskola 3,4-25,3-21,9-22,2 0,3 0,0 Summa 165, , , ,2-5,7 2,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 106,3-231,0-124,7-128,6 3,9 0,0 Ekonomiskt bistånd 4,7-69,9-65,1-65,1 0,0 0,0 Gymnasieskola 93,5-459,4-365,9-364,5-1,4 0,0 Vuxenutbildning 28,7-79,7-51,1-50,4-0,6 0,0 Summa 233,2-840,0-606,8-608,7 1,9 0,0 Socialnämnd 128,1-740,2-612,1-603,6-8,5 0,0 Hemvårdsnämnd 150, ,0-991,0-992,1 1,1-3,2 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 12,0-23,3-11,3-11,1-0,2 0,0 Räddningsnämnd 12,3-83,3-71,0-69,9-1,1 0,0 Summa 2 330, , , ,7 66,9 7,0 25

28 Bilagor Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Driftredovisning Prognossammanställning per november 2014 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2014 Budget- avvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2013 Halmstads Rådhus AB -18,5-20,5 2,0 0,0-20,2 Halmstads Fastighets AB 109,0 75,0 34,0 0,0 65,2 Halmstads Energi och Miljö AB 56,3 90,5-34,2-3,2 91,3 Halmstads Energi och Miljö Nät AB 40,4 38,3 2,1 3,1 41,0 Halmstads stadsnät AB 16,8 14,0 2,8 0,0 14,5 Hallands Hamnar Halmstad AB -1,0 0,0-1,0 0,0-10,6 Halmstads Flygplats AB -10,7-15,8 5,1 0,6-9,3 Destination Halmstad AB -26,2-30,0 3,8-0,9-30,1 Halmstads Näringslivs AB -13,6-12,5-1,1-0,8-11,3 AB Industristaden 0,0 0,0 0,0 0,0-1,5 Summa 152,5 139,0 13,5-1,2 129,0 26

29 Bilagor Investeringsredovisning Prognossammanställning per den 30 november 2014 Kommunen (Mkr) Inkomster Utgifter Differens Nettoinvesteringabudgetavvikelse Netto- Budget- mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-20,6-20,6-22,2 1,5 1,9 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 89,7-96,0-6,3-180,2 173,9 4,1 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 89,7-116,6-26,9-202,3 175,4 6,0 Byggnadsnämnd 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0 0,0 0,0-2,5 2,5 0,0 Kontorsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 IT-service 0,0-27,0-27,0-42,9 15,9 0,0 Kommuntransport 0,5-7,3-6,9-6,9 0,0 0,0 Summa 0,5-35,8-35,3-53,7 18,4 0,0 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,6-0,6-1,0 0,5 0,0 Förvaltningsfastigheter 7,8-145,3-137,5-437,6 300,1-0,2 Summa 7,8-145,9-138,1-438,6 300,6-0,2 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-57,5-57,5-89,6 32,1 1,5 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-44,6-44,6-73,1 28,5 0,5 Kulturnämnd 0,0-4,0-4,0-4,2 0,2 0,0 Barn- och ungdomnsnämnd Grundskola/Barnomsorg 0,0-13,6-13,6-14,2 0,6-0,1 Kulturskola 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Summa 0,0-13,9-13,9-14,5 0,6-0,1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-0,3-0,3-1,8 1,5 0,0 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-3,8-3,8-10,3 6,6 0,0 Vuxenutbildning 0,0-0,3-0,3-0,5 0,3 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-4,3-4,3-12,7 8,4 0,0 Socialnämnd 0,0-1,0-1,0-1,8 0,8 0,0 Hemvårdsnämnd 0,0-7,1-7,1-8,6 1,5 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-1,7-1,7-11,1 9,4 6,4 Summa 98,0-432,9-334,8-910,6 575,8 14,2 27

30 Bilagor Investeringsredovisning Prognossammanställning per november 2014 Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Budget enligt Nettoinvesteringaavvikelse fg prognos Budget- Differens mot affärsplan 2014 Utfall 2013 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -436,0-404,0-32,0-15,0-292,9 Halmstads Energi och Miljö AB -155,4-240,0 84,6 74,6-134,9 Halmstads Energi och Miljö Nät AB -31,0-37,4 6,4 7,6-2,6 Halmstads stadsnät AB -56,6-45,0-11,6 0,0-41,2 Hallands Hamnar Halmstad AB -36,5-10,4-26,1-1,4-4,2 Halmstads Flygplats AB -5,9-40,8 34,9 0,0-14,0 Destination Halmstad AB -1,8-5,0 3,2 0,6-3,5 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Industristaden -0,2-1,5 1,3 0,0-1,6 Summa -723,4-784,1 60,7 66,4-494,9 28

31 STADSKONTORET

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD 2014-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD 2014-04-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 10 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD 2014-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

EKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015

EKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 EKONOMIRAPPORT För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndsredovisning 6 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD 2014-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI

FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 217 AVLÄMNAD DEN 1 7 MARS 217 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

EKONOMIRAPPORT. För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015

EKONOMIRAPPORT. För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015 EKONOMIRAPPORT För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018 AVLÄMNAD DEN 16 MARS 2018 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-MARS

FÖR PERIODEN JANUARI-MARS Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2017 AVLÄMNAD DEN 24 APRIL 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 10 Nämndredovisning... 10 Bolagsredovisning...

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 13 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 15 Nämndredovisning... 15 Bolagsredovisning...

Läs mer

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018 AVLÄMNAD DEN 13 APRIL 2018 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2019 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 201 9

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2019 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 201 9 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 219 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 21 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019 A V L Ä M N A D D E N 5 A P R I L 2019 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I 2 0 1 5 Innehållsförteckning Inledning 1 Budgetavvikelse i driftredovisning 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 14 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018 AVLÄMNAD DEN 15 JUNI 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse i

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD 2013-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndredovisning 7 Bolagsredovisning 15 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

Resultaträkning (Mkr)

Resultaträkning (Mkr) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 14 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 16 Nämndredovisning... 16 Bolagsredovisning...

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Verksamhetscontrolling... 8 Ekonomisk

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Verksamhetscontrolling... 8 Ekonomisk prognos...

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER

FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2016 AVLÄMNAD DEN 7 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017 AVLÄMNAD DEN 9 NOVEMBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015 A V L Ä M N A D D E N 20 O K T O B E R 2 0 1 5 1 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER

FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 12 DECEMBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017 AVLÄMNAD DEN 17 OKTOBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 12 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 14 Nämndredovisning... 14 Bolagsredovisning...

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 18

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 10 Nämndredovisning... 10 Bolagsredovisning... 18 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 21 Nämndredovisning... 21 Bolagsredovisning...

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 AVLÄMNAD DEN 12 OKTOBER 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2013 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2013 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2013 AVLÄMNAD 2013-12-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 8 Nämndredovisning 8 Bolagsredovisning 17 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018 A V L Ä M N A D D E N 1 4 N O V E M B E R 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-10-30 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017 AVLÄMNAD DEN 8 DECEMBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari februari 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari maj 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Bengt Karlsson Aukt. revisor Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Rebecca Lindström Emelie Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Halmstads kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Rebecca Andersson revisionskonsult Bengt Karlsson auktoriserad revisor Carl-Magnus Stenehav certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2014 Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MAJ 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i april 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i april 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI APRIL 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i augusti 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JULI 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari maj 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i augusti 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari juli 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer