Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015 A V L Ä M N A D D E N 20 O K T O B E R

2 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisningen Bilagor till den ekonomiska prognosen

3 Sammanfattning Delårsrapport Ekonomisk prognos Föreliggande ekonomiska prognos bygger dels på förvaltningarnas och bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Sammanfattning Kommunens resultat för 2015 beräknas uppgå till +14,7 Mkr vilket innebär att prognosen förändras med +15,1 Mkr i relation till föregående månad. Noterbart är att helårsresultat prognostiseras numera att bli positivt; det är för första gången det händer under Förändringen, jämfört med föregående prognos, beror till största del på att flera verksamheter uppvisar prognoser som ligger närmare fastställd budgetram. I något fall har det att göra med tilläggsanslag, som utökar budgetramen och på ett sätt automatiskt för berörda verksamheter närmare budgetmålet. I andra fall rör det sig om diverse besparingsåtgärder som vidtagits under året, till följd av de tidigare betydligt mer negativa prognoser. Kommunens balanskravsresultat uppgår till 14,4 Mkr, och likt tidigare prognoser uppfyller därmed kommunen inte det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkter ska vara lika med eller högre än kostnader. Detta eftersom en del av det prognostiserade resultatet väntas komma från realisationsvinster, och dessa ska enligt praxis räknas bort från balanskravsresultatet. I det prognostiserade resultatet ingår även lägre förväntade skatteintäkter som väntas avvika med 31,2 Mkr samt en återbetalning från AFA Försäkring avseende inbetalda premier för år

4 Sammanfattning Delårsrapport Resultaträkning (Mkr) Prognos 2015 Budget 2015* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2014 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader , ,7 40,7 19, ,6 Därav resultatbalansering -12,5-12,5-0,0-12,0 Därav tilläggsanslag -7,0-7,0 - -7,0-2,0 Därav reavinster/-förluster fastighetsförsäljning 10,0 0,0-0,0 8,5 Pensionskostnader -277,4-270,8-6,6 0,0-277,8 Avskrivningar -299,9-311,6 11,8-0,2-258,0 Verksamhetens nettokostnad , ,1 45,8 19, ,4 Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning 4 533, ,5-31,2-3, ,5 Finansiella intäkter 120,0 111,8 8,2 0,0 109,8 Finansiella kostnader -6,3-4,2-2,1 0,0-3,6 Resultat efter skatteintäkter och finansiella poster 14,7-6,0 20,7 15,1 126,4 Justeringar enligt balanskrav -29,1 0,0-29,1 0,0-24,2 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -14,4-6,0-8,4 15,1 102,2 * Reviderad budget 2015: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. Tabell 1: Prognostiserat resultat för helåret 2015 för kommunen (exkl. Halmstads Rådhus AB-koncernen) Sammanfattningsvis kan sägas att det ekonomiska läget fortsatt ser allvarligt ut, om än bättre jämfört med tidigare prognoser under året. Trots att flera verksamheter kontinuerligt minskat sina prognostiserade negativa avvikelser, och trots att verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader uppvisar en positiv avvikelse, så väntas ett negativt balanskravsresultat vid årsskiftet. En bidragande orsak är en lägre prognos för skatteintäkter än beräknat vid budgeteringstillfället. Förvaltningarnas driftredovisning inom anslagsområdena visar ett underskott uppgående till 6,2 Mkr. Förändringen mot tidigare prognos, +22,5 Mkr, beror till stor del på att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fått utökad budgetram för gymnasieskolan med +7,0 Mkr (trots det är förändringen för verksamheten endast +5,5 Mkr). Vidare noteras lägre avvikelse än tidigare hos hemvårdsnämnden, +4,0 Mkr, barnoch ungdomsnämndens, +4,0 Mkr, samt kommunstyrelsen/gemensam administration, +3,6 Mkr. Kommunens kärnverksamhet inom barn- och ungdomsnämnden, hemvårdsnämnden, socialnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar fortfarande 4

5 Sammanfattning Delårsrapport stora negativa budgetavvikelser på totalt 62,6 Mkr även om alla utom en förbättrar sina prognoser i samband med augustibokslutet. Hemvårdsnämnden prognostiserar med ett underskott uppgående till 30,0 Mkr, +4,0 Mkr mindre än tidigare. Det är främst kostnader som uppstått till följd av idrifttagande av ett nytt LOV-äldreboende, högre lönekostnader än budgeterat till följd av volymökningar samt utökning av den så kallade nattpatrullen som orsakar underskottet. Prognos aug-15 sep-15 Nämndernas nettokostnad , ,2 Nettoinvesteringar -505,2-487,1 Avskrivningar -299,6-299,9 Pensionskostnader -277,4-277,4 Skatteintäkter 4 537, ,3 Finansnetto 113,7 113,7 Budgetavvikelse aug-15 sep-15 Nämndernas nettokostnad -28,2-6,5 Nettoinvesteringar 417,2 435,4 Avskrivningar 12,0 11,7 Pensionskostnader -6,6-6,6 Skatteintäkter -27,3-31,2 Finansnetto 6,1 6,1 Tabell 2: Några nyckelmått och deras prognostiserade utfall samt budgetavvikelse Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beräknar att överskrida driftbudgeten med 16,8 Mkr eftersom kostnaderna inte minskar i den utsträckning som förväntats när budgeten fastställdes. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror dels på ett tilläggsanslag på gymnasieskolan, och dels på en avstämning som visat på att elevströmmarna är mer fördelaktiga för kommunen än tidigare uppskattat. Kostnadsanpassning har dock inte kunnat ske och personalkostnaderna ökar jämfört med föregående prognos. Inom barn- och ungdomsnämnden är prognosen negativ och väntas vid årsskiftet uppgå till 6,8 Mkr. Volymökningar och fler barn och elever med behov av tidiga stödinsatser är det som huvudsakligen förklarar den negativa prognosen. Det bör noteras att verksamheten minskat sin negativa avvikelse kontinuerligt under de senaste prognoserna, denna månad med +4,0 Mkr. Slutligen beräknar socialnämnden att för helåret lämna ett underskott uppgående till 9,0 Mkr. Större belastning inom barn- och ungdomsverksamheten är den främsta förklaringen till avvikelsen. Läs mer om driftbudgetavvikelsen på sidan 8. Förvaltningarnas nettoinvesteringar beräknas för helåret uppgå till 487,1 Mkr, vilket innebär ett prognostiserat budgetöverskott med +435,4 Mkr och en förändring jämfört med tidigare prognos uppgående till +18,1 Mkr. 5

6 Sammanfattning Delårsrapport Överskottet inom investeringsredovisningen beror sedan tidigare till stor del på senareläggningar inom olika projekt, så som gymnasieskolor, skolor, förskolor, gruppbostäder och infrastrukturprojekt. Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 299,9 Mkr vilket är 11,8 Mkr lägre än den budgeterade nivån om 311,6 Mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att nyoch ombyggnationer av gymnasieskolor och gruppbostäder har senarelagts. Pensionskostnaderna beräknas under 2015 uppgå till 277,4 Mkr vilket är 6,6 Mkr högre än budgeterat men i princip oförändrat jämfört med föregående prognos. Orsaken till budgetavvikelsen är att utbetalningarna, i huvudsak från ansvarsförbindelsen, nu förväntas bli något högre än vad som tidigare budgeterats. Även kostnaden för skuldavsättning till förtroendevalda samt utbetalningar av den så kallade individuella delen (avgiftsbestämd ålderspension) beräknas nu bli högre än vad som antagits i budgetarbetet. Skatteintäkterna, inklusive regleringsbidrag, kommunal utjämning och fastighetsavgift, prognostiseras uppgå till 4 533,3 Mkr under 2015, vilket är 31,2 Mkr lägre än budgeterat och cirka 3,9 Mkr sämre än i föregående prognos. På grund av en ryckighet i riksdagens beslut om hur olika poster ska hanteras i skattesystemet är skatteintäkterna svåra att prognostisera just nu och det föreligger viss osäkerhet. Enligt nytt beslut i riksdagen ska de sociala avgifterna för unga anställda höjas stegvis under 2015 och I kommunens budget har antagandet gjorts om att höjningen skulle ske i sin helhet direkt från och med år I förhållande till vad som kommunen har budgeterat innebär detta en negativ budgetavvikelse på drygt 8,0 Mkr. Det ska dock noteras att budgeten för de sociala avgifterna, i linje med detta, kommer att lämna nästan motsvarande belopp i överskott. Den huvudsakliga orsaken till den negativa budgetavvikelsen förklaras emellertid av att slutavräkningarna för skatteintäkterna för åren 2014 och 2015 beräknas bli lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället. I den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting i oktober görs bedömningen att slutavräkningen för år 2015 blir ytterligare 6

7 Sammanfattning Delårsrapport ,9 Mkr lägre än vad som antagits i tidigare prognos, vilket sammantaget innebär en negativ budgetavvikelse på drygt 23,0 Mkr för slutavräkningsposterna. Utfall aug-15 sep-15 Pensionsmedel 1 001,3 980,9 Ränteportfölj 2 314, ,3 Låneskuld (bolag) 3 860, ,0 Tabell 3: Utfall finansiella tillgångar och skulder, kommunkoncernen Finansnettot för helåret beräknas uppgå till 113,7 Mkr, vilket är 6,1 Mkr högre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kommunens placeringar i pensionsmedelsförvaltningen har omplacerats vilket har genererat realisationsvinster. Totalt prognostiserar kommunen 18,6 Mkr i realisationsvinst för Däremot beräknas effekten av kommunens överlåtelse av koncerninterna reverser tillsammans med lägre avkastning på kommunens ränteplaceringar bidra till 13,9 Mkr lägre finansnetto. Pensionsmedlen är för närvarande placerade i olika fonder, obligationer och strukturerade värdepapper. Marknadsvärdet uppgick vid septembers månads utgång till sammanlagt 980,9 Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2015 har värdet minskat med 1,9 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 106,0 procent. Den totala pensionsskulden, inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt, uppgår per till 2 135,2 Mkr. Detta innebär att 45,9 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. De senaste åren har skattereglerna gällande avdragsrätten för räntekostnader förändrats, vilket har påverkat kommunens dotterbolag som har ändrat sin finansiering vid två tillfällen löste Halmstads Rådhus AB sin revers till kommunen och i början av 2015 övertog bolaget kommunens reverser till övriga koncernbolag. Kommunen har vid ovan två tillfällen ökat sina kortfristiga placeringar genom att sätta av medel till en ränteportfölj. Portföljen förvaltas enligt kommunens finansiella riktlinjer och består för tillfället av olika räntefonder, företagsobligationer samt placeringskonton. Marknadsvärdet i slutet av september är 2 335,3 Mkr och har sedan årsskiftet ökat med 1,4 Mkr, justerat för årets insättning om 1 532,3 Mkr. Portföljen har sedan starten 2012 avkastat totalt 48,9 Mkr. 7

8 Sammanfattning Delårsrapport Prognos aug-15 sep-15 Resultat 145,6 163,3 Nettoinvesteringar -534,4-538,0 Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt ett resultat på 163,3 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 15,2 Mkr högre än budget och 17,7 Mkr bättre än föregående prognos. 10,0 Mkr av budgetavvikelsen hänförs till Halmstads Energi och Miljö AB som prognostiserar med lägre kostnader för stödbränsle och nätförluster samt högre anslutningsintäkter. Halmstads Fastighets AB står för 7,0 Mkr av budgetavvikelsen vilket främst förklaras av minskade driftkostnader. Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt att investera 538,0 Mkr under 2015, vilket är 99,5 Mkr lägre än budget och 3,6 Mkr mer än föregående prognos. 100,0 Mkr av budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av att Halmstads Energi och Miljö AB:s investeringar senareläggs, 78,0 Mkr i optisk sorteringsanläggning och 22,0 Mkr i fjärrvärmeinvesteringar. Resterande del av budgetavvikelse beror främst på att Halmstads Fastighets AB prognostiserar med 21,1 Mkr lägre investeringsnetto, huvudsakligen på grund av att beslut om försäkringsersättning försenas till Åtgärdsplaner Kommunstyrelsen beslutade med anledning av de ekonomiska prognoserna vid årets första delårsrapport i april att dessa nämnder skulle inkomma med åtgärdsplaner som visar hur berörda nämnder arbetar med att reducera årets förväntade negativa budgetavvikelse och hur de ska komma i ekonomisk balans senast bokslut De inkomna åtgärdsplanerna visar att samtliga nämnder arbetar aktivt med att reducera underskotten och att fastställda budgetramar år 2016 kommer att hållas. Vidare finns det planer på hur nämnderna ska återställa 2015 års prognostiserade underskott. 8

9 Driftredovisning Delårsrapport Budgetavvikelse i driftredovisningen Nedan kommenteras i regel endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot budget. Driftredovisning sker i kkr. Siffrorna inom parentes i underrubrikerna avser föregående prognos. Förvaltningar MKR 37, ,1 1,3 0,7 3,8 3,5 0,4 0,1 0,3 0,0-6,8-9,0-16,8-30,0 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN 0,0% 16,5% 21% 23,6% 57,0% 1,5% 46,3% 0,4% -0,4% -2,7% -1,5% -3,0% 0,9% 0,4% Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelse (+1 400) Efter en justering av prognosen beräknar verksamheten att vid årsskiftet uppvisa en positiv avvikelse uppgående till kkr. Förändringen, +370 kkr, beror på en ny prognos för medel avsatta inom projektet Ökade livschanser för unga. Totalt väntas projektet ge ett överskott uppgående till kkr. Även medel för att utveckla samverkan runt EU-projekt väntas lämna ett överskott på +400 kkr. 9

10 Driftredovisning Delårsrapport Stadskontor (+2 282) Verksamheten beräknar att vid årsskiftet uppvisa en positiv avvikelse uppgående till cirka kkr. Förändringen mot föregående prognos, kkr, beror till största del på lägre kostnader för konsulter och lägre övriga verksamhetskostnader. Sedan tidigare prognostiseras ett underskott till följd av omställningen från löneenhet till HR service med nytt it-stöd, totalt kkr. Den försenade övergången väntas även innebär lägre intäkter, då stadskontoret inte kommer kunna debitera övriga verksamheter förrän det nya systemet är i drift, kkr. Avvikelsen reduceras av lägre personalkostnader inom Halmstad Direkt, , och vakanta tjänster (bland annat HR chef), kkr. Kapitalkostnaderna beräknas bli kkr lägre än budgeterat till följd av att investering i nytt diariehanteringssystem och digitala infartskyltar inte genomförts som planerat. Medel för anpassningsåtgärder väntas användas och bidra positivt till avvikelsen, kkr. Verksamheten har sedan tidigare vidtagit åtgärder i syfte att reducera den tidigare negativa avvikelsen. Bland annat kommer projektet för etablering av Halmstad Direkt inte använda alla avsatta medel, kkr, och lägre övriga kostnader bidrar med kkr. Vidare förväntas ökade intäkter, bland annat i form av återsökning av moms, +500 kkr. Avsatta medel för kanalisationsstöd, +980 kkr, kommer inte att betalas ut under året. 291 Skogsförvaltning (+1 000) Verksamheten beräknar att vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till kkr. Totalt prognostiseras avvikelsen på inkomstsidan vid årsskiftet bero på intäkter högre än budgeterat från skogsavverkning inom Brunskog, kkr, Bröda +500 kkr, Kvibille, +400 kkr samt Brandshult, +350 kkr. På kostnadssidan väntas en avvikelse uppgående till kkr till följd av omkostnader i samband med avverkning, upprustning av skogsvägar samt röjning inom rekreationsområdet Skedala. 10

11 Driftredovisning Delårsrapport Samhällsbyggnadskontor ( ) Överskottet för verksamheten prognostiseras uppgå till cirka kkr, vilket innebär en förändring jämfört med föregående prognos uppgående till cirka +600 kkr, beroende på ny prognos för kostnader till lokalbanken. Sedan tidigare beror avvikelsen främst på att tilläggsanslag för sanering av tvärkajen inte beräknas att förbrukas, kkr, samt högre realisationsvinster än budgeterat till följd av tomträttsförsäljning, kkr. Även kapitalkostnaderna beräknas bli lägre till följd av senarelagda investeringar, kkr. 370 Kollektivtrafik +/ 0 ( 1 400) Vid årets slut prognostiseras en nettokostnad som är i linje med den reviderade budgeten för helåret. Omdisponering från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, enligt beslut KS 2015/0383, har minskat avvikelsen med +900 kkr jämfört med föregående prognos. Ny uppskattning har även gjorts avseende kostnad för taxemellanskillnaden, som visar på att den inte överstiger vad som har budgeterats för posten, +500 kkr jämfört med föregående månad. Byggnadsnämnd (BN) 071 Byggnadskontor (+1 531) Verksamheten prognostiserar ett överskott uppgående till kkr för helåret. Förändringen mot föregående prognos, 230 kkr, beror på en ny uppskattning av personalkostnaderna. Huvuddelen av överskottet beror på att en förlikning nåtts gällande avsatt skadestånd 2014 för fastigheten Halmstad 7:78. Dessutom väntar sig verksamheten lägre personalkostnader till följd av vakanser under delar av året. Servicenämnd (SE) 201 Kontorsservice ( 1 700) Ett underskott uppgående till kkr prognostiseras, till följd av avvecklingskostnader på tryckeriet. Förändring mot föregående månad, 200 kkr, beror på att färre uppdrag väntas till följd av omorganisering av kommunikationsavdelningen. Verksamheten anser sig inte ha någon möjlighet att återställa bortfallet i budgeterade intäkter, vilket ger en avvikelse, kkr. Vidare väntas övriga kostnader överstiga budget med 300 kkr då delar av tryckeriets anläggningar utrangeras. 11

12 Driftredovisning Delårsrapport Städ- och måltidsservice +200 (+200) Verksamhetens prognostiserar att intäkterna vid årsskiftet kommer överstiga ramen med +200 kkr. Anledningen är en ökning av städuppdrag från bland andra barn- och ungdoms- respektive hemvårdsförvaltningen. 203 IT-service (+2 500) Verksamheten prognostiserar att vid årsskiftet uppvisa en positiv avvikelse uppgående till kkr. Sedan tidigare beror avvikelsen på senarelagda rekryteringsprocesser, kkr och lägre avskrivningskostnader än budgeterat på grund av färre datorutbyten än planerat, +700 kkr. Även lägre licenskostnader bidrar positiv, med +500 kkr. Anledningen till det sistnämnda är att verksamheten håller inne på beställningar från leverantör tills behov uppstår, samtidigt som kostnaden redan har fakturerats i början av året inom organisationen. 204 Kommuntransport 100 ( 100) Under året har verkstad och åkeriverksamheten överförts från gator, parker och idrott till kommuntransport. Detta väntas vid årsskiftet leda till högre kostnader än budgeterat inom anslagsområdet, 100 kkr. Fastighetsnämnd (FN) 205 Fastighetskontor +371 (+371) Verksamheten beräknar att vid årsskiftet uppvisa en positiv avvikelse uppgående till cirka +400 kkr. Sedan tidigare beror avvikelsen på lägre kostnader än prognostiserat för bostadsanpassning, kkr. Det beror bland annat på utslag i ett flertal domar som varit till kommunens fördel. Överskottet reduceras av att en större löneutbetalning av engångskaraktär har gjorts i januari, kkr. 209 Förvaltningsfastigheter (+6 229) Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut har ökat med kkr jämfört med föregående prognos och väntas nu uppgå till drygt kkr. Förändringen beror på ny uppskattning för kostnader i och med att ett serviceavtal har sagts upp, vilket väntas 12

13 Driftredovisning Delårsrapport innebära ytterligare kkr lägre kostnader än tidigare beräknat. Kostnader för skador och underhåll väntas dock vara 500 kkr högre än tidigare prognostiserat. Avvikelsen beror till stor del på att kapitalkostnaderna avviker positivt, till följd av lägre internränta beroende på uppdelningen av de befintliga anläggningarna i komponenter, kkr. Energikostnaderna väntas avvika positivt med cirka kkr och snöröjningskostnaderna med kkr. Även kostnaderna för det tidigare nämnda serviceavtalet väntas bli lägre än budgeterat, totalt kkr. Överskottet reduceras något av att övriga kostnader avviker med kkr, medan kostnader för akut underhåll överstiger ramen med kkr. Teknik- och fritidsnämnden (TK) 320 Gator, parker och idrott (+3 822) Vid årsskiftet väntas verksamheten uppvisa en positiv avvikelse från driftbudgetramen uppgående till cirka kkr. Huvudsakligen beror avvikelsen på lägre kapitalkostnader till följd av inte genomförda investeringar, kkr. Även lägre övriga kostnader när medel avseende tränings- och aktivitetslokal i Oskarström inte används bidrar positivt till avvikelsen, +530 kkr. Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet (+3 500) Verksamheten uppvisar en positiv avvikelsen gentemot årsbudgeten beroende på att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat till följd av det låga ränteläget samt senarelagda investeringar. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning +395 (+395) Verksamheten uppvisar, likt vid föregående prognostillfälle, en förväntad avvikelse vid årets slut uppgående till +395 kkr. Intäkter högre än budgeterat, för bland annat försäljning av tjänster, väntas lämna ett överskott uppgående till +500 kkr. Inom lönekostnaderna prognostiseras en positiv avvikelse till följd av vakanser och några längre sjukskrivningar, +530 kkr. Försenade investeringar och därmed lägre kapitalkostnader bidrar positivt med +70 kkr. Högre kostnader för bland annat renoveringen av Europa och tjuren, 200 kkr reducerar överskottet. Övriga kostnader, som bland annat kan relateras till införandet av en ny ungkulturavdelning, överstiger budgetramen med 530 kkr. 13

14 Driftredovisning Delårsrapport Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg ( ) Verksamhetens prognostiserade negativa avvikelse har minskat med kkr jämfört med föregående prognos och uppgår nu till kkr. Förändringen beror huvudsakligen på att fristående verksamhet har färre barn och elever än budgeterat under höstterminen, vilket innebär ett prognostiserat överskott för driftsbidragen till fristående förskolor och grundskolor. Mer utförlig sammanställning av orsaker till avvikelsen och skillnaden mot föregående prognos hittas i tabellform i slutet av denna text. Avvikelsen beror sedan tidigare till allra största del på volymökningar av barn och elever, som väntas leda till högre lönekostnader till följd av fler pedagoger i grundskola, fritidshem och förskola. Volymökningen uppgår till cirka 225 fler elever i grundskolan och cirka 30 fler barn i förskolan. Totalt väntas de ökade barn- och elevvolymerna bidra till budgetavvikelsen med kkr. Fler barn i behov av varaktigt stöd väntas ge ett ökat underskott, totalt kkr. Underskottet reduceras av intäkter från Migrationsverket med anledning av etableringsinsatser för nyanlända, kkr, samt lägre förvaltningsgemensamma kostnader, kkr. Rekryteringssvårigheter gör att lönekostnaderna beräknas bli kkr lägre än budget. Notera dock att detta inte är någon önskad besparing, och snarare olyckligt att organisationen inte lyckas anställa i den omfattning som det finns behov. Men paradoxalt nog ger detta ett positivt avtryck, åtminstone ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Vidare väntas lägre lokalkostnader, kkr, högre barnomsorgsintäkter och lägre kostnader för interkommunala mellanhavanden, +600 kkr samt överskott för skolskjutsar, kkr. Slutligen beräknar verksamheten att inte kunna hämta in föregående års balanserade underskott, kkr. 14

15 Driftredovisning Delårsrapport Sammanfattning 641 Grundskola och barnomsorg (belopp i kkr) Augusti September Volymökningar Resultatbalansering Barn i behov av varaktigt stöd Prognostiserade överskott barnomsorgsavgifter Skolskjutskostnader Lägre förvaltningsgemensamma kostnader (it, fackliga, interkommunala) Lokalkostnader Rekryteringssvårigheter och därmed lägre personalkostnader Fristående verksamhet, färre barn och elever höstterminen +/ Intäkter och kostnader nyanlända, Migrationsverket Etableringsreformen Summa Kulturskola +200 (+200) Avvikelsen beror sedan tidigare på lägre lönekostnader till följd av vakanser som inte tillsätts, +400 kkr, samtidigt som lokalkostnaderna (för tillfälliga lokaler) och övriga kostnader (för bland annat kulturupplevelser, köpta tjänster och bilersättning) överstiger budgetramen med 100 kkr vardera. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder (+/ 0) Verksamheten prognostiserar med en avvikelse vid årets slut uppgående till kkr. Enligt verksamheten är färre ungdomar än beräknat delaktiga i projektet Prova-på-platser, vilket innebär ett överskott, kkr. Ett annat projekt, vars mål är att tillsammans med andra aktörer skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, har försenats och väntas inte förbruka samtliga medel, +800 kkr. Enheten daglig verksamhet väntas uppvisa en positiv avvikelse, kkr. Även här är anledningen att verksamheten räknat med fler deltagare vid budgettillfället än vad som blivit utfallet hittills under året. Slutligen beräknas en negativ avvikelse uppstå inom personalkostnader, kkr. 131 Ekonomiskt bistånd +500 (+500) Till följd av intäkter höger än budgeterat, främst i form av bidrag från Migrationsverket, beräknar verksamheten att vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till +500 kkr. 15

16 Driftredovisning Delårsrapport Gymnasieskola ( ) En avvikelse på kkr beräknas uppvisas vid årets slut. Den prognostiserade avvikelsen har därmed minskat med kkr jämfört med föregående prognos. Den viktigaste anledningen är att verksamhetens budget har utökats med kkr för att täcka de högre lokalkostnaderna. Genomförd elevavstämning visar på att verksamheten kommer få lägre kostnader till andra huvudmän, +500 kkr. Däremot har en ny prognos för personalkostnader utförts och denna visar att verksamhetens underskott för posten kommer utökas med ytterligare kkr jämfört med föregående månad. I det som följer beskrivs vad den prognostiserade avvikelsen, kkr, består av. Den största förklaringen till avvikelsen är högre personalkostnader inom den kommunala gymnasieskolan, som överstiger budgetramen med kkr. Verksamheten förklarar det med minskade anslag jämfört med föregående år (till följd av minskade elevvolymer). Den näst största posten med negativ avvikelse är lokalkostnader, som även efter tilldelat tilläggsanslag väntas uppvisa en avvikelse på kkr. Underskottet hänförs till ökade lokalkostnader i samband med renoveringen av Kattegattgymnasiet. Posten kan delas upp i kostnader tillkomna till följd av extralokaler och paviljonger samt att det balanserade underskottet från 2014 bedöms kvarstå. Efter genomförd elevavstämning är det nu klart att färre elever än tidigare beräknat har sökt sig till andra huvudmän samt friskolor. En negativ budgetavvikelse på 1500 kkr beräknas dock fortfarande för posten gymnasieelever i friskolor eller andra huvudmän. Den negativa avvikelsen reduceras något av högre intäkter till följd av ökade statsbidrag för bland annat språkintroduktion, kkr. Intäkterna kommer däremot inte upp till den budgeterade nivån för uppdragsutbildningen, 800 kkr, och till följd av färre elever från andra kommuner än Halmstad (så kallade interkommunala intäkter), kkr. 16

17 Driftredovisning Delårsrapport Sammanfattning 651 Gymnasieskola (belopp i kkr) augusti september Intäkter ökade intäkter för Språkintroduktion minskat elevunderlag IKE, färre att fakturera minskad uppdragsutbildning Lönekostnader lönekostnader åtgärdsprogram ej uppnått åtgärdsprogram Lokalkostnader underskott 2014, kostnader i samband med planerad renovering av Kattegattsgymnasiet dubbla lokalkostnader ökade kostnader för städ och ej budgeterade lokalkostnader tilläggsanslag KF Övriga kostnader ökade kostnader för AHM/FRI elevresor +400 inackorderingsbidrag +250 övriga kostnader +168 Summa Vuxenutbildning ( 3 500) Verksamheten beräknar att vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till kkr. Sedan tidigare beror avvikelsen till stor del på kostnader för köp av yrkesvuxutbildning från extern leverantör, som nu totalt överstiger ramen med kkr. Vidare består avvikelsen av högre lokalkostnader, 700 kkr, som väntas uppstå då verksamheten bedömer att lokalerna på Skånegatan inte kommer att vara tillräckliga till höstterminen, och ytterligare lokaler kommer därmed att behöva hyras. Socialnämnd (SO) 750 Social omsorg ( 9 000) Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognostillfälle. Likt tidigare år poängterar verksamheten att stor osäkerhet ligger i prognosen beträffande kommande antal externplaceringar och antal ärenden. I budgetarbetet har ett antal externplaceringar inom olika kategorier lagts ut, utifrån dels avdelningarnas bedömning om framtida läge och dels historisk data. Hittills i år har cirka 400 fler anmälningar inkommit till barn- och ungdomsverksamheten än under motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en 17

18 Driftredovisning Delårsrapport ökning med 53 procent. För att kunna hantera tillströmningen dels i den akuta, dels i den uppföljande och behandlande verksamheten, prognostiseras en avvikelse uppgående till kkr. Anpassningar av gruppbostäder, utifrån vad som framkommit i rapporter från myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, har skett. Inom flera enheter innebär det ökad bemanning. Kostnaden för det beräknas överstiga budgeten med kkr. Även antalet externplaceringar inom funktionshinder väntas överstiga budgeten, kkr. Uppstartskostnader till följd av ensamkommande flyktingbarn väntas uppgå till kkr. Personal måste anställas innan verksamheten är igång och lokalanpassning behöver göras. Över länge tid bedöms dock denna verksamhet vara i balans med budget. Slutligen, verksamheten hanterar resultatbalanseringen från föregående år, främst genom partiella vakanshållningar. Även inom administration uppstår vakanser och därmed väntas ett överskott för posten, kkr. Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg ( ) Även denna månad minskar verksamhetens prognostiserade budgetavvikelse, nu med kkr, och väntas totalt uppgå till kkr. Flera avdelningar redovisar mindre förbättringar i sina prognoser, och det är främst lönekostnaderna som väntas minska, jämfört med föregående prognos. För sammanställning och jämförelse mellan månaderna, se tabell i slutet av denna text. Likt tidigare år driver verksamheten utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag. Projekten är därmed kostnadsneutrala. I det som följer beskrivs avvikelser utöver dessa utvecklingsprojekt. Intäkterna prognostiseras överstiga budgeten med kkr. Huvudsakligen beror det på högre intäkter från Region Halland för såld vård samt för intäkter för 18

19 Driftredovisning Delårsrapport förändringarna inom hemsjukvården 1. Verksamheten gör dock bedömningen att dessa intäkter inte räcker för att täcka de lönekostnader som tillkommer vid övergången. Lönekostnaderna förväntas överstiga budgetramen med kkr. Största avvikelserna återfinns inom hemtjänst samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet vilket till stor del beror på volymökning. För den sistnämnda verksamheten finansieras de årsarbetare som tillkommer i samband med införandet av Framtidens hemsjukvård via intäkter från Region Halland. Även nattpatrullen, som har fler bilar än planerat i drift bidrar till underskottet. Lokalkostnader förväntas överstiga budget med kkr beroende bland annat på hyra för Kvarnlyckan, där verksamheten inte har någon ramtilldelning, samt för ytterligare kostnad för Västersol. För övriga kostnader förväntas ett underskott på kkr, huvudsakligen som ett resultat av ett nyöppnat LOV-äldreboende i privat regi. Underskott förväntas också för utskrivningsklara patienter 2. Det senare underskottet förväntas dock bli lägre än föregående år med anledning av det ovan nämnda öppnandet av nytt äldreboende. Det stora underskottet reduceras något av att ett överskott på +710 kkr prognostiseras gällande kapitalkostnader. 1 Förändringen, som går under namnet Framtidens hemsjukvård överlåter åt kommunerna skyldigheten att erbjuda dem som vistas i respektive kommun hälso- och sjukvård i hemmet. Överenskommelsen slöts mellan Halmstads kommun och Region Halland under föregående år. 2 Patient som läkarna anser är tillräckligt frisk för att skrivas ut från sjukhuset, men i behov av fortsatt vård, som då tillhandahålls av hemvårdsnämndens verksamhet. 19

20 Driftredovisning Delårsrapport Sammanfattning 770 Äldreomsorg (belopp i kkr) Augusti September Nytt LOV-äldreboende i drift (avtalen var inte klara vid budgettillfället) Nattpatrullens verksamhet utökad med cirka 50 % (12 bilar mot 8 tidigare) Framtidens hemsjukvård (inkluderar både hemsjukvårdens och hemtjänstens del) Sofiebergs äldreboende Merkostnader för lokaler (Kvarnlyckan och Västersol) Hemsjukvård och förebyggande verksamhet (exkl. Framtidens hemsjukvård, Larmpatrullen, Nattpatrullen) Utomkommunal vård Utskrivningsklara patienter Larmpatrullen Bemanningsenheten Intraprenad Vallås-Dalsbo Hemtjänst (exkl. den del av Framtidens hemsjukvård som berör hemtjänsten) Avgifts- och hyresintäkter Lägre kostnader inom andra delar av verksamheten pga nytt LOV-boende Budgeterade extraordinära medel Övrigt Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MH) 800 Miljö- och hälsoskyddskontor +100 ( 200) Verksamheten vänder den tidigare aviserade negativa avvikelsen och beräknar nu att vid årets slut uppvisa en positiv avvikelse uppgående till +100 kkr. Förändringen jämfört med föregående prognostillfälle, +300 kkr, beror på främst på vakanser och något lägre lokalkostnader, samt på övrig återhållsamhet av utgifter. Sedan tidigare väntar verksamheten lägre intäkter, där avvikelsen väntas uppgå till 910 kkr. Tillsyn av enskilda avlopp har försenats och är mer kostsam än tidigare planerat på grund av att mer tid fått läggas på information till enskilda hushåll. Verksamheter menar på att någon annan del av verksamheten bör ta hand om informationsinsatserna till berörda, medan miljö- och hälsoskyddskontoret istället bör fokusera på tillsynsarbetet. Enligt verksamheten finns sådana särskilda VA-rådgivare hos några andra kommuner. Genom återhållsamhet vid utgifter väntas lägre övriga kostnader, +670 kkr. Även lägre personalkostnader till följd av vakanser bidrar positivt till avvikelsen, +340 kkr. 20

21 Driftredovisning Delårsrapport Räddningsnämnd (RN) 880 Räddningstjänst +300 (+300) Verksamheten prognostiserar ett överskott, +300 kkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Intäkterna väntas avvika med negativa 400, beroende på otillräcklig bemanning på förebyggandeavdelningen, vilket i sin tur innebär färre genomförda tillsyner. Vidare beror avvikelsen på att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat, kkr samt på högre personalkostnader på grund av högre ersättning vid beredskap, 750 kkr. 21

22 Driftredovisning Delårsrapport Bolag MKR 12 10, ,0 6 4, ,2 1,1 0,0 0, ,2-6 -5,4-8 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB 78,9% 9,3% 0% 8,1% 8,3% 7,2% -19,4% 0,0% - Halmstads Rådhus AB (HRAB) (+4 400) HRAB resultat beräknas bli kkr vilket är kkr högre än budget. Avvikelser beror främst på att bolaget under året har övertagit de lån som dotterbolagen tidigare hade hos kommunen vilket bidrar till ett bättre finansnetto. Övertaget medför en ökad kostnad för borgensavgifter till kommunen med kkr och ökad räntekostnad till finansinstitut med kkr samtidigt som ränteintäkter från dotterbolag ökar med kkr. Halmstads Fastighets AB (HFAB) (+/ 0) HFAB prognostiserar med ett resultat om kkr, vilket är kkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på att driftkostnaderna beräknas bli kkr lägre på grund av lägre kostnader för yttre skötsel, uppvärmning och administration. Bolagets underhållskostnader väntas öka med kkr vilket förklaras av att en takrenovering på Vallås har tidigarelagts. Övriga intäkter ökar med kkr vilket hänförs till den försäkringsersättning som bolaget hittills har medgetts för översvämningen i Getinge, hösten

23 Driftredovisning Delårsrapport Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) (+/ 0) Det prognostiserade resultatet för HEM om kkr är kkr bättre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på hög tillgänglighet i pannorna då tillgången på avfall är god vilket medför att bolaget använder mindre av dyrare bränsle. Bolaget har lägre nätförluster och anslutningarna till elnätet har ökat. Halmstads stadsnät AB (HSAB) (+1 200) HSAB prognostiserar ett resultat om kkr, vilket är kkr högre än budget. Avvikelsen beror på att bolaget har fler anslutningar och därmed högre intäkter samt att personalkostnaderna är lägre på grund av att nyanställd personal tillträtt senare än budgeterat. Hallands Hamnar Halmstad AB (HHHAB) ( 3 200) Bolaget prognostiserar ett resultat om kkr, vilket är kkr lägre än budget. Bolaget prognostiserar med högre intäkter om kkr jämfört med budget, vilket främst beror på nya containerlinjer samt att bogserbåten har fler uppdrag. Kostnaderna ökar med kkr vilket främst förklaras av ökade kostnader för köpta personaltjänster på kkr, vilket beror på extra bemanning för omställningen i samband med nya godslinjer. Även maskinhyra, bogserbåtskostnader och produktionsomkostnader ökar. Kapitalkostnaderna minskar däremot med kkr. Destination Halmstad AB (DHAB) ( 6 000) DHAB prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr lägre än budget men 600 kkr högre än föregående prognos. Avvikelse mot föregående prognos beror främst på lägre kostnader då bolaget har gjort omprioriteringar gällande planerade aktiviteter, inköp, resor och kampanjer. Budgetavvikelsen består av tidigarelagda kostnader och lägre partnerintäkter för Ping Pong Power, kkr samt av ett sämre resultat för utställningen Game Masters, kkr. Bolagets kapitalkostnader är däremot kkr lägre. 23

24 Driftredovisning Delårsrapport AB Industristaden (ABI) (+1 100) AB Industristaden prognostiserar ett resultat om kkr vilket är kkr högre än budget. Avvikelsen beror dels på lägre avskrivningar om 400 kkr med anledning av ändrad redovisningsstandard i enlighet med K3 och dels på lägre räntekostnader om 700 kkr då flera lån har omsatts med lägre räntesats. 24

25 Investeringsredovisning Delårsrapport Budgetavvikelse i investeringsredovisningen I det följande kommenteras i regel endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot det totala nettoinvesteringsanslaget. Investeringsredovisningen görs i kkr. Siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Förvaltningar 250 MKR 218, , ,6 20,0 10,5 0,0 0,0 1,5 2,6 8,1 0,0 0,0 0,0-2,6 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN - 72,5% 0,0% 25,7% 45,4% 29,7% 22,2% 34,9% 25,0% 59,8% 0,0% -52,0% 0,0% 0,0% Kommunstyrelse (KS) 031 Stadskontor 476 ( 476) Verksamhetens avvikelse beror på att projektet e-förvaltning förväntas förbruka mer medel än vad som budgeteras för Noteras bör att projektet löper under fyra år och totalbudgeten väntas inte överskridas. 25

26 Investeringsredovisning Delårsrapport Samhällsbyggnadskontor ( ) Verksamhetens prognostiserade avvikelse delas in i projekt som ligger inom mark- och exploateringsverksamheten (MEX) och sådana som ligger utanför. Jämfört med föregående månad har prognosen förändrats med cirka kkr. Det är främst ny prognos inkomster samt justering av budgeten som påverkar jämförelsen mellan månaderna. Inom exploateringsverksamheten består avvikelsen av ett antal projekt, där de största specificeras i separat tabell nedan. Det finns även en utförlig bilaga, sist i dokumentet, där MEX redovisas. Projekt Budget 2015 Utfall 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförsäljningar Sofieberg Norra Kårarp industriområde Getinge stationsområde Fastighetsförvärv Harplinge Kemisten, Lundgrens Snöstorps IP Fammarpsvägen Gullbrandstorp 1: Hamnen Övrigt MEX Totalt Verksamheten prognostiserar totalt ett överskott från investeringsramen uppgående till cirka kkr. Inklusive exploateringsverksamheten består avvikelsen av: Inkomster exploateringsvht. (spec. i tabell ovan) Utgifter exploateringsvht. (spec. i tabell ovan) Hamninvesteringar Kattegattgymnasiet Steningeskolan Ombyggnad av Nymansgatan Centrumförnyelse, stadsmiljöprogrammet Förskoleutbyggnad Södra infarten etapp I Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr 26

27 Investeringsredovisning Delårsrapport Avvikelsen för exploateringsverksamhetens inkomster för fastighetsförsäljningar beror främst på försäljning av fastigheten Oceanen 4, fastigheten Krubban 2 samt försäljning av tomträtter. Försäljningar över budget prognostiseras även inom Sofieberg Norra, Kårarp industriområde, samt Eurostop, kkr, där utbyggnad pågår. Lägre försäljningsinkomster inom övriga projekt beror i första hand på att detaljplan inte vunnit laga kraft enligt tidplan, exempelvis för Snöstorps IP. Högre utgifter förväntas bland annat för Sofieberg Norra och Getinge stationsområde där markberedningen fördyras på grund av sanering. Lägre utgifter för projekt beror främst på att detaljplaner blivit återremitterade, överklagade eller upphävda. Detta gäller bland annat för projekt i kvarteret Kemisten, som är senarelagd på grund av återremitterad detaljplan. Servicenämnd (SE) 200 Servicekontor (+2 500) Anslagsområdet beräknar att inte använda investeringsmedlen under året och redovisar därmed en avvikelse uppgående till kkr. 203 IT-service (+8 000) Verksamheten prognostiserar en avvikelse uppgående till kkr till följd av färre datorutbyten än planerat. Fastighetsnämnd (FN) 205 Fastighetskontor +291 (+391) En positiv avvikelse på cirka +300 kkr väntas uppstå, vilket innebär en förändring med 100 kkr i relation till föregående prognostillfälle. Avvikelsen beror på lägre prognostiserade kostnader för inköp av inventarier till Nymansgatan, medan förändringen mot föregående prognos beror på ny uppskattning av hur mycket som faktiskt kommer köpas in under året. 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut uppgår till cirka kkr vilket innebär en ökning jämfört med föregående prognos med cirka kkr. Förändringen beror på diverse justeringar och kkr kan härledas till ett tilläggsanslag avseende förskolor (ersättning för dåliga lokaler) som inte kommer att förbrukas i år. 27

28 Investeringsredovisning Delårsrapport Förväntad avvikelse på inkomstsidan: Statligt bidrag solceller (avser Söndrumsskolan) Summa +350 kkr +351 kkr Förväntad avvikelse på utgiftssidan: Förskolor kkr Gruppbostäder/daglig vht kkr Idrottsanläggningar kkr Reinvestering (före detta underhåll) kkr Skolor kkr Äldreboenden +200 kkr Gymnasieskolor 576 kkr Övrigt kkr Summa kkr Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott ( ) Verksamhetens prognostiserade avvikelse vid årets slut har förändrats med kkr sedan föregående prognos. Förändringen beror på att förseningar inom projektet Klimatanpassningsåtgärder Getinge väntas lämna ett överskott, kkr. Sedan tidigare beror avvikelsen till stor del på förseningar inom projektet Resecentrum etapp 2, kkr och Wrangelsgatan, kkr. Även senarelagda utbetalningar till Trafikverket avseende cykelstråkprojektet Kattegattsleden, där kommunen är medfinansiär bidrar med kkr. Delar av projektet har försenats och därför sker inte utbetalningarna enligt planen. Avvikelser hittas även inom projekten Oskarström centrumutveckling, kkr, och Fylleåleden etapp 2, kkr. Medel avsatta för bro över Genevadsån i Gullbranna väntas lämna ett överskott då bron inte väntas komma på plats förrän till sommarsäsongen 2016, kkr. 28

29 Investeringsredovisning Delårsrapport Slutligen har projektet Upprustning Halmstad Arena bad tidigarelagts och medel avsedda att användas under 2016 förbrukas redan nu. Detta bidrar till att minska överskottet med kkr. Utöver dessa lyfter verksamheten ytterligare tolv projekt som väntas lämna en positiv avvikelse, totalt kkr. Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet ( ) Ett överskott från investeringsramen prognostiseras till årsskiftet. Projektet Huvudledningar väntas avvika med kkr, då förseningar relaterade till entreprenad gör att projektet inte hinner regleras ekonomisk innan årets slut. Även förseningar inom projekten Avloppsrening och Vattenproduktion påverkar med kkr, respektive kkr. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltningen (+1 000) Verksamheten aviserar ett överskott från investeringsramen som vid årets slut väntas uppgå till kkr. Flera investeringar har försenats, och ny uppskattning för vad som hinner bli klart innan årsskiftet har gjorts, vilket resulterar i en prognosförändring på +450 kkr jämfört med föregående månad. Samtidigt räknar verksamheten med att fortfarande kunna genomföra flera större inköp under senhösten och vintern. Det som primärt väntas ge ett överskott är investeringen i ett nytt barnrum på Stadsbiblioteket, som har försenats då direktupphandlingen fått avbrytas och ett nytt upphandlingsförfarande är i startfas. Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg (+2 620) Verksamheten väntas vid årets slut uppvisa ett överskott från investeringsramen uppgående till kkr, oförändrat jämfört med föregående prognos. Sedan tidigare beror överskottet på att medel för nya skolor och lokalförnyelse inte väntas förbrukas under året. Även medel för Frennarps byskola lämnar ett överskott till följd av försenad renoveringsstart. 29

30 Investeringsredovisning Delårsrapport Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder (+/ 0) Förseningar inom ombyggnationen av en lokal inom daglig verksamhet, samt försenad uppstart av en annan lokal väntas ge upphov till försenade inköp av inventarier. Prognosen är ett överskott på cirka kkr. 651 Gymnasieskola (+6 575) Anslagsområdets beräknade avvikelse från investeringsramen uppgår, i likhet med föregående prognos, till kkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att investeringsmedel för utrustning av Kattegattgymnasiet efter slutförd renovering inte väntas användas under året, kkr. Verksamheten räknar även med ett överskott för investeringar i Nissaskolan, +575 kkr. Detta beror på att investeringsanslaget inte behöver nyttjas, då flytt av verksamheten i nuläget inte är tidsatt. Hemvårdsnämnd (HE) 770 Äldreomsorg ( 2 550) Likt föregående prognos väntar verksamheten ett underskott på investeringssidan som väntas uppgå till kkr. Avvikelsen beror på att verksamheten redan nu tagit i anspråk investeringsmedel som finns tillgängliga först 2016 och införskaffat inventarier till Oskarströms äldreboende, kkr. Sedan tidigare väntas även medel för det nya äldreboendet i Harplinge ge ett överskott uppgående till +450 kkr till följd av försenad byggnation. 30

31 Investeringsredovisning Delårsrapport Bolag MKR , ,4 9,1 0,0 1,6 0,0 0,0-0,5-21,1 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB - -8,6% - 0,0% 38,2% -0,7% 46,1% 21,9% 65,4% Halmstads Fastighets AB (HFAB) (+/ 0) HFAB:s prognostiserade nettoinvesteringar upp-går till kkr, vilket är kkr mer än budget. Avvikelsen beror främst på redovisningen av återuppbyggnaden i Getinge, kkr. I bolagets budget har investeringsutgifterna för återuppbyggnaden och försäkringsersättningen nettoredovisats till kkr, men prognosen för 2015 är att investeringsutgifterna uppgår till kkr medan försäkringsersättningen motsvarande avvikelsen väntas erhållas först Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ( ) HEM prognostiserar investeringsutgifter om kkr, vilket är kkr lägre än budget och kkr lägre än föregående prognos. Avvikelsen mot föregående prognos beror på att tillståndsfrågorna kring investeringarna i den optiska sorteringsanläggningen har försenats kkr av budgetavvikelsen förklaras av investeringen i den optiska sorteringsanläggningen och kkr förklaras av fjärrvärmeinvesteringar som är dels senarelagda och dels upphandlade till lägre priser. 31

32 Investeringsredovisning Delårsrapport Halmstads stadsnät AB Bolaget prognostiserar att investera kkr under året vilket är 500 kkr mer än budget. Hallands Hamnar Halmstad AB (HSAB) 500 ( 500) (HHHAB) ( ) Bolagets totala investeringsutgifter beräknas till kkr under 2015, vilket är kkr mer än budget och kkr mer än föregående prognos. Avvikelsen mot såväl föregående prognos som budgeten beror främst på kostnader för projektering av Oceanhamnen och investeringar i terminalvagnar. Bolaget beräknar att investeringsinkomsterna från försäljning av anläggningar till kommunen är kkr, vilket inte var budgeterat. Bolagets nettoinvesteringar är därmed kkr lägre än budget. Halmstads Flygplats AB (HAAB) (+9 100) Bolaget prognostiserar att investera kkr under året vilket är kkr lägre än budget. Förändringen utgörs främst av att investeringar har senarelagts, bland annat ny räddningsbil, kkr. Destination Halmstad AB (DHAB) (+1 600) DHAB prognostiserar att investera kkr, vilket är kkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att bolaget dels överlåter utförandet av en investering till kommunens fastighetskontor och dels väljer en enklare lösning för ett annat projekt. 32

33 Bilagor Delårsrapport Bilagor till den ekonomiska prognosen Driftredovisning Prognossammanställning per september 2015 Kommunen (Mkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,2-14,0-13,8-13,8 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,6-35,6-35,0-36,8 1,8 0,4 Stadskontor 51,1-168,9-117,8-121,3 3,5 1,2 Skogsförvaltning 3,2-2,4 0,7-0,3 1,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 95,5-95,8-0,3-31,9 31,6 0,6 Kollektivtrafik 0,0-12,7-12,7-12,7 0,0 1,4 Färdtjänst 0,0-26,1-26,1-26,1 0,0 0,0 Summa 150,5-355,5-205,0-242,8 37,9 3,6 Byggnadsnämnd 27,2-33,3-6,1-7,4 1,3-0,2 Servicenämnd Servicekontoret administration 8,8-11,8-3,0-3,0 0,0 0,0 Kontorsservice 12,9-14,8-1,9 0,0-1,9-0,2 Städ- och måltidsservice 290,6-290,4 0,2 0,0 0,2 0,0 IT-service 106,3-103,8 2,5 0,0 2,5 0,0 Kommuntransport 67,8-67,9-0,1 0,0-0,1 0,0 Summa 486,5-488,8-2,3-3,0 0,7-0,2 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 57,8-73,0-15,2-15,6 0,4 0,0 Förvaltningsfastigheter 611,0-601,9 9,1 1,4 7,7 1,5 Summa 668,8-674,9-6,1-14,2 8,1 1,5 Teknik- och fritidsnämnd 124,4-375,9-251,5-255,3 3,8 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 209,3-213,4-4,1-7,6 3,5 0,0 Kulturnämnd 11,4-128,3-116,9-117,3 0,4 0,0 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 178, , , ,4-7,0 4,0 Kulturskola 3,8-27,4-23,7-23,9 0,2 0,0 Summa 182, , , ,3-6,8 4,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 59,3-202,1-142,7-145,9 3,2 3,2 Ekonomiskt bistånd 5,4-70,1-64,7-65,2 0,5 0,0 Gymnasieskola 94,4-476,3-381,8-364,9-17,0 5,5 Vuxenutbildning 31,3-86,6-55,3-51,8-3,5 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 190,5-835,0-644,5-627,7-16,8 8,7 Socialnämnd 150,0-777,3-627,4-618,4-9,0 0,0 Hemvårdsnämnd 161, , ,2-996,2-30,0 4,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 13,1-24,3-11,2-11,3 0,1 0,3 Räddningsnämnd 12,2-82,0-69,8-70,1 0,3 0,0 Summa 2 388, , , ,7-6,5 21,7 33

34 Bilagor Delårsrapport Investeringsredovisning Prognossammanställning per september 2015 Kommunen (Mkr) Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-17,8-17,8-17,3-0,5 0,0 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 126,8-191,8-65,1-284,0 218,9-10,3 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 126,8-209,6-82,8-301,2 218,4-10,3 Byggnadsnämnd 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0 0,0 0,0-2,5 2,5 0,0 Kontorsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,8-1,8-1,8 0,0 0,0 IT-service 0,0-23,5-23,5-31,5 8,0 0,0 Kommuntransport 0,0-5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 Summa 0,0-30,3-30,3-40,8 10,5 0,0 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,7-0,7-0,9 0,3-0,1 Förvaltningsfastigheter 0,4-160,8-160,4-294,3 133,9 23,6 Summa 0,4-161,5-161,1-295,3 134,2 23,5 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-100,7-100,7-143,3 42,6 3,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-70,0-70,0-90,0 20,0 0,0 Kulturnämnd 0,0-2,7-2,7-4,2 1,5 0,5 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 0,0-7,6-7,6-10,2 2,6 0,0 Kulturskola 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Summa 0,0-7,9-7,9-10,5 2,6 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-0,5-0,5-2,1 1,5 1,5 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-4,4-4,4-11,0 6,6 0,0 Vuxenutbildning 0,0-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-5,5-5,5-13,6 8,1 1,5 Socialnämnd 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 Hemvårdsnämnd 0,0-7,5-7,5-4,9-2,6 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-16,4-16,4-16,4 0,0 0,0 Summa 127,1-614,2-487,1-922,5 435,4 18,1 34

35 Bilagor Delårsrapport Driftredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per september 2015 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2015 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2014 Halmstads Rådhus AB -1,2-5,6 4,4 0,0-18,1 Halmstads Fastighets AB 82,0 75,0 7,0 7,0 109,3 Halmstads Energi och Miljö AB 130,0 120,0 10,0 10,0 129,4 Halmstads stadsnät AB 17,8 16,6 1,2 0,0 17,3 Hallands Hamnar Halmstad AB -3,2 0,0-3,2 0,0-1,3 Halmstads Flygplats AB -16,7-16,7 0,0 0,0-10,0 Destination Halmstad AB -33,0-27,6-5,4 0,7-25,2 Halmstads Näringslivs AB -13,5-13,5 0,0 0,0-12,9 AB Industristaden 1,0-0,1 1,1 0,0 0,2 Summa 163,3 148,1 15,2 17,7 188,7 Investeringsredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per september 2015 Budget enligt affärsplan 2015 Nettoinvesteringar Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2014 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -265,1-244,0-21,1-21,1-423,9 Halmstads Energi och Miljö AB -162,0-262,0 100,0 20,0-149,3 Halmstads stadsnät AB -69,7-69,2-0,5 0,0-53,7 Hallands Hamnar Halmstad AB -5,5-15,9 10,4-2,5-19,8 Halmstads Flygplats AB -32,4-41,5 9,1 0,0-5,4 Destination Halmstad AB -1,8-3,4 1,6 0,0-3,4 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Industristaden -1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 Summa -538,0-637,5 99,5-3,6-655,5 35

36 Bilagor Delårsrapport Specifikation av mark- och exploateringsverksamheten Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Projekt Budget 2015 Utfall 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförsäljningar Fastighetsförvärv Sofieberg Norra Fammarpsvägen Albinsro Tallvik Kårarp industriområde Sporthallen, bostäder Eurostop HEM - Kristinehed Kistinge industriområde Klotet Getinge industriområde Kvibille 7: Norra Volontären Padelhall Halmstad 10: Halmstad 3:130 (HEM) Coop, Gamletull Gamletullsområdet Gullbrandstorp 1: Getinge stationsområde Villmanstrand Ny Deponi Marksanering Hamnen Albinsro etapp Oceanen 4, fd Scan Förskolor Harplinge centrum Bagaren Fyllinge Kvadrant Åled Himmelkulla Tullkammarkajen Kårarp Södra (Wrangelsro) Harplinge Lyngåkra (ind) Kemisten, Lundgrens Gruppbostäder Gasen Snöstorps IP Söderkaj Haverdal, Skintan Österskans Teatern Stickspår i Hamnen Kistinge Östra Kvibille, Pilagård etapp Harplinge Sporthallen Övrigt MEX Totalt

37 Bilagor Delårsrapport Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell: Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Prognos 2015 Budget 2015 Budgetavvikelse Fg budgetavvikelse Differens föregående prognos Nämndernas nettokostnad , ,7-6,5-28,2 21,7 Kalkylerade internräntor 112,3 122,2-10,0-10,0 0,0 Kalkylerade avskrivningar 299,9 311,6-11,7-12,0 0,2 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 157,0 161,3-4,3-4,3 0,0 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt 4,0-69,1 73,1 68,8 4,3 Summa , ,7 40,7 14,3 26,3 Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet ska kunna inhämtas inom en period av tre år. Balanskravsresultat har tagits fram på följande sätt: Balanskravsutredning (Mkr) 2015 Årets prognostiserade resultat 14,7 Realisationsresultat; pensionsmedel -19,1 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -10,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -14,4 37

38 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI

FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 217 AVLÄMNAD DEN 1 7 MARS 217 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

EKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015

EKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 EKONOMIRAPPORT För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndsredovisning 6 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD 2014-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I 2 0 1 5 Innehållsförteckning Inledning 1 Budgetavvikelse i driftredovisning 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 14 Budgetavvikelse

Läs mer

EKONOMIRAPPORT. För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015

EKONOMIRAPPORT. För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015 EKONOMIRAPPORT För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-MARS

FÖR PERIODEN JANUARI-MARS Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2017 AVLÄMNAD DEN 24 APRIL 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD 2014-04-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 10 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018 AVLÄMNAD DEN 16 MARS 2018 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018 AVLÄMNAD DEN 13 APRIL 2018 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Verksamhetscontrolling... 8 Ekonomisk prognos...

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018 AVLÄMNAD DEN 15 JUNI 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse i

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Verksamhetscontrolling... 8 Ekonomisk

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER

FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2016 AVLÄMNAD DEN 7 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2019 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 201 9

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2019 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 201 9 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 219 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 21 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019 A V L Ä M N A D D E N 5 A P R I L 2019 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD 2014-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER

FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 12 DECEMBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD 2014-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017 AVLÄMNAD DEN 9 NOVEMBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017 AVLÄMNAD DEN 8 DECEMBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018 A V L Ä M N A D D E N 1 4 N O V E M B E R 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018

INLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 AVLÄMNAD DEN 12 OKTOBER 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017

INLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017 INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017 AVLÄMNAD DEN 17 OKTOBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 10 Nämndredovisning... 10 Bolagsredovisning...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 13 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 15 Nämndredovisning... 15 Bolagsredovisning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari februari 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD 2013-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndredovisning 7 Bolagsredovisning 15 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Bengt Karlsson Aukt. revisor Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Rebecca Lindström Emelie Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Halmstads kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Resultaträkning (Mkr)

Resultaträkning (Mkr) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 14 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 16 Nämndredovisning... 16 Bolagsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-10-30 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 18

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 10 Nämndredovisning... 10 Bolagsredovisning... 18 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 21 Nämndredovisning... 21 Bolagsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Ekonomirapport 2014 efter september månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 12 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 14 Nämndredovisning... 14 Bolagsredovisning...

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer