STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS"

Transkript

1 STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i augusti 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JULI 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER & STATSBIDRAG 4 FINANSNETTO 5 INVESTERINGAR 5 LÅNEFORDRINGAR 5 PENSIONSMEDEL 5 LIKVIDITET 6 LÅN 6 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE JULI (DRIFTREDOVISNING) 7 ORSAK TILL BUDGETAVVIKELSE I DRIFTREDOVISNING 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) 9 KOMMUNSTYRELSE (KS) 9 BYGGNADSNÄMND (BN) 10 ARBETSLIVSNÄMND (AN) 10 SERVICENÄMND (SE) 11 FASTIGHETSNÄMND (FN) 13 TEKNISK NÄMND (TE) 13 KULTURNÄMND (KN) 14 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND (BU) 15 UTBILDNINGSNÄMND (UN) 16 SOCIALNÄMND (SN) 17 HEMVÅRDSNÄMND (HN) 17 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND (MH) 19 RÄDDNINGSNÄMND (RN) 19 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE JULI (INVESTERINGSREDOVISNING) 20 ORSAK TILL BUDGETAVVIKELSER I INVESTERINGSREDOVISNING 22 KOMMUNSTYRELSE (KS) 22 SERVICENÄMND (SE) 22 FASTIGHETSNÄMND (FN) 22 KULTURNÄMND (KN) 24 UTBILDNINGSNÄMND (UN) 24 SOCIALNÄMND (SN) 24 RÄDDNINGSNÄMND (RN) 25 BOLAGSREDOVISNING 26 BILAGA PERIODRESULTAT PER DEN SISTE JULI 30 1

3 EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JULI Föreliggande ekonomirapport bygger dels på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande periodens utfall samt avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Dessa uppgifter har i detta dokument sammanställts i form av en resultatprognos där årets resultat beräknas uppgå till +69,6 Mkr, vilket är 107,1 Mkr bättre än föregående prognos och 177,3 Mkr bättre än budget. Det skall noteras att resultatet enligt balanskravet fortfarande är negativt och uppgår till -88,6 Mkr. Det förbättrade prognostiserade resultatet beror huvudsakligen på att icke budgeterade realisationsvinster för fastighetsförsäljning nu är prognostiserade till 220,5 Mkr, vilket är 73,5 Mkr högre än föregående prognos beroende på ökad försäljning av tomträtter. Förvaltningarnas reguljära driftsredovisning inom verksamhetsområdena har också förbättrats med 5,6 Mkr sedan föregående ekonomiska rapport. Prognosförbättringen beror också på förändrade avtalsförsäkringar och återföring av medlemsavgifter från Sveriges kommuner och landsting. Kommunens förvaltningsresultaträkning Resultaträkning (Mkr) Prognos 2009 Budget 2009* Budgetavvikelse Bokslut 2008 Bokslut 2007 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader , ,0 301, , ,4 Därav Tilläggsanslag finansierade via EK -1,5-1,5 - -1,1 - Därav Resultatbalansering -17,6-17, ,5 - Därav Extraordinärt fastighetsunderhåll -90,0-136,0 - Därav Realisationsvinster fastighetsförsäljning 220,5 32,0 Avskrivningar -198,3-205,2 6,9-188,4-177,8 Pensionskostnader -219,3-200,9-18,4-219,0-209,8 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD , ,1 290, , ,0 Skatteintäkter & statsbidrag 3 634, ,3-180, , ,8 Finansiella intäkter 176,1 123,8 52,3 151,2 191,1 Finansiella kostnader -10,4-25,6 15,2-22,8-10,1 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 69,6-107,7 177,3 74,0 342,8 ÅRETS RESULTAT 69,6-107,7 177,3 74,0 342,8 Justeringar enligt balanskrav -158,2 104,0-262,2 15,4-219,5 RESULTAT ENLIG BALANSKRAV -88,6-3,7-84,9 89,4 123,3 * Reviderad budget 2009: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. 2

4 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET Halmstad kommuns resultat enligt balanskravet prognostiseras i dagsläget till -88,6 Mkr enligt nedanstående tabell. Balanskravsresultat 2009 Årets prognostiserade resultat 69,6 Värdeförändring; pensionsmedel 0,0 Extraordinärt fastighetsunderhåll 90,0 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -220,5 Realisationsresultat; försäljning aktier -27,7 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV -88,6 Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen skall bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet skall kunna inhämtas inom en period av tre år. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell (belopp i Mkr): Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader Prognos 2009 Budget 2009 Budgetavvikelse Driftredovisningens nettokostnad (Vht ) , ,1 35,1 Kalkylerade kapitalkostnader 351,0 363,4-12,4 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 139,0 137,1 1,9 Semesterlöneskuldökning/Reavinst fastigh/övrigt 167,9-109,4 277,3 SUMMA , ,0 301,8 Verksamhetens nettokostnad, exklusive avskrivningar och pensionskostnader, beräknas i nuläget ge ett överskott i förhållande till budgeterade medel med 301,8 Mkr. Förvaltningarnas reguljära driftredovisning inom verksamhetsområdena visar ett överskott på 35,1 Mkr i förhållande till de ekonomiska ramarna, vilket är 5,6 Mkr bättre än föregående prognos. 3

5 Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd (Mkr)* Mk r KF KS BN AN SE FN TE KN BU UN SN HN MH RN * Nämndsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent KF KS BN AN SE FN TE KN BU UN SN HN MH RN 1,8% -3,8% -0,9% -2,3% 28,9% 0,0% 2,0% 0,3% -1,0% 0,4% -0,2% 0,3% 0,0% AVSKRIVNINGAR Avskrivningarna kalkyleras i nuläget bli 198,3 Mkr under året, vilket är 2,2 Mkr lägre än i föregående prognos och 6,9 lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror nästan uteslutande på förseningar av olika byggnationer, varav Halmstad Arena står för huvuddelen. Ytterligare revideringar av avskrivningskostnaderna kan bli aktuella under året för i första hand arenahallen. PENSIONSKOSTNADER Pensionskostnaderna för Halmstads kommun prognostiseras i nuläget bli totalt 219,3 Mkr för 2009, vilket är 18,4 Mkr högre än vad som budgeterats. De främsta orsakerna till kostnadsökningen är att regeringen räknat upp såväl prisbasbeloppet som inkomstbasbeloppet överraskande mycket vilket innebär att kommunens pensionskostnader ökar, samt att anpassning till det nya pensionsavtalet RIPS07 fortfarande påverkar kostnadsbilden negativt. SKATTEINTÄKTER & STATSBIDRAG Skatteintäkterna, inklusive statsbidrag, kommunal utjämning och fastighetsavgift, prognostiseras uppgå till totalt 3 634,7 Mkr under 2009, vilket är hela 180,5 Mkr sämre än budgeterat. Orsaken till den stora budgetavvikelsen är att skatteunderlagets tillväxt nu bedöms bli betydligt lägre än vid budgeteringstillfället med anledning av den kraftiga lågkonjunkturen. Utgångspunkten för beräkning av huvuddelen av skatteintäkterna är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser över skatteunderlagstillväxten. SKLs prognos avlämnad den 14:e augusti ger inte upphov till att revidera kommunens antagande om skatteunderlagstillväxten

6 FINANSNETTO Helårsutfallet för de finansiella posterna prognostiseras till 165,7 Mkr, vilket är 67,5 Mkr bättre än budgeterat. Prognosförbättringen på 3,4 Mkr sedan föregående prognos beror framförallt på att kommunens räntekostnader i dagsläget bedöms minska som en följd av det låga ränteläget som nu råder samt att kommunen inte beräknas låna i samma omfattning som tidigare prognostiserats. Det finns tre huvudsakliga orsaker till de finansiella intäkternas positiva avvikelse. Dels gav försäljningen av aktier i Halmstads Hamn och Stuveri en reavinst på cirka 27,7 Mkr, dels prognostiseras utlåningen till, och därmed kommunens ränteintäkter från, de kommunala bolagen att öka. Slutligen har pensionsmedelsplaceringarna givit upphov till intäkter i form av ränta, utdelning och annan avkastning om 11,3 Mkr. Avvikelsen för de finansiella kostnaderna beror främst på att räntenivåerna för kommunens beräknade upplåning förväntas bli lägre än vad som kalkylerades med vid budgettillfället. Det bör noteras att det i kommunens grundbudget inte budgeteras med realisationsresultat eller eventuell förändring av marknadsvärden på kommunens pensionsmedelsplaceringar med anledning av den mycket stora osäkerhet som råder kring dessa typer av poster. INVESTERINGAR Hittills i år överstiger investeringsinkomsterna utgifterna med 62,1 Mkr, vilket främst beror på försäljningsinkomster från Vallås äldreboende (265,4 Mkr), tomträtter (116,1 Mkr), och Söderkaj (39,0 Mkr). Budgeten för nettoinvesteringar totalt uppgår för år 2009 till netto 834,8 Mkr. Totala nettoinvesteringar för hela året beräknas i dagsläget uppgå till 414,4 Mkr (612,7 Mkr föregående år), vilket innebär ett prognostiserat överskott med 420,4 Mkr. Investeringsinkomsterna prognostiseras till 552,8 Mkr, vilket är 237,5 Mkr högre än budgeterat. LÅNEFORDRINGAR Halmstad kommuns fordringar i form av lån uppgår den sista juli till 2 838,5 Mkr. Prognosen är i dagsläget att lånefordringarna vid årets utgång kommer att sjunka till 2 749,4 Mkr. PENSIONSMEDEL De pengar som 1999 avsattes för att säkra framtida pensionsmedelsutbetalningar är nu placerade i fyra olika fonder samt i olika strukturerade värdepapper. Placeringarna återfinnes med sedan juni 2009 i SHB Sverigefond Index A1, Roburs Obligationsfond Mega, Lux Absolutavkastning MEGA och Ethica Global MEGA samt i strukturerade värdepapper utfärdade av Nordea, Carnegie, Swedbank och Ålandsbanken. Den senaste sammanställningen visar på en ökning med 17,3 Mkr jämfört med föregående månad. Marknadsvärdet uppgår nu sammanlagt till 703,0 Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2009 har värdet ökat med 46,8 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 47,7 procent. 5

7 Den totala pensionsskulden (inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt) uppgick vid utgången av 2008 till 1 940,3 Mkr. Detta innebär att 36,2 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. Det bokförda nettot av realisationsvinster, räntor, och utdelningar från pensionsmedel uppgår i dagsläget till 11,3 Mkr. LIKVIDITET De likvida medlen, huvudsakligen bankmedel men även en mindre del placeringar, uppgick den sista juli till totalt 89,0 Mkr på koncernnivå. Halmstad kommuns likvida medels utveckling under senaste 12-månaderscykeln (Mkr). 200 Mk r aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul -100 Bankmedel 79 Placeringar 10 Total 89 LÅN Kommunens kortfristiga lån inom kommunens certifikatprogram uppgår den sista juli till 249,2 Mkr, ytterligare upplåning kan komma att ske under året. Halmstad kommuns långfristiga låneskuld uppgår i slutet av maj till 6,0 Mkr. 6

8 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE JULI (DRIFTREDOVISNING) Driftredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET FG HELÅR Netto Netto Budget- Diff mot Netto Vht Nämnd/Verksamhet Intäkt Kostnad Därav Lön utfall Intäkt Kostnad Därav lön budget avvikelse fg prog utfall Därav lön KOMMUNFULLMÄKTIGE 010 Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSE 011 Kommunstyrelse Stadskontor Övrig gemensam verksamhet Kommunal Kollektivtrafik Färdtjänst BYGGNADSNÄMND 071 Byggnadskontor ARBETSLIVSNÄMND 130 Arbetslivsförvaltning Ekonomiskt bistånd SERVICENÄMND 200 Servicekontoret administration Kontorsservice Städ- och måltidsservice IT-service Kommuntransport FASTIGHETSNÄMND 205 Fastighetskontoret administration Förvaltningsfastigheter Skogsförvaltning Övrig fastighetsförvaltning

9 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE JULI (SID 2) (DRIFTREDOVISNING) Driftredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET FG HELÅR Netto Netto Budget- Diff mot Netto Vht Nämnd/Verksamhet Intäkt Kostnad Därav Lön utfall Intäkt Kostnad Därav lön budget avvikelse fg prog utfall Därav lön TEKNISK NÄMND 320 Gator, parker och idrott VA-verksamhet KULTURNÄMND 460 Kulturförvaltning BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 641 Grundskola/Barnomsorg Kulturskola UTBILDNINGSNÄMND 651 Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning SOCIALNÄMND 750 Social omsorg Personlig assistans HEMVÅRDSNÄMND 770 Äldreomsorg MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 800 Miljö- och hälsoskyddskontor RÄDDNINGSNÄMND 880 Räddningstjänst Sum VERKSAMHET

10 ORSAK TILL BUDGETAVVIKELSE I DRIFTREDOVISNING Driftredovisning i kkr, siffrorna inom parentes avser senaste prognos KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) 010 Kommunfullmäktige (+ 140) Det beräknas i nuläget en mindre avvikelse på 190 kkr mot den ekonomiska ramen för verksamhetsområdet. Överskottet beror i huvudsak på att kostnaderna för representation och anslagen för vänortsbesök inte beräknas förbrukas helt under året. KOMMUNSTYRELSE (KS) 011 Kommunstyrelse (+ 300) Det beräknade överskottet beror på att inte hela anslagen för projektmedel Högskolan (+200 kkr) och Demokratiutveckling (+100 kkr) bedöms förbrukas helt under året. 031 Stadskontor (- 180) Det prognostiseras i nuläget ett budgetunderskott på drygt 200 kkr för verksamhetsområdet, vilket är cirka 50 kkr sämre än i föregående månad. Prognosförsämringen beror huvudsakligen på att det tidigare förväntade överskott inom Digital information nu förväntas utebli vilket delvis uppvägs av att anslaget för arbetsmiljösatsningen Sunt liv väntas bli större än tidigare beräknats. Budgeterad effektivisering och kostnadsreduktion för projektet Gemensam lönehantering ligger under stadskontoret men omfattar hela kommunen. Kostnadsreduktionen kommer inte att uppnås under året på grund av senareläggning ( kkr). Den nya organisationen för gemensam lönehantering har börjat gälla från april Budgeterat överskott för kommunens IT-infrastruktur beräknas inte heller att infrias under året (-670 kkr). Därutöver prognostiseras budgetöverskridande för utredningen av resecentrum (-170 kkr). Dessa prognostiserade budgetunderskott uppvägs dock nästan helt av ett antal förväntade överskott inom stadskontoret. Bland annat beräknas inte anslagen för förvaltningsövergripande utredningar (+400 kkr), arbetsmiljösatsningen Sunt liv (+500 kkr) och SAM-enkäten (+300 kkr) att förbrukas helt under året. Projekt Eurohome kommer därtill inte att genomföras vilket innebär ett budgetmässigt överskott på närmare 200 kkr. Därutöver prognostiserar ett överskott vid stadskontoret på grund av vakanser och reducerade tjänstgöringsgrader (+850 kkr). Ett relativt stort överskott beräknas också för kommunintern ersättning för ekonomi- och lönesystem med mera (cirka 800 kkr). 090 Övrig gemensam verksamhet ( ) Det prognostiserade överskottet beror att intäkterna från felparkeringsavgifter och avgifter för allmänplatsmarkparkering beräknas bli högre än beräknat (+800 kkr). I övrigt beror det förväntade budgetöverskottet i huvudsak på att samtliga medel för Baertlingprojektets underhåll och utsmyckning (+400) och handikapprogram (+700 kkr) ej beräknas att tas i anspråk under året. Kostnaden för miljöinnovationstävlingen förväntas däremot bli högre än beräknat (-75 kkr). 370 Kollektivtrafik ( ) 9

11 Verksamheten beräknas erhålla en negativ avvikelse med ungefär kkr mot den ekonomiska ramen. Den slutliga fördelningen av Hallandstrafikens driftbudget för 2008 innebär att kostnadsavräkningen för Halmstads kommun uppgår till hela 6,2 Mkr, vilket är 1,7 Mkr mer än vad som har reserverats i kommunens bokslut. Därutöver har gratisresorna för personer som är över 74 år (75+-kortet) hittills blivit betydligt fler än vad som har kalkylerats tidigare, vilket också påverkar budgetavvikelsen negativt. Resandet i denna äldre kategori skall följas under året och revideringar av budgetavvikelsen kan komma att ske. 371 Färdtjänst ( ) Det beräknas i nuläget ett stort underskott för verksamhetsområdet, dels med anledning av att avtalets konstruktion och dess kostnader ej var fullt ut kända vid budgeteringstillfället, dels på grund av att förra årets uppgifter tyder på ett ökat resande samtidigt som indexuppräkningen i avtalet beräknas bli högre än tidigare förutspåtts. På grund av att regeringsrätten har fastställt att tillhandahållna färdtjänster skall ses som social omsorg och därmed inte vara momspliktigt ökar dessutom prognososäkerheten ytterligare. Domen kan innebära att kommunens kostnader blir högre för färdtjänst. Hur mycket högre kostnaden blir är svårt att beräkna då Hallandstrafiken inte har kunnat förse kommunen med underlag samt då det råder osäkerhet om i vilken omfattning som kommunen kan söka "momsersättning" i det så kallade kommunkontosystemet. BYGGNADSNÄMND (BN) 071 Byggnadskontor (+ 300) Verksamhetsområdet beräknas vid årets slut lämna ett underskott i förhållande till den ekonomiska ramen på 100 kkr. Prognosen har försämrats med 400 kkr sedan föregående prognos beroende på att verksamheten erhållit oväntade advokatkostnader för ett ärende från 1998 där kommunens dåvarande försäkringsbolag inte ersätter dessa kostnader. Även lokalkostnaderna och övriga kostnader förväntas sedan tidigare att bli något högre än planerat. I syfte att minska underskottet kommer nuvarande bygglovskonsult som handhar enklare bygglovsärende att nyttjas i mindre utsträckning under hösten. Personalkostnaderna är för närvarande något högre än motsvarande period föregående år på grund av överlapp av tjänster samt kostnad för pension. Detta kompenseras dock av att två tjänster ej kommer att återbesättas. ARBETSLIVSNÄMND (AN) 130 Arbetslivsförvaltning +/- 0 (+/- 0) Verksamheten beräknar i nuläget ingen avvikelse mot den ekonomiska ramen. Det förändrade läget på arbetsmarknaden förväntas leda till ett stort antal arbetslösa i behov av insats. Aktiva insatser riktade till försörjningsstödstagare har en avgörande betydelse för möjligheten att på sikt hålla nere försörjningsstödskostnaderna. Minst lika viktigt är att i förebyggande syfte samarbeta med Arbetsförmedlingen kring arbetslösa som ligger i riskzonen för att bli försörjningsstödstagare. Periodens lönekostnader är lägre än föregående år beroende på att plusjobben har dragits in. En planenlig utökning av daglig verksamhet gör att verksamhetens lokalkostnader är högre än motsvarande period föregående år. 10

12 131 Ekonomiskt bistånd ( ) Likt tidigare ekonomiska prognos räknar verksamheten med att erhålla ett budget underskott på kkr. Rådande lågkonjunktur samt regelförändringar inom sjukförsäkringssystemet som medfört att antalet ansökningar om försörjningsstöd ökat sedan i början av året, vilket gör att försörjningsstödskostnaderna prognostiseras bli högre än budgeterat. Däremot har som tidigare nämnts antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskat något jämfört med föregående månad. Av stor vikt för att hålla nere försörjningsstödskostnaderna torde enligt verksamheten vara att erforderliga handläggarresurser finns inom såväl försörjningsstödsenheten som arbetsmarknadsenheten för aktivt arbete med individerna. Projekt avsedda att på sikt minska beroendet av försörjningsstöd avses att under året genomföras inom anslaget kkr. Periodens intäkter avser återkrävt försörjningsstöd. Volymen på återkrav varierar naturligt mellan åren. Som följd av en fallande trend på arbetsmarknaden har antalet försörjningsstödstagare ökat jämfört med samma period föregående år vilket gör att även försörjningsstödskostnaderna har ökat. SERVICENÄMND (SE) 200 Servicekontoret administration +/- 0 (+/- 0) Verksamheten förväntar ingen avvikelse från den fastställda ramen. Nytt för i år är att Valnämndens budget (från vht 090 Övrig gemensam verksamhet) ingår i budgeten, med kkr. Personalkostnaderna för perioden är ej jämförbara med föregående års utfall då flera förändringar har skett. Under 2008 belastades Servicekontoret för kostnader för IT-strateger, under 2009 finns ej längre dessa kvar inom verksamheten. Administrativa enheten har tagit över en ekonomtjänst från Måltidsservice, för att kunna förbättra verksamheternas ekonomiska uppföljningar. Föregående år belastade 10 procent av förvaltningschefens lön till och med maj månad projekt Arenahallen hos Fastighetskontoret. Valförrättarnas arvoden tillkommer dessutom i år jämfört med föregående år. Från och med mitten av april ingår livsmedel i den samordnade varudistributionen, volym förändringen i transporter påverkar både verksamhetens kostnader och intäkter jämfört med föregående år. 201 Kontorsservice (+ 800) Verksamheten förväntar sig likt föregående prognostillfälle att uppnå en positiv avvikelse på 800 kkr mot den ekonomiska ramen vid årets slut. Verksamhetens positiva avvikelse beror på att materialkostnaderna förväntas bli cirka 300 kkr lägre än beräknat samt att personalkostnaderna förväntas bli 500 kkr lägre jämfört med personalbudgeten. Periodresultatet +531 kkr skiljer sig från föregående år men då korrigeringar görs vad det gäller exempelvis bokföring av intäkter, är resultatet likvärdigt med föregående års periodresultat. Ekonomi- och löneadministration köps in som en tjänst av servicekontorets administrativa enhet. Personalkostnaderna är högre än föregående år, då en tjänst (tidigare IT-strateg) tagits över av Kontorsservice. 11

13 202 Städ- och måltidsservice ( ) Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och beräknar likt tidigare prognos att vid året slut erhålla ett positivt resultat på kkr. Överskottet beror huvudsakligen på att städverksamheten visar ett överskott på kkr beroende på att lönekostnaden förväntas bli lägre än beräknat beroende på att vakanta tjänster inte återbesatts. Målet är att verksamheten ska visa ett överskott, då det finns ett stort behov av att stärka upp det egna kapitalet efter flera år av negativa resultat. För att den positiva avvikelsen inte skall bli större pågår en översyn och genomgång av prissättningen, bemanningen och materialåtgången inom organisationen. Periodens resultat är positivt, kkr, fördelat på måltidsservice +691 kkr och städservice kkr. Föregående års periodresultat visade på mindreöverskott +538 kkr. Lönekostnaderna är lägre än föregående år. Detta beror främst på att PO-pålägget sänkts från 42,2 procent till 41,31 procent, men även antalet årsarbetare har minskat inom verksamheten. Sjuklönekostnaderna ligger i nivå med motsvarande period föregående år. 203 IT-service +/- 0 (+/- 0) Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning beräknas vid årets slut erhålla ett nollresultat. Periodens resultat är -523 kkr, jämfört med kkr för motsvarande period föregående år. Periodresultatet är emellertid inte helt jämförbart då det gjorts olika periodiseringar under åren. Omsättningsökningen inom verksamheten beror på att alla IT-köp numera styrs via ITservice. Personalkostnaderna är högre än föregående år, dock helt i enlighet med budget då verksamheten under 2008 nyanställt personal. En enhetschef för IT-service kommer att börja under hösten. 204 Kommuntransport +/- 0 (+/- 0) Den av kommunfullmäktige fastställda ramen är 0 kkr och ingen avvikelse förväntas. Bilpoolsupphandlingen är överklagad och kommer inte att starta som planerat i september Periodens resultat uppgår till +931 kkr. Den lägre omsättningen beror på att färdtjänsten nu är avvecklad. Verksamheten har numera inte längre någon egen personal. Tjänster köps in från Servicekontoret och belastar övriga kostnader. 12

14 FASTIGHETSNÄMND (FN) 205 Fastighetskontoret administration +/- 0 (+/- 0) Någon avvikelse mot den ekonomiska ramen förväntas inte för verksamhetsområdet. Periodens utfall är bättre jämfört med föregående år beroende på att högre intäkter redovisas på verksamheten redovisades dessa intäkter inom verksamhetsområdet 209. Även vissa lönekostnader redovisas i år på verksamheten därför avviker även dessa stort jämfört med föregående år. 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Verksamheten prognostiserar likt tidigare prognos uppvisa ett överskott på kkr i förhållande till budgetramen. Den stora prognosavvikelsen beror på att kostnaden för det extraordinära fastighetsunderhållet (EFU) beräknas i uppgå till kkr vilket är lägre än den fastställda ramen enligt KF 135, Utredning reinvestering underhåll, på kkr. Utfallet för perioden är ett underskott på cirka kkr. De ökade lokalkostnaderna, jämfört med motsvarade period föregående år, beror till största delen på Vallås äldreboende, vilken verksamheten hyr sedan den 7 januari Lönekostnaderna som tidigare funnits i verksamheten har från och med 2009 flyttats till verksamhet 205 på grund av omorganisation. 291 Skogsförvaltning +/- 0 (+/- 0) Någon avvikelse mot den ekonomiska ramen förväntas inte för verksamhetsområdet. 299 Övrig fastighetsförvaltning ( ) En negativ avvikelse mot ram på drygt kkr prognostiseras i dagsläget för verksamhetsområdet. Prognosen har förbättrats med nästan 600 kkr sedan föregående prognostillfälle vilket främst beror på en kapitalkostnadssänkning avseende tomrättsmark. Underskottet beror på att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag förväntas bli kkr högre än budgeterat, fler och dyrare ärenden är orsaken till underskottet. Sedan tidigare förväntas betydligt lägre intäkter för tomträttsavgälder avseende bostäder andra halvåret, cirka kkr, med anledning av tomträttsförsäljningar. Samtidigt sänks kapitalkostnaden för småhusfastigheterna med ungefär 800 kkr. TEKNISK NÄMND (TE) 320 Gator, parker och idrott +/- 0 (+/- 0) Debiteringen för förbrukad elenergi har ökat från 67 öre till 90 öre per kwh mellan 2007 och Detta har inte kompenserats i den ekonomiska ramen för Dessutom kompenserades inte prisökningen för år 2007 fullt ut. Sammantaget ger detta ett underskott på cirka 25 öre per förbrukad kwh, vilket orsakar en budgetavvikelse på kkr för den skattefinansierade driften av framförallt offentlig belysning och idrottsanläggningar. Budgeterade medel för ökade driftkostnader för den nya idrottshallen på Andersberg, handikappbad Öster, samt ökade driftkostnader för Halmstad Arena, behöver ej ianspråktagas fullt ut eftersom driftstarterna är senarelagda. 13

15 Det kraftigt ökade antalet almsjuka träd som måste tas ned medför ökade kostnader för transporter och entreprenader. Hur stora dessa kostnader blir kan dock enligt verksamheten först uppskattas efter sommaren. Den totala budgetavvikelsen för Gator, parker och idrott kan i nuläget ej bedömas då denna i stor utsträckning beror på ovan nämnda planerade driftstarter under Däremot föreslås att ökade kostnader för energi täcks med outnyttjat budgetutrymme för de nya anläggningarna. 540 VA-verksamhet +/- 0 (+/- 0) Debiteringen för förbrukad elenergi har ökat från 67 öre till 90 öre per kwh mellan 2007 och Läggs de senaste årens prisökning på el samman ger detta ett underskott på cirka 25 öre per förbrukad kwh, vilket innebär cirka 3,0 Mkr för Vatten och avlopp, vilket i förlängningen påverkar taxenivån. En minskning av vattenförsäljning till främst industrier har noterats under första tertialet med cirka 6 procent. På helårsbasis motsvarar detta minskade intäkter avseende brukningsavgifter med cirka 2,0 Mkr, detta bedöms i nuläget dock kompenseras genom att intäkterna av anläggningsavgifter bedöms överstiga budget med motsvarande summa. I nuläget beräknas ingen total budgetavvikelse. KULTURNÄMND (KN) 460 Kulturförvaltning ( ) Verksamheten beräknar i prognosen för helåret 2009 uppvisa ett överskott mot den tilldelade ekonomiska ramen på kkr. Prognosförbättringen på kkr sedan föregående ekonomirapport beror enligt verksamheten på effektiviseringar som gjorts av personalbemanningen som främst görs genom att vikarier tas in i mindre omfattning vid ordinarie personalfrånvaro samt en hög kostnadsmedvetenhet inom organisationen. Sedan tidigare räknar verksamheten med ett budgetöverskottet beroende på att ungdomsombudsverksamheten med en beräknad total nettokostnad på 600 kkr inte kommer att starta under året samt att kulturförvaltningen inte kommer att ha någon hyreskostnad för Nolltrefem, det nya ungdomens hus förrän september Nettokostnaden har ökat med 794 kkr eller 1,3 procent. Dock finns det enligt verksamheten en del redovisningstekniska faktorer i form av en förbättrad periodisering 2009 som gör att perioderna inte är helt jämförbara. Skulle denna teknikalitet exkluderas har nettokostnaderna istället ökat med uppskattningsvis tre till fem procent. Intäkterna har under rapporteringsperioden ökat med 605 kkr (9,0 procent) jämfört med samma period föregående år. Flera inkomster periodiserades inte under perioden 2008 vilket betyder att perioderna inte är helt jämförbara. Ökningen beror i huvudsak på att intäkter tillkommit för europadirektkontoret, att mjellby konstmuseum ökat sina intäkter genom ökad försäljning, mer entréavgifter och en tillkommen sponsring. En ytterligare förklaring till de ökade intäkterna står kommunens nya hus för unga - Nolltrefem för som fått bidrag från Ljungbergska stiftelsen för att utrusta huset. Lokalkostnaderna har ökat med kkr (10,3 procent) vilket främst förklaras av en höjd hyra för Stadsbiblioteket. Lönekostnaderna har därutöver ökat med kkr (4,6 procent) vilket förklaras dels av avtalsmässiga löneökningar, men även ett avgångsvederlag som utbe- 14

16 talats under året samt att en plusanställning ersatts med en ordinarie anställning påverkar årets utfall. BARN- OCH UNGDOMSNÄMND (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg ( ) Budgetavvikelsen för 2009 väntas bli kkr, vilket är kkr bättre än tidigare prognos. Den positiva prognosförändringen beror huvudsakligen på förväntade budgetöverskott på kkr för skolskjutsar beroende på framförallt effektiviseringar av grundskoleskjutsarna samt en positiv budgetavvikelse för bidrag fristående skolor på kkr beroende på lägre prognostiserade momskostnader och något färre antal barn i skola och fritidshem än budgeterat. Sedan tidigare har verksamheten aviserat prognostiserade överskott på cirka 500 kkr av de kkr i riktade medel till vårdnadsbidraget, samt ett förväntat överskott jämfört med budget för interkommunala ersättningar på 800 kkr. Hänsyn är tagen till beslutad resultatbalansering ( kkr). Osäkerhet finns dock fortfarande för kostnader för samordnad varudistribution. Årets prognos för personalkostnaderna är kkr vilket är kkr mer än utfallet 2008 och motsvarar en kostnadsökning på 3,8 procent. Förändringen förklaras främst av löneökningar. Nettoresultatet för rapporteringsperioden är kkr jämfört med kkr motsvarande period förra året. Det är en minskning med kkr motsvarande 7,5 procent. Intäkterna har minskat med kkr. Det beror framförallt på att verksamheten 2008 hade en intäkt på cirka kkr för den tillfälliga Wärnerssonsatsningen motsvarande period föregående år. Lokalkostnaderna är kkr lägre än motsvarande period 2008 vilket beror på att kostnaderna för hyrorna inte blivit bokförda ännu. Lönekostnaden för perioden är kkr. Det är en ökning med kkr motsvarande 8,7 procent. Förändringen förklaras främst med löneökningar. 649 Kulturskola (- 45) Verksamheten räknar i dagsläget med att uppvisa en positiv ramavvikelse på 300 kkr för helåret Prognosförbättringen på 345 kkr beror framförallt på att verksamheten räknar med lägre personalkostnader främst på grund av att bemanningen minskats inför hösten. Budget överskottet blir dock lägre eftersom lokalkostnaderna beräknas bli högre än förväntat. Periodens resultat 2009 är kkr. Föregående år var resultatet för samma period kkr. Skillnaden på kkr kan främst förklaras av att lokalkostnaderna i år ännu inte blivit bokförda ännu. Under perioden januari-juli har bemanningen varit lägre 2009 än 2008, dels för att verksamheten i budget för 2009 har en lägre bemanning och dels för att en av Kulturskolans rektorer bitvis varit tjänstledig delar av sin tjänst under den här perioden. Det gör att utfallet på lönekostnader inte skiljer sig så mycket från 2008 till 2009 trots högre medellöner. 15

17 UTBILDNINGSNÄMND (UN) 651 Gymnasieskola ( ) Verksamheten beräknar för helåret 2009 erhålla ett underskott mot den tilldelade ekonomiska ramen med cirka 4,8 Mkr, vilket utgör en avvikelse mot den ekonomiska ramen på cirka 1,2 procent. Underskottet beror på att verksamheten har fått resultatbalansera en del av fjolårets underskott, kkr. Resultatbalanseringen från 2008 är sedan tidigare planerad att balanseras över till år Målet är att Utbildningsnämnden ska vara i ekonomisk balans år 2010/2011. Prognosen för lönekostnader är cirka 3 procent lägre än utfallet för Kostnadsminskningen återspeglar de åtgärder som verksamheten vidtog under Periodens nettokostnad uppgår till kkr, vilket kan jämföras med kkr för motsvarande period föregående år. Detta utgör en total nettokostnadsökning med cirka 3 procent. Kostnaden till de fristående gymnasieskolorna har ökat, beroende på ökat elevantal. Ett nytt dyrare avtal har medfört att kostnaden för elevers resor har ökat. Även kostnaden för skolmåltider har ökat jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med cirka en procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på att kostnaden för undervisande personal har ökat på Sannarpsgymnasiet och på Klaragymnasiet. Dessa två enheter har en utökad organisation med fler elever. En viss del av ökningen kan också förklaras av avtalsmässiga löneökningar. Dock ligger den totala kostnadsökningen under den normala löneökningen, vilket återspeglar de åtgärder verksamheten gjort under hösten Vuxenutbildning (+ 550) Vuxenutbildningen räknar likt tidigare med att erhålla ett överskott på 550 kkr mot tilldelad budget under Överskottet beror på att lönekostnaderna prognostiseras bli lägre än vad som planerats då bland annat egna uppsägningar och nytillkomna tjänstledigheter inte kommer att återbesättas helt framöver. Det vikande arbetsmarknadsläget har resulterat i ett markant högre söktryck till främst de gymnasiala kurserna. I vissa fall är antalet sökande tre gånger fler än organisationens platser. Periodens resultat uppgår till kkr att jämföra med kkr motsvarande period föregående år. Avvikelsen beror till största delen på lägre lönekostnader. Resultatet påverkas också av ökade intäkter genom utökning av påbyggnadsutbildningar, som finansieras med statsbidrag. 669 Uppdragsutbildning +/- 0 (+/- 0) Verksamheten prognostiserar för helåret kunna hålla sitt fastställda vinstkrav på 437 kkr. Personalkostnaderna prognostiseras öka 10 procent relativt föregående års utfall. Prognostiserad personalkostnadsökning beror på löneökningar men också på en utökad organisation inom fordonsutbildningen med anledning av att yrkesförarutbildningen förväntas öka. Periodens nettokostnad efter årets första sju månader uppgår till kkr vilket kan jämföras med 995 kkr jämfört med motsvarade period föregående år. Resultatbättringen beror till framförallt på att intäkterna ökat beroende på att elevantalet på fordonsutbildningen. 16

18 SOCIALNÄMND (SN) 750 Social omsorg ( ) Verksamhetsområdet beräknar i dagsläget att få en positiv avvikelse på kkr i förhållande till budget, vilket är en förbättring med nästan 300 kkr sedan föregående prognos. Prognosförbättringen beror i huvudsak på hemtagningar av psykiskt funktionshindrade vilket leder till lägre externplaceringskostnader. Handikappomsorgen har sedan tidigare uppdrag att genomföra besparingar på nästan kkr genom schemaförändringar på boenden. Även andra kostnadsreduceringar görs inom handikappsomsorgen exempelvis tillsätts inte alla vakanser som uppkommer, vilket förväntas minska kostnaderna med 400 kkr. Däremot verkar inte tidigare aviserad besparing på gymnasieplaceringar kunna genomföras i dagsläget utan ett överskridande mot den interna budgetramen på 600 kkr förväntas i dagsläget. Handikappomsorgens besparingar görs för att möta underskott hos bland annat Barn och ungdomsavdelningen som förväntas visa upp ett underskott på 700 kkr i slutet av året. Barn och ungdomsavdelningens underskott beror på att kostnaden för externa placeringar förväntas överstiga den internt budgeterade med ungefär kkr, detta kompenseras dock till viss del av att kostnaden för bland annat öppenvården och avdelningens administration förväntas minska med cirka kkr genom bland annat vakanshållning och återhållsamhet avseende inköp. På avdelningen för vuxna med beroende eller psykiska funktionshinder beräknas placeringskostnaderna numera vara i balans vilket beror på fler hemtagningar i förtid vad gäller psykiatriplaceringar. Detta samt vakanshållningar och diverse andra besparingar gör att avdelningen i dagsläget prognostiserar med ett överskott på 700 kkr. Förvaltningsövergripande finns i dagsläget cirka kkr som skulle resultera i ett budgetöverskott om inget oförutsett inträffar. Det finns dock likt tidigare vissa osäkerheter kring volymutveckling gällande externa placeringar och att beslutade besparingskrav får full effekt. 753 Personlig assistans ( ) Verksamheten beräknar att erhålla ett underskott på kkr i förhållande till budget vid årets slut, dock har det prognostiserade utfallet förbättrats med kkr jämfört med föregående prognos. Det förbättrade prognostiserade resultatet beror på att verksamheten i dagsläget räknar med en lägre ärendeutveckling än vad tidigare förutspåtts. År 2008 var ärendeutvecklingen i princip obefintlig, prognosen 2009 sätts nu ner från 10 stycken till netto 6 stycken nya ärenden. Dessutom har verksamheten gjort effektiviseringar inom Serviceteamet samt avskaffat den egna vikariepoolen vilket beräknas medföra besparingar på cirka kkr under året. Försäkringskassan har dessutom omprövat tidigare beslut vilket innebär att kommunen fått retroaktiv ersättning och även i fortsättningen får stor del av kostnaderna för dessa ärenden täckta. Tidigare prognoser har till stor del byggt på att försäkringskassans stramare bedömning inte skulle ersätta de flesta av dessa ärenden. Det finns emellertid fortfarande en del osäkerhetsfaktorer vilket gör att antalet kan komma att revideras. HEMVÅRDSNÄMND (HN) 770 Äldreomsorg ( ) Baserat på utfallet efter sju månader prognostiseras en negativ budgetavvikelse för 2009 på kkr vilket är en mindre förbättring jämfört med föregående ekonomiska rapport. De främsta orsakerna till den negativa budgetavvikelsen finns inom det särskilda boendet och servicedelen i hemtjänsten. 17

19 Intäkterna beräknas totalt överstiga den budgeterade intäkten med nästan kkr, och den främsta förklaringen är att hemvårdsnämnden enligt nya avtal säljer palliativ vård till landstinget. Inom särskilda boendet medför låg beläggning att verksamheten inte räknar med att helt nå upp till budgeterad intäktsnivå för hyra och avgifter. Eftersom den minskade efterfrågan på boendeplatser väntas kvarstår fattade hemvårdsnämnden beslut i juni om att stänga 20 platser. Verksamheten räknar med att den budgeterade lönekostnaden inom hemtjänsten, det särskilda boendet och särskilda funktioner kommer att överskridas med drygt kkr. Underskottet förklaras främst av ökade sjuklönekostnader men även delvis av ökade övertidskostnader och att fler sjuksköterskor anställts för att svara upp mot det utökade ansvar för palliativ vård som nämnden har. Bland andra avvikelser kan nämnas att IT-satsningar beräknas kosta kkr mindre än budgeterat. I förvaltningens boende medför den låga beläggningen att ett överskott på kkr för denna verksamhet prognostiseras. Däremot visar prognosen att kostnad för utomkommunala placeringar ökar vilket beräknas betyda en negativ avvikelse på årsbasis med kkr. Slutligen har Hemvårdsnämnden i sin internbudget avsatt medel för volymökning i hemtjänsten. Baserat på utvecklingen av antalet hemtjänsttimmar bedöms denna budget bara delvis att behöva ianspråktagas under året. Liksom de senaste åren drivs inom förvaltningen ett antal utvecklingsprojekt med hjälp av statligt riktade bidrag, stimulansmedel och förstärkt anhörigstöd. Hemvårdsnämnden har även erhållit medel för valfrihetsprojekt och det planeras att, enligt lagen om valfrihet (LOV), erbjuda valfrihet inom hemtjänsten (servicedelen) under tredje kvartalet Ingen budgetavvikelse prognostiseras för något av ovanstående projekt. De totala intäkterna ligger kkr över fjolårets nivå som efter årets första sju månader. Orsakerna är i huvudsak avtalsmässiga hyreshöjningar och försäljning av palliativ vård till landstinget. Avgiftsintäkterna ligger däremot kkr lägre än i fjol, och detta beror främst på lägre beläggning i det särskilda boende. Lokalkostnaderna överstiger fjolårets nivå, vilket i huvudsak beror på att nya Vallås särskilda boende tillkommit. Övriga kostnaders utfall är dryga kkr högre än samma period i fjol och skillnaden förklaras bland annat av nytt avtal för arbetskläder (1 500 kkr). Periodens lönekostnader överstiger fjolårets med cirka kkr. Den främsta förklaringen till skillnaden åren emellan är avtalsmässiga löneökningar. Löneökningen förklaras delvis också av att både sjuklön och övertidskostnader är högre än motsvarande period ifjol. Den främsta förklaringen till att dessa kostnadsposter är 400 kkr högre än föregående år är den ansträngda situationen med influensa och magsjuka som förekom på flera håll i verksamheten under början av året. Detta avspeglas också när det gäller kostnader för OB-tillägg. Kostnaden för OB-tillägg under årets första månader överstiger fjolårets med hela kkr. Kostnadsökningen beror till viss del på ökad ersättningsnivå och delvis på ökat antal timmar. Betydande förändringar i främst boendeverksamheten exempelvis introduktion på Vallås och nystart på Bäckagård medför även att personalkostnaderna totalt sett är högre jämfört med i samma period ifjol. 18

20 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND (MH) 800 Miljö- och hälsoskyddskontor + 26 (+ 26) Miljö och hälsoskyddskontoret prognostiserar med ett mindre överskott på 26 kkr i förhållande till den beslutade budgetramen. Nya beslut om avgiftssystem gör dock prognosen osäker. Intäktssidans bortfall kompenseras av återhållsamhet med inköp. RÄDDNINGSNÄMND (RN) 880 Brandförsvar +/- 0 (+/- 0) Verksamheten förväntas likt tidigare inte erhålla någon avvikelse mot tilldelad budgetram. Periodresultatet är nästa kkr sämre i år jämfört med föregående år främst beroende på att verksamheten Räddningstjänst på Väster, RÄV, startats vilket innebär högre kostnader Verksamheten räknar med att på helår kunna hålla sig inom fastställd personalkostnadsram, exempelvis kommer under hösten tjänster inte återbesättas fullt ut vid långtidssjukdom och föräldraledigheter. 19

21 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE JULI (INVESTERINGSREDOVISNING) Investeringsredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET Fg års Netto Netto Budget- Diff mot netto Vht Nämnd/Verksamhet Inkomst Utgift invest Inkomst Utgift budget avvikelse fg pr og inve st KOMMUNFULLMÄKTIGE 010 Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSE 011 Kommunstyrelse Stadskontor Övrig gemensam verksamhet Kommunal Kollektivtrafik Färdtjänst BYGGNADSNÄMND 071 Byggnadskontor ARBETSLIVSNÄMND 130 Arbetsmarknadsenheten Ekonomiskt bistånd SERVICENÄMND 200 Servicekontoret administration Kontorsservice Städ- och måltidsservice IT-service Kommuntransport FASTIGHETSNÄMND 205 Fastighetskontoret administration Förvaltningsfastigheter Skogsförvaltning Övrig fastighetsförvaltning

22 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE JULI (SID 2) (INVESTERINGSREDOVISNING) Investeringsredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET Fg års Netto Netto Budget- Diff mot netto Vht Nämnd/Verksamhet Inkomst Utgift invest Inkomst Utgift budget avvikelse fg pr og inve st TEKNISK NÄMND 320 Gator, parker och idrott VA-verksamhet KULTURNÄMND 460 Kulturförvaltning BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 641 Grundskola/Barnomsorg Kulturskola UTBILDNINGSNÄMND 651 Gymnasieskola Vuxenutbildning KomLär SOCIALNÄMND 750 Social omsorg Personlig assistans HEMVÅRDSNÄMND 770 Äldreomsorg MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 800 Miljö- och hälsoskyddskontor RÄDDNINGSNÄMND 880 Räddningstjänst Sum VERKSAMHET

23 ORSAK TILL BUDGETAVVIKELSER I INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisningen i kkr, siffrorna inom parentes avser senaste prognos I det följande kommenteras enbart de nämnder och verksamhetsområden där avvikelser förväntas mot det totala nettoinvesteringsanslaget. KOMMUNSTYRELSE (KS) 031 Stadskontor (+ 800) Det beräknas ett budgetöverskott för projektet kommungemensam IT-plattform år 2009 eftersom projektet kommer att slutföras först SERVICENÄMND (SE) 204 Kommuntransport (+ 500) Avvikelsen mot investeringsramen beror på ej budgeterade investeringsinkomster på cirka 500 kkr. De prognostiserade investeringsinkomsterna uppstår på grund av försäljning av inlösta leasingfordon fordon som skett under våren. FASTIGHETSNÄMND (FN) 205 Fastighetskontoret administration ( ) En avvikelse på kkr prognostiseras för verksamhetsområdet då investeringar på nya lokaler fastighetsskötare och fordonsuppställning senareläggs. 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Totalt sett förväntas en positiv avvikelse mot investeringsramen på kkr för verksamhetsområdet. Prognosen har förändrats med 700 kkr sedan föregående prognos beroende på att verksamheten räknar med lägre investeringsutgifter för energisparåtgärder. Av den totala budgetavvikelsen avser cirka kkr inkomstsidan och utgörs till största del av ett investeringsbidrag avseende Vallås äldreboende kkr avser lägre investeringsutgifter än budgeterat beroende på senareläggningar i följande projekt: Anslag skolor Gruppbostäder Nya äldreomsorgsfastigheter Förskolor EPC (energieffektivisering) BAS Storköksutrustning Daglig verksamhet Ny gymnasieskola Summa senareläggning kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr 22

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MAJ 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI APRIL 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i april 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i december 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari november 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i augusti 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari juli 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i april 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari maj 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari februari 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari oktober 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMIRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 AVSKRIVNINGAR 4 PENSIONSKOSTNADER 4 SKATTEINTÄKTER

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i december 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari november 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI

FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 217 AVLÄMNAD DEN 1 7 MARS 217 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

EKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015

EKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 EKONOMIRAPPORT För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndsredovisning 6 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD 2014-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD

FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD 2014-04-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 10 Budgetavvikelse i investeringsredovisning

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i oktober 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari september 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i november 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari oktober 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Ekonomirapport 2017 efter januari månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i december 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari november 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Avtalsförsäkringar

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari maj 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

FÖR PERIODEN JANUARI-MARS

FÖR PERIODEN JANUARI-MARS Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2017 AVLÄMNAD DEN 24 APRIL 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer