FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER
|
|
- Lars Sandström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2016 AVLÄMNAD DEN 7 NOVEMBER 2016
2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisningen Bilagor till den ekonomiska prognosen
3 Inledning Inledning Föreliggande ekonomiska prognos bygger dels på förvaltningarnas och bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Sammanfattning av den ekonomiska prognosen Kommunens resultat för 2016 beräknas uppgå till 49 Mkr, vilket är 78 Mkr högre än det budgeterade resultatet och 26 Mkr högre än föregående prognos. En stor del av förändringen förklaras av att avskrivningskostnader beräknas bli lägre än tidigare prognostiserat. Även mer positiv prognos för skatteintäkter och statsbidrag samt överskott inom några verksamheter bidrar till prognosförändringen. Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 34 Mkr. Ett sådant resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen uppnår det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna. 3
4 Inledning Resultaträkning (Mkr) Prognos 2016 Budget 2016* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2015 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader Därav resultatbalansering Därav tilläggsanslag Därav reavinster/-förluster fastighetsförsäljning Pensionskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat e. skatteintäkter och finansiella poster Justeringar enligt balanskrav Årets resultat efter balanskravsjusteringar Tabell 1: Prognostiserat resultat för helåret 2016 för kommunen (exkl. Halmstads Rådhus AB-koncernen) Förvaltningarnas driftredovisning inom anslagsområdena förväntas uppvisa ett överskott vid årsskiftet på 66 Mkr. Den enskilt största förklaringen till budgetavvikelsen är det särskilda statliga stöd för flyktingsituationen, samt att tillströmningen av flyktingar är lägre än tidigare prognoser gjort gällande. Inom hemvårdsnämnden beräknas dock fortfarande ett underskott vid årets slut uppgående till 5 Mkr. Framförallt är det hemsjukvård som ger upphov till avvikelsen då verksamheten ser behovet att ha igång fler arbetslag per natt än vad budgeten medger inom Nattpatrullen. 4
5 Inledning Prognos sep-16 okt-16 Nämndernas nettokostnad Nettoinvesteringar Avskrivningar Pensionskostnader Skatteintäkter Finansnetto Budgetavvikelse sep-16 okt-16 Nämndernas nettokostnad Nettoinvesteringar Avskrivningar Pensionskostnader -8-8 Skatteintäkter -2 6 Finansnetto Tabell 2: Några nyckelmått och deras prognostiserade utfall samt budgetavvikelse Förvaltningarnas nettoinvesteringar beräknas för helåret uppgå till 520 Mkr, vilket innebär ett prognostiserat budgetöverskott med 554 Mkr. Överskottet återfinns till allra största del inom verksamheterna samhällsbyggnadskontor och förvaltningsfastigheter och beror på senareläggningar inom olika projekt, så som förskolor, grund- och gymnasieskolor, men även infrastrukturprojekt Södra infarten, Resecentrum, Centrumgator samt Hamnen. Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 303 Mkr vilket är 27 Mkr lägre än den budgeterade nivån om 330 Mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ny- och ombyggnationer av förskolor samt grund- och gymnasieskolor har senarelagts. Pensionskostnaderna beräknas under 2016 uppgå till 289 Mkr vilket är 8 Mkr högre än budgeterat men oförändrat jämfört med föregående prognos. Orsaken till budgetavvikelsen är sammanfattningsvis att premieinbetalningarna enligt tjänstepensionsavtalet KAP-KL förväntas kosta 5 Mkr mer än tidigare beräknat och att utbetalningarna från den pensionsskuld som intjänats innan 1998 och som redovisas som en ansvarsförbindelse nu prognostiseras bli cirka 3 Mkr högre än budgeterat. Med anledning av bland annat riktade statliga lönesatsningar på vissa grupper av kommunalt anställda och statliga regleringar i pensionssystemet kalkyleras nu premieinbetalningarna enligt tjänstepensionsavtalet KAP-KL att öka mycket snabbt och mer än fördubblas på bara ett par års sikt. Skatteintäkterna, inklusive regleringsbidrag, kommunal utjämning, fastighetsavgift och effekter av anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting, prognostiseras uppgå till Mkr under 2016, vilket är 6 Mkr högre än budgeterat och 8 Mkr bättre än i föregående prognos. 5
6 Inledning I en jämförelse med ursprunglig budget i planeringsdirektiv med budget har både budget och utfall justerats på grund av effekter år 2016 av det tillfälliga anslaget till kommuner och landsting. Enligt beslut i riksdagen höjs de sociala avgifterna för unga anställda stegvis under 2015 och 2016 och Sveriges kommuner kompenseras schablonmässigt för detta genom så kallade generella statsbidrag, vilket innebär att de totala skatteintäkterna således ökas. I Halmstads kommuns budget för 2016 har detta inte kunnat inräknas och budgetjämförelsen blir därför haltande. Av budgetavvikelsen bedöms i nuläget cirka 23 Mkr förklaras av denna sent beslutade förändring. Det ska noteras att budgeten för de sociala avgifterna, i linje med detta, kommer att erhålla motsvarande belopp i underskott. Detta innebär således att den verkliga budgetavvikelsen för skatteintäkterna nu kan anses vara negativ med 17 Mkr. Orsaken till detta är att skatteunderlaget för såväl föregående som innevarande år inte beräknas växa i den takt som tidigare antagits, vilket påverkar den så kallade slutavräkningen för de båda åren negativt. Orsaken till den lägre skatteunderlagstillväxten beror i sin tur främst på att befolkningsökningen samt löneutvecklingen nu bedöms bli lägre än vad som beräknats tidigare. Det ska också noteras att de senaste skatteprognoserna ger vid handen att skatteunderlaget de närmast kommande åren inte förväntas växa i den takt som kommunen har budgeterat. Det rör sig om stora skillnader. I nuläget visar prognoserna på närmare 70 Mkr i lägre intäkter för år 2017 än vad kommunen har räknat med, och skillnaderna mellan vad kommunen budgeterat och vad prognoserna nu visar ökar dessutom för åren 2018 och Kommunen kan behöva ta fram en strategi för hur man ska hantera denna situation. 6
7 Inledning Utfall sep-16 okt-16 Pensionsmedel Ränteportfölj Låneskuld (bolag) Tabell 3: Utfall finansiella tillgångar och skulder, kommunkoncernen Finansnettot för helåret beräknas uppgå till 128 Mkr, vilket är 20 Mkr högre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kommunen erhåller högre borgensavgifter från dotterbolag med 14 Mkr samt erhåller överskottsutdelning från Kommuninvest om 6 Mkr. Avkastningen från kommunens placeringar beräknas bli 8 Mkr lägre än budget och utdelningen från dotterbolag 3 Mkr lägre. Däremot väntas föregående års nedskrivning om 11 Mkr återföras helt vilket påverkar finansnettot positivt i år. Pensionsmedlen är för närvarande placerade i olika fonder, obligationer och strukturerade värdepapper. Marknadsvärdet uppgick vid september månads utgång till sammanlagt Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2016 har marknadsvärdet ökat med 30 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 116 procent. Den totala pensionsskulden, inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt, uppgick den 31 augusti till Mkr. Detta innebär att 50 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. De senaste åren har skattereglerna gällande avdragsrätten för räntekostnader förändrats, vilket har påverkat kommunens dotterbolag som har ändrat sin finansiering vid två tillfällen. Kommunen har vid dessa två tillfällen ökat sina kortfristiga placeringar genom att sätta av medel till en ränteportfölj. Portföljen förvaltas enligt kommunens finanspolicy och består för tillfället av olika räntefonder och företagsobligationer. Marknadsvärdet i slutet av september är Mkr och har sedan årsskiftet ökat med 26 Mkr, justerat för årets uttag om 120 Mkr. Portföljen har sedan starten 2012 avkastat totalt 64 Mkr. 7
8 Inledning Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt ett resultat på 253 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 11 Mkr lägre än budget. Avvikelsen hänförs främst till Halmstads Fastighets AB som påvisar ett lägre resultat om 15 Mkr efter att ha förlorat försäkringsmålet om fullvärdesersättning för översvämningen i Getinge Halmstads Rådhus AB prognostiserar ett lägre resultat om 10 Mkr vilket beror på ökade upplåningskostnader, i form av borgensavgift, samt lägre ränteintäkter och utdelning från dotterbolag. Hallands Hamnar Halmstad AB har ökat sin intäktsprognos och prognostiserar 9 Mkr i högre resultat. Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt att investera 649 Mkr under 2016, vilket är 142 Mkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att Halmstads Energi och Miljö AB:s investering i optisk sorteringsanläggning senareläggs vilket medför att 41 Mkr belastar 2017 istället för 2016, samtidigt som bolaget senarelägger investeringar i både elnät och fjärrvärme för totalt 11 Mkr. Halmstads Fastighets AB senarelägger en rad olika projekt vilket medför att nettoinvesteringarna totalt blir 40 Mkr lägre än budget. Hallands Hamnar Halmstad AB senarelägger större investeringar till 2017 vilket medför att nettoinvesteringarna blir totalt 34 Mkr lägre än budget. 8
9 Driftredovisning Ekonomisk prognos Budgetavvikelse i driftredovisningen Nedan kommenteras i regel endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot budget. Driftredovisning sker i kkr. Siffrorna inom parentes i underrubrikerna avser föregående prognos. Förvaltningar MKR KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN -3-5 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN 0,0% 7,3% 23% 5,1% 17,3% 2,5% 71,5% 0,8% 1,3% 2,5% -0,5% -0,5% 0,0% 0,8% 9
10 Driftredovisning Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelse (+74) Förväntad avvikelse vid årets slut uppgår till kkr, en förändring med kkr jämfört med föregående prognos. Förändringen beror på väntad avvikelse för pågående projekt ingående i projektet Ökade livschanser för unga. Resterande avvikelse beror sedan tidigare bland annat på att ingen medlemsavgift kommer att erläggas till samarbetet West Sweden, +375 kkr. Det reduceras till viss del av höjda medlemsavgifter till region- och kommunförbund, cirka 275 kkr. 031 Stadskontor (+3 923) Verksamheten beräknar att vid årsskiftet uppvisa en positiv avvikelse uppgående till cirka kkr. Förändringen på cirka +300 kkr beror på att kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än prognostiserat. Med månadens förändrade prognos för kapitalkostnader väntas avvikelsen för posten nu uppgå till kkr och beror likt tidigare på försenade investeringar i två stödsystem. Vidare beror budgetavvikelsen på att medel avsatta för kanalisationsstöd, +980 kkr, och kommunchefens uppdrag, +750 kkr, inte beräknas att förbrukas under året. 299 Samhällsbyggnadskontor (+9 674) Överskottet för verksamheten prognostiseras likt föregående månad uppgå till cirka kkr. Sedan tidigare beror avvikelsen till stor del på realisationsvinster som väntas bidra med en avvikelse på kkr vid årets slut och på utrangeringar, kkr. Även lägre kapitalkostnader, kkr, och högre intäkter för markarrende, kkr bidrar till avvikelsen. Samtidigt väntas intäkterna avvika negativt, kkr, till följd av inte färdigställda investeringar. Fler poster som väntas avvika från budget redovisas i en sammanställande tabell nedan. 10
11 Driftredovisning Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Reavinster (prognos tomträtter försäljningar) Kapitalkostnader lägre än budget (ej färdigställda investeringar) Arrendemark (intäktsavvikelse p g a omteckn av kontrakt stugor Östra stranden samt tomträtter) Uthyrningsverksamhet, intäkter högre än budget samt kostnader lägre än budget Resultat av försäljning av exploaterad mark Driftprojekt och utredningar, särskilda medel, (kostnader beräknas bli lägre än budget) Avvikelse administration (intäkter för fördelad tid, löner, lokalkostnader samt övriga kostnader) Intäkter övriga objekt (ej färdigställda investeringar) Utrangeringar (prognos rivningar mm) Summa Kollektivtrafik ( 1 021) Vid årets slut prognostiserar verksamheten att uppvisa en avvikelse mot budgetramen uppgående till cirka kkr. Avvikelsen beror i sin helhet på högre kostnader för taxemellanskillnadsersättningen. Byggnadsnämnd (BN) 071 Byggnadskontor (+1 500) Verksamheten beräknar, likt föregående prognos, att vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till kkr. Intäkterna till bygglovsavdelningen väntas avvika positivt med kkr. Samtidigt beräknas personalkostnaderna överskrida budgetramen till följd av ökade lönekostnader, 670 kkr. Övriga kostnader väntas avvika med 500 kkr. Servicenämnd (SN) 200 Servicekontoret administration (+/ 0) Till följd av senarelagda rekryteringar inom Halmstad direkt prognostiserar verksamheten att vid årets slut uppvisa en avvikelse uppgående till kkr. 11
12 Driftredovisning 202 Städ- och måltidsservice +170 ( 630) Verksamheten aviserar vid denna ekonomirapport en budgetavvikelse på +170 kkr. Förändringen mot föregående prognos, +800 kkr, beror på fler städuppdrag. Avvikelsen beror till stor del på överflyttning av kontorsservice till verksamheten, kkr. Samtidigt väntas fler städuppdrag från övriga verksamheter, kkr. Dessutom bidrar en utökad lägerverksamhet och fler barn i grundskolan till högre intäkter, totalt kkr. Överskottet som uppstår i samband med fler städuppdrag reduceras till viss del av ökade lönekostnader till följd av detsamma, 450 kkr. Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter (+2 491) Verksamheten beräknar att uppvisa en avvikelse på kkr. Prognosförändringen, kkr, beror på att energikostnaderna beräknas bli lägre än budget, vilket beror dels på årets milda väder samt att priserna för el, olja och pellets har minskat. Sedan tidigare beror en stor del av prognosen på att verksamheten har bokfört en avsättning på kkr på grund av en pågående rättstvist. Rättstvisten härrör från ett avtal som tecknades med en leverantör år 2008 avseende att sänka kommunens energiförbrukning. Parterna skulle dela på besparingen enligt givna procentsatser. Den huvudsakliga oenigheten mellan parterna rör vilken media (värme, el, vatten med mera) som den beräknade besparingen skulle utgå ifrån, samt om denna ska indexregleras eller inte. Hovrätten har under 2016 dömt i leverantörens favör, men kommunen har sökt prövning i högre instans. Av försiktighetsskäl bokförs en beräknad skuld. Den negativa budgetavvikelsen kompenseras då verksamheten prognostiserar med att energikostnaderna kommer att minska med kkr under året. Även kostnader för fastighetsdrift beräknas bli lägre när ett serviceavtal sagts upp och arbete kommer att utföras av egen personal, kkr. 12
13 Driftredovisning Teknik och fritidsnämnd (TK) 320 Gator, parker och idrott (+6 800) Verksamheten beräknas vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till kkr. Huvuddelen av överskottet hänförs till lägre kapitalkostnader till följd av att investeringar försenats eller förskjutits i tiden, kkr. Dessutom väntas upplösning av tidigare års investeringsbidrag bidra till avvikelsen, kkr. Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet (+5 000) Till följd av den relativt sett låga räntenivån, och därmed lägre kapitalkostnader än budgeterat, väntas verksamheten uppvisa en positiv avvikelse uppgående till kkr. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning (+1 000) Verksamheten förväntas uppvisa en avvikelse vid årets slut uppgående till kkr. Till viss del beror avvikelsen likt tidigare prognoser på lägre avskrivningskostnader, föranlett av att investeringar förskjutits eller senarelagts. Den främsta förklaringen till budgetavvikelsen är dock att lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget, beroende på att vissa tjänster varit vakanta i verksamheten under längre och kortare perioder. 13
14 Driftredovisning Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg ( ) Vid årets slut beräknar verksamheten att uppvisa en positiv avvikelse uppgående till kkr, vilket innebär en prognosförändringen på kkr. Anledningar till förändringen är som följer: Förvaltningen har stora svårigheter att rekrytera behörig personal i takt med volymökningar och statsbidrag, vilket leder till att överskottet mot personalbudgeten ökar jämfört med tidigare prognos. Att överskottet ökar beror också på att en del planerade inköp inte hinner genomföras i år, kkr. Hyres- och städkostnaderna beräknas bli lägre eftersom flera förskolepaviljonger kommer starta senare än beräknat, kkr. Förvaltningsgemensamma poster prognostiserar ett större överskott, kkr, beroende på att barnomsorgsintäkterna vid retroaktiv inkomstkontroll blev större än förväntat samt att upphandling av arbetskläder blivit försenad och inköp därför inte kommer hinna göras i år. Likt tidigare beror alltså överskottet främst på det utbetalda tilläggsanslaget. Dessutom räknar verksamheten med att ökningen av barn och elever blir betydligt lägre än vad som tidigare prognostiserats. En mer komplett sammanställning över poster som väntas avvika, eller som tidigare avvikit under året, redovisas i tabellen nedan. Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Tillfälligt stöd för nyanlända 20 Mkr, behövs inte för att täcka volymökningen fsk och skola, kan omfördelas till förstärkning till nyanlända. Hinner inte förbrukas under Prognostiserat överskott förvaltningsgemensamma budgetposter (inkl kapitalkostnader) Ej förbrukad barn/elevpeng ( budget) när verksamheten växer och svårigheter att rekrytera behörig personal Högre kostnader för barn i behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) Ökade hyres- och städkostnader skolpaviljonger ht Summa avvikelse
15 Driftredovisning 649 Kulturskolan +250 (+250) På grund av enstaka vakanser under året prognostiserar verksamheten i dagsläget med att uppvisa ett mindre överskott på +250 kkr vid årets slut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder (+6 000) Verksamheten beräknar att uppvisa en positiv budgetavvikelse på kkr vid årets slut, en förändring med kkr jämfört med föregående prognos. Anledningen till förändringen är att lönekostnaderna beräknas bli lägre, kkr, beroende främst på färre antal arbetsmarknadsåtgärder än tidigare beräknat. Även svårighet att tillsätta vakanta tjänster bidrar till avvikelsen. Utöver det ovannämnda är det likt tidigare högre intäkter från Migrationsverket som är orsaken till avvikelsen. De högre intäkterna beror i sin tur på det stora antalet anlända flyktingar under hösten Sammanlagt beräknas intäkterna överskrida budget med kkr. Det finns även en negativ avvikelse inom lokalkostnaderna som beror dels på högre hyreskostnader för nyanlända och dels på dubbla hyror till följd av att verksamheten flyttat till nya lokaler, totalt kkr. 131 Ekonomiskt bistånd (+1 500) Vid årets slut beräknar verksamheten att uppvisa en positiv avvikelse uppgående till kkr. Bidraget från Migrationsverket för initiala kostnader för eget boende och anläggningsboende har förvisso minskat jämfört med föregående år, och väntas nu understiga budget med 500 kkr. Det kompenseras dock av att positiva tendenser kan ses gällande minskat behov av försörjningsstöd för gruppen unga vuxna. Utbetalningarna har minskat under det första halvåret, och om trenden håller i sig bedöms det leda till ett överskott för posten uppgående till kkr. 651 Gymnasieskola (+4 600) Verksamheten beräknar att vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till kkr. Prognosförändringen, 900 kkr, kan främst relateras till att lägre interkommunala intäkter väntas jämfört med föregående månad. 15
16 Driftredovisning Likt tidigare är den främsta anledningen till avvikelsen att verksamheten fått ökade intäkter från Migrationsverket kkr. Bidraget har ökat dels på grund av fler asylsökande elever på språkintroduktion, dels har bidragsbeloppet per elev ökat med över 50 procent. Även om intäkterna (inklusive bidraget från Migrationsverket) avviker positivt med kkr, så medför de högre volymerna av asylsökande också högre kostnader för lokaler och personal, som tillsammans avviker negativt med kkr. I och med de högre volymerna väntas även övriga kostnader överstiga budget, kkr. Eftersom verksamheten tidigare prognostiserat med underskott har åtgärder i syfte att minska kostnaderna planerats. Större undervisningsgrupper, ökad undervisningstid för lärare, inte fullt ut tillsatta tjänster vid pensionsavgångar och minskat materialinköp är några åtgärder som vidtagits. 661 Vuxenutbildningen (+500) Verksamheten väntas uppvisa en avvikelse på kkr vid årets slut. Lönekostnaderna väntas lämna överskott uppgående till kkr, då färre SFI-lärare har anställts än tidigare beräknat. I övrigt väntas kostnaderna överstiga budgetramen med cirka 500 kkr till följd av inköp av utbildning och konsulttjänster. Socialnämnd (SO) 750 Social omsorg (+/ 0) En avvikelse på kkr väntas uppvisas vid årets slut, en förändring med kkr jämfört med föregående månad. Kostnader inom funktionshinderområdet har justerats med kkr jämfört med föregående prognos, vilket härleds till personlig assistans och gruppbostäder. Även kostnader för ensamkommande barn väntas vara kkr högre än tidigare beräknat. Verksamheten poängterar dock att kostnadsbilden fortfarande är svårbedömd och prognosen därmed osäker. Hänsyn har tagits till det statliga anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting, som till stor del förklarar att resultatet hamnar inom budgetramen. Anledningen till avvikelsen redovisas mer detaljerat i tabellen nedan. 16
17 Driftredovisning Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Diverse som vakanser, effektiviseringar etc Färre placeringar HVB barn och unga Diverse ej utfördelade medel Ensamkommande Ökade placeringskostnader missbruk Ökat inflöde av anmälningar, handläggare Ökade placeringskostnader psykiskt funktionshindrade Högre kostnader funktionshinder Summa avvikelse / 0 17
18 Driftredovisning Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg ( ) En avvikelse uppgående till kkr beräknas vid årets slut vilket innebär en prognosförändring på kkr jämfört med föregående månad. Enligt verksamheten beror det huvudsakligen på att minskade volymer samt till viss del lägre kostnader för arbetsgivaravgifter. Justeringen påverkar framför allt äldreboendeverksamheten och hemtjänsten. Likt tidigare är det främst hemsjukvård och förebyggande verksamhet som avviker negativt, kkr. Enligt verksamheten beror det huvudsakligen på Nattpatrullen som ser större behov hos kunderna och har igång fler arbetslag per natt än vad budgeten medger. Andra poster som ger upphov till avvikelse redovisas i tabell nedan. Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Äldreboende Hemtjänst Bemanningsenheten Utskrivningsklara Utomkommunal vård Uteblivna avgiftsintäkter pga ej höjd maxtaxa under (halvårseffekt) Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Övrigt Summa avvikelse Räddningsnämnd (RN) 880 Räddningstjänst +600 (+600) Verksamheten prognostiserar att till årsbokslutet uppvisa ett överskott uppgående till +600 kkr. Den prognostiserade avvikelsen beror till stor del på att överskott inom kapitaltjänstkostnader väntas, kkr. Samtidigt beräknas personalkostnaderna överstiga budget till följd av utbetalning av sparade semesterdagar, cirka 300 kkr. Även intäkterna väntas bli lägre, 412 kkr, beroende på minskad försäljning av personaltjänster. 18
19 Driftredovisning Bolag MKR , ,0 4,2 0,0 0,0 0, ,1-10,0-15,0 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB -24,6% -12,0% 3% 1,5% 3,0% 23,0% -12,6% 0,0% - Halmstads Rådhus AB (HRAB) ( 9 800) Halmstads Rådhus AB prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr lägre än budget och 200 kkr lägre än föregående prognos. Avvikelsen från budget beror främst på att borgensavgiften till kommunen ökat med kkr samtidigt som räntekostnaderna är kkr lägre. Utdelningen från dotterbolag har minskat med kkr och ränteintäkterna från internbanksverksamheten är även de lägre än den budgeterade nivån. 19
20 Driftredovisning Halmstads Fastighets AB (HFAB) (+/-0) HFAB prognostiserar ett helårsresultat på kkr vilket är kkr lägre än budget och föregående prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på effekterna av tingsrättens ogillande av HFAB:s yrkande i försäkringsärendet gällande översvämningen i Getinge, I slutet av oktober blev det klart att försäkringsbolaget ej behöver ersätta HFAB till fastighetens fulla värde. Detta innebär att de förväntade försäkringsersättningarna blir lägre samt att HFAB ska ersätta motparten dess rättegångskostnader. Det innebär också att ett nedskrivningsbehov på fastigheten uppstår. Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) (+4 000) Prognostiserat helårsresultat uppgår till kkr och avviker från budget med kkr men enligt föregående prognos. Resultatförbättringen beror främst på lägre finansiella kostnader. Halmstads stadsnät AB (HSAB) (+1 500) Bolaget prognostiserar ett helårsresultat om kkr vilket är kkr högre än budget och kkr högre än föregående prognos. Förändringen från föregående prognos beror på ökade intäkter, främst i form av provision på tjänster, samtidigt har kostnader för material och underhåll har ökat. Tidigare var det känt att de finansiella kostnaderna beräknas minska med kkr till följd av lägre upplåning än budgeterat samt lägre räntor på omsatta lån. Hallands Hamnar Halmstad AB (HHHAB) (+9 100) Bolaget redovisar ett prognostiserat resultat på kkr, vilket är kkr högre än budget men enligt föregående prognos. Bolagets budgetavvikelse består huvudsakligen av att intäktsprognosen ökat med kkr. I relation till intäktsökningen har kostnaderna för bland annat inhyrd personal ökat marginellt. 20
21 Driftredovisning Destination Halmstad AB (DHAB) ( 3 400) Bolagets prognostiserade resultat uppgår till kkr och är kkr lägre budget men 300 kkr bättre än föregående prognos. I budgeten ingår ett balanserat underskott om kkr och bolaget prognostiserar att behöva resultatbalansera kkr till Resultatbalanseringen avser huvudsakligen nedlagda kostnader på kkr för projektet Ping Pong Power som hänförs till Resterande kkr avser övrig verksamhet vilket dels är en rest från de kkr som resultatbalanserades 2015 men också förväntat underskott från årets utställning. Den negativa avvikelsen vägs upp av lägre kapitalkostnader med 900 kkr. Resultatförbättringen mot föregående prognos beror av ökade intäkter avseende utställningen Monet to Cezanne. AB Industristaden (ABI) +200 (+200) AB Industristaden prognostiserar ett resultat om 600 kkr vilket är 200 kkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre räntekostnader. 21
22 Investeringsredovisning Budgetavvikelse i investeringsredovisningen I det följande kommenteras i regel endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot det totala nettoinvesteringsanslaget. Investeringsredovisningen görs i kkr. Siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Förvaltningar MKR KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN - 82,9% 0,0% 0,3% 57,4% 37,8% -59,3% 24,0% 27,5% 54,4% 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 22
23 Investeringsredovisning Kommunstyrelse (KS) 299 Samhällsbyggnadskontor ( ) En avvikelse uppgående till cirka kkr förväntas. Förändringen jämfört med föregående prognos är cirka kkr och beror på uteslutande på förändringar inom exploateringsverksamheten till följd av senarelagda projekt. De främsta anledningarna är försenade investeringar inom projekten: Kattegattgymnasiet (lägre utgifter för rivning), kkr, Hamninvesteringar (som fördröjs i avvaktan på nya beslut), kkr, försenad byggstart av Södra infarten etapp I (väntas påbörjas tidigast 2017), kkr, Kulturskolan (byggs i privat regi), kkr samt senarelagd byggnation av grundskolor, kkr. Utöver det redovisas en avvikelse inom exploateringsverksamheten (MEX) på totalt kkr. Avvikelsen inom MEX beror på ett antal projekt, där de största specificeras i separat tabell nedan. Det finns även en utförlig bilaga, sist i dokumentet, där MEX redovisas. Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförvärv Kårarp industriområde Eurostop Hamnen Gullbrandstorp 1: Kistinge industriområde Simlångsdalen (industri) Halmstad 1:7 Söderpiren Kårarp Södra (Wrangelsro) Harplinge Lyngåkra (ind) Harplinge centrum Fyllinge Kvadrant Snöstorps IP Kemisten, Lundgrens Fammarpsvägen Övrigt MEX Totalt
24 Investeringsredovisning Servicenämnd (SE) 200 Servicekontor +120 (+120) Anslagsområdet beräknar i dagsläget med att använda merparten av investeringsmedlen för Halmstad direkt och kommuntransport, och redovisar därför i denna prognos en mindre avvikelse på +120 kkr. Fastighetsnämnd (FN) 205 Fastighetskontor +164 (+/ 0) Verksamheten prognostiserar att vid årsskiftet uppvisa en avvikelse uppgående till +164 kkr. Avvikelsen avser främst lägre inköp av inventarier till kontorslokaler än budgeterat. 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut uppgår till cirka kkr, en förändring med kkr sedan föregående prognos. Förändringen beror på lägre förväntade utgifter för projekt avseende solvärmelösningar. Den prognostiserade avvikelsen kan kategoriseras på följande sätt: Förskolor Skolor Gruppbostäder Idrottsanläggningar Reinvesteringar Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kr kkr kkr 24
25 Investeringsredovisning Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott ( ) Verksamhetens prognostiserade avvikelse vid årets slut väntas uppgå till kkr och förändringen, kkr, beror på mindre prognosjusteringar inom flera projekt. Den beräknade avvikelsen vid årets slut väntas bero på följande projekt: Resecentrum Centrumgator Aktivitetsplan, Engelbrektsplanen Kattegattsleden Ramanslag offentlig miljö Fylleåleden etapp 2 Trafiksäkra korsningar Bro över Genevadsån Övrig Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr +900 kkr kkr Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet ( ) Verksamheten prognostiserar att investera kkr utöver antagen budgetram. Verksamheten förklarar avvikelsen med att utbyggnad av ny huvudvattenledning för dagvatten samt förnyelse av befintliga ledningar i områden berörda av utbyggnationen av resecentrum nu sker. Dessa arbeten utförs under snäva tidsramar vilket får stor påverkan på utgiften. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltningen (+1 085) Verksamheten aviserar ett överskott från investeringsramen som vid årets slut väntas uppgå till kkr. Projekten kring konstnärlig gestaltning av offentlig miljö uppskattas inte förbruka delar av anslaget. Dessutom väntas en försening av projektet för belysning av Europa och tjuren. 25
26 Investeringsredovisning Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg (+3 700) Avvikelsen vid årets slut väntas uppgå till kkr. Förändringen, kkr, beror på försenade startdatum för nya förskolepaviljonger samt på att de verksamheter som startats under hösten inte kommer förbruka alla investeringsmedel i år. Sedan tidigare beror avvikelsen huvudsakligen på att inventariemedel för nya förskolor och dåliga lokaler väntas lämna ett överskott. Fyra avdelningar inom Kastanjealléns och Skeppets förskola startar först Försenade startdatum väntas för flera paviljonger. Inte heller Frennarps byskola kommer att förbruka samtliga medel under 2016 eftersom renovering inte kommer att starta under året. Även tilläggsanslag som beviljades för nya lokaler på Furulundsskolan, Nyhemsskolan, Andersbergsskolan och Valhallaskolan hinner inte tas i anspråk fullt ut under Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 651 Gymnasieskola (+6 575) Anslagsområdets beräknade avvikelse från investeringsramen uppgår till kkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att investeringsmedel för utrustning av Kattegattgymnasiet efter slutförd renovering inte väntas användas under året, kkr. Verksamheten räknar även med ett överskott för investeringar i Nissaskolan, +575 kkr. Detta beror på att investeringsanslaget inte behöver nyttjas, då flytt av verksamheten i nuläget inte är tidsatt. Hemvårdsnämnd (HE) 770 Äldreomsorg +/ 0 ( 2 700) Verksamheten prognostiserar att investeringsnivån kommer sammanfalla med budgetramen och förändrar sin prognos jämfört med föregående månad med kkr. Utgifter för digitala trygghetslarm väntas likt tidigare bli högre än budgeterat, kkr, men det väntas kompenseras av att övriga investeringar blir längre än budgeterat. Räddningsnämnden (RN) 880 Räddningstjänsten (+3 454) Ett senarelagt fordonsinköp väntas leda till överskott på investeringssidan uppgående till cirka kkr. 26
27 Investeringsredovisning Bolag 60 MKR 55, ,0 34, ,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB - 10,5% - 711,8% 24,9% 0,0% 27,3% 0,2% 78,0% Halmstads Fastighets AB (HFAB) ( ) Investeringsnettot är kkr lägre än budget men kkr högre än föregående prognos. Budgetavvikelsen beror främst på att om- och tillbyggnad av Kv. Juristen och att den påbörjade nybyggnationen av Vallås Torg beräknas komma igång senare än planerat. Projekt avseende fönsterbyte flyttas fram i tiden till följd av förhandling med Hyresgästföreningen. Dessutom flyttas ett antal mindre investeringsprojekt fram i tiden på grund av rådande marknadsläge med få eller höga anbud. I nyproduktionen Kv. Kemisten, som numera är ett dotterbolag, pågår rivning och sanering av befintliga byggnader. Projektet avseende energieffektivisering har tidigarelagts och ett ökat antal beställningar avseende hyresgäststyrt tillval förväntas ge högre investeringsutgifter. Förändringen jämfört med föregående prognos beror på att den beräknade försäkringsersättningen uteblir efter att bolaget i oktober har förlorat försäkringsmålet i tingsrätten. 27
28 Investeringsredovisning Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ( ) Bolagets investeringsnetto är kkr lägre än budget men enligt föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på att investeringen i den optiska sorteringsanläggingen flyttats fram och beräknas vara färdigställt i maj 2017, vilket är något senare än vad som bedömdes i samband med budgeten. På grund av mindre förslitning i förbränningspannorna flyttas en del planerade investeringar fram till Halmstads stadsnät AB (HSAB) +/-0 (+200) Bolaget prognostiserar att investera kkr under året vilket är enligt budget. Hallands Hamnar Halmstad AB (HHHAB) ( ) Bolagets totala investeringsutgifter beräknas till kkr och är kkr lägre än budget men enligt föregående prognos. Osäkerheten som rådde under inledningen av 2016 kring bolagets lönsamhet har medfört att stora investeringar förskjutits till Halmstads Flygplats AB (HAAB) +100 (+100) Bolaget prognostiserar att investera kkr under året vilket är 100 kkr lägre än budget. Förändringen beror på att investering i teknisk utrusning är lägre än budgeterat. Destination Halmstad AB (DHAB) +600 (+600) Bolaget prognostiserar att investera kkr, vilket är 600 kkr lägre än budget men enligt föregående prognos. Avvikelsen beror främst på att omrevidering av avskärmningen av stora salongen har skett, vilket medfört en lägre kostnad med 600 kkr än budgeterat. 28
29 Investeringsredovisning AB Industristaden (ABI) (+1 000) Bolagets investeringsprognos är kkr då bolagets investeringsutgifter beräknas bli kkr och investeringsinkomsterna kkr. Investeringsprognosen är kkr lägre än budget. Förändringen jämfört med föregående prognos beror främst på försäljningsintäkter från Fanan 23. Budgetavvikelsen förklaras även av att investeringsutgiften i en ny hiss i fastigheten Fattighuset blev kkr lägre än budgeterat. 29
30 Bilagor Bilagor till den ekonomiska prognosen Kommunen (Mkr) Intäkter Kostnader Kommunstyrelse/gemensam administration m m Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunfullmäktige 0,3-13,5-13,2-13,2 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,9-38,7-37,8-39,2 1,4 1,4 Stadskontor 60,7-157,2-96,5-100,7 4,2 0,3 Skogsförvaltning 0,9-1,1-0,3-0,3 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 104,3-110,8-6,5-16,2 9,7 0,0 Kollektivtrafik 0,0-15,5-15,5-14,5-1,0 0,0 Färdtjänst 0,0-26,1-26,1-26,1 0,0 0,0 Summa 167,0-362,9-195,9-210,3 14,3 1,7 Byggnadsnämnd 29,5-37,1-7,6-9,1 1,5 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 12,9-35,0-22,2-23,2 1,0 1,0 Kontorsservice 12,7-12,5 0,2 0,2 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 267,0-266,8 0,2 0,0 0,2 0,8 IT-service 101,5-101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommuntransport 75,1-75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 469,2-491,0-21,8-23,0 1,2 1,8 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 55,8-71,4-15,7-15,7 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 658,2-659,3-1,1-4,6 3,5 1,0 Summa 714,0-730,7-16,7-20,2 3,5 1,0 Teknik- och fritidsnämnd 130,5-392,2-261,7-268,5 6,8 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 219,4-221,4-2,0-7,0 5,0 0,0 Kulturnämnd 13,5-134,9-121,4-122,4 1,0 0,0 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 216, , , ,8 24,0 7,0 Kulturskola 4,8-28,8-24,0-24,3 0,3 0,0 Summa 221, , , ,1 24,3 7,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Driftredovisning Prognossammanställning per 31 oktober 2016 Arbetsmarknadsåtgärder 142,2-282,2-140,0-149,7 9,7 3,7 Ekonomiskt bistånd 4,5-68,2-63,7-65,2 1,5 0,0 Gymnasieskola 86,9-455,4-368,4-372,1 3,7-0,9 Vuxenutbildning 48,8-104,2-55,4-56,4 1,0 0,5 Summa 282,4-909,9-627,5-643,4 15,9 3,3 Socialnämnd 310,2-975,2-665,0-662,0-3,0-3,0 Hemvårdsnämnd 176, , , ,6-5,0 5,0 Miljönämnd 13,7-25,7-11,9-11,9 0,0 0,0 Räddningsnämnd 12,3-83,3-71,0-71,6 0,6 0,0 Summa 2 759, , , ,1 66,0 16,8 30
31 Bilagor Investeringsredovisning Prognossammanställning per 31 oktober 2016 Kommunen (Mkr) Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-7,9-7,9-7,9 0,0 0,0 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 106,8-151,3-44,4-297,9 253,4-5,6 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 106,8-159,1-52,3-305,7 253,4-5,6 Byggnadsnämnd 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0-2,7-2,7-2,8 0,1 0,0 Kontorsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 0,0 IT-service 0,0-28,5-28,5-28,5 0,0 0,0 Kommuntransport 0,0-7,7-7,7-7,7 0,0 0,0 Summa 0,0-40,5-40,5-40,6 0,1 0,0 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,4-0,4-0,6 0,2 0,2 Förvaltningsfastigheter 0,5-187,5-187,0-439,1 252,1 3,0 Summa 0,5-187,9-187,4-439,6 252,2 3,2 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-106,1-106,1-170,6 64,5 2,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-88,6-88,6-55,6-33,0 0,0 Kulturnämnd 0,0-3,4-3,4-4,5 1,1 0,0 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 0,0-14,8-14,8-20,5 5,7 2,0 Kulturskola 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Summa 0,0-15,1-15,1-20,8 5,7 2,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-3,2-3,2-9,7 6,6 0,0 Vuxenutbildning 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-5,5-5,5-12,1 6,6 0,0 Socialnämnd 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 0,0 Hemvårdsnämnd 0,0-6,1-6,1-6,1 0,0 2,7 Miljönämnd 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-12,9-12,9-16,4 3,5 0,0 Summa 107,3-627,7-520, ,5 554,1 4,2 31
32 Bilagor Driftredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per oktober 2016 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2016 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2015 Halmstads Rådhus AB 30,6 40,6-10,0-0,2 1,4 Halmstads Fastighets AB 110,0 125,0-15,0-15,0 82,2 Halmstads Energi och Miljö AB 139,0 135,0 4,0 0,0 131,0 Halmstads stadsnät AB 22,5 18,3 4,2 2,7 19,4 Hallands Hamnar Halmstad AB 10,2 1,1 9,1 0,0-3,7 Halmstads Flygplats AB -17,7-17,7 0,0 0,0-14,0 Destination Halmstad AB -27,7-24,6-3,1 0,3-31,9 Halmstads Näringslivs AB -13,7-13,7 0,0 0,0-13,5 AB Industristaden -0,6-0,8 0,2 0,0 1,1 Summa 252,6 263,2-10,6-12,2 171,9 Investeringsredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per oktober 2016 Nettoinvesteringar Budget enligt affärsplan 2016 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2015 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -340,0-380,0 40,0-15,0-303,0 Halmstads Energi och Miljö AB -166,0-221,0 55,0 0,0-134,0 Halmstads stadsnät AB -84,1-84,1 0,0-0,2-63,4 Hallands Hamnar Halmstad AB -9,6-43,7 34,1 0,0 5,6 Halmstads Flygplats AB -57,7-57,8 0,1 0,0-16,9 Destination Halmstad AB -1,6-2,2 0,6 0,0-2,2 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Industristaden 10,4-1,7 12,1 11,1 0,0 Summa -648,6-790,5 141,9-4,1-513,9 32
33 Bilagor Specifikation av mark- och exploateringsverksamheten Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Budget 2016 Utfall 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Projekt Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Marksanering Kemisten, Lundgrens Getinge stationsområde Albinsro Harplinge centrum Norra Volontären Sofieberg Norra Haverdal 37:5, Skintan Giganten Gullbrandstorp 1: Fammarpsvägen Gasen Snöstorps IP Kistinge industriområde Norra Stenalyckan Villmanstrand Harplinge Lyngåkra (ind) Hamnen Getinge industriområde Simlångsdalen (industri) Kårarp Södra (Wrangelsro) Kårarp industriområde Coop, Gamletull Halmstad 3:130 (HEM) Planutredningar, nybyggnadskarta Ny Deponi Kistinge Österskans Teatern Halmstad 1:7 Söderpiren Lilla Torg Resecentrum, planering etapp Förskolor Steningeskolan Eurostop Sporthallen, bostäder Bagaren Breared 1:195, Simlångsdalen Halmstad Karl XI Åled Himmelkulla Albinsro etapp Fyllinge Kvadrant Kvibille 7: Tullkammarkajen Övrigt MEX Totalt
34 Bilagor Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell: Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Fg budgetavvikelse Differens föregående prognos Nämndernas nettokostnad , ,1 66,0 49,3 16,8 Kalkylerade internräntor 109,1 118,5-9,4-6,6-2,8 Kalkylerade avskrivningar 303,1 330,2-27,1-17,6-9,5 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 171,5 171,1 0,4 0,4 0,0 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt -57,8-60,8 3,0 0,0 3,0 Summa , ,1 32,9 25,5 7,4 Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet ska kunna inhämtas inom en period av tre år. Balanskravsresultat har tagits fram på följande sätt: Balanskravsutredning (Mkr) 2016 Årets prognostiserade resultat 49,2 Realisationsresultat; pensionsmedel -0,1 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -15,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 34,1 34
35 2016
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L 2 0 1 6 Innehållsförteckning Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning Sammanfattning
Läs merFÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 217 AVLÄMNAD DEN 1 7 MARS 217 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 10 OKTOBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Verksamhetscontrolling... 8 Ekonomisk
Läs merFÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2016 AVLÄMNAD DEN 12 DECEMBER 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse
Läs merFÖR PERIODEN JANUARI-MARS
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2017 AVLÄMNAD DEN 24 APRIL 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2018 AVLÄMNAD DEN 16 MARS 2018 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2016 AVLÄMNAD DEN 7 JUNI 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Verksamhetscontrolling... 8 Ekonomisk prognos...
Läs merEKONOMIRAPPORT. För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015
EKONOMIRAPPORT För period januari-februari 2015 Avlämnad den 9 mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndsredovisning 6 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i
Läs merINLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2018 AVLÄMNAD DEN 13 APRIL 2018 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse
Läs merFÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI FEBRUARI 2014 AVLÄMNAD 2014-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 2019 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 201 9
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-FEBRUARI 219 AVLÄMNAD DEN 15 MARS 21 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2018 AVLÄMNAD DEN 15 JUNI 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse i
Läs merFÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MARS 2014 AVLÄMNAD 2014-04-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 6 Nämndredovisning 6 Bolagsredovisning 10 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2019 A V L Ä M N A D D E N 5 A P R I L 2019 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse
Läs merEKONOMIRAPPORT. För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015
EKONOMIRAPPORT För period januari-mars 2015 Avlämnad den 13 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merFÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI MAJ 2014 AVLÄMNAD 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I 2 0 1 5 Innehållsförteckning Inledning 1 Budgetavvikelse i driftredovisning 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 14 Budgetavvikelse
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 AVLÄMNAD DEN 12 OKTOBER 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 9 Budgetavvikelse
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2018 A V L Ä M N A D D E N 1 4 N O V E M B E R 2018 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse i driftredovisningen...
Läs merINLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017 AVLÄMNAD DEN 17 OKTOBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse
Läs merINLEDNING 1. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2017 AVLÄMNAD DEN 9 NOVEMBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse
Läs merFÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2014 AVLÄMNAD 2014-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015 A V L Ä M N A D D E N 20 O K T O B E R 2 0 1 5 1 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i
Läs merINLEDNING. Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017
INLEDNING 1 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2017 AVLÄMNAD DEN 8 DECEMBER 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av den ekonomiska prognosen... 3 Ekonomisk prognos... 9 Budgetavvikelse
Läs merFÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI SEPTEMBER 2014 AVLÄMNAD 2014-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 7 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merFÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI NOVEMBER 2014 AVLÄMNAD 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 8 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merÖversikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 10 Nämndredovisning... 10 Bolagsredovisning...
Läs merÖversikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...
Läs merÖversikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 13 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 15 Nämndredovisning... 15 Bolagsredovisning...
Läs merEkonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015
Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2015 AVLÄMNAD DEN 7 DECEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...
Läs merÖversikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...
Läs merResultaträkning (Mkr)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 14 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 16 Nämndredovisning... 16 Bolagsredovisning...
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merFÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD
EKONOMIRAPPORT FÖR PERIOD JANUARI OKTOBER 2013 AVLÄMNAD 2013-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen 7 Nämndredovisning 7 Bolagsredovisning 15 Budgetavvikelse i investeringsredovisning
Läs merKommunstyrelsens handlingar 2012-11-06
Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-10-30 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merSTADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS
STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari februari 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merÖversikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 12 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 14 Nämndredovisning... 14 Bolagsredovisning...
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merUN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten
UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merEkonomirapport 2016 efter maj månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs mer2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merSTADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS
STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari maj 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Bengt Karlsson Aukt. revisor Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Rebecca Lindström Emelie Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Halmstads kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande
Läs mer16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Rebecca Andersson revisionskonsult Bengt Karlsson auktoriserad revisor Carl-Magnus Stenehav certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2014 Halmstads kommun Innehållsförteckning
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merEkonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merKommunens resultat 2018
Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del
Läs mer