Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Relevanta dokument
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Hantera dokument i inkorgen

Minimanual för Baltzaranvändare

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Åtgärda en faktura som Slutattestant

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Manual för attestering via nya webben

Lathund Attestant. Agresso Self Service

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Raindance-guide: Internfaktura

Inbetalade kundfakturor

Raindance-guide: Internfaktura

Lathund Elektronisk fakturahantering

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Manual dinumero Webb

WebAveny Elektronisk attest

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Linköpings universitet

Manual Attestering av fakturor på webb

Handbok Inköp och Faktura IoF

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund Elektronisk fakturahantering

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Grundkurs. för. OPTO Web

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Användardokumentation Beställning enligt offert

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Användardokumentation Beställning via rekvisition

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual Inköp och Faktura

Lathund attestera leverantörsfaktura

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual. Attestering av fakturor på webb

Personec Inköp och Faktura

Hantera dokument i arkivet

Hjälpguide Raindance fakturaportal

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

Manual Faktura i Xweb

Linköpings universitet

Manual Betongindustris kundportal

Användarmanual. UPS Billing Center

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Manual för webportalen

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Kortfattad instruktion för Crystal Reports. Kom i gång med Crystal Reports. Instruktion Crystal Reports 2014

Ny anläggning/inventarie

Raindance-guide: Rekvisition

Inköpsfaktura

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Kom igång med Smart Bokföring

Quick guide for Basware Portal

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Raindance-guide: Rekvisition

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Proceedo. Haninge kommun

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Transkript:

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för betalning och till de mer intresserade) Innehåll 1. Inloggning och inkorgen... 2 2. Kontering och kommentarer = granskning... 3 2.1 Se fakturan... 3 2.2 Ändra ett förkonterat konto... 4 2.3 Lägga till en eller flera konteringsrader... 4 2.4 Ändring/kontering av moms... 5 2.5 Lägga till kommentarer... 5 3. Olika flöden... 6 4. Olika typer av fel... 6 5. Stöd... 6 1

1. Inloggning och inkorgen Nya fakturor aviseras via mail. Direkt efter inloggning (som sker via Vår Brf med användar-id och lösenord för webbattest) öppnas inkorgen. Där visas dina ej granskade (godkända) fakturor. Klicka i kolumnen "Åtgärd" på den faktura som skall behandlas. Om man behöver söka efter en tidigare faktura för att kunna behandla en aktuell faktura går man till Uppföljning - Fakturastatus (alternativ) som ligger under Meny. Detta kan man göra redan här eller efter att den enskilda fakturan som skall behandlas visas - se nästa avsnitt. Om man vill söka på en enskild faktura är det lättast att knappa in fakturanumret vid rutan Fakturanummer. Man kan även kombinera med Leverantörsnamn. Man kan även klicka på de grå fälten så får man upp fler sökalternativ. 2

Man har möjlighet att ändra vilka kolumner man vill ha med när man skapar listan med fakturor och man får även med summering på sitt sökresultat och kan välja hur många rader man vill visa. Finns möjlighet att exportera till Excel. 2. Kontering och kommentarer = granskning 2.1 Se fakturan I bilden för hantering av fakturan visas hela fakturan i ett fönster till höger på bilden. I fältet ovanför fakturan finns knappar för att vid behov skriva ut fakturan, lagra ner den på datorn som PDF för att eventuellt skicka kopian till en person som inte är behörig att själv granska fakturor i systemet, bläddra till fler sidor och förstora och förminska. Vill man se hela fakturan i helskärm, så klicka på länken "Klicka här för att visa fakturabilden i ett eget fönster".. Längst upp finns flikar för att också kunna se Fakturahuvud och Fakturahistorik. Fakturan kan om man vill skrivas ut, sparas på disk och då även mailas till annan person. Obs att fakturan kan ha flera sidor. Se nästa sida genom att klicka på pilen 3

2.2 Ändra ett förkonterat konto Fakturan är förkonterad av SBC. Önskas kontot ändras, kan man ändra med siffror enligt kontoplanen eller skriva direkt i fältet t.ex. tele som i exemplet nedan. Systemet visar valbara alternativ. 2.3 Lägga till en eller flera konteringsrader Vissa fakturor kan innehålla flera konteringskonton, t.ex. Fortum som har både el och fjärrvärme på samma faktura. I dessa fall behöver en konteringsrad läggas till (om det inte redan gjorts vid förkonteringen). Det går även att radera rad genom att trycka på krysset 4

Fyll i med siffror enligt kontoplanen eller skriv direkt i fältet t.ex. "tele" som i exemplet nedan. Systemet visar valbara alternativ. Fyll även i beloppet per konto, kontrollera att totalbeloppet stämmer med fakturans totalbelopp. 2.4 Ändring/kontering av moms Om föreningen är "momsad" skall rätt momsbelopp fyllas enligt momsbeslutet för föreningen och kostnadsraden/raderna reduceras med samma belopp. 2.5 Lägga till kommentarer Rutan med ärendekommentarer kan med fördel användas internt i föreningen eller om något fel upptäcks i fakturan och den ska returneras till SBC för rättning. Efter ifylld text, välj "Lägg till" och meddelandet sparas. Är meddelandet till SBC, väljer ni att "Returnera" till SBC. 5

3. Olika flöden Det finns möjlighet att lägga upp ett stort antal varianter av gransknings- och attestflöden. Dessa beskrivs närmare i den fullständiga instruktionen för SBC Webbattest. Här beskrivs då även hur man vid behov lägger upp olika distributionslistor (som du som granskare också har behörighet att göra). Distributionslistan för en faktura visas alltid, se exemplet nedan där fakturan just nu hanteras av Bengt Bengtsson: 4. Olika typer av fel Om hur olika typer av fel hanteras, beskrivs i den fullständiga instruktionen och inte här. Generellt gäller att fakturor som behöver behandlas på nytt av SBC för att rätta fel returneras genom att man först fyller i meddelanderutan och sedan klickar på knappen Returnera, väljer SBC Servicecenter och sedan klickar på Skicka. 5. Stöd Vår Kundtjänst hanterar uppläggning av nya webbattestföreningar och ger handhavandestöd. Öppettiderna för Kundtjänst är vardagar 7-21. Kontakt: Tel 0771-722 722 (=0771-sbc sbc på knapptelefonen ) eller kundtjanst@sbc.se. 6