Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO



Relevanta dokument
Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Registrering av e-faktura

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Skapa beställning och leveranskvittera

Registrering av e-faktura

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Fritextbeställning och rekvisition

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Inköpsfaktura

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Hantera dokument i inkorgen

Användardokumentation Beställning enligt offert

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Arbetsgång för Husarbete

Manual dinumero Webb

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

INFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering

Så här leveransmottar du

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Raindance-guide: Rekvisition

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Handbok Inköp och Faktura IoF

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Kundfakturors sändsätt

Lathund till Synergi

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Raindance-guide: Rekvisition

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Manual Faktura i Xweb

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Leverantörsbetalningar

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Användarinstruktioner - skadeanmälan SPVA

A n v ä n d a r m a n u a l

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Lathund för ordermatchning. Version

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Utbildning. Juni 2011

Quick guide for Basware Portal

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

PaletteInvoice Tips & Trix. Susanne Lindberg och Helene Barrett

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Linköpings universitet

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 :

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund

Lathund för granskare/sakattestant

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

INFORMATION FRÅN VITEC. Konteringsöversikt

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Inbetalade kundfakturor

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Minimanual för Baltzaranvändare

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Transkript:

För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via menyval Kontrakt Välj Att Göra i vänstermenyn Fyll i specifikt datumintervall (Grönmarkerat = Obligatoriskt att fylla i ) Fyll sedan i något eller några av de övriga fälten. För att begränsa sökningen ange t.ex. ansvar och finansiär. (Lämnas fältet för finansiär tomt kommer allt inom ett ansvarsställe med i sökningen som ska åtgärdas.) Markera statusruta med bock för preliminär Klicka på Skapa-knappen 1

Resultatet presenteras i en lista enligt nedan. Listan visar 3st. preliminära oäkta rekvisitioner tillhörande olika kontrakt från Vetenskapsrådet på ansvar 2440 för perioden 130901-130930. En rekvisition eller faktura som har status preliminär ska åtgärdas i EKO genom ett godkännande. Avser underlagen äkta rekvisitioner eller fakturor förs dessa över till Agresso genom att man markerar rutan för äkta rekvisition på underlaget. ( rutmarkering = Gäller enbart rekvisitioner ) När det gäller de fyra stora finansiärerna Vetenskapsrådet, Forte (tidigare FAS), Formas och Cancerfonden går det även att direkt godkänna ett underlag via Att åtgärda-rutan. (se ovan), då medel från dessa i regel inbetalas månadsvis samt att rekvisitionsunderlagen innehåller samma kontering och är av typen oäkta. Detta för att underlätta hanteringen. (För att godkänna oäkta rekvisitioner. Se bilaga 2) Man markerar önskvärd åtgärdsruta och klickar på knapp Utförd åtgärd Efter utförd åtgärd återstår det nu 2 st. rekvisitionsunderlag från Vetenskapsrådet att åtgärda för september månad. Upprepa samma procedur för resterande rekvisitioner. OBS! Vid godkännande av rekvisitioner som ej tillhör ovan nämnda finansiärer ska man gå in på respektive underlag och göra godkännadet. Innan man godkänner ska man kontrollera att underlaget är markerat med/som Oäkta/Äkta rekvisition rätt år rätt datum rätt kontraktstyp rätt belopp och rätt kontering. För att komma dit klickar man på datum-/eller diarielänken. 2

2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt Ett annat sätt att godkänna rekvisitioner eller fakturor är att gå in på menyval: Kontrakt från huvudmenyn och välja Sök Rekv/Fakt i vänstermenyn Fyll i något eller några av de sökbara fälten. För att begränsa sökningen ange t.ex. Ansvar, Finansiär och Rekv/Faktdatum. Status = Preliminär är defaultvärde Klicka sedan på knappen Sök underlag 3

Resultat av sökningen presenteras i en lista Listan visar att det finns 2 st. underlag från finansiär Volvo Car Corp att godkänna för år 2013 och år 2014 tillhörande diarienr. EK-b 55/13. De har status preliminär och måste godkännas för att senare få status överförd. Det är först när rekvisitions-/fakturaunderlagen fått status överförd med ett tillhörande ordernummer som de går att skriva ut från ekonomisystemet Agresso och skickas till kund. Klicka på första länken. Alla godkända underlag förs över till Agresso fyra gånger per dag, klockan 9:00, 12:00, 15:00 och 17:00. Efter klockan 10:00, 13:00, 16:00 och 18:00 kan utskrift tas ut ur Agresso. Se vidare Lathund - Utskrift EKO faktura och/eller rekvisition ur Agresso. 4

Rekvisitionsunderlaget visar att kontraktet är fördelat på två olika ansvar och verksamheter. Finns det rekvisitions-/fakturaunderlag med olika ansvar och verksamheter ska det ansvar som har huvudansvaret för kontraktet göra godkännandet. I nedan rekvisitionsunderlag har ansvar 2220 huvudansvaret och ska då godkänna även för ansvar 2250. Innan man godkänner underlaget måste man kontrollera att rätt värden är ifyllda/fylls i Det gäller fälten: Avser år, Datum, Vår/Er referens, Rekv/fakturatext. Var extra noga med att markeringen av Oäkta/Äkta rekvisition är riktig Notera att valet oäkta alltid ligger som defaultvärde när rekvistioner ska godkännas. ( I detta fall ska en rekvisition skickas till Volvo Car Corp. i sept-2013 och ska då betraktas som äkta rekvisition) Ändra till Äkta. Kontrollera även att konteringsraden/erna är riktiga Är allt rätt ifyllt så klicka på knappen Godkänn. Båda konteringsraderna inkluderas genom godkännandet. OBS! Tänk alltid på att kontrollera så att status oäkta/äkta är rätt markerat efter godkännandet. 5

Nedan syns nu att rekvisitionen fått status Godkänd och att den är markerad som äkta rekv. Skulle man upptäcka att något är felaktigt i ett redan godkänt rekvisitions-/fakturaunderlag går det att sätta underlaget åter i status preliminär genom att klicka på knapp Åter preliminär. Önskad ändring kan sedan göras. Av ett godkänt underlag går det även att se ett förtydligande av statusändringen genom att klicka på knappen för Visa kontrakt. Man kommer då till bild Visa kontraktsinformation och därefter scrolla ner i bilden och Klicka på knappen Visa rekvisitionsunderlag 6

Förtydligande av statusändring visas Här framgår att statusen är Godkänd. OBS! Om det är en finansiär som skall ha en e-faktura är det viktigt att korrekt referens har angetts i fältet för Extern ref. Om referensen saknas, eller är felaktig kan mottagaren inte behandla fakturan i sitt EFH-system, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv alltså inte t ex referens: 123ABC utan endast 123ABC. Hur referensen ska skrivas kan du se i Agresso om du söker på finansiärens kundid i kundregistret och tittar på flik 3. 7