Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Relevanta dokument
Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 2 Delegations - och attestordning Ekonomiavdelningen. 2 Delegations- och attestordning... 2

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Inköpsfaktura

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Niclas Carlsson Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Lathund för sakattestanter

Ekonomiadministrativa rutiner för anställda på Högskolan i Borås

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Attestreglemente för Borgholms kommun

Manual Attestering av fakturor på webb

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Sortera post - Centralt

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Elektronisk fakturahantering

Lathund för ordermatchning. Version

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Manual Attestering av fakturor på webb

Internfakturaportalen

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Lathund för granskare/sakattestant

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll avseende fakturahantering

Manual. Attestering av fakturor på webb

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner. Kollektivtrafiknämnden. Region Västmanland. Regionens förtroendevalda revisorer Mars 2019

Manual. Attestering av fakturor på webb

Regler för attest i Göteborgs Stad, med utbildningsnämndens kompletterande anvisningar.

Hantering av leverantörsfakturor

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner Kostnämnden

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören Uppdaterad

Manual Attestering av fakturor på webb

Regler för attest i Göteborgs Stad

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

====================== = = Beslutsdatum

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Minimanual för Baltzaranvändare

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Användarmanual: Ansökan och rapportering i E-kanalen för Energikartläggningsstödet

Lathund Elektronisk fakturahantering

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Agresso AB Tillämpning SFTI

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Lathund attestera leverantörsfaktura

Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlingsoch utanordningsrätter

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Användardokumentation Beställning enligt offert

Linköpings universitet

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Attestordning vid Linköpings universitet

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Registrera anläggning Agresso web

Registrering av e-faktura

Fritextbeställning och rekvisition

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Transkript:

Välkomna Leverantörsreskontra Heldag

Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första hand Beställar-id! Kontrollera F-/FA-skatt, samt momsregistrering 30 dagars betalningsvillkor http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/hanteraresurser/varorochtjanster/inkop/

Fakturor och andra underlag - Gemensam fakturaadress: Göteborgs universitet Fakturaservice Box 115 405 30 Göteborg - Faktura, personligt utlägg, utbetalningsblankett i avsaknad av extern faktura - Elektronisk faktura (e-faktura) - Filinläsning

Attestflödet i Agresso Web - Leveransattest Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan är felfri och att korrekt pris har tillämpats. - Konteringsattest Fakturagranskningen innebär kontroll av att: att fakturan är utställd på Göteborgs universitet att det är den mottagande institutionen (motsv.) som ska betala den att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns att fakturan specificerar vad som är inköpt att fakturabeloppet är rätt beräknat att faktureringsavgift ej debiterats att rätt momsbelopp debiterats att inskannade uppgifter i ekonomisystemet kontrolleras mot fakturan att i leverantörsregistret registrerade uppgifter kontrolleras mot fakturan - Belastningsattest Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av fakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen för universitetets verksamhet.

Övningsuppgifter i Agresso Web: 1) Lägg in kommentar, Akademiska Hus 2) Delkontera, Bergkvara Buss 3) Parkera, Eurocard

Betalning av faktura i Agresso Web - Betalningsförslag, underhåll av betalningsförslag Lathund: Betalningsförslag AGRESSO/AGRESSO web - Betalningsbekräftelse Lathund: Betalningsbekräftelse AGRESSO/AGRESSO web

Uppföljning av fakturor - EFH Fråga fakturor Fakturor i arbetsflöde IIN Jaktlista fakturor i arbetsflöde - Vikariehantering Lathund:

Övningsuppgift i Agresso Web: 4) Lägg upp vikarie på din utbildningsidentitet

Påminnelsehantering Hantera skyndsamt! - Påminnelser Undersök var originalfakturan finns och varför den inte blivit betald i tid. Visar undersökningen att originalfakturan förkommit, be leverantören om en fakturakopia. Märk kopian med ok att skanna, originalfakturan har förkommit och din signatur innan den sänds till skanning som underlag för utbetalning. - Inkassokrav Vid ett inkassokrav kontaktas inkassoföretaget för att få information om aktuell skuld. Under förutsättning att ursprungsfakturan är betald, stryks kapitalbeloppet och ett nytt totalbelopp anges. Märk inkassokravet med ok att skanna och din signatur och skicka sedan in inkassokravet för skanning. - Kronofogden Om det gäller en delgivning från Kronofogden är det av yttersta vikt att delgivningskvittot skickas tillbaka till Kronofogdemyndigheten. Kvittot ska vara underskrivet av prefekt eller motsvarande. Lathund: Kontrollera om fakturan är betald

Tabell och Status i Leverantörsreskontran - A+E = Ankomstregistrerad avvaktar manuell hantering Kräver manuell hantering - A+N = Ankomstregistrerad, ute i attestflödet Meddelande till lev, ändra moms, förfallodatum, belopp mm - B+N = Bokförd, ej betald faktura Meddelande till lev, ändra förfallodatum, parkera, reversera - B+P = Bokförd, parkerad faktura Går inte med på betalningsförslag - B+R = Bokförd faktura, med på betalningsförslag Går att ta bort via Underhåll betalningsförslag - B+I = Bokförd faktura med på betalningsbekräftelse Betalning inväntar förfallodatum, går att avbryta av 4040 - C+N = Betald eller reverserad faktura. Tryck på betala för att se om den är betald eller reverserad Status Y = Kontakta 4040@gu.se

Övningsuppgifter i Agresso: 5) Påminnelse från MacForum 6) Inkassokrav från Klarna (Adlibris)

Agresso ankomstregistrering Tabell A status N eller E - Ändra moms - Ändra förfallodatum - Meddelande till betalningsmottagaren - Flytta faktura - Avvisad faktura

Underhåll av öppna poster i Agresso Tabell B status N eller P - Ändra förfallodatum - Meddelande till betalningsmottagare - Parkera faktura - Reversera Lathund: Ändra och reversera leverantörsfaktura samt Meddelande till betalningsmottagare.

Övningsuppgifter i Agresso: 7) Ändra moms 8) Ändra förfallodatum och skriv meddelande till leverantören

Utlandsbetalningar i korthet - Alla underlag ska alltid innehålla: Kontoinnehavarens namn IBAN eller kontonummer SWIFT/BIC Mottagarbankens namn och adress - För utbetalning i EUR krävs IBAN - För betalning till USA krävs även en ABA/Federal Wire Består av 9 siffror. IBAN används ej av USA. - Undvik checkar om möjligt Kommer lätt bort Tyskland och Argentina tar ej emot checkar - Betalningar till Indien, meddelande till mottagarens bank krävs Från och med januari 2007 är IBAN obligatoriskt för betalningar inom EU/EES och Schweiz. Används inte IBAN tas en högre avgift ut av bankerna.

Koppla verksamheter- Registrering för att styra faktura till belastningsattestant Möjlighet finns att styra fakturor konterade på en eller flera specifika verksamheter till en belastningsattestant. Detta bör göras för verksamheter som avser projekt eller kurser. Mottagaren är då projektledare, studierektor eller liknande. 1. 2. 3. Fyll i användarid på aktuell belastningsattestant. Välj VERKS i rullisten. Fyll i en eller flera verksamheter. Börja på rad 1. Spara när du är klar. Det går också att ändra eller ta bort gjorda registreringar via denna bild. Fakturor som konteras på angivna verksamheter kommer nu att styras till vald belastningsattestant. http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/universitetetsredovisningsmodell/funk tionellindelning

Tidplan OBS! hämta alltid senaste versionen på ekonomiwebben http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/foljaupp/redovisningen/uppfoljningsarbetet

Länkar Lathundar: http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer F-skatteförfrågan: 020-567 000, kod för direktval 8102 http://www.allabolag.se http://www.nordea.com/sv/vara-tjanster/cashmanagement/ibanvalidator-and-information/iban-validator/ http://www.swift.com/bsl

Tack för idag!