Registrering av e-faktura

Relevanta dokument
Registrering av e-faktura

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Kommentarer till fakturakopian

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Kommentarer till fakturakopian

Ekonomimeddelande 2018:18

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Reversering kundreskontra

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Handledning för Örebro Kommun

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Lathund Reversering av omföring

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Manual för kundfakturering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Linköpings universitet

Manual Faktura i Xweb

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Snabbguide till Vårdfaktura

Reversering kundfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Inköpsfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Pengaktuellt. Nr september 2008

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Manual för kundfakturering

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Fakturaportal för Leverantörer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Ekonomimeddelande 2014:5

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Kom igång med E-fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Lathund Elektronisk fakturahantering

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Fakturering/Kundreskontra

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: Tel:

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Handledning för Stockholms stad

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Internfakturaportalen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Transkript:

Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma kan inte användas för e-fakturering. Sök fram kunden som ska faktureras. Tillfällig kund kan ej användas för e-fakturering. Om kunden som valts ska e-faktureras visas följande informationsruta: 100712 Sidan 1 av 7

Det är viktigt att korrekt referens anges i fältet för Extern ref. Om referensen saknas, eller är felaktig kan mottagaren inte behandla fakturan i sitt EFH-system, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv alltså inte t ex referens: 123ABC utan endast 123ABC. Fullgör registreringen genom att fylla i fakturaspecifikation på flik 1 samt ange kontering på flik 2. För att en fritextorder ska bli en korrekt e-faktura bör man vid registrering av ordern tillse att - Inte skapa rena textrader - Inte göra blankrader - Alltid fylla i text, mängd, enhet och valutabelopp - Ha max 150 tecken i textfältet. Ex: 100712 Sidan 2 av 7

OBS! Till statliga kunder ska alltid momskod 0 anges. Statliga myndigheter fakturerar ej moms mellan varandra. Spara med F12 eller. Meddelande om erhållet ordernummer ges: Klicka OK. Nu är ordern klar att faktureras. Välj Egen meny/fakturering/e-fakturering. Ange ordernummer i Från ordernr och Till ordernr, samt aktuellt ansvar i fältet för Ansvar. Tänk på att om ordernummer anges i intervall, så kommer alla angivna ordernummer att bli e-fakturor. 100712 Sidan 3 av 7

Spara med F12 eller. I bilden AGRESSO Gemensam/Underhåll beställda rapporter kan man följa gjorda rapportbeställningar samt se resultaten av dem. OBS! En e-faktura går iväg till mottagaren i princip samtidigt som faktureringsjobbet är klart. En elektronisk faktura måste därför alltid krediteras vid upptäckta fel, så att även kreditfakturan kommer till kunden elektroniskt. Felaktig e-faktura som gått till kund elektronisk får EJ reverseras. Om fel faktureringsjobb valts, dvs. e-fakturering istället för vanlig fakturering eller tvärs om, så kan korrigering ske genom reversering. Ingen pappersfaktura har skickats till kund och ej heller har någon e-faktura gått till kund. Därefter måste en ny fakturaorder registreras och faktureras med rätt faktureringsjobb. Varje gång när e-fakturering valts istället för vanlig fakturering (pappersfaktura) kostar det universitetet 500 kr per faktura. Under samma dag som fel program har valts är det möjligt att förhindra att fakturorna går vidare till Itella (e-fakturaväxeln). Kontakta i dessa fall ekonomiavdelningen. Beställningen av e-fakturering ger tre listor; en FI01, en GL07 och en DS05. FI01 Vid fakturering via pappersfaktura visar FI01 själva fakturan, men vid e-fakturering blir resultatet istället nedanstående information. Av FI01-listan kan vi utläsa fakturanumret, det är den sista delen av filnamnet (i det här fallet 19004727). E-fakturan skickas nu med automatik till kunden. 100712 Sidan 4 av 7

GL07 GL07-listan visar den kontering som registreras i huvudboken: DS05 Rapporten DS05 gör en import av den skapade fakturabilden till AGRESSOs dokumentarkiv. Själva rapporten ger ingen nödvändig information, men den är ett bevis på att fakturabilden nu kan ses i dokumentarkivet. Fakturabilden kan nås från alla frågebilder som ger tillgång till dokumentarkivet, t ex AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fråga/Öppna och historiska poster alla kunder. För att fakturabilden ska kunna visas, är det viktigt att raden Ordernr (rad 31) har ett kryss i kolumnen för Visa. Fyll i fakturanummer på därför avsedd rad, och klicka OK. 100712 Sidan 5 av 7

Klicka på ikonen för dokumentarkiv i frågeresultatet. Dubbelklicka på den blåmarkerade raden i den högra delen av bilden, för att se fakturabilden. 100712 Sidan 6 av 7

Fakturabilden visas. Testfaktura och fakturakopia Det går att beställa testfaktura (FI07) av en order som ska e-faktureras, och det går även att beställa en fakturakopia (FI09) på en e-faktura. Testfakturan resp fakturakopian ser ut som en ordinarie pappersfaktura, och beställs via samma menyval som för pappersfakturor. Fakturakopia (på papper) ska inte sändas till kunden om inte kunden uttryckligen önskat detta. 100712 Sidan 7 av 7