Reversering kundreskontra

Relevanta dokument
Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Reversering kundfaktura

Lathund Reversering av omföring

Uppföljning och avstämning av konto 25995

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund Omföring. Inledning

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Inbetalade kundfakturor

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Registrering av e-faktura

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Lathund Konteringsmall. Konteringsmallar

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Registrering av e-faktura

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Kommentarer till fakturakopian

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Inköpsfaktura

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Registrera anläggning Agresso web

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

UNIT4 Agresso Huvudbok

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Handledning AT-modulen. Version

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Specifikation av balanskonton vid bokslut

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Ny anläggning/inventarie

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Så här leveransmottar du

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Registrera kundfaktura

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Internfakturaportalen

Ekonomimeddelande 2018:18

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Registervård. Registervård

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

VÄLKOMNA! EKONOMIENHETEN REDOVISNINGSSEKTIONEN

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Agressomanual. Kundfakturering

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Ny anläggning/inventarie

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Ny anläggning/inventarie

Nedan kommer vi att gå igenom:

Skattegränsrapportering - Åland

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Lathund. Fakturering i Tandvårdsfönster

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Ny anläggning/inventarie

Referensmanual Huvudbok

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Ekonomimeddelande 2014:5

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Fakturering/Kundreskontra

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Transkript:

Lathunden används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras och även den skickas till kund. Om debetfakturan är en e-faktura så måste den krediteras (undantag gäller om den fastnat i fakturaväxeln). För kreditering se lathund Kreditering kundfaktura på ekonomienhetens hemsida under Lathundar och manualer/agresso manualer och lathundar/kundreskontra. För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på konto 1584 + avstämd i huvudboken under avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post, innan reversering kan göras (se lathund Uppföljning och avstämning av interimskonto). Gå in i skärmbilden Markerad poster för reversering. (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra /Reversering. 1 Välj Reversera öppen post i rullmenyn och tryck tab och sök med eller (F7) Sida 1 av 6 2017-11-13

2 Skriv in det fakturanummer som ska reverseras, tabba ur och tryck OK. 3 Markera med kryss i kolumnen till vänster och Spara med eller (F12). 4 Följande meddelande visas: För att bokföra reverseringen måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) och Reverseringsbekräftelse (GL35). Sida 2 av 6 2017-11-13

5 Öppna upp beställningen för Reverseringsförslag (GL34), (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Reversering). Fälten Buntnummer, och Användare fylls i med automatik. Period ger som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Viktigt att rätt period väljs vid månadsskifte och årsskifte eftersom perioden styr vilken månad reverseringen sker i. Det går även att välja om transaktions/verifikationstexten till den reverserade verifikationen ska hänvisa till den reverserade transaktionen, hämtas från den reverserade transaktionens verifikationstext eller både och. I fältet Starta GL35 väljs, med x i rutan, om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta med automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) har gått klart. Om fältet Starta GL35 är ikryssat vid beställning av förslaget, är steg 8-9 nedan ej aktuella. 6 Spara med eller (F12). Välj OK i rutan nedan. När båda jobben gått klart (GL34 och GL35) så skriv ut rapporten GL35 från Underhåll beställda rapporter. Sida 3 av 6 2017-11-13

7 Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer (81027840) för själva reverseringen. Om en fråga ställs på fakturanumret mot Kundreskontran t.ex. genom Öppna och historiska poster alla kunder, går det att se om fakturan har reverserats. Dels genom att verifikationstexten hänvisar till den ursprungliga fakturan, och dels genom att verifikationstypen är RE. Här syns vilken verifikationstext som reverseringen fått samt verifikationstypen (VT) Det går även att se verifikationstexten genom att markera aktuell rad och välja kommandot Zoom. eller dubbelklicka på raden. Sida 4 av 6 2017-11-13

Resultat: Om en fråga ställs på verifikationsnumret för reverseringen mot Huvudboken i t.ex. Fråga verifikation eller Fråga konto, går det att se om verifikationen är en reversering. Dels genom verifikations-texten som hänvisar till den ursprungliga verifikationen, och dels genom att verifikationstypen är RE. Om inte Starta GL35 markerats i reverseringsförslaget kan förslaget underhållas i Underhåll av reverseringsförslag innan bekräftelsen av reverseringen sker. Ska fakturan inte reverseras kan förslaget raderas via Redigeramenyn/Ta bort. Alternativt kan enstaka rader raderas via Verktygsmenyn/Radera reverseringsid. Om förslaget ser bra ut så bekräftas detta genom Reverseringsbekräftelse (GL35): Sida 5 av 6 2017-11-13

Välj då samma buntnummer som förslaget hade och klicka på Spara med eller (F12). 8 Om Reverseringsbekräftelse GL35 har skapat en fellista (se nedan) måste orsaken till vad som är fel undersökas. En fellista bokförs inte i huvudboken. *-markeringarna på listan visar var felen är. Det vanligaste felet är att något begrepp i Agresso är spärrat av någon anledning. I ex. nedan är det kundnumret som är spärrat. Kontakta ekonomienheten för hjälp. Ange vilken rapport det gäller och vilket buntnummer den har. Efter korrigering av fellistan måste ekonomienheten göra en rapportkörning igen, för att bokföringen ska kunna ses i huvudboken. Sida 6 av 6 2017-11-13