Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Relevanta dokument
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Manual för attestering via nya webben

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Gäller från Användarinstruktion för ekonomer som arbetar med Hogia Approval Manager

Arbetsgång för olika verifikationsserier

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Så här arbetar du med Hogia VAT

Lägga upp nytt projekt

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Manual Attestering av fakturor på webb

Inköpsfaktura

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Nyheter i version och

Offerter, order och kundfakturor

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för Readsoft Online Admin användare

Manual Attestering av fakturor på webb

Krav/Påminnelsefakturering

Manual Attestering av fakturor på webb

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Lathund för granskare/sakattestant

Manual för Readsoft Online- User/användare

Skapa bokslutstransaktioner (kortperiodiska och årsbokslut)

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

WebAveny Elektronisk attest

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Skapa beställning och leveranskvittera

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Beställa varor från Webbutik KUL

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Så här attesterar och utanordnar du beställningar

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Grundkurs. för. OPTO Web

Manual för användare av Nya Readsoft Online

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Nyheter i version , och

Kom igång med E-fakturering

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Internfakturaportalen

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Lathund för ordermatchning. Version

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Registrera kundfaktura

Manual. Attestering av fakturor på webb

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Kom igång med fakturering

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Arbetsgång för Husarbete

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Så här attesterar och utanordnar du

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Arbetsinstruktion. Platina light. Syfte. Dokumenthistorik

Manual dinumero Webb

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Webbstöd till leverantörer för

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Hantera dokument i inkorgen

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Transkript:

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör, finns det olika sätt att göra detta på. Makulera faktura Ändra kontering fr.o.m. version 2015.3 Ändra kontering t.o.m. version 2015.2 Fakturan ska makuleras/tas helt bort från Approval Fakturan ligger under fliken Fakturor När fakturan ligger under fliken Fakturor, makuleras fakturan i ekonomiprogrammet under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura. I och med att fakturan inte varit ute på något flöde, kan du efter makuleringen inte hitta fakturan i Approvals historik men den finns att hitta i ekonomiprogrammet. Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående är det du som ekonom som får underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Underkänn fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Du får upp ett fönster där du måste lägga in en kommentar till varför du vill ändra statusen på fakturan. Fakturan lägger sig under fliken Ej godkända. Sätt en bock så du markerar fakturaraden och klicka på Makulera längst ner i fönstret. 1

Nedan informationsruta visas, när du klickar på Ja försvinner fakturan bara från ditt flöde i Approval, du måste även gå in i ekonomiprogrammet för att makulera fakturan. I ekonomiprogrammet väljer du menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura för att ta bort fakturan. Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan ligger på fliken Godkända makuleras fakturan i ekonomiprogrammet under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura. Fakturan försvinner då från Approval efter makuleringen. Vill du läsa mer om, makulering av fakturan i Ekonomi, klicka här >> Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej godkända ska du markera fakturan och klicka på Makulera. Nedan informationsruta visas som du klickar på Ja på. Gå in i ekonomiprogrammet och makulera fakturan under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura. Vill du läsa mer om, makulering av fakturan i ekonomi klicka här >> 2

Fakturan har konterats fel och jag vill ändra på konteringen from version 2015.3 Fakturan är ankomstregistrerad och skickats ut på flödet Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Underkänn fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Fakturan kommer att lägga sig på fliken Ej godkända, markera fakturan, klicka på Bearbeta och sen på knappen Omkontera. på attestanter på fakturan och Spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 3

Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan är definitivregistrerad och ligger på fliken Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 4

Fakturan är definitivregistrerad och skickats ut på flödet Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig på fliken Ej godkända. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. 5

Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan ligger under fliken Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. 6

Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Har attestanten omkonterat på webben och godkänt fakturan, visas rättningen när fakturan öppnas från fliken Godkända. Attestanten har ändrat 4060 till 5420. Programmet lägger konteringen på ett nytt verifikat, R2. 7

Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. From version 2015.4 skrivs även rättningsverifikatet ut i fakturajournalen när du sparar din rättning. 8

Fakturan har konterats fel och jag vill ändra på konteringen tom version 2015.2 Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig på fliken Ej godkända markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka därefter på knappen Omkontera. på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 9

Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan är definitivregistrerad och ligger på fliken Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 10