ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31"

Transkript

1 ia4j BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se Delårsrapprt

2 l nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning... 7 Nter... 8 lnvesteringsprjekt, specifikatin per prjekt Verksamhetsmråden Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare.. 12 Kmmunledningskntret eknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla Bildning & arbete Vård & msrg Kmmunrevisin Finansiering Servicedeklaratiner Mål Nyckeltal Bilaga På- respektive ej påbörjade prjekt Investeringar överstigande 1 mkr

3 Förvaltningsberättelse Inledning Enligt kmmunal redvisningslag ska kmmuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapprt, sm mfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redgörelse för utvecklingen av kmmunens verksamhet ch eknmiska resultat samt lämna upplysningar m sådana förhållanden sm är viktiga för bedömningen av kmmunens eknmiska ställning. Denna delårsrapprt har upprättats utifrån kmmunens räkenskaper per 31 augusti Redvisningsprinciper Byte av rapprteringsperid delårsrapprten t ill31 augusti Samma redvisningsprinciper ch beräkningsmetder har använts i delårsrapprten sm i årsredvisningen för Förändring sm skett är byte av rapprteringsperid. Under hösten 2012 framkm förfrågningar från kmmunledningen angående tätare uppföljningsrapprter. De upplevde att det fanns brister i den infrmatin sm uppföljningen innehåller ch med den regelbundenhet sm kmmunstyrelsen ch utsktten tar del av uppföljningen. KS beslutade den 13 februari 2013 att byta redvisningsperider. Från att ha sammanställt tre kvartalsrapprter, utöver årsbkslutet, så beslutade man att övergå till att ha två tertialrapprter. En per den 30 april ch en per den 31 augusti. Därutöver ska månadsrapprter upprättas per februari, mars, maj, september, ktber ch nvember. Rapprteringen ska innehålla uppdaterade helårsprgnser över verksamhetens eknmiska resultat. Förutsättningen för uppdraget ska vara att eknmiskt ansvariga verksamhetschefer i så str utsträckning sm möjligt självständigt ska upprätta prgnserna. Detta innebär samtidigt att delårsbkslutet sm tidigare gjrdes per den 30 juni nu görs per den 31 augusti. Arbetet med helårsprgnsen i delårsbkslutet från ch med 2013 kmmer att baseras på utfallet för ytterligare två månader jämfört med tidigare år. Detta innebär ett det finns ett större underlag för att kunna ställa en krrekt prgns. I delårsbkslutet per den 31 augusti 2013 anges jämförelsetalen för delåret 2012 per den 30 juni ch avser sex månader medan uppgifter för 2013 avser åtta månader. Båstads kmmun har bedömt att instserna för att räkna m jämförelsetalen för 2012 anpassat till ny perid inte står i paritet till den ytterligare infrmatin det ger, varför jämförelsetalen för 2012 redvisas per juni. Prgns kntra utfall2012 Rapprttidpunkt Prgnstiserat Avvikelse mt utfall resultat helår (mkr) (mkr) Mars Juni September 7,0 1,1 9,3-3,5-9,4-1,2 Det prgnstiserade resultatet 2012 uppgick i kvartall till 7,0 mkr, i kvartal 2 till 1,1 mkr ch i kvartal 3 till 9,3 mkr. Utfallet 2012 blev 10,5 mkr. Det innebär en avvikelse mt utfallet för prgnserna i kvartalsuppföljningarna på -3,5 mkr, -9,4 mkr respektive -1,2 mkr. Verksamhetsmål Fullmäktige har antagit mål för de lika verksamheterna. Verksamhetsmrådena har rapprterat måluppfyllelse per 31 augusti samt prgns per 31 december. De mål sm mäts på årsbasis har markerats sm inte uppfyllda i utfallet. Delvis Inte Prgns Målet är Uppfyllt uppfyllt uppfyllt uppfyllt KS 8 1 KLK &S SHB SHS B&S B&A V&O Summa IiJ BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se

4 Av de rapprterade målen så är 37 mål helt eller delvis uppfyllda per den 31 augusti. Prgnsen är att 46 av 75 mål kmmer att vara helt uppfyllda per den 31 december ch ytterligare två mål delvis uppfyllda. Det mtsvarar 61 prcent av målen eller 64 prcent m delvis uppfyllda mål inkluderas. I bkslutet 2012 var 43 prcent uppfyllda. Beflkning Ett av de övergripande målen är att Båstads kmmun ska ha minst invånare år Den 31 augusti uppgick antalet invånare till , vilket är en minskning med 8 persner sedan årsskiftet (14 263). med prgnsen vid tertial1 med +4,1 mkr. Awikelsen mtsvarar 2,0 prcent av nettkstnaderna. För finansförvaltningen beräknas en psitiv awikelse mt budget på ca 20,6 mkr. Den psitiva avvikelsen förklaras främst av att AFA Försäkrings styrelse beslutat att återbetala 2005 ch 2006 års inbetalda premier för AGS-KL ch Avgiftsbefrielseförsäkringen. Det återbetalade belppet under 2013 beräknas uppgå till 11 mkr. Andra bidragande rsaker är högre skatteintäkter än budgeterat m drygt 6,1 mkr samt att budgeterade kstnader för bidrag till upprustning av Grevie Byggdegård m 2,3 mkr inte kmmer utbetalas då bverket avslagit föreningens ansökan. Minskningen berr på ett psitivt inflyttningsnett på 34 samt ett negativt födelsenett på -42. Det flyttade ut 541 persner ch 575 flyttade in ch det föddes 82 barn ch 124 persner avled. Eknmi Samhällseknmin SKL (Cirkulär 13:40 Augusti): 0,0 0,2 20,6 "Den eknmiska utvecklingen har under årets början varit frtsatt svag såväl internatinellt sm här på hemmaplan. Förhppningarna m en stabilare tillväxt har dck gradvis stärkts ch vi förutser att knjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dck inledningsvis svag. Vi bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 prcent ch nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 prcent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 prcent. Det ärförst en bit in på nästa år sm läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kmbinatin med en frtsatt stark krna håller tillbaka pris- ch löneutvecklingen. Det låga inflatinstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- ch löneökningar, är däremt skatteunderlagets tillväxt frtsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensiner." Resultat ch kapacitet Båstads kmmuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till 38,3 mkr. Prgnsen vid årets slut är ett översktt på 15,6 mkr, en awikelse mt budget med +5,1 mkr. Balanskravsavstämning Prgns Bkslut (mkr) Resultat att återställa från tidigare år 0,0 0,0 Årets resultat/prgns ,6 11,6 Realisatinsvinster -0,4-8,1 Justerat resultat 15,2 3,5 Budgetawikelserna i verksamheterna beräknas uppgå till -12,6 mkr, en förbättring jämför med 2012 då awikelsen uppgick till-19,9 mkr ch en förbättring jämfört Enligt kmmunallagen skall kmmunen ha en gd eknmisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kstnaderna ch ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Det prgnstiserade resultatet på 15,6 mkr innebär att balanskravet kmmer att uppfyllas. -2- En förutsättning för att kunna uppnå ch bibehålla "en gd eknmisk hushållning", är en gd budgetdisciplin i verksamheterna. rnj BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se

5 Avvikelse mt budget Prgns Bkslut (mkr) KF, Jävsnämnd, Valnämnd -0,3 0,2 Överförmyndare -0,3-0,5 Revisin 0,0 0,0 KLK inklusive KS -1,6-1,7 &S -0,3 1,6 SHB -1,2-0,2 SHS -0,2 B&S 0,2-8,0 B&A -7,0-8,1 V&O -5,1-8,0 Demgrafireserv sklpeng +2,9 5,0 Summa -12,6-19,9 De största avvikelserna inm verksamheterna uppvisar bildning ch arbete med -7,0 mkr ch vård ch msrg med -5,1 mkr. Inm Bildning ch arbete är de största prgnstiserade undersktten inm sklpengen med -3,0 mkr ch försörjningsstöd med -2,8 mkr. Inm Vård & msrg är det köp av biståndsbedömda hemvårdstimmar med en prgns på -7,2 mkr sm ligger bakm det största underskttet. Finansiella mål Balanskravet anger ett glv för det eknmiska resultatet. Kmmunfullmäktige har därtill fastställt tre finansiella mål för gd eknmisk hushållning. Mål: Överskttet ska uppgå till 2 prcent av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Måluppfyllelse: Med str sannlikhet kmmer målet att uppfyllas. Prgnstiserat resultat på +15,6 mkr innebär en kvt på 2,4 prcent. Mål: Investeringarna (exklusive explaterings- ch VAinvesteringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Måluppfyllelse: Målet ser ut att uppfyllas. l ch med det förbättrade resultatet (i ch med återbetalade AFAmedel) samt reduceringar i investeringsbudgeten under året ser självfinansiering ut att uppnås.. Mål: Kmmunen ska sträva efter sänkt kmmunalskatt m förutsättningar finns. Måluppfyllelse: Förutsättningar för sänkt skatt bedöms inte finnas. l nvesteringar ch självfinansiering Den ursprungliga budgeten för investeringarna 2013 uppgick till 81,3 mkr exklusive explatering. I samband med årsbkslutet fördes 16,5 mkr över från Därefter har investeringsbudgeten minskats i två mgångar med sammanlagt 11,8 mkr ner till 86 mkr exklusive explatering för att, bland annat i enlighet med det finansiella målet, kunna självfinansiera de investeringar sm sker inm skattefinansierad verksamhet. Kmmunens prgns för nettinvesteringar inm skattefinansierad verksamhet under 2013 uppgår till 43,6 (110,2) mkr vilket innebär att självfinansieringsgraden beräknas bli hundraprcentig. Följande större investeringar har hittills utförts under året. Ny förskla Östra Karup 12,7 mkr VA ledning Kattvik 7,4 mkr EPC energispar fastighet 4,4 mkr Upplåning Enligt budget skall nyupplåning m 40,6 mkr ske ttalt under Hittills har nya lån m 20 mkr upptagits. Då prgnsen för kmmunens kassalikviditet ser gd ut, bland annat i ch med återbetalningen av AFAmedlen, planeras återstående del (20,6 mkr) av 2013 års beviljade nyupplåning inte utföras. Pensiner ch pensinsskuld För dagens anställda har kmmunen ett framtida pensinsåtagande. Enligt den så kallade blandmdellen redvisas de intjänade pensinerna till ch med 1997 sm ansvarsförbindelse ch utanför balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet 2012 till285 mkr. På grund av det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska eknmin sänks den rekmmenderade disknteringsräntan i pensinsskuldberäkningen med 0,75 prcent. En sänkt disknteringsränta innebär att pensinsskulden ökar. Enligt prgns från KPA uppgår därför ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen vid slutet av 2013 till 303 mkr, en ökning med 18 mkr. I ch med att Båstads kmmun redvisar enligt blandmdellen påverkar inte den ökade ansvarsförbindelsen kmmunens resultat. Kncernen vå hel- ch delägda blag ingår i kmmunkncernen. Dessa är det helägda bstadsblaget Båstadhem AB ch Båstads Näringslivs AB (BNAB) sm ägs till 50 prcent. Båstadhem AB prgnstiserar psitivt resultatför lilj BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se

6 Delårsresultat Båstad hem AB B å stads Näringslivs AB / helårsprgns Utfall Prgns Utfall Prgns jan-aug jan-dec jan-aug jan-dec (mkr) Intäkter 68,0 100,5 Kstnader -49,3-77,7 Avskrivningar -7,4-12,0 Peridens/årets rörelse- 11,3 10,8 resultat Finansiella intäkter 21,8 21,8 Finansiella kstnader -9,2-13,6 Peridens/årets resultat 23,9 19 efter finansiella pster Persnal Persnalkstnaderna har uppgått till 303,5 mkr, en ökning med 2,4 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår per den 31 augusti till1 044, vilket är en minskning med 7 persner jämfört med 31/ Minskningen berr dels vakanser samt fluktuatiner inm verksamhetsmråde Barn ch skla. Den ttala sjukfrånvarn per 31 juli 2013 har ökat till 5,3 prcent jämfört med halvårsskiftet 2012 då den var 4,5 prcent. En str andel av sjukfrånvarn är långtidssjukskrivna (60-90 dagar). Utvecklingen kmmer att bevakas ch analyseras för planering ch utökning av insatserna inm mrådena rehabilitering ch arbetsmiljö. Kurvan för sjukskrivningarna pekar uppåt i riket, en ökning sm pågick redan under sjukskrivningarna bland kvinnr har ökat snabbare än för män. -4- UI BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se

7 BÅSADS PROGNOS BUDGEAWIKELSER 2013 (tkr) DRIFBUDGE VERKSAMHESOMRÄDE KF, Jävsnämnd, Val nämnd, Överförmyndare, Revisin Sklpeng, barnmsrg ch grundskla Sklpeng, gymnasieskla Sklpeng, reserv för demgrafi under finansförvaltningeh Kmmunstyrelse: - Kmmunledningskntr -eknik & service, skattefinansierad verksamhet -Samhällsbyggnad - Samhällsskydd - Barn & skla, ram -Bildning & arbete, ram -Vård & msrg - Resultatenheter, barn & skla - Resultatenheter, Akademi B åstad GY Summa kmmunstyrelse Summa verksamheter Januari-december Avvikelse Finansförvaltning exklusive reserv för demgrafi OAL VA-verksamhet Renhållningsverksamhet SUMMAAWIKELSE INVESE RINGSBUDGE VERKSAMHESOMRÄDE Kmmunledningskntr eknik & service, skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn &skla Bildning & arbete Vård & msrg Summa verksamheter VA-ve rksamhet OAL Januari-december Avvikelse

8 . ~ BASADS Resultaträkning EN (mkr) Nt j an-jun jan-aug Budget Prgns Avvikelse Verksamhetens intäkter 1 53,6 112,2 358,5 378,6 20,1 Verksamhetens kstnader 2-345,0-474,0-943,8-962,2-18,4 Avskrivningar 3-18,1-28,2-39,6-42,3-2,8 Verksamhetens nettkstnader -309,6-390,0-624,9-626,0-1,1 skatteintäkter 4 280,7 382,0 566,0 572,1 6,1 Generella bidragch utjämning 5 30,7 49,1 73,7 73,7 0,0 Finansiella intäkter 6 1,7 1,2 1,8 1,8 0,0 Finansiella kstnader 7-2,6-3,9-6,1-6,1 0,0 Resultat före extradinära pster 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PERIODENS/ ARES RESUL A 8 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 F i nansieri n gsa n a lys EN (mkr) Nt jan-aug Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Peridens/årets resultat 38,3 10,5 15,6 5,1 Justering för av- ch nedskrivningar 28,2 39,6 42,3 2,7 Justering för gjrda avsättningar 0,0-0,6-0,6 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,5 49,5 57,3 7,8 Ökning (-)/ minskning(+) krtfristiga frdringar 17,8 Minskning (+)/ökning(-) förråd ch varulager- -4,2-2,5-2,5 0,0 Ökning (+)/minskning(-) krtfristiga skulder -45,1 Kassaflöde från den löpande verksamhet en 35,0 47,0 54,8 7,8 l nvesteringsverksamheten Nettinvesteringar, skattefinansierade -28,7-43,5-43,6 0,0 Nettinvesteringar, VA -13,1-42,6-42,6 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -41,8-86,1-86,2 0,0 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 20,0 40,6 20,0-20,6 Amrtering av sk u Id -6,8-8,9-9,8-0,9 Ökning (-)/minskning(+) långfristiga frdringar 0,7 0,3 0,3 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,9 32,0 10,5-21,5 Årets kassaflöde 7,1-7,1-20,9-13,8 Likvida medel vid årets början 34,51 34,5 Likvida medel vid peridens slut 14 41,6 13,6-6-

9 ~ BASADS Balansräkning EN (mkr) Nt jan-aug Bkslut jan-ju n ILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1. Mark, byggnader ch tekniska anläggningar 9 602,3 587,2 547,4 2. Maskiner ch inventarier 10 50,9 52,4 49,6 Finansiella anläggningstillgångar 11 29,7 30,4 31,2 Summa anläggningstillgångar 682,9 670,0 628,3 Omsättningstillgångar Förråd ch explateringsfastigheter 12 21,5 17,3 12,4 Krtfristiga frdringar 13 49,7 67,5 61,1 Kassa ch bank 14 41,6 34,5 10,8 Summa msättningstillgångar 112,8 119,3 84,3 SUMMA ILLGÅNGAR 795,7 789,3 712,6 EGE KAPIAL, AVSÄININGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 360,0 360,0 Pensinsfnd 45,8 45,8 Peridens resultat 11,6 0,8 Summa eget kapital ,4 406,7 Avsättningar Avsättningar för pensiner 16 7,1 7,1 6,1 Summa avsättningar 7,1 7,1 6,1 Skulder Långfristiga skulder ,2 200,0 Krtfristiga skulder ,7 99,8 Summa skulder 364,8 299,8 SUMMA EGE KAPIAL, AVSÄININGAR OCH SKULDER 789,3 712,6-7-

10 Nter EN 1 Verksamhetens intäkter 5 Generella bidrag ch utjämning Verksamhetens intäkter enligt driftredvisningen består av externa ch interna avgifter ch ersättningar. l resultaträkningen har interna pster exkluderats. (mkr) Enligt driftredvisning l nterna pster Summa ,7-235,4 112,2 Varav jämförelsestörande pst Intäkt återbetalning AGS-premier 11, ,9-135,3 183,6 (mkr) Inkmstutjämning, bidrag Kmmunal fastighetsavgift Kstnadsutjämning, avgift Regleringsbidrag Utjämning LSS Summa 6 Finansiella intäkter 11,0 (mkr) Utdelning aktier ch andelar Ränta på likvida medel Ränta på utlämnade lån 2 Verksamhetens kstnader Brgensavgift Övrigt l resultaträkningen består psten av följande: Summa (mk~ En l driftredvisning 747,9 515,0 Utdelning aktier ch andelar består framför allt av utdelning från kmmunens blag. Kapitalkstnader -40,4-28,8 Interna pster -235,4-135,3 Kalk KP mm -27,6-23,7 Utbetalda pensiner 22,8 16,6 Nyintjänade pensiner 0,8 1,1 Semesterlön/kmp övertid 0,0 0,0 Frdringsförlust 0,3 0,1 Övriga kstnader 5,6 0,1 Summa 474,0 345,0 7 Finansiella kstnader (mkr) Ränta på anläggningslån Ränta, intjänade pensiner före 1998 Övriga finansiella kstnader Summa ,1 22,1-7,4 4,3-15,1 49, ,1 0,0 0,1 0,8 0,0 1, ,7 0,1 0,1 3, ,4 15,5-5,5 3,5-13,2 30, ,9 0,0 0,2 0,5 0,1 1, ,4 0,1 0,1 2,6 3 Avskrivningar (mkr) Maskiner ch inventarier 9,7 6,4 Fastigheter 18,5 11,7 Summa 28,2 18,1 4 skatteintäkter 8 Avstämning mt balanskravet (mkr) Enligt resultaträkning Realisatinsvinst Summa Justerat resultat IB Balanskrav Avstämning balanskravet Prgns ,6-0,4 15,2 0,0 15, ,1 0,0 1,1 0,0 1,1 (mkr) Preliminära skatteintäkter 383,0 275,7 slutavräkning ,6 slutavräkning ,6 3,4 Prgns ,6 Summa 382,0 280,7 Kmmunalskatten peridiseras ch redvisas det år den beskattningsbara inkmsten intjänas av den skattskyldige. Enligt rådet för kmmunal redvisning skall kmmunerna använda sig av SKL (Sveriges kmmuner ch Landsting) decemberprgns. SKL bedömmer att skatteunderlaget 2013 minskar med 268 kr/inv eller 2,6 mkr. För 2012 blev slutavräkningen 1,6 mkr större än ursprunglig prgns. -8-

11 9 Mark, byggnader ch tekniska anläggningar 13 Krtfristiga frdringar (mkr) (mkr) Markreserv 24,5 24,8 statsbidragsfrdringar 20,0 20,1 Verksamhetsfastigheter 339,8 333,5 Fakturafrdringar 9,6 24,2 Fastigheter för affärsverksamhet 181,0 171,6 l nterimsfrdringar 19,3 22,0 Publika fastigheter 52,7 52,5 Övrigt 0,8 1,2 Fastigheter för annan verksamhet 4,4 4,8 Summa 49,7 67,5 Summa 602,3 587,2 (mkr) Kassa ch bank Anskaffningsvärde 922,9 829,4 Arets investeringsutgifter 34,3 95,1 (mkr) Arets inv. bidrag/ försäljningar -0,6-1,6 Kassa 0,0 0,0 Summa anskaffningsvärde 956,6 922,9 Plusgirt 2,7 8,4 Ackumulerade avskrivningar -335,7-312,0 Bank 38,9 26,0 Arets avskrivningar -18,5-23,8 Summa 41,6 34,5 Summa avskrivningar -354,3-335,7 Summa 602,3 587,2 15 Eget kapital 10 Maskiner ch inventarier (mkr) Ingående kapital 417,5 405,8 (mkr) skattefinansierad del 368,1 360,0 Maskiner 1,5 2,1 - Pensinsfnd 49,3 45,8 Inventarier 41,8 42,7 Arets res u l ta t 38,3 11,6 Bilar ch transprtmedel 5,5 5,6 Utgående kapital 455,7 417,5 Knst 2,1 2,0 Summa 50,9 52,4 16 Avsättningar för pensiner (mkr) Anskaffningsvärde 316,8 302,1 (mkr) Arets investeringsutgifter 8,1 14,7 Avsättning för pensiner 4,2 4,2 Arets inv. bidrag/försäljningar 0,0 0,0 Löneskatt på avsättning 1,4 1,4 Summa anskaffningsvärde 324,9 316,8 Garantipensinärer 1,5 1,5 Ackumulerade avskrivningar -264,4-251,2 Summa 7,1 7,1 Arets av-, ned- ch uppskrivningar -9,7-13,2 Summa avskrivningar -274,1-264,4 Summa 50,9 52,4 17 Långfristiga skulder (mkr) Finansiella anläggningstillgångar Banklån 240,8 227,6 Avgår amrtering nästa år -9,4-9,4 (mkr) Summa 231,4 218,2 Aktier andelar km. företag 4,1 4,1 Aktier andelar andra företag 6,3 6,3 NSVALån 0,0 0,7 18 Krtfristiga skulder Förlagslån Kmmuninvest 2,2 2,2 stiftelsen Nrrvikensträdgårdar 2,2 2,2 (mkr) Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 Leverantörsskulder 10,5 26,2 B åstad s ridcenter AB 10,1 10,1 Persnalens skatt 7,3 7,6 Summa 29,7 30,4 Interimsskulder 26,2 28,1 Semesterskuld/Okmp övertid 30,4 40,0 Arbetsgivaravgifter 8,5 9,1 12 Förråd, ch explateringsfastigheter Upplupna pensinskstnader 0,0 14,2 Beräknad amrtering nästkmmande år 9,4 9,4 (mkr) Övrigt 9,3 12,1 Förråd 1,9 2,2 Summa 101,6 146,7 Explatering rekav 98:50-9,9-7,8 Explatering Hemmeslöv A-stad 10,4 8,1 Explatering Handelspi Hallandsv -0,5-0,6 Explatering G rev i e Kyrkby 28:1 0,2 0,2 Explatering ÖK 24:1 nrr väg 115 6,5 6,4 Explatering ÖK 6:7 syd väg ,5 8,7 Explatering Vistrp 8:14 m.fl. 0,3 0,1 Explatering unnelpåslag Förslöv 0,1 0,0 Summa 21,5 17,3 Förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. Diesel ingår numera sm förrådsvara. -9-

12 ~ BASADS lnvesteringsredvisning, specifikatin per prjekt (tkr) REDOVISA BUDGE AWIKELSE ARSBUDGE AERSARAV ARsBUDGE Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug LEDNINGSKONORE MASKINER MÖBLER, KANSLI WEBB FUNKIONEROCH JÄNS FÖRSUDIER E-JÄNSER GEM DOKUMENHAN ARKIVURUSNING I-URUSNING Serverplattfrm lp elefni Om- vidarebygg av nät Pc överfört från VO PC Pragarmvarr a utm av användraknt/pr Verksamhetsstödsystem Singel sign n SSO I säkerhet Backup lösning Brandskydd datrhall Summa Kmmunledningskntret EKN l K & SERVICE, SKA E Fl NANSI ERA RAM FRIIDSANLÄGGNINGAR RAM ADMINISRAION RAM MALIDSVERKSAMHE RAMHAMN FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSÄLLAN RAMGAA RA Fl KSÄKE RH ESAG GAUBELYsNING UBYE FORDON RAM PARKER/LEKPLASER OFFOAUBYE HEMMESLÖV sötvattendusch +ta re Klimatsäkring utr/åtg AG FÖRHINDRAÖVERSVFÖRS RAM FASIGHESFÖRVALNING NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK PAVILJONG FÖRSKOLA EPC ENERGISPAR FASIGHE SRANDÄNGSSK A-HUS OM BYGG IPELEFONI KABELAGE UEMILJÖ Summa eknik & service, skattefinansierat EKNIK&SERVICE,AVGIFSFINANSIERA RAM RENINGSVERK ÄNGSORP SERVISER VA LEDNING KAIVIK SKALSKYDD HEMMESLÖV AG SANERINGSPLAN HOV UBYGGNAD S VA UB SKOIORP ESKI LSOR FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANDS AU DOERI NGSREGL KEM l KALl UBYE ELSKAP PSN RYCKSEG REDUC RESERVOARER SÄKERHESBARR IÄR UV LJUS VA UB SORA HUL

13 REDOVISA BUDGE AWIKELSE ÄRSBUDGE ÄERSÅRAV ÄRSBUDGE Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug VA RAMMLJÖ R VA UB ÖLLÖVSSRAND VA VENILAION Ny prd Brrr Eskilstrp Nytt låssystem VA ledning Ramsjö ÄG LANDSBYGDSSRAEGI G ÄG ENL VAFÖRSÖRJINGSPLA VA LEDNING ÖKARUP s VAENPRODVA REINVES AVLOPPSREN VA REINVESER DRICKSVAEN REIVESERING AVLOPPSLEDVA REINVESERI Summa eknik & service, avgiftsfinansierat SAMHÄLLSBYGGNAD DIGIALISERING MICROF ARK UÖKNING PRIMÄRKARA UPPGRADERING Bygg-R Ny A! l O-Printer Digital utv av verksamhet DIGIALISER SYS PLANER NY HÖJDSYSEM RH INFÖRANDE NYBYGGNADsKARA Summa Samhällsbyggnad SAMHÄLLSSKYDD BRANDMAERIAL ÖKAD AL KRISHANERI skärsläckare ARBESMILJÖ BRANDSAION l NVENARI ER SHS UALARMERINGSEKNIK MÄINSRUMEN Summa Samhällsskydd BARN&SKOLA INVENARIER KULURSKOLAN INVENARIER FÖRSKOLA INVENARIER lf l NVEN AR l E R SAM L S KOLOR UNDERVISNINGSDAORER INV BARN MED BEHOV INVENARIERADM KURSPLAN POLIIKER Summa Barn & skla BILDNING&ARBEE BIBLIOEK INVENARIER SJÄLVBEJÄNINGSSYSEM 220 s INV ARBESMARKNAD MINNESSAY BIRGI NILSSO INVENARIERARBEsMARKNAD INV GYMNASIUM BIOSCALA KULURMINNESVÄRD Summa Barn & utbildning VÅRD&OMSORG INVENARIER BILAR RYGGHEsELEFONER BRANDSÄKÄLDREBOENDE ARBESEKNISKA HJÄLPM Summa Vård & msrg OAL

14 ~ BASADS ~ BASADS ~ BASADS Kmmunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd ~ BÅSADS Överförmyndare Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår Kmmunfullmäktige Intäkter Kstnader Nettkst nad Jävsnämnd Intäkter Kstnader Nettkst nad V al nämnd Intäkter Kstnader Nettkstnad Överförmyndare Intäkter Kstnader Nettkst nad Verksamhet Kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige ch kmmunstyrelsen genmför en utbildning för plitiker under För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch kan möjligen frtsätta under hösten. Kmmunfullmäktige har beställt en utvärdering av den plitiska rganisatinen. Utredningen blev klar i början av året. Jävsnämnd Verksamheten har bedrivits, dck med någt färre möten än planerat. Valnämnd Verksamheten har bedrivits i panerad mfattning. Under hösten beräknas valarbetet inför nästa år kmma igång. -12-

15 BÅSADS Kmmunfullmäktige In] BÅSADS ~ Överförmyndare rli] BÅSADS rli] BÅSADS ~ ~ Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Överfö rmyndaren har en str mängd ärenden ch fram till den31 mars utfördes denna handläggning av den dåvarande kmmunsekreteraren inm ramen för hans tjänst. Han har gått i pensin ch det saknas en frmell ersättare. Handläggningen sköts tillfälligtvis av en timanställs handläggare. Kmmunen har en skyldighet enligt lag att ta hand m de sm har rätt till gd man eller fö rvaltare. Det bör även nteras att antalet huvudmän ökat markant de senaste åren. Eknmi Kmmunfullmäktige Den pågående utbildningen för plitiker beräknas ksta 250 tkr. Den av kmmunfullmäktige beställda utredningen uppgår till en kstnad m 155 tkr. Dessa båda kstnader mtsvarar den avvikelse sm är nterad. Jävsnämnd Då nämnden inte haft så många möten beräknas ett översktt. Valnämnd Budget ser ut att hålla. Överförmyndare Verksamheten beräknas få ett strt undersktt. De många ärenden sm kmmit till de senaste åren innebär fta huvudmän sm saknar möjlighet att betala arvden. Kmmunen går då in ch betalar arvden för dessa. Dessutm har antal ärenden sm kräver mfattande insatser ckså ökat, vilket innebär högre arvdesersättning. Det stra underskttet berr ckså på att det inte fanns budgeterat för någn handläggare. För att kunna upprätthålla lagstadgade krav behövs det under 2013 ytterligare medel. Beräknad ersättning för åtta månader är 190 tkr. illfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. Den budgeterade intäckten m 300 tkr avser ersättning för ensamkmmande flyktingbarn sm kmmunen tar emt. Ersättningen betalas ut i slutet av året. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunfullmäktige Både utbildningen sm genmförs ch den utredning sm är gjrd är tillfälliga utgifter, därav avvikelsen mt budget. Överförmynda re För att kunna tillgdse de persner sm enligt lag har rätt att få gd man eller förvaltare behövs det en halvtids handläggare. Knsekvensen m det inte finns någn sm kan handlägga ärendena blir att många sm behöver hjälp blir utan ch att kmmunen inte uppfyller gällande lag. illfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare

16 BASADS ~ Kmmunledningskntret Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse {t kr) jan-aug helår helår helår DRIFREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad VERKSAMHEERNAS RESULA Kmmunstyrelse Kmmunchef, stab Kmmunikatinsavdelning Kansliavdelning Eknmiavdelning HR-avdelning !-avdelning INVESERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet Kmmunstyrelse Kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige genmför en utbildning för plitiker under För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch frtsätter möjligen under hösten. Kmmunchef, stab Under den tid sm rekrytering av ny kmmunchef pågår tjänstgör tf kmmunchef ch tf biträdande kmmunchef, den senare med huvudansvar för interna frågr. Kansliavdelning Kansliet har anställt en arkivassistent HR-avdelning Beslut har fattats att bilda ett gemensamt HR-center för lön ch pensin i Helsingbrg. Sex kmmuner kmmer att ingå - Båstad, Åstrp, Ängelhlm, Höganäs, Svalöv ch Helsingbrg. re medarbetare från HRavdelningen inm lön, pensin ch systemförvaltning kmmer att följa med. startdatum beräknas bli den 1 mars

17 BÅSADS Kmmunledningskntret Eknmi Kmmunstyrelse Beslutet att genmföra utbildning för plitikerna innebär en beräknad extrakstnad för kmmunstyrelsen med 250 tkr. Utöver detta har kstnaderna för arvden, förl rad arbetsförtjänst ch därmed även sciala avgifter ökat markant, mer än vad sm mtsvarar plitikerutbildningen. Persnalsciala kstnader ch övriga verksamhetskstnader, vilka ej budgeterats för, uppgår till277 tkr. En del av dessa kstnader är kpplade till utbildningen av plitikerna. Kmmunikatinsavdelning Intäkt av tmtförsäljning sm enligt eknik ch service inte kmmer att infrias ger ett undersktt med 0,2 mkr. Eknmiavdelningen Underskttet m -50 tkr berr på att kstnaderna för färdtjänsten ökat mtsvarande inflatinen i samhället under samtidigt sm budgeten inte inflatinskmpenserats under 2012 ch Medför att det i 2013 års budget saknas ca 250 tkr. Att underskttet inte blir större berr på persnalvakans (assistent) under större del av året. HR-avdelningen HR-avdelningen har under dessa åtta månader i strt sett följt budget. Undantaget är även nu företagshälsvården där vi har en negativ avvikelse på drygt 162 tkr (30 /4 var avvikelsen 235 tkr). Vi går åt rätt håll ch i ch med att vi frtsätter med nedanstående åtgärder beräknar vi att underskttet vid årets slut blir 100 tkr.!-avdelningen!-avdelningens driftbudget kmmer att överskridas med 500 tkr på grund av extra kstnader för persnal.!-avdelningens reducerade investeringsbudget är förbrukad ch kmmer att överskridas med 200 tkr för att ersätta trasiga datrer. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunstyrelse Den utbildning sm genmförs inm plitiken är tillfällig. Övriga kstnader bör ses över av plitikerna. Eknmiavdelningen Ingen ytterligare åtgärd är planerad utöver den under stra delar av året vakanssatta assistenttjänsten. HR-avdelningen Vi har infrmerat samtliga chefer att alla beställningar från företagshälsvården (förutm det sm ingår i företagssköterskans tjänst) ska tas upp med HR-avdelningen. Vi har ckså tagit fram ett beställningsunderlag sm ska fyllas i ch skickas till HR-avdelningen. Möte har ckså ägt rum mellan ansvariga från Avnva ch HR-chef där Avnvas priser har diskuterats. Efter detta har en sänkning av priserna gällande psyklgsamtal skett. -15-

18 BASADS ~ eknik &service Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår SKAEFINANSIERAD VERKSAMHE DRIFREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering RENHÅLLNINGsVERKSAMHE DRIFREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad VA-ENHE DR IFR EDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet skattefinansierad verksamhet Det har varit många evenemang sm har förflutit väl ch parkeringsautmaterna har fungerat bra under smmaren. Den varma ch fina smmaren har inneburit många besökare vid kmmunens ständer. Badvattenkvaliten var genmgående bra ch stränderna hölls generellt fria från tång. Vid mrådet mellan Malen ch Hemmeslöv var det dck prblem med ansamling av tång längs vattenbrynet ch några meter ut i vattnet. Eftersm tången var finfördelad ch till str del befann sig i vattnet gick den inte att avlägsna. -16-

19 BÅSADS eknik & service ångansamlingen upplevdes sm ett prblem hs många. Efter den trra ch fina inledningen på smmaren km en vecka med mycket stra nederbördsmängder, vilket skapade vissa prblem för såväl VAverksamheten sm park- ch gatuverksamheten. Regnet innebar källaröversvämningar ch skadr på vägar ch andra ffentliga ytr. Vissa prblemmråden uppmärksammades sm kräver relativt mfattande insatser för att förebygga kmmande skadr. Överlag har arbetet inm fritidsverksamheterna frtskridit så sm planerat. Det har varit många besökare på Malenbadet ch driften har fungerat väl undantaget ett diffust läckage. Det förvinner mer vatten från anläggning än vad sm är nrmalt. Framtagande av ritningar för ledningssystemen ch läcksökning planeras utföras under hösten ch vintern. Badanläggningen i rek v har varit i drift ch simskaleverksamhet har bedrivits. yvärr är anläggningen i dåligt skick ch kräver mfattande renveringar. När det gäller badanläggningen i segelstrp har det varit liknande prblem, m än i någt mindre mfattning, ch det finns även här ett renverings behv. Den nya försklan i Östra Karup har färdigställts ch verksamheten har påbörjats i de nya lkalerna. slutförande av värme, ventilatin ch arbetsmiljöprjekt på Strandängssk lan, KC ch kmmunkntret har pågått ch prjektering för ny värmeanläggning på Västra Karups skla inklusive åtgärder på Klckarbyns förskla har påbörjats. Ny traktr är inköpt till utförarenheten. Nya ffentliga taletter har uppförts vid stranden i Hemmeslöv. Ny asfalt har lagts på ett flertal gång- ch cykelvägar i B åstad ch rekv, men det finns ett strt underhållsbehv för såväl kmmunala sm enskilda vägar. Inm måltidsverksamheten har ett strt underhållsarbete genmförts på skgslidens kök under smmaren Under tiden flyttades hela prduktinen till Strandängsklans kök. Prjektet krävde en del merkstnader i frm av persnaltid ch transprter. I Östra Karup har måltidsverksamheten för försklan flyttat in i nya lkaler.. VA-verksamhet En större genmgång av registret för VA-abnnenter har i strt slutförts för att till exempel hitta fastigheter sm är anslutna men sm ej debiterats. Debitering av anläggningsavgifter för dagvatten i Hemmeslöv frtsätter, ttalt rör det sig m ca 400 nya anslutningar. Mycket resurser har lagts på planering för Båstads framtida vattenförsörjning, bland annat har avtalsförslag tagits fram med sydvatten för att behandlas plitiskt under hösten. Den varma ch trra smmaren fick knsekvenser för vattenförsörjningen, vissa abnnenter i mrådet vid rekav var tidvis utan vatten. Renhåll ning Nya renhållningstaxan sm stimulerar till byte till flerfackskärl har haft avsedd effekt, ca 1200 abnnenter har hittills ansökt m byte till flerfackskärl Eknmi Drift s kattefinansierad verksamhet Inm den skattefinansierade verksamhetenprgnstiserasen budget i balans undantaget måltidsverksamheten. Budgeten för Vård ch msrgs måltider minskades med l mkr Runt hälften är inhämtat, resterande kstnadssänkning kan ske m eller när plitiskt beslut tas att stänga de tre serveringar - 17-

20 BÅSADS eknik & service sm tidigare varit fö remål för avveckling. Måltidsverksamheten prgnstiserar därför ett undersktt mtsvarande ca 600 tkr. Genm vakanser på lika tjänster inm Mark- ch fritidsavdelningen ch staben samt generell återhållsamhetprgnstiserasett översktt på ca 300 tkr vilket delvis balanserar upp avvikelsen inm måltidsverksamheten. talt inm eknik- ch service skattefinansierade verksamheter prgnstiseras därmed ett undersktt mtsvarande ca 300 tkr. VA-verksamhet VA-verksamheten har ett budgeterat resultat på l 300 tkr, i avsikt att återställa del av skulden i VAregleringsfnden. Fnden planeras vara helt återställd efter 2014 års utgång. Föregående års besparingar, där vissa kstnader istället kmmer under detta år, samt att NSVA i år får hyra traktrgrävare externt gör att resultatet förväntas blir lägre än vad sm är budgeterat. Föregående års psitiva resultat gjrde dck att 2013 års resultatkrav minskade. Vid årsskiftet förväntas ett psitivt resultat på 800 tkr, vilket ger ett undersktt mt budget på ca 500 tkr. Skulden till Va-regleringsfnden kan då minskas med 800 tkr till ca 600 tkr. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat på grund av mfattande arbeten, sm gett resultat, med att hitta fastigheter sm inte debiterats eller sm debiterats fel taxa. Investeringar skattefinansierad verksamhet För investeringsbudgeten inm den skattefinansierade verksamhetenprgnstiserasen psitiv avvikelse för hamninvesteringar ch negativ avvikelse för försklan i Östra Karup. Respektive avvikelse är på 500 tkr vilket innebär att de tar ut varandra ch sammantaget prgnstiserasingen avvikelse. VA-verksamhet För VA-ledningarna i Kattvik prgnstiseras ca 1,5 mkr i högre kstnader föranledda av ökade mängder av berg mt förväntat. talt sett förväntas ingen avvikelse vid årsskiftet. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Utrymmet för besparingsåtgärder sm ger effekt på innevarande år är begränsat. Från ch med nvember innevarande år påbörjas ett arbete med ytterligare effektivisering på tillagningsköket för Vård ch msrg. Det förväntas förbättra kstnadsläget till viss del. Om serveringarna vid Ängahällan, Bjärehemmet ch Vårliden ska vara kvar i drift, blir det möjligt att uppnå hela differensen utan en prishöjning. Knsekvenser vid stängning av van serveringar är att lunchservering upphör. Berörd hemtjänstpersnal inm Vård ch msrg ansvarar för att stödja de persner sm regelbundet äter på dessa lunchställen. Det kan handla m ledsagning till annat serveringsställe eller mat till det egna bendet. -18-

21 ~ BASADS Samhällsbyggnad Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (tkr) jan-aug helår helår helår DRIFREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESERI NGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet Maj till augusti har ärendemängden sammantaget varit f rtsatt hög fö r Samhällsbyggnad. vå handläggare har slutat, en på bygglv ch en på plan. Registrering av bygglvärenden sker frm l maj 2013 åter på avdelningen. Mycket tid har lagts på högpririterade detaljplanärenden för att få dessa planer antagna. Arbetet med den förd ju p ad e översiktsplanen fö r N rrviken, Kattvik har påbörjats ch sm en del i arbetet har förslag till riktlinjer för nybyggnatin i mrådet tagits fram. Under smmaren har ett flertal infrastrukturremisser hanterats ch under samma perid har Inriktningsdkumentet för Båstads hamn varit ute på en plitisk internremis s. Arbetet med att lansera en ny versin av kmmunens karttittskåp, ekis we b b, har påbörjats. Digitaliseringen av våra analga detaljplaner går mt sitt avslut ch av ttalt 250 analga detaljplaner återstår nu 30. Prjektet beräknas avslutas under tredje tertialet. Prjektet med att planera ch utveckla mrådet kring Båstads nya statin har under periden intensifierats. Eknmi Drift En samlad bedömning för samhällsbyggnad blir att vi kmmer att få svårt att hålla årets budget. Vi får lägre intäkter än beräknat på grund av minskat bstadsbyggande. Färre bygglv för nybyggnad av villr påverkar både plan, bygglv ch kart/gis. På plan eftersm vi ej har fått in beräknade planavgifter från äldre detaljplaner, sm faller ut när bygglv ges. Detta gäller mrådena rekv, Hemmeslöv men även Förslöv 2:4 sm nu nästan är färdigexplaterat Vi beräknar att underskttet kmmer att bli l 200 tkr. Plan Plan håller inte intäktsbudget utan redvisar strt minus. På kstnadssidan har vi lägre persnalkstnader än budgeterat. Anledningen till intäktsbrtfallet kan vara en alltför ptimistisk bedömning av möjligheterna att öka självfinansieringsgraden samt att gamla planavtal med fastpris frtfarande påverkar vår budget negativt. Självfinansieringsgraden påverkas framförallt av hur mycket tid avdelningen kan lägga -19-

22 BÅSADS Samhällsbyggnad ner på betalt detaljplanearbete samt hur mycket tid vi lägger ner på översiktsplanering ch därmed sammanhängande frågr sm ej ger några intäkter. Under året har vi haft flera strategiska frågr att arbeta med. Bygglv Bygglv håller intäktsbudget trts en nedgång i antalet ansökningar m nybyggnadavenbstadshus ch prjekt. Vi har haft högre kstnader än budgeterat för periden, vår bedömning är att kstnaderna följe r budget för helåret. Bygglvavdelningen bedömer frtfarande att det finns risk för att budgeten ej kan hållas vid årets slut, pga lägre intäkter än budgeterat. Bedömningen berr på att vi ej får in tillräckligt med ansökningar m nybyggnad av en bstadshus eller större prjekt. tala antalet ansökningar avviker ej nämnvärt från föregående år. Bakmliggande faktr är frtfarande den svaga byggknjunkturen. Kart/GIS Kart/GIS redvisar lägre intäkter i likhet med föregående år. Det finns en risk för att budgetmålet för intäkter inte går att uppfylla då antalet beställningar av till exempel Bygglvskartr ch grundkartr är lägre än förväntat. Vår bedömning är att intäktsbudgeten har varit för ptimistisk även detta år. Bstadsanpassning Bstadsanpassning följer ej budget. Vi ser att vi nu börjar få in fler ansökningar från persner födda på 40- talet. Dessa årgångar är stra, behvet av bstadsanpassning i kmmunen är relativt strt eftersm vi har ett relativt ålderstiget bstadsbestånd, där bstaden ligger högt i förhållande till markplan. Behv av hiss eller ramp är vanligt förekmmande i ansökningar m bidrag. Vår bedömning är att vi ej kmmer att kunna hålla budget för helåret utan vi prgnstiseraratt underskttet kmmer att öka från nuvarande 300 tkr till ca 500 tkr. Investeringar För prjekten digitalisering av planer ch införande av nybyggnadskarta finns ett översktt av medel i investerings budgeten. Utökning av primärkarta ch inköp av ny Al/ AO printer beräknas hålla sig inm budget. Införande av nytt höjdsystem RH 2000 beräknas dck överskrida budgeten för prjektet med 35 tkr. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Gemensamt för hela verksamhetsmrådet är att vi har lägre intäkter än budgeterat. Bakgrunden till detta det allmänna knjunkturläget med färre prjekterade eller nystartade byggprjekt Gäller både för privatpersner ch företag/verksamheter. Det vi rent teretiskt skulle kunna göra är att minska våra kstnader. Huvuddelen av våra kstnader är relaterade tilllöner ch sciala avgifter. Det skulle innebära uppsägning av persnal under lågknjunkturen för att förhppningsvis kunna nyanställa vid nrmal knjunktur på byggmarknaden. Alternativet är inget sm förrdas eftersm arbetsbelastningen på hela Samhällsbyggnad frtfarande är mycket hög trts gamla fastpris avtal för äldre planärenden ch minskade intäkter på bygglvsidan. För bstadsanpassning har vi infört en ny bevakningsrutin för att m möjligt kunna återanvända mer material sm har återstående livslängd ch ej är förslitet. Detta kmmer att på sikt leda tilllägre kstnader, men det medför inga försämringar för våra bidragstagare. På lång sikt finns det ett ökat behv av bstadsanpassningsbidrag i Båstads Kmmun på grund av ett relativt ålderstiget bstadsbestånd samt ökad andel äldre invånare. -20-

23 BÅSADS Samhällsskydd Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår DRIFREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESERI NGSREDOVISN in G Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet Räddningstjänsten Räddningstjänsten genmförde i augusti betydligt fler räddningsinsatser än nrmalt. Karaktären pålarmen spände över ett brett mråde, från sjukvårdslarm till fullt utvecklade bränder i byggnader. Den mest kmplexa insatsen var mt en gårdsbrand i Lya. Resurser från Båstads kmmun samverkade med persnal från Helsingbrgs, Lahlms ch Ängelhlms kmmuner. Den kraftiga branden i eknmibyggnaden htade att sprida sig till bningshuset, men tack vare klka taktiska beslut lyckades räddningstjänsten rädda stra värden. Räddningstjänsten har efter branden fått beröm från såväl ägare sm försäkringsblag. illsynsverksamhet genmförs enligt plan. Under den mest intensiva turistsäsngen har krgtillsyner gjrts på kvällar ch helger. Krgtillsynerna genmfördes tillsammans med miljöavdelningen, alkhlhandläggaren, Plis samt skattemyndigheten. Räddningstjänsten hade inga allvarliga brister att rikta mt näringsidkarna. Vidare har förberedelser gjrts inför brandskyddsveckan, vecka 37, då vi kmmer att intensifiera infrmatinen till kmmunens försklebarn. Den externa utbildningsverksamheten frtsätter att vara mycket aktiv. Brandskyddsutbildningar för kmmunens persnal samt utbildningar i Heta Arbeten genmförs regelbundet. Arbetet med att revidera ch mförhandla räddningstjänstavtalet med rafikverket pågår. Avtalet regler räddningstjänstens möjligheter att göra insatser i tunneln. Det nya avtalet väntas vara klart för plitiskt beslut i kvartal4. Investeringar genmförs sm planerat på brandstatinen i syfte att förbättra arbetsmiljön samt i kmmunhuset för att öka krisledningsförmågan. -21-

24 BÅSADS Samhällsskydd Miljöavdelningen Miljöavdelningen inledde året med ett mfattande implementeringsarbete av den nya riskbaserade taxan. Inspektinerna frtgår nu enligt tillsynsplan. Vår kraftsamling på enskilda avlpp har medfört att hittills har cirka 150 avlpp inspekterats. Prjektet med Andre bäck, sm påbörjades under vintern 2012, slutfördes under våren Inventeringen mfattade cirka 80 fastigheter ch av dessa har cirka 50 fastigheter underkänt avlpp ch därmed förelagts med föreläggande. Förutm inspektiner handläggs ärenden m köldmedia, spridning av bekämpningsmedel, klagmål ch matförgiftning. Miljöchefen är sedan juni föräldraledig. Chefsuppgifterna handläggs undertiden av den perative chefen inm räddningstjänsten. Stödet till handläggarna förstärks under föräldraledigheten med en nyutexaminerad miljö- ch hälsskyddsinspektör. Under tennisveckrna medverkade miljöavdelningen i de samrdnade krgtillsynerna. Generellt var livsmedelshanteringen gd ch de fåtal brister sm påpekades åtgärdades mgående. Miljöavdelningen fick i år in fler klagmål på buller jämfört med föregående år. Klagmålen handlades enligt uppgjrd rutin. Miljöavdelningen lade i preventivt syfte ut infrmatin på we b ben m hur bullerärenden skall hanteras. Miljöavdelningen fick dessutm beröm för snabb handläggning av två lika bullerärenden. Inför nästa säsng finns behv av att uppdatera kmmunens riktlinjer för buller. Energirådgivning Båstads energirådgivare genmför sedan halvårsskiftet enbart rådgivning i Båstads kmmun. Energirådgivaren har förutm rådgivning även genmfört aktiviteter i syfte att öka medvetenheten m att spara energi. I maj genmfördes ett slsaffari i Båstad. Slsaffari i B åstad visade upp Strandängskla n, KC, Skansen mm slenergi. Sprida kunskap kring s le!. Vilka regler, bidrag mm Samarbete med Ängelhlm. 25st medverkade. unneltillsyn illsynen över tunnelprjektet frtgår enligt plan. unnelprjektet närmar sig genmbrtt även i det andra tunnelröret. Därmed övergår prjektet från bergsbrrning ch sprängning till färdigställande för tågtrafik. Krisberedskap Båstad ingår i ett nätverk för krisberedskap i Skåne Nrdväst. Nätverket håller på att planera för en gemensam ljeskyddsövning. Oljeskyddsövningen syftar till att öva samverkan kring den gemensamt framtagna ljeskyddsplanen för Skåne Nrdväst men även den enskilda kmmunens krisledningsplan. säkerhetssamrdnaren arbetar även med att minska kncernens kstnader för larmöverföring. Genm att kppla kmmunens autmatiska brandlarm till räddningstjänstens nya utalarmeringsutrustning, sänks kstnaderna jämfört med nuvarande anslutning till SOS Alarm. Arbetet med revideringen av kmmunens risk- ch sårbarhetsanalys pågår. Analysen planeras vara klar för plitiskt beslut i kvartall Flkhälsa ch trygghet rygghetstjänsten har sedan årsskiftet gjrt cirka 120 uppdrag hs våra äldre kmmuninvånare. Uppdragen handlar m lampbyten, bära tyngre möbler mm, uppdrag sm förhindrar falllyckr. En annan vi-ktig -22-

25 BÅSADS Samhällsskydd uppgift är mntering av brandvarnare ch byte av batterier i brandvarnare, uppdrag sm höjer säkerheten i bstaden. I samband med dessa uppdrag ges tillfälle till samtal ch rådgivning, vilket ökar den sciala gemenskapen. rygghetstjänsten är en del i vår strävan att bli Skånes tryggaste ch säkraste kmmun. Samhällsskydd fanns på plats i hamnmrådet under tennisveckrna i syfte att genm sin närvar skapa trygghet samt vid behv kunna ingripa. De samlade erfarenheterna från smmaren vittnar m en lugnare smmar än tidigare år. Plisen hade 15 prcent färre anmälda brtt jämfört med föregående år. rafikregleringen i Båstad fungerade väl. Plisen genmförde cirka utandningskntrller varav 5 gav utslag. Detta är en jämförelsevis låg andel. Den plisiära närvarn var hög under tennisveckrna vilket antas ha bidragit till en lugnare stämning. Under 2013 pågår prcessen med att ta fram en handlingsplan till plicyn för hälsa, trygghet ch säkerhet. Hittills har fyra av de fem inriktningsmålen prcessats i särskilda arbetsgrupper. Under hösten frtgår arbetet bland annat med ett särskilt fkus på sklungdmar. Enligt tidplanen skall den nya handlingsplanen vara klar för plitiskt beslut i kvartall Eknmi Drift Samhällsskydd visar ett undersktt med -164 tkr efter den andra tertialen. Prgnsen vid årets slut är en drifts budget inm ram. Underskttet berr på lägre intäkter än budgeterat från autmatiska brandlarm till räddningstjänsten. Persnalkstnaderna kmmer att bli lägre än budgeterat inm miljöavdelningen på grund av den tillfälliga bemanningen under miljöchefens föräldraledighet. Persnalkstnaderna väntas däremt bli högre än budgeterat inm räddningstjänstens perativa verksamhet på grund av ett flertal större ch persnalkrävande räddningsinsatser under året. De budgeterade kstnaderna för trygghetstjänsten kmmer att bli högre än budgeterat. Vid förflyttningen av trygghetstjänsten från Vård- ch msrg till Samhällsskydd överfördes endast persnalkstnader. Övriga nödvändiga kstnader såsm frdn, utrustning ch förbrukningsmaterial belastar Samhällsskydd, med ett undersktt sm följd. Samhällsskydd vill undersöka möjligheten till mttagande av spnsring till förmån för trygghetstjänstens löpande drift. Jag vill betna att prgnsen vid årets slut är säker, då antalet räddningsinsatser med tillhörande persnal- ch samverkanskstnader kan kmma att överstiga de budgeterade kstnaderna. Investeringar Samhällsskydd har 120 tkr kvar av årets investerings budget, inklusive ett statsbidrag på 400 tkr för de investeringar sm utförts på räddningsstatinen ch i kmmunhuset för en ökad krisledningsförmåga. Prgnsen vid årets slut är en investeringsbudget inm ram. -23-

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2008 Resultatet Årets resultat är 27 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budget men 25 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2008: Nämnderna 9 Mkr sämre än budget.

Läs mer

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r Redvisning av investeringar Kmmunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013 Årsbudget ÅterstårFörväntad Kmmentar avvikelse 2 013 skattefinansierat Påbörjade 1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR 287 333

Läs mer

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Revisinsrapprt Granskning av årsredvisning 2017 Lars Dahlin Certifierad kmmunal revisr Mariestads kmmun Anette Fagerhlm Certifierad kmmunal revisr Carl Dahlén Mars 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun

Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun Granskning av delårsbkslut Kungälvs kmmun 2018-08-31 Möte med revisinen 2018-10-05 Mikaela Bengtssn ch Marcus Gustafsn Granskning delårsbkslut Metd Iakttagelser Revisrernas bedömning Page 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

KB Öckerö Sörgård 2:446

KB Öckerö Sörgård 2:446 1(9) Årsredvisning för KB Öckerö Sörgård 2:446 916838-1722 Räkenskapsåret 2013

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31 Delårsrapprt 2010-08-31 Innehållsförteckning Eknmisk översikt 3 Förvaltningsberättelse 3 Inledning 3 Kmmunens övergripande mål 4 Eknmisk målsättning 5 Kmmunallagens balanskrav 6 Budgetförutsättningar 7

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser Tidahlms kmmun Revisrena Revisinsplan 2016 för Tidahlms kmmun ch dess helägda blag ch stiftelser 1 Uppdrag Revisrerna är kmmunfullmäktiges, ch ytterst medbrgarnas rgan för kntrll av ch stöd till nämnderna

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Brf Lyckldet Org.nr 769612-8011 1(9) Styrelsen för Brf Lyckldet får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten Förslag till behandling av ansamlad

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Nyheter i blanketten för RS2016

Nyheter i blanketten för RS2016 Oktber 2016 1(5) Nyheter i blanketten för RS2016 Tillägg 1 nvember med blå teckenfärg På grund av nya ch ökade krav från statistikanvändare har flera avdelningar i RS blanketten ändrats jämfört med förra

Läs mer

Svartådalen ek för- natur- och kulturcenter i Prosthagen : tkr

Svartådalen ek för- natur- och kulturcenter i Prosthagen : tkr Centerpartiet Mderaterna Salas Bästa Flkpartiet Liberalerna Kristdemkraterna 20141202 -SAtAl{ö'MMinr- Kmmuns!yretsens förvaltning lnlc 2014-12- O 2 Uiarlenr 1. j Al;t~il~a,2(; lt+ l l.2. L.... J l "T l

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2014

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2014 Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2014 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2016

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2016 Revisinsrapprt 2016 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2016 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av klassificering av utgifter som drift eller investering

Granskning av klassificering av utgifter som drift eller investering Granskning av klassificering av utgifter sm drift eller investering Regin Uppsala Antal sidr 6 Antal bilagr 2 Regin Uppsala Granskn rapp klassificering drift ch investering slutlig 2017-11-09.dcx with

Läs mer

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A. Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering i Västerviks kommun

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A. Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering i Västerviks kommun Taxr ch avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A Plankstnadsprincip ch taxr för fysisk planering i Västerviks kmmun astställda av kmmunfullmäktige 2018 12 17, 54 att gälla från 1 januari

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10 [i1j BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-13 Blad 1 (64) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: justeringens plats ch tid: Sekreterare

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer