Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014"

Transkript

1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti

2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande styrkrt 7 Intern kntrll... 9 Eknmisk analys... 9 Delårsresultat 9 Prgnstiserat resultat 9 Kstnads- ch intäktsutveckling 9 Balanskrav/utjämningsreserv 10 Driftredvisning 10 Skatter ch utjämningssystem 12 Investeringsredvisning 12 Likviditet/Skuldsättning 12 Sliditet 12 Pensinsåtagande/-medelsförvaltning 13 Brgensåtagande 13 Kmmunala blag 13 Övriga upplysningar 13 Delårsrapprten i siffrr 14 räkning 14 Kassaflödesanalys 15 Balansräkning 16 Driftsredvisning 17 Investeringsredvisning 19

3 (19) Förvaltningsberättelse Sammanfattning Sammanfattningsvis bedöms målen i det kmmunövergripande styrkrtet att uppnås till 79 % (19 av 24 mål uppnås). Detta indikerar en gd eknmisk hushållning. Delårsrapprten visar på ett resultat vid årets slut på -14,5 mkr, när hänsyn tagits till balanskravspster blir årets resultat +1,5 mkr. För det kraftiga skyfallet i augusti beräknas kstnaderna uppgå till 15,0 mkr inm balansräkningsenhet VA, vilket påverkar årsprgnsen. Balanskravspsterna är följande: Ombudgeteringar från bkslut 2013 med 1,2 mkr avseende näringslivsråd 2,5 mkr avseende centrumutveckling 13,0 mkr BR/VA 1,0 mkr BR/avfall 1,2 mkr prestatinsbaserade egna prduktinsenheter 2,9 mkr realisatinsvinst Verksamheternas nettkstnader prgnstiserar en avvikelse mt budget på ttalt -10,6 mkr. Skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning är 3,8 mkr lägre än budget ch finansnettt beräknas till 8,3 mkr bättre. Verksamheternas nettkstnader beräknas öka med ca 75 mkr (exklusive engångspst återbetalning AFA 2013) ch skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning med ca 49 mkr, vilket innebär att 26 mkr påverkar resultatutvecklingen negativt mellan ch bkslut I den pågående explateringen på Skanör vångar har en tvist uppstått mellan kmmunen ch markentreprenören. Detta har ej beaktats i delårsrapprten. Under året har både val till EU-parlamentet den 25 maj ch allmänna val till riksdag, landstings- ch kmmunfullmäktige den 14 september hållits. Kmmunen har genmfört riktade företagsbesök till ett 15-tal företag för att lyfta dialgen m företagarnas villkr. Referensgrupper med bende i kmmunen har genmförts ch planeras att hållas 4 gånger per år. Vid lika event såsm Falsterb hrse shw, Falsterb bird shw, Halörcup mfl synliggörs kmmunen genm arrangerade mötesplatser där kmmunen presenterar sig ch tjänstemän är tillgängliga för dialg ch kan svara på frågr från medbrgarna. Fkus under innebär ännu mer utvecklat arbete med lika dialgmöten, inkl. referensgrupper ch fkusgrupper i lika viktiga frågr. Vellinge Stadsnät AB bildades 2013 ch ska se till att den framtagna bredbandsstrategin genmförs. Bredbandssatsning är inte bara viktig för kmmunens verksamheter utan även för skapa attraktinskraft till explatering, näringsliv ch centrumutveckling. Vellinge Stadsnät AB har påbörjat utbyggnad av fibernät i lika kmmundelar. Kmmunfullmäktige beslutade den 23 ktber m Letter f Intent, en avsiktsförklaring mellan Vellinge kmmun ch Sjöfartsverket, avseende Falsterbkanalprjektet. Under ska detaljplanearbetet påbörjas samt ett förslag på prjektrganisatin ch en kalkyl för prjektarbetet tas fram. Förvaltningen har haft ett uppdrag att utreda möjligheten ch lägga fram förslag på att etablera ett natur- ch kulturrum på Falsterb strandbad. En verksamhetsplan för Naturrum har utarbetats ch gdkänts av Naturvårdverket ch medel har tilldelats kmmunen för att sätta igång ch finansiera verksamheten. En prcess har initierats för att flytta ch samrdna befintliga verksamheter med syfte att skapa ett natur- ch kulturcentra på Falsterb strandbad. Utvecklingsstrategi Vellinge kmmuns kärnvärden är kvalitet, attraktivitet ch upplevelser. Kmmunens visinsvärde är mtanke. Medbrgaren, företagaren, besökaren ch kmmunens medarbetare ska uppleva att de br i/verkar i/besöker en kmmun sm är attraktiv genm sin lyhördhet ch öppenhet. Kmmunens varumärke ska på så sätt förflyttas i psitiv riktning.

4 (19) Kmmunfullmäktige har beslutat m en ny översiktsplan. Arbete pågår med att knkretisera översiktsplanen genm en tydligare utvecklingsstrategi med målfkus på 2020 ch en utblick mt Arbetet kmmer att bedrivas i prjektfrm under ledning av en plitisk/tjänstemannastyrgrupp. Prjektet innehåller sju delprjekt med lika inriktningar, vars syfte är att frtsätta utveckla kmmunens arbete inm följande mråden: Väx med 1 % - Bstadsförsörjningsprggram Ett attraktivare ch mer levande centrum - Stadsmiljöprgram Ett attraktivare ch mer levande centrum - Knceptutveckling Rätt lkal med framförhållning - Lkalförsörjningsprgram Bästa näringslivsklimatet Näringslivsprgram Förläng turistsäsngen Turistprgram Nllvisin - Ungdmsarbetslöshet Överklagandena för laglighetsprövning, avseende Kf 79 Beslut m bildande av Vesab samt Kf 80 Budget avseende låneram till Vesab, har nu avgjrts i Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten underkänner klagandens talan på samtliga punkter ch ger kmmunen rätt i båda ärendena. Årets händelser Bland de händelser sm inträffat fram till kan särskilt nämnas: Vellinge utsågs till årets sklkmmun i Lärarförbundets årliga ranking. Vellinge placerade sig på femte plats (nummer två, 2013) sm bästa näringslivskmmun enligt Svenskt Näringslivs kmmunranking. I SKL:s öppna jämförelser för grundsklan km Vellinge kmmun på en femteplats i landet (läsåret 2012/2013). Vilket är en förbättring jämfört med föregående då Vellinge km på tinde plats. Kmmunfullmäktige avsatte 5 mkr av Eget kapital 2013 sm under ska användas till följande Centrumutvecklingsprjekt: Ombyggnad ch upprustning Skanör Centrum ch hamn (2,5 mkr). Kmmer att utföras under Ombyggnad ch upprustning Vellinge Centrum (0,5 mkr) Strandprmenaden Höllviken (0,5 mkr) Generella åtgärder skyltning, belysning, blmsterprgram etc i Skanör ch Falsterb, Vellinge ch Höllviken (1,0 mkr) Marknadsföring, infrmatin, knceptutveckling etc (0,5 mkr) Kreditvärderingsinstitutet Standars & Pr s ger Vellinge kmmun frtsatt högsta AAA. Detaljplaner avseende V Ingelstad ch Östra Grevie är fastställda, vilket ger förutsättningar för persntågstrafik på Trellebrgsbanan. Trafikverket har upphandlat arbetena för Trellebrgsbanan avseende byggnatin av infrastruktur av statinerna ch anslutningar. Driftstart enligt plan, december Arbetet frtsätter med att skydda bende- ch livsmiljöer mt höjda havsnivåer, åtgärder på krt sikt börjar genmföras. Energi- ch Klimatplan ch Naturvårdsprgram antas samt åtgärdsprgram upprättas. Under våren genmförde Sklinspektinen regelbunden tillsyn Vellinges utbildningsverksamhet. I sklinspektinens kmmunbeslut framgår att Vellinges kmmunala utbildningsverksamhet har utvecklats psitivt efter den senaste statliga tillsynen. Vid årets tillsyn framkm inga brister på huvudmannanivå. Arrie förskla flyttade sin verksamhet till den nybyggda försklan i augusti.

5 (19) Vellinge kmmun deltar i Sveriges kmmuner- ch landstings (SKLs) matematikprjekt PISA Antalet förstelärare/lektrer utökas med ytterligare 32 tjänster hösten. Satsningarna på sklans digitalisering frtsätter. All persnal i den pedaggiska verksamheten har en egen bärbar datr eller liknande verktyg. Senast 2015 ska samtliga elever i grundsklans åk 4-9 samt på gymnasiet ha tillgång till en egen bärbar datr eller liknande verktyg. Lärplattfrmen Vklass ska införas i förskla ch fritidshem under hösten. Stra Hammar ch Herrestrp är piltförsklr. Andelen eklgiska livsmedel uppgår till 48 % ch har därmed ökat jämfört med föregående år 40 %. Under ska samtliga sklkök KRAV-certifieras. Planering ch prjektering pågår för ett nytt vård- ch msrgsbende på Krndalsmrådet samt för en utbyggnad av S:t Knut. Ombyggnad av Ljungklckan till krttidsbende för barn ch ungdm möjliggör för mbyggnad av Bäckahästen till LSS-gruppbende för vuxna. Ny lagstiftning medför ökad mttagning av ensamkmmande barn. AMER slås ihp med Arbete med stöd ch blir Arbetscentrum. Utbyte av befintlig gatubelysning till LEDbelysning frtsätter. VA-plan antas under året. Ombyggnad av återvinningsstatiner

6 (19) Eknmi Styrning Gd eknmisk hushållning Vellinge kmmun har valt balanserad styrning sm är den styrmdell sm skall användas i kmmunen för att beskriva gd eknmisk hushållning. Ett gtt resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inm styrkrtets framgångsfaktrer. Detta är ckså en indikatin på gd eknmisk hushållning. Med anledning av bl a ny visin ch förändrad plitisk- ch tjänstemannarganisatin, så har kmmunens styrmdell reviderats inför 2013 med ytterligare justeringar inför. Den plitiska styrningen (vad) har även i frtsättningen skett genm styrkrt. Däremt har förvaltningsstyrningen (hur) skett med hjälp av verksamhetsplanen. Denna har ersatt styrkrten på avdelnings- ch verksamhetsnivå. Styrkrt finns på två nivåer 1. Kmmunövergripande nivå 2. Kmmunstyrelse- ch nämndnivå Framgångsfaktrerna i det kmmunövergripande styrkrtet kmmer från de nyckelrd sm finns i kmmunens visin. Målen i det kmmunövergripande styrkrtet, vilka har kppling till visinen, är långsiktiga inriktningsmål. I det kmmunövergripande styrkrtet definieras mätmetder för de lika målen. Måluppfyllelsen på kmmunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genmförda mätningar förbättras över tiden. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på förändringen mellan de två senaste mätningarna. et för vissa mätningar 2013 ch även är i dagsläget ej känt, utan publicering sker senare under hösten, efter delårsrapprtens upprättande. Bland annat deltar Vellinge kmmun för femte gången i SCB:s medbrgarundersökning. Jämfört med 2012 siktar kmmunen på en förbättring med 1-2 prcentenheter för de tre lika indexen NII, NRI ch NMI. På nästa sida lämnas en bild per över måluppfyllelsen för inriktningsmålen i det kmmunövergripande styrkrtet med utgångspunkt av resultatet av två senaste mätningarna. Styrkrtet följer de inriktningsmål ch mätmetder sm beslutats inför budget.

7 (19) Kmmunövergripande styrkrt Framgångs- faktr Mätmetd Inriktningsmål Måluppfyllelse Bendemiljö - NRI, faktrn Bstäder *Verka för en gd bendemiljö. - SCB:s beflkningsstatistik *En psitiv beflkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). Demkrati genm - NII *Verka för en förbättrad inflytande medbrgardialg. Trygghet Företagarvänlig kmmun Utbildning Omsrg Fritid ch kultur Persnal Skatt - NRI, faktrn Trygghet - Plisens trygghetsindex - Svenskt Näringslivs kmmunranking - SKL:s Öppna jämförelser - Sklverket Andel behöriga till gymnasiet - Sklverket Betyg/meritvärde - Sklverket i natinella prv - NMI, faktrn Utbildningsmöjligheter - SKL:s Öppna jämförelser - Scialstyrelsens NKI för Hemtjänst - Scialstyrelsens NKI för Äldrebende - NMI, faktrn Äldremsrg - NMI, faktrn Stöd för utsatta persner - NRI, faktrn Fritid - NMI, faktrn Kultur - Nöjd-Medarbetar-Index - Persnalens utbildningsnivå (sklverket) - Persnalens utbildningsnivå (scialstyrelsen) - et i % i förhållande till skatteintäkterna *Alla sm br eller vistas i kmmunen ska känna sig trygga i livets lika skeenden. *Bli den mest företagarvänliga kmmunen i landet. *En skla på mycket hög natinell nivå. *En skla sm lär för livet. *En msrg anpassad till brukarens behv ch förutsättningar. *Ett brett utbud av aktiviteter. *Verka för att mtiverad ch kvalificerad persnal arbetar inm kmmunalt finansierad verksamhet i Vellinge kmmun. *et ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). - Uttagen kmmunalskatt per skattekrna *Oförändrad skatt genm en effektiv - Verksamhetskstnad/standardkstnad i verksamhet med hög kvalitet. för-hållande till genmsnittet för Skåne, riket ch jämförbara kmmuner. Inriktningsmålen bryts ned till mål för kmmunstyrelsen ch övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kmmunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genmförda mätningar förbättras över tiden. Förkrtningar: NRI = Nöjd-Regin-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medbrgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medbrgarundersökning ) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kmmuner ch Landsting För 19 av de 24 beslutade mätmetderna uppnås måluppfyllelse, d v s att mätvärdena har förbättrats över tiden. För tre uppnås måluppfyllelsen ej ch för två har det ej varit möjligt att mäta. Kmmunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden vid mättillfället uppgår till 79 prcent, så har gd eknmisk hushållning uppnåtts.

8 (19) Jämfört med måluppfyllelsen i styrkrtet i årsredvisningen 2013 har nya mätresultat publicerats för följande mål: Verka för att mtiverad ch kvalificerad persnal arbetar inm kmmunalt finansierad verksamhet i Vellinge kmmun. En psitiv beflkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år) Enligt SCB:s beflkningsstatistik per ökar kmmunens beflkning med 90 persner. Vilket ger en ökning med i snitt 0,5 % årligen. Målet är ej uppnått. Bli den mest företagsvänliga kmmunen i landet. Enligt svensk näringslivsrankning tappade Vellinge tre placeringar från två till fem. Måluppfyllelse går från uppnått till ej uppnått. En skla på mycket hög nivå. Slutbetyget i årskurs 9 visar på att både gymnasiebehörigheten ch meritvärdet ökar jämfört med tidigare år. et för de natinella prven i årskurs 3 visar på förbättrade resultat i både svenska ch matematik. Målet är frtfarande uppnått. En skla sm lär för livet. Enligs SKL:s öppna jämförelse ökar kmmunen ranking utifrån ett antal kunskapsindikatiner för grundsklan från 10 till 5. Måluppfyllelse går från ej uppnått till uppnått. Enligt Sklverkets statistik över andelen lärare med pedaggisk högskleexamen (mräknat till (%) av heltidstjänster), mätt per den 15 ktber, ökar andelen från 90,0 till 92,9 % från 2012 till Målet är frtfarande uppnått. De finansiella målen kmmenteras i avsnittet eknmisk analys. Det knkreta arbetet med att uppnå inriktningsmålen sker ute i nämndernas verksamhet. De övergripande inriktningssmålen har därför i nämndernas styrkrt mvandlats till uppföljningsbara mål i nämndernas styrkrt. Arbetet under året med att uppnå måluppfyllelse hs nämnderna, redvisas i respektive nämnds delårsrapprt. I tabell nedan visas bedömd måluppfyllelse för samtliga mål i nämndernas styrkrt per delårsrapprt 31 augusti. Nämnd Antal mål Uppfyllda mål Måluppfyllelse i % Kmmunstyrelsen Miljö- ch byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medbrgarservice Utbildningsnämnden Omsrgsnämnden Ttalt

9 (19) Intern kntrll Kmmunstyrelsen har enligt kmmunallagen det samlade ch övergripande ansvaret för den interna kntrllen i kmmunen. Respektive nämnd har dck det yttersta ansvaret inm sina respektive verksamhetsmråde. Kmmunstyrelsen ch övriga nämnder har under vårens fastställt kmmunövergripande plan ch nämndspecifika planer för den interna kntrllen för. Arbetet pågår ch kmmer att avrapprteras till respektive nämnd senast i samband med årsredvisningsarbetet. Eknmisk analys Delårsresultat Delårsrapprten visar på +45,3 mkr vilket är 28,0 mkr sämre än mtsvarande perid föregående år. Mkr Verksamhetens nettkstnader varav avskrivningar Skatteintäkter inklusive kmmunal utjämning Finansiella intäkter Finansiella kstnader före extrardinära pster Bkslut 2013 Extrardinära kstnader -36,0 Prgns Budget , , ,5-909,9-867,7-68,3-69,9-70,0-45,1-44, , , ,5 958,7 929,1 44,3 25,9 33,7 17,0 33,3-34,2-30,0-46,1-20,5-21,4 42,5-14,5-8,4 45,3 73,3 Årets resultat 6,5-14,5-8,4 45,3 73,3 Jämfört med mtsvarande perid föregående år har verksamhetens nettkstnader ökat med 25,9 mkr (exklusive engångspst återbetalning AFA 2013) ch skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning har ökat med 29,6 mkr. Det finansiella nettt har en nettkstnadsökning med 15,4 mkr vilket förklaras främst av det i förra årets peridutfall redvisad realisatinsvinst med 18,9 mkr. Prgnstiserat resultat Årets resultatprgns är -14,5 mkr, (när hänsyn tagits till balanskravspsterna blir årets resultat +1,5 mkr) vilket är 6,1 mkr sämre än det budgeterade resultatet på -8,4 mkr. Årets prgnsundersktt finansieras med, ianspråktagande av eget kapital avseende beslutade mbudgeteringar/avsättningar från 2013 med ttalt 3,7 mkr, BR/Avfall ch BR VA eget kapital med 14,0 mkr samt de prestatinsbaserade egna prduktinsenheters undersktt med 1,2 mkr. Avgår gör realisatinsvinst med 2,9 mkr. Verksamhetens nettkstnader (inklusive avskrivningar) är 10,6 mkr högre än budget. Skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning är 3,8 mkr lägre än budget ch finansnettt bedöms sammantaget uppvisa 8,3 mkr bättre än budget. Sedan hösten 2011 finansierar kmmunen all extern upplåning via kncernbank för att sedan låna ut vidare till kncernblagen. Av det prgnstiserade finansiella nettöverskttet på 8,3 mkr avser 3,9 mkr från kncernblagen. Kstnads- ch intäktsutveckling En viktig förutsättning för att leva upp till Kmmunallagens krav m en gd eknmisk hushållning, är att det finns balans mellan löpande intäkter ch kstnader. Verksamhetens kstnader inklusive avskrivningar bedöms öka med 88 (37) mkr medan intäkterna förväntas öka med 13, exklusive engångspster (5) mkr. Nettkstnadsökningen är således 75 mkr (32) mellan åren.

10 (19) Verksamhetens nettkstnader inklusive avskrivningar prgnstiseras ta i anspråk 100,7 % (97,7%) av skatteintäkterna vilket är 3,0 % mer än Andelen nettkstnader inklusive finansnett uppgår i förhållande till skatteintäkterna till ttalt 101,0% (97,0%), en ökning med 4,0 % mt Balanskrav/utjämningsreserv Årets resultatprgns innebär, att kraven för det lagstadgade balanskravet uppfylls. Årets prgnstiserade resultat ligger över det lagstadgade balanskravet. Mkr Bkslut 2013 Prgns Årets resultatprgns 6,5-14,5 Avgår Realisatinsvinster -20,4-2,9 Tillägg Medfinansiering Trellebrgsbanan Balanskravpster från bkslut 2013, se nedan Ombudgetering från bkslut 2013 Centrumutveckling från avsatta medel i eget kapital 2013 Balansräkningsenheterna VA ch Avfall resultat Översktt prestatinsfinansierad verksamhet 36,0-1,2 2,5 14,0 1,2 Utifrån redvisad årsprgns i delårsrapprten föreslås ingen ytterligare reservering för. Finansiella mål I årets kmmunövergripande styrkrt finns två finansiella inriktningsmål. Båda bedöms att uppnås. et ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). Det samlade resultatet (exklusive extrardinära pster) för åren 2010 ska uppgå till 67,6 mkr. Med beaktande av det prgnstiserade resultatet uppgår det till 137,5 mkr, d v s 69,9 mkr (2,0 %) högre än målsättningen. Oförändrad skatt genm en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Målet mäts med två metder, dels Uttagen kmmunalskatt per skattekrna ch dels med Verksamhetskstnad/standardkstnad i förhållande till genmsnittet för Skåne, riket ch jämförbara kmmuner. Utdebiteringen är förändrad mellan 2013 ch. Vellinges verksamhetskstnader för år 2013 var 19,4 prcent lägre än genmsnittet för riket ch 10,9 prcent lägre än genmsnittet för länet. Av kstnaderna för ni jämförda verksamhetsblck, så är kstnaden i Vellinge lägre än det vägda medelvärdet i riket ch i länet för sex av dessa. Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv 22,1 1,5 - - Driftredvisning Nämnders ch styrelsers prgnstiserade resultat sammanfattas enligt följande: Medel från resultatutjämningsreserv - - Mkr Bkslut 2013 Prgns Budget Årets balanskravsresultat 22,1 1,5 Kmmunstyrelse inklusive prduktin -104,7-124,0-122,0 Enligt beslut i Kmmunfullmäktige 2013 får reservering till resultatutjämningsreserv göras m kmmunens finansiella mål är uppnådda. Ingående balans för RUR är 13 mkr. Miljö- ch byggnadsnämnd -10,7-10,1-9,3 Nämnd för gemensam medbrgarservice -172,6-174,0-172,0

11 (19) Utbildningsnämnd -776,1-802,3-812,7 Omsrgsnämnd -357,2-371,9-379,2 Åtgärdsplan 3,0 Summa skattefinansierad verksamhet , , ,2 BR-enheter 31,4 11,2 23,1 Pensiner mm -42,8-37,5-31,4 Arbetsgivaravgifter/ arbetsmarknadsförsäkringar 22,8 6,2 6,0 Intern ränta 52,4 53,3 56,0 Verksamhetens nettkstnader , , ,5 Den skattefinansierade verksamhetens nettkstnader beräknas öka med 61,0 mkr eller 4,2 prcent ch prgnstiserar översktt mt budget med 9,9 mkr. Nämnderna prgnstiserar över-/undersktt mt budget med Kmmunstyrelse inklusive prduktin Mkr -2,0 Miljö- ch byggnadsnämnd -0,8 Nämnd för gemensam medbrgarservice -2,0 Utbildningsnämnd +10,4 Omsrgsnämnd +7,3 Miljö- ch byggnadsnämndens undersktt på 0,8 mkr berr på ökade kstnader för bstadsanpassningsbidrag. Nämnden för gemensam medbrgarservice prgnstiserar ett undersktt med 2,0 mkr vilket helt är relaterat till ökade kstnader för färdtjänst. Utbildningsnämndens översktt på 10,4 mkr kan i huvudsak förklaras av lägre ersättning för prestatiner/verksamhetsbidrag, särskilda placeringar samt lkalhyrr/kapitalkstnader med sammanlagt ca 10 mkr. Omsrgsnämndens prgnstiserar ett översktt med sammanlagt 7,3 mkr. Av vård msrgsverksamhetens ttala överssktt på 4,2 mkr svarar hemtjänsten för det största överskttet med 6,1 mkr med anledning av ett lägre antal byggstenstimmar inm hemtjänsten än vad sm planerats, däremt beräknas det uppstå ett undersktt inm vård- ch msrgsbende med 3,2 mkr vilket förklaras av fler köp av externa krttidsplatser med anledning av renveringen av Månstrps ängar. Individ- ch familjemsrgen visar ett översktt på 3,5 mkr, vilket förklaras av lägre kstnader inm både vuxen- ch barn-/ungdmsvården med sammanlagt 2,8 mkr. Ensamkmmande flyktingbarn uppvisar ett undersktt m 1,2 mkr på grund av att kmmunen inte erhåller full kstnadstäckning vid externa placeringar. Balansräkningsenheterna redvisar nett 11,9 mkr sämre resultat än budgeterat. Kmmunstyrelsens undersktt på 2,0 mkr har sin huvudförklaring i undersktt inm de samlade egna prduktinsenheterna på 2,6 mkr. Över-/undersktt mt budget redvisas med Mkr Av de egna prduktinsenheternas samlade undersktt på 2,6 mkr svarar de prestatinsfinansierade enheterna för ett undersktt med 1,2 mkr, vilket täcks av tidigare års redvisade översktt. Detta innebär att det utgående ackumulerade resultatet uppgår till 12,4 mkr. Fastighet +2,9 Mark ch explatering 0,0 Vatten ch avlpp -15,0 Avfall +0,2 Balansräkningsenhet Fastighet översktt med 2,9 mkr berr på realisatinsvinst i samband med försäljningen av Ltsvillan i Höllviken.

12 (19) Balansräkningsenhet VA prgnstiserar ett negativt resultat mt budget med 15,0 mkr vilket är direkt hänförbart till översvämningarna i slutet av augusti. Balansräkningsenhet Avfall återbetalar ca 1 mkr till abnnenterna under. Lägre arbetsgivaravgifter för anställda under 26 år ch över 65 år innebär en prgnstiserad lägre kstnad med 6,2 mkr, vilket är en psitiv avvikelse mt budget med 0,2 mkr, (6,0 mkr är budgeterat sm intäkt under finansiering). Verksamheten debiteras utifrån schabln från Sveriges Kmmuner ch Landsting. Pensiner redvisar undersktt med 6,1 mkr mt budget. Ny beräkning från KPA ger högre kstnader mt förra prgnsen i bkslut Ökningen berr på dels ökade kstnader för försäkringspremier över 7,5 basbelpp ch dels på högre pensinsutbetalningar. Internräntan prgnstiseras till 53,3 mkr vilket är 2,7 mkr lägre än budget. Skatter ch utjämningssystem Skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning ökar med 48,8 mkr eller 3,5 prcent. Skatteintäkterna ökar med 31,0 mkr medan kmmunens nettkstnader i det kmmunala utjämningssystemet minskar med 17,8 mkr. Investeringsredvisning Nettinvesteringarna beräknas uppgå till 103,5 mkr, vilket är 32,4 mkr lägre än planerat. Den lägre investeringstakten är hänförbar till försenade byggstarter inm infrastrukturverksamheten berende på bland annat upphandlingar. Medel till skydd mt höjda havsnivåer ackumuleras, 7,8 mkr, i avvaktan på framtagande av ansökan till miljödmstlen. Ett ärende är på väg upp till plitiskt beslut avseende tilläggsanslag på 10 mkr avseende utbyggnad av Halörhallen i Höllviken. Belppet är inte upptaget i investeringsprgnsen. Större investeringsbjekt (över 4 mkr) är: Mkr Arrie ny förskla 19,0 Gatubelysning 8,0 Kämpingehallen, utbyggnad 5,3 Ljungklckan, mbyggnad 5,0 Gasknvertering 5,0 Förändring utemiljöer sklr/försklr 5,0 Ombyggnad av kök försklr 4,5 VA-anslutning Kratten 4,0 IT-utrustning 4,0 Likviditet/Skuldsättning Kmmunen prgnstiserar i delårsrapprten att vid årsskiftet ha en likviditet på 41 mkr. Under hösten beräknas inga nya lån tas upp. Skuldsättningen beräknas vid årsskiftet uppgå till mkr varav 648 mkr avser blagen. De kmmunala blagen har således utnyttjat 648 mkr av sin limit på 680 mkr. Sliditet Sliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt ch hur str del av de ttala tillgångarna sm finansieras med egna medel. Ju högre sliditeten är dest starkare är kmmunens eknmi. Den nya finansplicyn får till effekt en ökad balansmslutning med lägre sliditet för kmmunen mtsvarande ca 13 %. Sliditeten kalkyleras uppgå till 43 (43) %. Exklusive upplåningen till de kmmunala blagen via kncernbanken beräknas sliditeten uppgå till 56 (55) %. Med full skuldföring av pensinsförpliktelser är sliditeten 23 (23) %

13 (19) Pensinsåtagande/-medelsförvaltning Det ttala pensinsåtagandet beräknas uppgå till 584 (612) mkr, varav 48 (51) mkr tas upp sm skuld i balansräkningen. Marknadsvärdet på pensinsmedelsförvaltningen uppgår per 31 augusti till 544 (505) mkr. Marknadsvärdet överstiger på delåret det bkförda värdet med 93 mkr. Pensinsmedelsförvaltningens marknadsvärde på periden täcker till 93 (82) % kmmunens ttala pensinsåtagande. Brgensåtagande Den nya finansplicyn innebär att ingångna brgensåtaganden för de helägda blagen har avvecklats i takt med att befintliga lån överförts till kncernbanken. De lån sm Vellinge Kncern AB tagit för att finansiera förvärvet av aktier i de båda dtterblagen från Vellinge kmmun kmmer att ligga kvar externt ch brgen kvarstå. Kmmunala blag Kmmunen äger via sitt helägda dtterblag Vellinge Kncern AB 100 prcent av aktierna i Vellinge Explaterings AB ch Vellingebstäder AB samt Vellinge Stadsnät AB. Blagen redvisar följande resultatprgns för, Vellinge Kncern AB -4,4 mkr, Vellingebstäder AB +3,8 mkr, Vellinge Explaterings AB +14,7 mkr samt Vellinge Stadsnät AB +0,8 mkr. Övriga upplysningar Samma redvisningsprinciper ch beräkningsmetder har använts i delårsrapprten sm i den senaste årsredvisningen. Inga nya brgsåtagande beräknas ske under året. Vid årets slut beräknas de ttala brgensåtagandena uppgå till 232 mkr (232) mkr. Huvuddelen, 62 (62) prcent av åtagandet avser kmmunens blag, Vellinge kncern AB.

14 (19) Delårsrapprten i siffrr räkning Belpp i mkr Bkslut 2012 Bkslut 2013 Prgns, helår Budget, inkl. TB jan - aug jan - aug 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Avskrivningar Verksamhetens nettkstnader 313,0 318,5 315,3 309,8 210,0 217, , , , , , ,5-66,3-68,3-69,9-70,0-45,1-44, , , , ,5-909,9-867,7 Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämning Finansiella intäkter 1 403, , , ,0 992,8 975,2-64,0-69,0-51,2-60,5-34,1-46,1 28,5 44,3 25,9 33,7 17,0 33,3-29,3-34,2-30,0-46,1-20,5-21,4 Finansiella kstnader före extrardinära pster 12,9 42,5-14,5-8,4 45,3 73,3 Extrardinära kstnader -36,0 Årets resultat 12,9 6,5-14,5-8,4 45,3 73,3 Balanskravspster *) 16,0 Årets resultat efter justering för balanskravspster 1,5 *) varav mbudgeteringar fr 2013 års resultat 1,2 mkr centrumutveckling på 2,5 mkr från avsatta medel i eget kapital 2013 BR/VA undersktt på 13,0 mkr finansieras av eget kapital BR/Avfall undersktt på 1,0 mkr finansieras av eget kapital prestatinsfinansierade egna prduktinsenheters undersktt 1,2 mkr realisatinsvinst, försäljning av fastighet -2,9 mkr

15 (19) Kassaflödesanalys Belpp i mkr Bkslut 2013 jan - aug Prgns, helår Den löpande verksamheten Årets resultat 6,5 45,3-14,5 Justering för ej likviditetspåverkande pster 1) 114,4 40,1 63,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 120,9 85,4 49,0 Ökning/minskning krtfristiga frdringar 24,5-62,6-7,1 Ökning/minskning pensinsmedelsförvaltning -27,8-5,0-10,0 Ökning/minskning krtfristiga skulder 37,9-17,0-1,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 155,5 0,8 30,2 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -139,3-39,2-103,5 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,7 3,4 3,4 Inbetalda investeringsbidrag anläggningsavgifter 8,2 3,0 6,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -129,4-32,8-93,8 Finansieringsverksamheten Ökning/minskning lån 150,0 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga frdringar -26,7 0,0-0,1 Ökning/minskning utlåning till kmmunala företag -34,1-41,9-61,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 89,2-41,9-62,0 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde 115,3-73,9-125,6 Likvida medel vid årets början 51,0 166,3 166,3 Likvida medel vid årets slut 166,3 92,4 40,7 1) Specifikatin av ej likviditetspåverkande pster Justering för av- ch nedskrivningar 68,3 45,1 69,9 Justering för gjrda avsättningar 48,8-1,3-2,5 Justering för övriga ej likviditetspåverkande pster -2,7-3,7-3,9 Summa 114,4 40,1 63,5

16 (19) Balansräkning Belpp i mkr Utgående balans 31/ Utgående balans 31/8 Prgns, helår Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 372, , ,8 Finansiella anläggningstillgångar Lånefrdran kmmunala företag 380,0 610,0 630,0 Övriga finansiella anläggningstillgångar 63,3 63,3 63,2 Omsättningstillgångar Pensinsmedelsförvaltning 445,5 450,5 455,5 Lånefrdran kmmunala företag 205,8 17,7 17,7 Övriga krtfristiga frdringar 126,9 189,5 134,0 Kassa ch bank 166,3 92,4 40,7 Summa tillgångar 2 760, , ,9 Eget kapital Årets resultat 6,5 45,3-14,5 utjämningsreserv 13,0 13,0 13,0 Övrigt eget kapital 1 166, , ,5 Avsättningar Avsättningar för pensiner 50,8 49,5 48,3 Andra avsättningar 42,9 42,9 42,9 Skulder Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar ch skulder Panter ch ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Pensinsförpliktelser Brgensåtaganden Sliditet 1 199, , ,9 281,5 264,5 279, , , ,9 Inga Inga Inga 561,4 543,2 535,7 232,5 232,5 232,5 43% 44% 43%

17 (19) Driftsredvisning Belpp i mkr Bkslut Bkslut Prgns, helår Budget, inkl. TB jan - aug jan - aug Nämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL Plitisk verksamhet -12,0-12,9-18,2-18,3-10,2-8,1 Infrastruktur, skydd m m -7,0-9,3-14,8-16,8-9,5-5,3 Fritid ch kultur -1,7-2,4-3,8-2,9-2,7-2,0 Gemensam verksamhet -70,7-85,3-84,6-84,0-52,6-50,4 SUMMA -91,4-109,9-121,4-122,0-75,0-65,8 PRODUKTION Infrastruktur, skydd m m 0,8 0,3 0,2 0,0 0,4 0,5 Fritid ch kultur -0,1-0,6-0,5 0,0 0,1-0,5 Pedaggisk verksamhet -2,6 4,3-1,4 0,0 3,1 5,7 Vård ch msrg 1,6 0,7-0,8 0,0 0,2 0,9 Särskilt riktade insatser 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,4 Gemensam verksamhet -1,2 0,0-0,1 0,0 0,1 0,5 SUMMA -1,2 5,2-2,6 0,0 4,2 7,5 MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMND Plitisk verksamhet -1,6-1,6-1,7-1,7-0,9-1,1 Infrastruktur, skydd m m -4,1-4,6-5,2-5,2-2,5-2,5 Vård ch msrg -4,0-4,5-3,2-2,4-2,1-3,0 SUMMA -9,7-10,7-10,1-9,3-5,5-6,6 NÄMND FÖR GEMENSAM MEDBORGAR- SERVICE Plitisk verksamhet -0,6-0,8-0,8-0,8-0,4-0,4 Infrastruktur, skydd m m -68,1-67,5-70,6-70,6-43,9-41,4 Fritid ch kultur -95,1-94,4-93,2-92,9-64,0-63,9 Vård ch msrg -7,2-9,9-9,4-7,7-5,8-4,7 SUMMA -171,0-172,6-174,0-172,0-114,1-110,4 UTBILDNINGSNÄMND Plitisk verksamhet -2,1-2,1-2,0-2,2-1,2-1,4 Pedaggisk verksamhet -755,5-774,0-800,3-810,5-535,4-519,3 SUMMA -757,6-776,1-802,3-812,7-536,6-520,7 OMSORGSNÄMND Plitisk verksamhet -2,0-2,2-2,2-2,3-1,4-1,4 Vård ch msrg -295,9-311,2-321,8-326,0-213,8-204,9 Individ- ch familjemsrg -33,7-37,1-38,2-41,8-23,5-24,7 Särskilt riktade insatser -6,0-6,7-9,7-9,1-5,4-4,1 SUMMA -337,6-357,2-371,9-379,2-244,1-235,1 Åtgärdsplan 3,0 SUMMA SKATTEFINANSIERAD , , , ,2-971,1-931,1 VERKSAMHET

18 (19) Belpp i mkr Bkslut 2012 Bkslut 2013 Prgns, helår Budget, inkl. TB jan - aug jan - aug 2013 BALANSRÄKNINGSENHETER Mark ch explatering 0,2 2,7 0,2 0,2-1,9-0,5 Fastighet 8,3 24,0 25,0 22,1 28,9 23,1 Vatten ch avlpp -6,0 1,6-13,0 2,0 2,8 2,8 Avfall -1,5 3,1-1,0-1,2 1,0 2,5 SUMMA BR-ENHETER 1,0 31,4 11,2 23,1 30,8 27,9 Pensiner -35,0-42,8-37,5-31,4-24,5-32,4 Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkr 23,5 22,8 6,2 6,0 3,2 18,6 Semesterlöne-/ferielöneskuld 16,7 14,1 Intern ränta m m 53,4 52,4 53,3 56,0 35,0 35,2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , ,5-909,9-867,7 Interna pster 765,2 773,6 781,9 767,9 517,9 509,3

19 (19) Investeringsredvisning Belpp i mkr Bkslut Bkslut Prgns, helår Budget, inkl. TB jan - aug jan - aug Nämnd Kmmunfullmäktige, revisin m fl -8,0-8,8-5,1-5,1-1,0-6,8 Miljö- ch Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämnd för gemensam medbrgarservice -10,5-13,5-30,9-47,5-9,4-5,9 Utbildningsnämnd 0,0 0,0-9,5-16,0-1,2 0,0 Omsrgsnämnd 0-0,4-7,8-12,9-1,4-0,4 Summa skattefinansierad verksamhet -18,5-22,7-53,3-81,5-13,0-13,1 Balansräkningsenheter Mark ch explatering -17,5-17,7-1,0-1,0 0,0-17,7 Fastighet -33,6-61,0-35,3-31,6-21,3-20,5 Vatten ch avlpp -18,7-36,1-13,9-21,8-4,9-21,3 Avfall -10,7-1,8 0,0 0,0 0,0-1,5 Summa BR-enheter -80,5-116,6-50,2-54,4-26,2-61,0 Summa nettinvesteringar -99,0-139,3-103,5-135,9-39,2-74,1

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2008 Resultatet Årets resultat är 27 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budget men 25 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2008: Nämnderna 9 Mkr sämre än budget.

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun

Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun Granskning av delårsbkslut Kungälvs kmmun 2018-08-31 Möte med revisinen 2018-10-05 Mikaela Bengtssn ch Marcus Gustafsn Granskning delårsbkslut Metd Iakttagelser Revisrernas bedömning Page 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer

Läs mer

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012 TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d S AM M AN F AT T N I N G 3 E K O N O M I 4-6 - S t y r n i n g 4 - I n t e r n k o n t r o l l 4 - E k o n o m i s k a n a l y s 4 U P P F

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Revisinsrapprt Granskning av årsredvisning 2017 Lars Dahlin Certifierad kmmunal revisr Mariestads kmmun Anette Fagerhlm Certifierad kmmunal revisr Carl Dahlén Mars 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2014

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2014 Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2014 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per den 30 juni 2018

Granskning av delårsbokslut per den 30 juni 2018 Revisinsrapprt 2018 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Värnam kmmun Granskning av delårsbkslut per den 30 juni 2018 Värnam kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2016

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2016 Revisinsrapprt 2016 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2016 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser Tidahlms kmmun Revisrena Revisinsplan 2016 för Tidahlms kmmun ch dess helägda blag ch stiftelser 1 Uppdrag Revisrerna är kmmunfullmäktiges, ch ytterst medbrgarnas rgan för kntrll av ch stöd till nämnderna

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31 Delårsrapprt 2010-08-31 Innehållsförteckning Eknmisk översikt 3 Förvaltningsberättelse 3 Inledning 3 Kmmunens övergripande mål 4 Eknmisk målsättning 5 Kmmunallagens balanskrav 6 Budgetförutsättningar 7

Läs mer

KB Öckerö Sörgård 2:446

KB Öckerö Sörgård 2:446 1(9) Årsredvisning för KB Öckerö Sörgård 2:446 916838-1722 Räkenskapsåret 2013

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Budget 2015-2017. ljusdal.se. Foto; Jakob Dahlström

Budget 2015-2017. ljusdal.se. Foto; Jakob Dahlström Budget 2015-2017 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Planeringsförutsättningar Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Omvärld ch förutsättningar 8 Gd eknmisk hushållning 9 Budget ch planering 10

Läs mer

Koncernens nettoomsättning ökade till (240) tkr. Resultat efter skatt uppgick till (-3 115) tkr.

Koncernens nettoomsättning ökade till (240) tkr. Resultat efter skatt uppgick till (-3 115) tkr. 1 (7) Oasmia Pharmautical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN -05-01 -10-31 Krt m bkslut för periden -05-01 -10-31 Kncernens nettmsättning ökade till 3 653 (240) tkr. Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015 Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2015 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Nyheter i blanketten för RS2016

Nyheter i blanketten för RS2016 Oktber 2016 1(5) Nyheter i blanketten för RS2016 Tillägg 1 nvember med blå teckenfärg På grund av nya ch ökade krav från statistikanvändare har flera avdelningar i RS blanketten ändrats jämfört med förra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Vellinge kommun Kvartalsrapport 31 mars 2017

Vellinge kommun Kvartalsrapport 31 mars 2017 2017-06-19 1 (22) Vellinge kmmun Kvartalsrapprt 31 mars 2017 2017-06-13 2017-06-19 2 (22) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande styrkrt

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Övergripande analys Ystad kommuns totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 50,1 33,6

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti. samt helårsprognos 2015

Delårsrapport januari - augusti. samt helårsprognos 2015 Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2015 Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 03 04 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Kmmunens persnal Kmmunens eknmi 05 06 10 12 Kncernredvisning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Brf Lyckldet Org.nr 769612-8011 1(9) Styrelsen för Brf Lyckldet får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten Förslag till behandling av ansamlad

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer