Hur kan jag arbeta mer effektivt i Ascendo Invoice under bokslutsarbetet? Lars Gimbring, Viola Keita

Relevanta dokument
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Document Center Enterprise. Charlotte Mårtenson

Elektronisk fakturahantering

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

PaletteArena. PaletteContract

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Hantera dokument i arkivet

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

Linköpings universitet

WebAveny Elektronisk attest

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta.

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Elektronisk fakturahantering (EFH)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Inköpsfaktura

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Årsrutin. Visma Control

Årsrutin. Visma Control

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Kvartal , anvisningar och kontrollpunkter

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Minimanual för Baltzaranvändare

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Grundutbildning Addett Axept

Gränssnitt ekonomiprocesser

Dokumenttyp Manual Område Inköp/Ekonomi. Tips & trix Hyresfaktura Ekonomi. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Välkommen på bokslutsinfo

Hantera dokument i inkorgen

Handledning AT-modulen. Version

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Internfakturaportalen

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

rocesser Gränssnitt bndrffi /2007 es#ming Bilaga 2 - utredniftg <5rif gemensam - Översiktlig proc^bto t* o STADSLEDNINGSKONTORET *TV«>

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Handbok. Inventarier

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Fortnox koppling i Capego Bokslut

efact Sök Sök/Rapporter ( )

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Solution Description -Invoice Processing

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Att tänka på vid upplägg av företag

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Tidplan för Bokslut 2014

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Lathund Periodisering av kostnader och intäkter inför delårs- och helårsbokslutet 2016

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Tips & trix från supporten för MediusFlow XI-användare

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Inbetalade kundfakturor

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

Ekonomimeddelande 2019:6

Grundkurs. för. OPTO Web

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Momshantering Vitec Hyra

PDF-utskrift av externa dokument

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag Presented by:

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner. Kollektivtrafiknämnden. Region Västmanland. Regionens förtroendevalda revisorer Mars 2019

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Nyheter i Lupin Användare i Lupin/Proceedo

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter:

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Lathund Elektronisk fakturahantering

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

LATHUND EKONOMISYSTEM

Known Issues 4.3. Datum TFS-nr. Modul Problem, beskrivning Workaround Plan korrigering. Uppdaterad: av 6

Lathund för ordermatchning. Version

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

Lathund Reversering av omföring

Transkript:

Hur kan jag arbeta mer effektivt i Ascendo Invoice under bokslutsarbetet? Lars Gimbring, Viola Keita

Koll på läget 1: Sent inkomna fakturor som inte hinner skannas/tolkas Repetition från tidigare seminarium: Manuell registrering via knappen i kön Ankomstregistrering

Få koll på läget 2: Hur kan jag enkelt se de fakturor som ligger i flödet? Alt. 1: NYHET - Från Jonas seminare (Torsdag): Dashboardens nya funktion för att enkelt se vilka användare som har fakturor för sakgranskning resp. attest, vilka fakturor användaren har samt med möjlighet att skicka mail direkt till användarna för påminnelse. Alt. 2: Använda rapporten Preliminärbokade ej definitivbokade fakturor vilken listar fakturor i sakgranskning, attest, utredning samt kontroll efter attest. Alt. 3: Söka alla fakturor med fakturastatus Under handläggning ger en lista på alla fakturor som inte är definitivbokade dvs. omfattar utöver fakturor i sakgranskning/attest även följande steg: Leverantörsregistrering Ankomstregistrering Utredning Kontroll efter attest Kontrollera order (inköpsorder) Kopia OBS: Kom ihåg att fakturor som ligger i felkön visas aldrig i sökresultat eller rapporter!

Andra åtgärder som påskyndar handläggningen Tas upp specifikt i Bert Perssons parallella seminarium nu fredag morgon, bland annat: Automatisk distribution av fakturor direkt till sakgranskare, stäng av ankomstregistrering Automatisera konteringsförslagen med förslag, vanligaste, mallar, hämta från föreg. faktura. Använd mobila gränssnittet! Buntattestera Avtalsfakturafunktionen för repetitiva kostnader

Preliminärbokningens vara eller inte vara hur påverkar den? Beroende på vilken metod/princip ni tillämpar för bokning av fakturor så finns några ytterligare funktioner: Tillämpning av endast definitivbokning Ett fåtal ekonomisystem stödjer endast denna typ av bokföring Ingen information finns i reskontra eller huvudbok förrän fakturan är attesterad och definitivbokningen är genomförd. I princip finns två alternativ: Antingen ska alla fakturor som tillhör period som ska stängas jagas in och bli definitivbokade Eller så kan standardrapporten Preliminärbokade ej definitivbokade fakturor användas för att ge ett underlag i excel, filtrera bort de fakturor som tillhör senare period/perioder och med på de återstående fakturorna som underlag skapa en manuell bokföringsorder som summariskt bokar upp preliminära leverantörsskulder. Bokningen reverseras med ny bokföringsorder direkt i nästa period!

Preliminärbokning av fakturorna Preliminärbokning är inte möjligt i integration med alla ekonomisystem, om det är möjligt så är det inte säkert att båda nedanstående metoder stöds (oftast bara interimskonto metoden) Preliminärbokning på interimskonton Stöds av de allra flesta ekonomisystem Innebär att leverantörsskulden bokförs temporärt direkt när fakturan lämnat ankomstregistrering. Denna temporära bokning reverseras bort i samband med att den slutliga definitivbokningen görs när fakturan är färdigattesterad. Förutsatt att alla fakturor som tillhör perioden har preliminärbokats så behöver inget ytterligare göras i Ascendo. Nackdelen är att preliminärbokning på interimskonton inte återspeglar den rätta kostnadsfördelningen. Preliminärbokning med konteringsraderna som finns skapade på fakturan Fungerar inte med alla ekonomisystem Ger en (nästan) korrekt redovisning även av preliminärt bokade leverantörsskulder i huvudboken Fakturor kan dock komma att konteras om mellan preliminär- och definitivbokning.

Hur kan jag styra bokföringsdatum på fakturorna som bokförs i samband med bokslut Bokföringsdatum föreslås automatiskt som standard i Ascendo Invoice till samma datum som fakturadatum från leverantören. Förslaget kan ändras manuellt i ankomstregistrering (eller Kontrollera order för orderfakturor). Därutöver kan systemet utföra kontroller och ev. justeringar av fakturornas bokföringsdatum per automatik beroende på hur följande systemparametrar är inställda: MinAccountingDate ges ett datumvärde för att definiera äldsta tillåtna bokföringsdatum som får förekomma på en faktura. Om inget datum är angivet i parametern så kommer inte Ascendo Invoice att protestera eller ändra bokföringsdatum utan skicka fakturan för bokning med det bokföringsdatum som den har. ChangeBookingDate aktiveras om Ascendo Invoice automatiskt ska ändra på en fakturas bokföringsdatum om det är äldre än MinAccountingDate i samband med att en bokning ska ske. UseCurrDateForBookingDate kan aktiveras om man önskar att systemet vid definitivbokning ska använda dagens (transaktionsdagens) datum som bokföringsdatum istället för fakturans bokföringsdatum (ändring görs både på faktura och i bokningstransaktionen till ERP) DefaultAccountingDate används om man vill att under en period så ska fakturornas bokföringsdatum föreslås till detta datumvärde istället för att fakturadatum ska föreslås. MaxAccountingDate används för att skapa en begränsning framåt i tiden och förhindra att en faktura bokförs på period framåt i tiden av misstag

} Vad innebär det här hur ser en rekommenderad rutin ut? Det är framförallt parametrarna MinAccountingDate som i kombination med ChangeBookingDate som kan användas för att hantera bokningen av fakturor i samband med periodskifte och stängning av föregående period. X Period 1=December 2017 Period 2=Januari 2018 Period1=period som ska stängas Period2=nästa öppna period X=antal dagar in i period2 som det fortfarande är öppet att bokföra fakturor i period1 T1=periodskifte T2=tidpunkt när period1 stängs T1 T2 Rutin: Inkommande fakturor som tillhör period1 hanteras med bokföringsdatum=fakturadatum från leverantören i period1. Parametern MinAccountingDate har värdet ex. vis 2017-12-01, parametern ChangeAccountingDate ska vara aktiverad dvs. om det skulle inkomma en faktura med bokföringsdatum i period1 eller tidigare så kommer dessa att automatiskt bokföras i period1. Vid tidpunkt T2 ändras MinAccountingDate till 2018-01-01 vilket innebär att om en decemberfaktura inkommer så kommer den att automatiskt bokföras i Januari period2. För fakturor i flödet som är preliminärbokade i period 1 men som inte definitivbokas förrän efter T2, gäller att dessa kommer vid definitivbokning att bokföras i period2. (Vändningen av den preliminära bokningen sker också i period2)