Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Relevanta dokument
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Inköpsfaktura

Lathund för ordermatchning. Version

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Användardokumentation Beställning enligt offert

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Så här leveransmottar du

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual. Attestering av fakturor på webb

Så här leveransmottar du

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Fritextbeställning och rekvisition

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Manual. Attestering av fakturor på webb

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Ny anläggning/inventarie

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund attestera leverantörsfaktura

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Registrering av e-faktura

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Handbok För Winstanvändare

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Välkommen till Visma Avendo!

Minimanual för Baltzaranvändare

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Manual Attestering av fakturor på webb

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Ny anläggning/inventarie

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Manual Attestering av fakturor på webb

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

Registrera anläggning Agresso web

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Proceedo. Handbok för inköpare och fakturagranskare

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Offerter, order och kundfakturor

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Skapa beställning och leveranskvittera

Lathund för granskare/sakattestant

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Transkript:

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras av beställaren. Då faktura för gjord beställning kommer till universitetet görs matchning mot leveranskvitterad beställning i ekonomisystemet, vilket innebär att om något avviker mellan faktura och beställning (t ex belopp, antal eller annat) kräver fakturan hantering i Agresso. Detta kallas för avvikelsehantering. Attestflödet för avvikelsehantering av inköpsfakturor består av stegen kontering och belastningsattest. Leveranskvittensen av gjord beställning utförs som nämnts i inköpssystemet. Uppgiftslistan För att få en överskådlig vy av de olika fakturatyper som finns i uppgiftslistan kan det vara en fördel att ställa in listan med sortering enligt Gruppering 1 = Process, se nedan. Sid 1(7)

Avvikelsehantering En inköpsfaktura som kräver hantering kan antingen rubriceras som kontrollattest eller saknad varumottagning. Kontrollattest Om en inköpsfaktura avviker mot kvitterad beställning på t ex antal eller belopp hamnar fakturan i uppgiftslistan hos administratören i steget Kontrollattest. Klicka på uppgiften för att komma in i attestbilden. Attestbilden är uppdelad i två sektioner där sektionen Orderrader visar vad som avviker mot fakturan. För att se alla orderrader som hör till beställningen, tryck på Visa alla. Sektionen Detaljer inköpsfaktura visar hur fakturan kommer att konteras vid bokföringen. Konteringen hämtas från beställningen i inköpssystemet. Sid 2(7)

Saknad varumottagning Beställningar som inte är leveranskvitterade men där det inkommit en faktura, hamnar hos administratören i steget saknad varumottagning. Denna åtgärd är inte möjlig att nå i ekonomisystemet eftersom leveranskvittensen görs i inköpssystemet. Beställningen kan då kontrolleras antingen via inköpssystemet eller i ekonomisystemet via menyvalet Rapporter Globala rapporter EFH Beställningar från inköpssystemet. Frågan visar alla beställningar från inköpssystemet, vem som har attesterat, beställt antal, levererat antal, kvar att leverera, eventuellt verifikationsnummer på inkommen faktura samt leverantörsnummer och enhet. Med hjälp av informationen kan beställaren kontaktas. Sid 3(7)

Ex på rapporten Beställningar från inköpssystemet: Om en leveranskvitterad faktura ligger i steget för Varumottagning saknas eller om beställningen leveranskvitterats efter fakturans ankomst, måste verifikationen lyftas upp i menyvalet Inkommande faktura -Registrering inkommande fakturor. Detsamma gäller för fakturor som är manuellt överflyttade till inköpsflödet och som har hamnat i steget Manuell hantering krävs under Inkommande faktura. OBS! Om leverantören skickar en faktura som avviker mot beställningsbeloppet och som inte radvis specificerar vilka artiklar som är fakturerade men där beställningen innehåller de beställda artiklarna radvis, kan fakturan också hamna i steget Varumottagning saknas trots att leveranskvittensen har gjorts. Sid 4(7)

Gå till Redovisning Inkommande faktura Registrering inkommande faktura. Tryck på verktyget Transaktioner arbetsflöde Fyll i ordernumret i sökraden och tryck på sök. Markera sedan de rader som visas i bilden och tryck på Välj rader. Tillbaka i registreringsbilden kontrolleras att uppgifterna på fakturabilden stämmer överens med inmatade uppgifter på verifikationen. Skall betalningsinformation lämnas till leverantören vid betalningen, anges denna text på raden för Fakturabeskrivning. Sid 5(7)

I flik två Detaljer inköpsorder bockas den leveranskvitterade raden för att uppdatera fakturan mot den leveranskvitterade ordern. Flik tre visar hur beställningen är konterad och vilken kontering fakturan kommer att bokföras mot. Sid 6(7)

När alla uppgifter är OK tryck på spara-symbolen för att fakturan ska gå vidare i flödet. Sid 7(7)