Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO



Relevanta dokument
Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Registrering av e-faktura

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Registrering av e-faktura

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Manual Faktura i Xweb

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Användarinstruktioner - skadeanmälan SPVA

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Kommentarer till fakturakopian

Raindance-guide: Rekvisition

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Raindance-guide: Rekvisition

Lathund Elektronisk fakturahantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll.

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Internfakturaportalen

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Inkomstperiodiseringar ÖPPET HUS

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Kom igång med Smart Bokföring

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

Inköpsfaktura

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Lathund Elektronisk fakturahantering

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

Handledning för Örebro Kommun

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Ekonomimeddelande 2014:5

Kom igång med E-fakturering

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Gör så här för att rapportera:

Tips och trix - projektdata

Fakturaportal för Leverantörer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Skattereduktion för husarbete

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för Relation Bokningssystem

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Instruktion för Betanias Kundportal

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Manual Attestering av fakturor på webb

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Projekt löpande ek. redovisning

Inbetalade kundfakturor

Fritextbeställning och rekvisition

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Så här beställer du via varukorg

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Alternativa kundfakturaadresser

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Idrottsmedel Förening

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Lathund för ordermatchning. Version

Transkript:

Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar ett nytt underlag på det som är kvar att rekvirera/fakturera. Alt 2: Skapa ett eget underlag direkt via verksamhetsfördelningen på kontraktet. För att skapa ett nytt rekvisitions- eller fakturaunderlag i EKO behöver du först söka fram aktuellt kontrakt och den verksamhetsfördelning som rekvisitionen eller fakturan ska avse. Gå in i EKO - Välj menyval Kontrakt välj Sök Kontrakt I denna bild kan du söka på flera olika begrepp. Vet du diarienumret så ange det i fältet Diarie(*), annars kan du exempelvis söka ut på aktuellt ansvar och projektledare, se nedan, för att se alla kontrakt för vald projektledare. Klicka på Skapa längst ner för att se sökresultatet. 2012-03-20 1

I resultatet kan du se totalt kontraktsbelopp, hur mycket som är fördelat på skapade rekvisitioner eller fakturor, inbetalt belopp samt återstående belopp att få inbetalat av kund. För diarienummer EK-z 3/11 saknas 500 000 kr i kolumnen Skapade rekv/fakt och dessa behöver återskapas och sedan godkännas för att sändas till kund. (Kontraktsbelopp 1 600 000 Skapade rekv/fakt 1 100 000 = 500 000) För att skapa ett nytt underlag så klickar du på länken på diarienumret för att komma till kontraktet. Gå till Visa rekvisitioner längst ner och klicka på 2012-03-20 2

Här syns att det saknas två rekvisitioner på 200 000 kronor respektive 300 000 kronor. Gå tillbaka till kontraktet genom att klicka på pilen. Klicka på Visa knappen vid aktuell Verksamhetsfördelning. Detta exempel är fördelat på två ansvar och på två verksamhetsnummer. Om fakturan för aktuell period ska konteras på båda projekten så måste två fakturaunderlag skapas i EKO, en för varje Verksamhetsfördelning. Obs! För att två eller flera faktura- eller rekvisitionsunderlag ska föras samman i Agresso krävs att underlagen har samma diarienummer, datum och finansiär. I Agresso skapas sedan en faktura/rekvisition innehållande de två faktura-/rekvisitionsunderlagen till kunden. 2012-03-20 3

Klicka på Skapa Rekv/Fakt 2012-03-20 4

Fyll i och kontrollera fälten som pilarna pekar på. Glöm inte att kryssa i för äkta rekvisition om den skall kunna skrivas ut från Agresso och skickas iväg till finansiären. (Om mottagaren har ett beställar- eller referensid så skrivs det in i fältet Er referens) Klicka på Spara. 2012-03-20 5

OBS! Om det är en statlig finansiär som skall ha en e-faktura är det viktigt att korrekt referens har angetts i fältet för Extern ref. Om referensen saknas, eller är felaktig kan mottagaren inte behandla fakturan i sitt EFH-system, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv alltså inte t ex referens: 123ABC utan endast 123ABC. Hur referensen ska skrivas kan du se i Agresso om du söker på finansiärens kundid i kundregistret och tittar på flik 3. Nu har ett nytt rekvisitionsunderlag skapats med status Preliminär och ett id-nummer syns högst upp till höger i bild. Återgå till kontraktet via Visa kontrakt. 2012-03-20 6

Skapa nu en rekvisition för den andra verksamheten på samma sätt. När du har skapat båda fakturorna och kommit tillbaka till kontraktsbilden så klicka på Visa fakturor längst ner i kontraktsbilden. Nu visas alla de fakturor som skapats för kontraktet, både de manuellt skapade och de som fanns sedan tidigare. 2012-03-20 7

För att skapa en faktura så går du tillväga på samma sätt som ovan. Följande bild kommer upp för fakturor. Fyll i blåmarkerade fält. Skillnaden mot en rekvisition är att här finns ingen ruta att kryssa i för Äkta rekvisition 2012-03-20 8

2012-03-20 9